Web service Com.senior.g5.co.prj.contaspagar
O serviço de Contas a pagar é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
Portas
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "84" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Exportar>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
<Numtit>String</Numtit>
<CodFil>Integer</CodFil>
<CodTpt>String</CodTpt>
<IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema>
<CodFor>String</CodFor>
<QuantidadeRegistros>Integer</QuantidadeRegistros>
<TipoIntegracao>String</TipoIntegracao>
</parameters>
</ser:Exportar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| Numtit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
| CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
| IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| CodFor | String | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| QuantidadeRegistros | Integer | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
| TipoIntegracao | String | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<Erros>
<MensagemErro>String</MensagemErro>
</Erros>
<FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros>
<ContaPagar>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
<CodFil>Integer</CodFil>
<NumTit>String</NumTit>
<CodTpt>String</CodTpt>
<CodFor>Integer</CodFor>
<CodCrp>String</CodCrp>
<CodTns>String</CodTns>
<CodNtg>Integer</CodNtg>
<CodTri>String</CodTri>
<SitTit>String</SitTit>
<SitAnt>String</SitAnt>
<DatEmi>DateTime</DatEmi>
<DatEnt>DateTime</DatEnt>
<ObsTcp>String</ObsTcp>
<CodFav>Double</CodFav>
<VctOri>DateTime</VctOri>
<VlrOri>Double</VlrOri>
<CodFpg>Integer</CodFpg>
<VctPro>DateTime</VctPro>
<ProJrs>String</ProJrs>
<CodMpt>String</CodMpt>
<DatPpt>DateTime</DatPpt>
<VlrAbe>Double</VlrAbe>
<CodMoe>String</CodMoe>
<CotEmi>Double</CotEmi>
<CodFrj>String</CodFrj>
<DatDsc>DateTime</DatDsc>
<TolDsc>Integer</TolDsc>
<PerDsc>Double</PerDsc>
<VlrDsc>Double</VlrDsc>
<AntDsc>String</AntDsc>
<PerJrs>Double</PerJrs>
<TipJrs>String</TipJrs>
<JrsDia>Double</JrsDia>
<TolJrs>Integer</TolJrs>
<DatCjm>DateTime</DatCjm>
<PerMul>Double</PerMul>
<TolMul>Integer</TolMul>
<DatNeg>DateTime</DatNeg>
<JrsNeg>Double</JrsNeg>
<MulNeg>Double</MulNeg>
<DscNeg>Double</DscNeg>
<OutNeg>Double</OutNeg>
<UsuNeg>Double</UsuNeg>
<CotNeg>Double</CotNeg>
<CorNeg>Double</CorNeg>
<CodPor>String</CodPor>
<CodCrt>String</CodCrt>
<TitBan>String</TitBan>
<CodUsu>Double</CodUsu>
<DatApr>DateTime</DatApr>
<HorApr>Integer</HorApr>
<PgtApr>DateTime</PgtApr>
<VlrApr>Double</VlrApr>
<CotApr>Double</CotApr>
<DscApr>Double</DscApr>
<OdeApr>Double</OdeApr>
<JrsApr>Double</JrsApr>
<MulApr>Double</MulApr>
<EncApr>Double</EncApr>
<CorApr>Double</CorApr>
<OacApr>Double</OacApr>
<IrfApr>Double</IrfApr>
<VcrApr>String</VcrApr>
<EmpApr>Integer</EmpApr>
<CtaApr>String</CtaApr>
<SeqApr>String</SeqApr>
<LibApr>DateTime</LibApr>
<UltPgt>DateTime</UltPgt>
<CodBan>String</CodBan>
<CodAge>String</CodAge>
<CcbFor>String</CcbFor>
<PorAnt>String</PorAnt>
<NumPrj>Integer</NumPrj>
<CodFpj>Integer</CodFpj>
<CtaFin>Integer</CtaFin>
<CtaRed>Integer</CtaRed>
<CodCcu>String</CodCcu>
<DatUcm>DateTime</DatUcm>
<CotUcm>Double</CotUcm>
<FilNfc>Integer</FilNfc>
<ForNfc>Integer</ForNfc>
<NumNfc>Integer</NumNfc>
<SnfNfc>String</SnfNfc>
<FilCtr>Integer</FilCtr>
<NumCtr>Integer</NumCtr>
<SeqImo>Integer</SeqImo>
<SeqCgt>Integer</SeqCgt>
<FilNff>Integer</FilNff>
<NumNff>Integer</NumNff>
<ForNff>Integer</ForNff>
<FilNfv>Integer</FilNfv>
<SnfNfv>String</SnfNfv>
<NumNfv>Integer</NumNfv>
<FpgApr>Integer</FpgApr>
<FilOcp>Integer</FilOcp>
<NumOcp>Integer</NumOcp>
<OcpFre>Integer</OcpFre>
<OcpNre>Integer</OcpNre>
<CtrFre>Integer</CtrFre>
<CtrNre>Integer</CtrNre>
<CodBar>String</CodBar>
<UsuSit>Double</UsuSit>
<TipEfe>String</TipEfe>
<TnsPre>String</TnsPre>
<DatPre>DateTime</DatPre>
<VlrPre>Double</VlrPre>
<NumArb>Integer</NumArb>
<NumEco>Integer</NumEco>
<TipImp>Integer</TipImp>
<FilImp>Integer</FilImp>
<NumImp>String</NumImp>
<TptImp>String</TptImp>
<ForImp>Integer</ForImp>
<SeqImp>Integer</SeqImp>
<VlrIns>Double</VlrIns>
<PriPgt>Integer</PriPgt>
<FilCcr>Integer</FilCcr>
<NumCcr>Integer</NumCcr>
<TitCar>String</TitCar>
<TitPjr>String</TitPjr>
<GriFil>Integer</GriFil>
<GriImp>String</GriImp>
<GriApi>DateTime</GriApi>
<GriSeq>Integer</GriSeq>
<CodSma>String</CodSma>
<NumMan>Integer</NumMan>
<CpgSub>String</CpgSub>
<GerTep>String</GerTep>
<SitDda>String</SitDda>
<UsuGer>Double</UsuGer>
<DatGer>DateTime</DatGer>
<HorGer>Integer</HorGer>
<RotSap>Integer</RotSap>
<NumPge>String</NumPge>
<NumDfs>Double</NumDfs>
<AutBan>String</AutBan>
<CtrBan>String</CtrBan>
<TitJrs>String</TitJrs>
<TptJrs>String</TptJrs>
<RotNap>Integer</RotNap>
<NumApr>Double</NumApr>
<SitApr>String</SitApr>
<TnsApr>String</TnsApr>
<ImpEnt>String</ImpEnt>
<CodPca>Integer</CodPca>
<CodSol>Integer</CodSol>
<VlrRba>Double</VlrRba>
<VlrInt>Double</VlrInt>
<AprIni>DateTime</AprIni>
<ReaTcp>DateTime</ReaTcp>
<CamposUsuario>
<Campo>String</Campo>
<Valor>String</Valor>
</CamposUsuario>
</ContaPagar>
<MensagemRetorno>String</MensagemRetorno>
<TipoRetorno>Integer</TipoRetorno>
<NumeroLote>Integer</NumeroLote>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ExportarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
| Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| FinalizaramRegistros | String | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
| ContaPagar | Set | Lista de contas a pagar |
| ContaPagar.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| ContaPagar.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| ContaPagar.NumTit | String | String(015) - Número do título a pagar |
| ContaPagar.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
| ContaPagar.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| ContaPagar.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
| ContaPagar.CodTns | String | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
| ContaPagar.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| ContaPagar.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| ContaPagar.SitTit | String | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaPagar.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaPagar.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
| ContaPagar.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
| ContaPagar.ObsTcp | String | String(250) - Observação para o título |
| ContaPagar.CodFav | Double | Number(014) - Código do favorecido |
| ContaPagar.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
| ContaPagar.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
| ContaPagar.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| ContaPagar.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
| ContaPagar.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| ContaPagar.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| ContaPagar.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| ContaPagar.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
| ContaPagar.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| ContaPagar.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
| ContaPagar.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
| ContaPagar.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| ContaPagar.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
| ContaPagar.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
| ContaPagar.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
| ContaPagar.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| ContaPagar.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
| ContaPagar.TolJrs | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
| ContaPagar.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
| ContaPagar.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
| ContaPagar.TolMul | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
| ContaPagar.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| ContaPagar.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| ContaPagar.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| ContaPagar.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| ContaPagar.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| ContaPagar.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| ContaPagar.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| ContaPagar.CorNeg | Double | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
| ContaPagar.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título a pagar |
| ContaPagar.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
| ContaPagar.TitBan | String | String(020) - Número do título a pagar no banco |
| ContaPagar.CodUsu | Double | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
| ContaPagar.DatApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.HorApr | Integer | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.PgtApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.VlrApr | Double | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
| ContaPagar.CotApr | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
| ContaPagar.DscApr | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
| ContaPagar.OdeApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
| ContaPagar.JrsApr | Double | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
| ContaPagar.MulApr | Double | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
| ContaPagar.EncApr | Double | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
| ContaPagar.CorApr | Double | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
| ContaPagar.OacApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
| ContaPagar.IrfApr | Double | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
| ContaPagar.VcrApr | String | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.EmpApr | Integer | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
| ContaPagar.CtaApr | String | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
| ContaPagar.SeqApr | String | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
| ContaPagar.LibApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
| ContaPagar.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
| ContaPagar.CodBan | String | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
| ContaPagar.CodAge | String | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
| ContaPagar.CcbFor | String | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| ContaPagar.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
| ContaPagar.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| ContaPagar.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| ContaPagar.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| ContaPagar.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| ContaPagar.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| ContaPagar.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
| ContaPagar.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
| ContaPagar.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| ContaPagar.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| ContaPagar.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
| ContaPagar.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| ContaPagar.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
| ContaPagar.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
| ContaPagar.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
| ContaPagar.SeqCgt | Integer | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
| ContaPagar.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.ForNff | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| ContaPagar.SnfNfv | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
| ContaPagar.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
| ContaPagar.FpgApr | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
| ContaPagar.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
| ContaPagar.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra |
| ContaPagar.OcpFre | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.OcpNre | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CtrNre | Integer | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CodBar | String | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
| ContaPagar.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| ContaPagar.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| ContaPagar.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
| ContaPagar.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| ContaPagar.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
| ContaPagar.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| ContaPagar.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
| ContaPagar.TipImp | Integer | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Diferencial Alíquota do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza?;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
| ContaPagar.FilImp | Integer | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.NumImp | String | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.TptImp | String | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.ForImp | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.SeqImp | Integer | Number(003) - Sequência de movimento do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
| ContaPagar.PriPgt | Integer | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
| ContaPagar.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaPagar.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaPagar.TitCar | String | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.TitPjr | String | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.GriFil | Integer | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
| ContaPagar.GriImp | String | String(003) - Código do imposto da guia |
| ContaPagar.GriApi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
| ContaPagar.GriSeq | Integer | Number(004) - Seqüência da guia de imposto |
| ContaPagar.CodSma | String | String(003) - Código da série do Manifesto |
| ContaPagar.NumMan | Integer | Number(006) - Número do manifesto |
| ContaPagar.CpgSub | String | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
| ContaPagar.GerTep | String | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.SitDda | String | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| ContaPagar.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| ContaPagar.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| ContaPagar.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
| ContaPagar.NumPge | String | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
| ContaPagar.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| ContaPagar.AutBan | String | String(064) - Autenticação do Pagamento |
| ContaPagar.CtrBan | String | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
| ContaPagar.TitJrs | String | String(015) - Número do título de juros |
| ContaPagar.TptJrs | String | String(003) - Código do tipo do título de juros |
| ContaPagar.RotNap | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| ContaPagar.NumApr | Double | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| ContaPagar.SitApr | String | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| ContaPagar.TnsApr | String | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
| ContaPagar.ImpEnt | String | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.CodPca | Integer | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
| ContaPagar.CodSol | Integer | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
| ContaPagar.VlrRba | Double | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
| ContaPagar.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| ContaPagar.AprIni | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
| ContaPagar.ReaTcp | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
| CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
| CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
| MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| NumeroLote | Integer | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
| erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeral>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
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<NumTit>String</NumTit>
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<CodFil>Integer</CodFil>
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<CodTpt>String</CodTpt>
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<IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema>
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<CodFor>Integer</CodFor>
</CodFor>
<IndicePagina>Integer</IndicePagina>
<LimitePagina>Integer</LimitePagina>
</parameters>
</ser:ConsultarGeral>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| NumTit | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| NumTit.NumTit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
| CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| CodTpt | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| CodTpt.CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
| IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| CodFor | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| CodFor.CodFor | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| IndicePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
| LimitePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<Erros>
<MensagemErro>String</MensagemErro>
</Erros>
<FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros>
<ContaPagar>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
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<CodTpt>String</CodTpt>
<CodFor>Integer</CodFor>
<CodCrp>String</CodCrp>
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<CodNtg>Integer</CodNtg>
<CodTri>String</CodTri>
<SitTit>String</SitTit>
<SitAnt>String</SitAnt>
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<CodFpg>Integer</CodFpg>
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<DatPpt>DateTime</DatPpt>
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<CodMoe>String</CodMoe>
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<CodFrj>String</CodFrj>
<DatDsc>DateTime</DatDsc>
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<AntDsc>String</AntDsc>
<PerJrs>Double</PerJrs>
<TipJrs>String</TipJrs>
<JrsDia>Double</JrsDia>
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<CodBan>String</CodBan>
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<PorAnt>String</PorAnt>
<NumPrj>Integer</NumPrj>
<CodFpj>Integer</CodFpj>
<CtaFin>Integer</CtaFin>
<CtaRed>Integer</CtaRed>
<CodCcu>String</CodCcu>
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<CotUcm>Double</CotUcm>
<FilNfc>Integer</FilNfc>
<ForNfc>Integer</ForNfc>
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<NumNff>Integer</NumNff>
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<NumNfv>Integer</NumNfv>
<FpgApr>Integer</FpgApr>
<FilOcp>Integer</FilOcp>
<NumOcp>Integer</NumOcp>
<OcpFre>Integer</OcpFre>
<OcpNre>Integer</OcpNre>
<CtrFre>Integer</CtrFre>
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<CodBar>String</CodBar>
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<NumEco>Integer</NumEco>
<TipImp>Integer</TipImp>
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<PriPgt>Integer</PriPgt>
<FilCcr>Integer</FilCcr>
<NumCcr>Integer</NumCcr>
<TitCar>String</TitCar>
<TitPjr>String</TitPjr>
<GriFil>Integer</GriFil>
<GriImp>String</GriImp>
<GriApi>DateTime</GriApi>
<GriSeq>Integer</GriSeq>
<CodSma>String</CodSma>
<NumMan>Integer</NumMan>
<CpgSub>String</CpgSub>
<GerTep>String</GerTep>
<SitDda>String</SitDda>
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<HorGer>Integer</HorGer>
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<NumPge>String</NumPge>
<NumDfs>Double</NumDfs>
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<TitJrs>String</TitJrs>
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<NumApr>Double</NumApr>
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<VlrInt>Double</VlrInt>
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<CamposUsuario>
<Campo>String</Campo>
<Valor>String</Valor>
</CamposUsuario>
</ContaPagar>
<MensagemRetorno>String</MensagemRetorno>
<TipoRetorno>Integer</TipoRetorno>
<NumeroLote>Integer</NumeroLote>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ExportarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
| Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| ContaPagar | Set | Lista de contas a pagar |
| ContaPagar.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| ContaPagar.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| ContaPagar.NumTit | String | String(015) - Número do título a pagar |
| ContaPagar.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
| ContaPagar.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| ContaPagar.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
| ContaPagar.CodTns | String | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
| ContaPagar.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| ContaPagar.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| ContaPagar.SitTit | String | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaPagar.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaPagar.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
| ContaPagar.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
| ContaPagar.ObsTcp | String | String(250) - Observação para o título |
| ContaPagar.CodFav | Double | Number(014) - Código do favorecido |
| ContaPagar.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
| ContaPagar.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
| ContaPagar.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| ContaPagar.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
| ContaPagar.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| ContaPagar.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| ContaPagar.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| ContaPagar.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
| ContaPagar.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| ContaPagar.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
| ContaPagar.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
| ContaPagar.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| ContaPagar.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
| ContaPagar.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
| ContaPagar.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
| ContaPagar.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| ContaPagar.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
| ContaPagar.TolJrs | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
| ContaPagar.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
| ContaPagar.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
| ContaPagar.TolMul | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
| ContaPagar.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| ContaPagar.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| ContaPagar.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| ContaPagar.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| ContaPagar.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| ContaPagar.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| ContaPagar.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| ContaPagar.CorNeg | Double | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
| ContaPagar.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título a pagar |
| ContaPagar.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
| ContaPagar.TitBan | String | String(020) - Número do título a pagar no banco |
| ContaPagar.CodUsu | Double | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
| ContaPagar.DatApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.HorApr | Integer | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.PgtApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
| ContaPagar.VlrApr | Double | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
| ContaPagar.CotApr | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
| ContaPagar.DscApr | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
| ContaPagar.OdeApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
| ContaPagar.JrsApr | Double | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
| ContaPagar.MulApr | Double | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
| ContaPagar.EncApr | Double | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
| ContaPagar.CorApr | Double | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
| ContaPagar.OacApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
| ContaPagar.IrfApr | Double | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
| ContaPagar.VcrApr | String | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.EmpApr | Integer | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
| ContaPagar.CtaApr | String | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
| ContaPagar.SeqApr | String | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
| ContaPagar.LibApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
| ContaPagar.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
| ContaPagar.CodBan | String | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
| ContaPagar.CodAge | String | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
| ContaPagar.CcbFor | String | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| ContaPagar.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
| ContaPagar.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| ContaPagar.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| ContaPagar.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| ContaPagar.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| ContaPagar.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| ContaPagar.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
| ContaPagar.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
| ContaPagar.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| ContaPagar.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| ContaPagar.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
| ContaPagar.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| ContaPagar.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
| ContaPagar.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
| ContaPagar.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
| ContaPagar.SeqCgt | Integer | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
| ContaPagar.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.ForNff | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaPagar.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| ContaPagar.SnfNfv | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
| ContaPagar.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
| ContaPagar.FpgApr | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
| ContaPagar.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
| ContaPagar.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra |
| ContaPagar.OcpFre | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.OcpNre | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CtrNre | Integer | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaPagar.CodBar | String | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
| ContaPagar.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| ContaPagar.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| ContaPagar.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
| ContaPagar.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| ContaPagar.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
| ContaPagar.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| ContaPagar.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
| ContaPagar.TipImp | Integer | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza?;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
| ContaPagar.FilImp | Integer | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.NumImp | String | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.TptImp | String | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.ForImp | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.SeqImp | Integer | Number(003) - Sequencia de movimento do título origem do título de imposto gerado |
| ContaPagar.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
| ContaPagar.PriPgt | Integer | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
| ContaPagar.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaPagar.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaPagar.TitCar | String | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.TitPjr | String | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.GriFil | Integer | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
| ContaPagar.GriImp | String | String(003) - Código do imposto da guia |
| ContaPagar.GriApi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
| ContaPagar.GriSeq | Integer | Number(004) - Seqüência da guia de imposto |
| ContaPagar.CodSma | String | String(003) - Código da série do Manifesto |
| ContaPagar.NumMan | Integer | Number(006) - Número do manifesto |
| ContaPagar.CpgSub | String | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
| ContaPagar.GerTep | String | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.SitDda | String | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| ContaPagar.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| ContaPagar.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| ContaPagar.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
| ContaPagar.NumPge | String | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
| ContaPagar.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| ContaPagar.AutBan | String | String(064) - Autenticação do Pagamento |
| ContaPagar.CtrBan | String | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
| ContaPagar.TitJrs | String | String(015) - Número do título de juros |
| ContaPagar.TptJrs | String | String(003) - Código do tipo do título de juros |
| ContaPagar.RotNap | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| ContaPagar.NumApr | Double | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| ContaPagar.SitApr | String | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| ContaPagar.TnsApr | String | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
| ContaPagar.ImpEnt | String | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaPagar.CodPca | Integer | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
| ContaPagar.CodSol | Integer | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
| ContaPagar.VlrRba | Double | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
| ContaPagar.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| ContaPagar.AprIni | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
| ContaPagar.ReaTcp | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
| CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
| CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
| MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
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