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Gestión de Personal / Impuestos / Fondo de Garantía / SEFIP* / Negociación / Convención

SEFIP - Disidencia / Convención

Importante

Esta opción sólo se puede acceder si se selecciona un cálculo de tipo 14.

La Sefip de Disídio hará la generación de los archivos Sefip.re buscando los valores disponibles en las tablas R056SFP (Valores Sefip) o R056SFR (Valores de Sefip). Los datos de estas tablas se alimentan mediante el cálculo de la hoja de tipo 14 de la Administración de personal. No existe una pantalla que demuestre estos valores; sólo están disponibles en la tabla.

Los datos aquí generados serán grabados en las tablas R056SEF y R056MOV, pudiendo ser consultados a través de la opción Impuestos> Fondo Garantía> SEFIP> Informaciones Enviadas, identificadas con Tipo 4 - Disidio / Convención y también con los campos: Proceso, Año Proceso, Vara / JCJ y primero y Fin del Período, que se registran en la Definición del Cálculo del Tipo 14.

Para obtener más información sobre la rutina de Disidencia Colectiva, haga clic aquí.

validador
Informar el directorio en que está el validador de la Caixa Econômica Federal (SEFIP), así como el nombre con la extensión del ejecutable.

Generar archivo en
Indicar el directorio en el que desea guardar el archivo Sefip.re. Como estándar el sistema traerá el directorio del validador, aunque en la generación anterior el usuario haya indicado una ruta diferente o cero el campo, pues los marcados de esta pantalla no se guardan como sucede con el Sefip normal. El botón de vista previa abrirá el archivo guardado en el directorio indicado.

Importante

Este campo puede dejarse vacío desde el campo validador se rellena. En este caso, el archivo se genera en el directorio definido en el campo Validador.

Separar los votos

Indicar al sistema si las bases de FGTS deben respetar los prorrateos:

Versión del Validador
Seleccione la opción de la lista que se refiere a la versión del validador del SEFIP que está siendo utilizado por la empresa. El sistema generará el archivo respetando disposición de cada versión.


Fecha Recogida INSS Informar la fecha de la recogida del INSS. Esta información es necesaria cuando el código de recogida del INSS es del tipo 2 (Recogida en retraso).


Código de recogida Obligatoriamente deberá indicarse el código 650 (Previsión) o 660 (FGTS).

compensación
Indicar si se deben hacer compensaciones en la emisión de Sefip. Disponible sólo para la generación con código de recogida 650.

Importante

La compensación será permitida solamente para origen 18 - Disidencia Colectiva / Convención y siempre que no sea indicada alcance o solamente con alcance de filial.


modalidad Indicar la modalidad SEFIP a ser llevada en el archivo (0 - recoge FGTS; 1 - no recoge FGTS).


Considerar Movimientos Indicar:

Importante

Se considerarán los movimientos realizados en la Competencia del cálculo en cuestión.

No se generará el Registro 32 referente a los apagones (despidos), según la orientación de la CAIXA.

El error del programa Sefip cuando se informa a Sefip de Disídio con código 650: Al informar alejamientos con retorno del empleado durante los meses del disidio, se produce un error en el programa ya en la importación, indicando que hay alejadas fuera del mes actual (mes de la homologación) y que no deben ser informados.

A causa de ello se creó el señalamiento Considerar Movimientos en la pantalla de entrada del ítem Sefip Disídio en la Administración de Personal que tiene la finalidad de evitar las críticas, pues es posible definir que los movimientos no sean considerados.

Cuando la expulsión es sólo de inicio y sin fin, el error no aparece.

Sin embargo, cuando la expulsión o movimiento no son informados, puede ocurrir una recogida más para el INSS en los casos de alejamientos en accidentes de trabajo o servicio militar que sólo tienen incidencia para FGTS.

No hay manera de resolver este tipo de problema a través de la Administración de personal. Es necesario reportar el error al personal de Caixa / Serpro, y dejar la información sin el alejamiento, para poder calcular el valor de INSS empresa recogido más en la GPS e informar como compensación.

rectificar
Informar al sistema si la generación se refiere al envío normal oa la rectificación de datos ya enviados:

Importante

Las informaciones generadas en la rectificación, así como la generación del campo Modalidad, siempre deben cumplir las reglas establecidas en el Manual de la GFIP / SEFIP.

En el caso de que el colaborador no tenga registro de informaciones enviadas en el Sefip, es decir, él está siendo enviado por primera vez en la rectificadora, será generado con la modalidad señalada en el campo "Modalidad".

No es tratado rectificación de las Movimientos del colaborador, pues como no es siempre que el usuario genera los movimientos, no tenemos cómo controlar esta información.

Regerando
Indicar si:

Reemplazar Base FGTS por la base INSS
Hay casos de empresas que consiguen judicialmente la exención de la imposición de INSS sobre determinados eventos, y en estos casos ocurre divergencia entre la GPS generada por la Administración de Personal de aquella generada por el Sefip. La Administración de Personal genera las bases de INSS y FGTS para el archivo Sefip.re respetando las incidencias de INSS y de FGTS de cada evento, o sea, lleva las bases correctas en el archivo. Sin embargo, el Sefip no está preparado para procesar bases distintas, asume siempre la base de FGTS. Para resolver este problema, estas empresas necesitan enviar una Sefip Rectificadora llevando la Base de INSS en lugar de la Base de FGTS. Por lo tanto, informar:

Observaciones

En la búsqueda de los registros de las informaciones enviadas, para posterior comparación para establecer la modalidad a ser llevada en una próxima rectificación, no serán considerados los registros con Base INSS enviada como Base FGTS.

La base de los autónomos no está influenciada por esta señal.

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