Recálculo da Contabilização
Esta tela permite recalcular os lançamentos contábeis efetuados através de todas as rotinas do sistema, excluindo os lançamentos antigos e gerando novamente, de acordo com as configurações existentes.
Desta forma, caso determinada Forma de Contabilização ou configuração contábil tenha sido modificada, toda a contabilização ligada a esta configuração pode ser refeita, agilizando a correção dos lançamentos contábeis existentes.
O que você pode fazer:
- Acesse o módulo Contábil > Movimentações > Recálculo da Contabilização ou insira o código 250 no campo de pesquisa da tela inicial.
- No campo Tipo Lançamento, selecione o tipo de contabilização utilizado e preencha os demais campos existentes na tela.
As opções de seleção deste campo são:"Doc. Financeiro Pagar", "Doc. Financeiro Receber", "Movimento Caixa", "Movimento Tesouraria", "Nota Fiscal Entidade", "Nota Fiscal Filial", "Vendas (Cupom Fiscal)", "Transferências de Crédito/Débito - ICMS e ICMS/ST", "Estorno de Crédito", "Estorno de Débito", "Lançamento do DCIP - Simples Nacional", "Lançamento do CIAP", "Diferencial de Alíquota", "Saldo Credor/Devedor do PIS/COFINS", "Saldo Credor/Devedor do ICMS e ICMS/ST", "Ajustes da Apuração da Substituição Tributária", "Conhecimento de Frete das Notas Fiscais de Transporte", "Ajustes de ICMS", "Ajustes de PIS/COFINS" e "Movimento de Estoque".
- Ao final, utilize o botão [F10] - Gravar para salvar as informações.

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