Auxílio-doença Convertido para Acidentário
Quando a perícia médica
inverte um afastamento por auxílio-doença para auxílio-doença
acidentário, e a empresa assume esta alteração, deve recolher o FGTS
do período com atraso.
O procedimento é feito basicamente pelo programa Sefip, e no módulo
de Administração de Pessoal deve-se alterar a situação de afastamento na data retroativa. É
recomendável fazer uma Anotação na Ficha Registro relatando o fato e
também como foi solucionado o recolhimento, mantendo assim um
histórico que facilita o esclarecimento para possível fiscalização.
O recolhimento deste tipo de ocorrência deve ser realizado com o
código 660 - Recolhimento Exclusivo para FGTS, previsto no Sefip a
partir da versão 8.4.
É necessário informar um recolhimento FGTS em atraso para cada mês
do período alterado para auxílio-doença acidentário.
O ideal é gerar um Sefip para o empregado a partir do módulo de
Administração de Pessoal, de um
mês em que havia valores de folha no passado - isto para facilitar a
importação no Sefip. A partir daí, abra um movimento 660 para gerar
os valores de cada competência a ser recolhida.
Na ficha financeira de todo o período de auxílio-doença, o módulo de
Administração de Pessoal demonstra o
valor do afastamento em um evento de tipo "Outros", que não possui base para
FGTS. Por esta razão, não é possível gerar o Sefip destes meses, pois sem base
FGTS o sistema deixaria de tratar este empregado. Contudo, estes valores mensais
servem como base para o nosso recolhimento atual. Liste então um relatório da
ficha financeira do período, para ter em mãos a remuneração FGTS de cada mês a
ser digitada dentro do programa Sefip.
Passos necessários para gerar o Sefip de todos os meses:
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Gere uma Sefip somente com este empregado, de um mês em que havia recolhimento FGTS no passado.
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Importe no Sefip.
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Abra um Novo Movimento de código 660 para o primeiro mês a recolher, assinalando que é em Atraso e a data do recolhimento.
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Marque a participação da empresa no movimento.
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Informe os valores de remuneração normal e 13º, caso haja.
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Informe os dados na aba Informações Complementares, posicionando sobre o nome da empresa: Processo = 02, Vara = 02 e Ano em que ocorreu a mudança do auxílio-doença para Acidentário. No período, informe nos dois espaços o mês que está sendo recolhido.
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Simule o Fechamento.
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Execute o Fechamento. Informe o tipo de característica 02 na janela que é aberta pelo Sefip.
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Envie pelo Conectividade Social.
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Emita a guia GRF para recolhimento.
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Imprima uma via da RE e anexe ao resumo da folha de pagamento daquele mês para comprovar e evitar dúvidas no futuro.