F001TCM - Transações de Comissões
Consulte e altere as transações de comissões.
Transação
Define-se o código da transação.
Cada módulo tem sua faixa de códigos. Para as transações de
comissão, pode-se cadastrar do código 90560 ao 90599.
Descrição
Descreve-se a transação.
Módulo
Define-se o
módulo da transação.
O módulo "CPM" (Contas Pagar - Comissões) é
o único desta tela.
Comissões 1
Detalhes Transação
Detalha-se a transação.
Aceita Manual
"S - Sim" ou "N - Não"
Quando estiver definido com "N - Não", a transação não poderá ser
utilizada em movimentos manuais.
Forma Contabilização
Define-se uma forma de contabilização.
Forma Rateio
Define-se a forma
de rateio da transação.
- "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
- "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
- "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
- "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
Critério Rateio
Define-se o
critério de rateio da transação.
É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:
Código | Descrição |
---|---|
A | Transação (VECRPTJOI) |
B | Natureza Gasto (VECRPTJ) |
C | Produto/Serviço (VEC) |
D | Família (VEC) |
E | Agrup. Estoque (VEC) |
F | Agrup. Produção (VEC) |
G | Agrup. Custos (VEC) |
H | Agrup. Comercial (VEC) |
I | Agrup. Fiscal (VEC) |
J | Cliente (VRI) |
K | Representante (VRO) |
L | Fornecedor (CPI) |
M | Depósito (E) |
N | Tipo de Título (RP) |
O | Grupo Rec./Pag (RP) |
P | Portador (RP) |
Q | Projeto (VECRPTIJOI) |
R | Tipo Documento (T) |
S | Conta Interna (T) |
- Título: XY;
- Tipo de Título: 01;
- Fornecedor: 999;
- Transação: 90500;
- Critério Rateio da transação 90500: ALN.
Nesse caso, o sistema:
- Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
- Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
- Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
- Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.
Observação
Para a formação do rateio no movimento do título, o sistema busca em cada um dos critérios de rateio, um rateio cadastrado. Fazendo isso do primeiro critério cadastrado ao último.
Código Regra
A
transação pode ter um código de regra vinculado que será acionada ao
gerar um movimento de comissão.
Natureza de Gasto
A natureza de gasto será herdada ao gerar um movimento de comissão.
Transação Estorno
Define-se uma transação a ser utilizada no estorno de comissões.
Estorno de
comissões
Conta Contábil - 1
Define-se a conta contábil - 1 da transação.
Conta Contábil - 2
Define-se a conta contábil - 2 da transação.
Conta Contábil - 3
Define-se a conta contábil - 3 da transação.
Conta Contábil - 4
Define-se a conta contábil - 4 da transação.
Atualiza Projetos
Define se os movimentos realizados com a transação atualizam o
projeto informado no rateio.
Situação
Define se a transação está ativa ou não.
Quando inativa, não poderá ser utilizada.
Define o que a transação deve atualizar e de que modo.
Este campo especifica a forma de atualização da
transação. Informa se atualiza e como atualiza os valores de duplicadas,
créditos ou outros. É um campo de extrema importância para a atualização dos
saldos dos fornecedores, gerando informações gerenciais.
O valor deste campo também é considerado para o filtro aplicado nos campos para definição da transação nas telas de entrada e baixa de títulos. Este filtro é relacionado com o tipo de título informado nas tela de entrada e baixa de títulos. Segue a tabela 1 apresentando a compatibilidade entre o critério "Soma C. Receber" do tipo de título e o critério definido neste campo:
Soma C. Pagar - Tipo Título | Adiciona ou subtrai - Transação | ||
---|---|---|---|
Código | Descrição | Código | Descrição |
D | Soma Duplicatas | 1 | Adiciona Duplicatas/Outros |
D | Soma Duplicatas | 3 | Subtrai Duplicatas/Outros |
D | Soma Duplicatas | 5 | Não Considerar |
O | Soma Outros Títulos | 1 | Adiciona Duplicatas/Outros |
O | Soma Outros Títulos | 3 | Subtrai Duplicatas/Outros |
O | Soma Outros Títulos | 5 | Não Considerar |
C | Soma Créditos/Pgto. Indevidos | 2 | Adiciona Créditos (Adiantamentos/Pgtos. Indevidos/Devoluções) |
C | Soma Créditos/Pgto. Indevidos | 4 | Subtrai Créditos (Adiantamentos/Pgtos. Indevidos/Devoluções) |
C | Soma Créditos/Pgto. Indevidos | 5 | Não Considerar |
A tabela 1 apresenta como é feito o filtro nas telas de entrada e baixa de títulos para as transações conforme o tipo de título informado. Onde a primeira coluna código representa os campos "Soma C. Receber" e "Soma C. Pagar" da tela "F002TPT"(Tabelas > Tipos de Títulos > Cadastro) e a segunda coluna representa este campo.
Déb./Créd. da Comissão
Define se o movimento da transação é credor ou devedor.
Quando credor, será somado o valor do movimento ao saldo a pagar
para o representante. Caso contrário, será subtraído.
Base IR Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de IR.
Base ISS Comissões
Informa se o valor da comissão será somado na base de cálculo de
ISS.
É transação IR
Define se é uma transação de IR.
A transação de IR será utilizada para realizar os movimentos de
desconto de IR.
É transação ISS
Define se é uma transação de ISS.
A transação de ISS será utilizada para realizar os movimentos de
desconto de ISS.
Crédito Representante
Indica se os valores de comissões cadastrados com esta transação são
créditos de comissão.
- S (Sim) - O valor cadastrado no sistema com a transação que possua o parâmetro SIM, será considerado como um crédito de comissão à representante.
- N (Não) - Para comissões normais do Contas a Pagar.
Este também é um dos parâmetros que pode ser utilizado na contabilização das comissões do contas a pagar, diferenciando as comissões normais dos créditos de comissões à representantes.
Conta Financeira a Classificar
Define-se uma conta financeira a classificar.
Conta Contábil a Classificar
Define-se uma conta contábil a classificar.
Centro Custo a Classificar
Define-se um centro de custo a classificar.
Comissões 2
Base INSS Comissões
Informa se o valor de comissões será somado na base de cálculo de
INSS.
É transação INSS
Define se é uma transação de INSS.
A transação de INSS será utilizada para realizar os movimentos de
desconto de INSS.
Herda Rateio Origem
Define se o rateio do movimento será herdado da
origem. Quando parametrizado com "S - Sim", o rateio sugerido
será o mesmo gerado no movimento de entrada, caso
parametrizado com "N - Não" é sugerido o rateio cadastrado na
transação conforme os critérios de rateio.
Botões
Rateio
Acessa a tela "F000DRF" (Tabelas
- Transações - Rateios - Definição).