Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Identificador de Regra

CPR-460VALCT01

Módulo: CPR - Compras.

Finalidade: ativar a validação de contrato de compra comercial tipo 1 e 2 no recebimento eletrônico. Para mais informações, confira a documentação sobre Contratos de Compra Comerciais (Tipos 1 e 2) no Recebimento Eletrônico.

Transação: não se aplica.

Variáveis disponibilizadas:

Nome Tipo Observações Retorna Valor
CprNCodEmp Número Código da Empresa N
CprNCodFil Número Código da Filial N
CprNCodFor Número Código do Fornecedor N
CprNTipNfe Número Código do Tipo da NF-e N
CprNNumNfc Número Número da Nota Fiscal de Entrada N
CprACodSnf Alfa Código da Série Fiscal da Nota N
CprAValidaContratos Alfa Retornar N caso não queira validar o contrato como um todo nem realizar a baixa do contrato relacionado. Ao desativar essa opção após informar um contrato no recebimento eletrônico, o sistema não permitirá reabrir ou excluir a nota fiscal de entrada. Isso ocorre porque os itens estarão ligados ao contrato, porém a nota não terá ligação de último processamento por não ter sido feita a baixa S
CprAValidaCodItem Alfa Retornar N caso não queira validar o código do produto e do serviço do item da nota fiscal em relação ao item do contrato S
CprAQtdRecItem Alfa Retornar N caso não queira validar a quantidade recebida na nota fiscal em relação à informada no item do contrato S
CprAValidaPreUniItem Alfa Retornar N caso não queira validar o preço unitário recebido na nota fiscal em relação ao informado no item do contrato S

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