No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Geração do Cálculo do Imposto ICMS

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Caso desejar apurar novamente, apresentará a mensagem: "Imposto já apurado para este período. Sobrepor?"

O processo de apuração poderá ser feito quantas vezes forem necessárias.

Através da geração do cálculo do ICMS, é possível efetuar também a apuração do cálculo dos impostos:

Isso quando no cadastro do Imposto do tipo "02 - ICMS" estiverem ligados os impostos dos tipos: "03 - ICMS Dif. Alíquota", "04 - ICMS Substituto" e "26 - ICMS Responsabilidade Tributária/Frete" e houverem valores para os mesmos, também serão gerados os cálculos desses impostos.
Os valores a recolher desses impostos serão gerados nos campos da tela:

Imposto do tipo "3 - ICMS Dif. Alíquota:

Ao lado do campo possui o botão PESQUISA [...], através dele é possível visualizar a apuração do imposto, tela F661IA5.
Com isso, será possível informar outros créditos e outros débitos, como também conferir os valores gerados e visualizar as origens de cada apuração.
Quando a apuração houver imposto a recolher, esse valor será gerado no campo Dif. Alíquota Inter. da apuração do ICMS.
Caso houver saldo credor, o valor será gravado e para o próximo período esse valor será gerado no campo Saldo Período Anterior da apuração do imposto.
Quando o parâmetro "Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS" em F070FEF estiver com a opção "S"(Sim), o botão da apuração para o imposto do tipo "03"(ICMS Dif. Alíquota) estará oculto, com isso, não será possível visualizar a apuração do mesmo.

No cálculo do imposto do tipo "02"(ICMS) foi alterada a rotina para a geração do valor do diferencial de alíquota, conforme segue abaixo:
no campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS em F070FEF, foi implementado a opção "C"(Crédito ICMS maior que Dif. Alíquota) e ajustado as opções para "N"(Nunca) e "S"(Sempre).Quando estiver com a opção "N"(Nunca), na apuração do imposto do tipo "02"(ICMS) o valor do diferencial de alíquota será gerado no campo Dif. Alíquota Inter.;

Na seguinte situação:

Ao efetuar a apuração do imposto do tipo "02 - ICMS", sendo que para este período possuísse valor de diferencial de alíquota e o parâmetro "Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS" em F070FEF estiver com a opção "S" - Sim, e todos os campos de Outros Débitos da coluna "Débitos" possuir valores informados, ao processar a apuração, apresentará a mensagem:
"Não foi possível lançar em Outros Débitos o valor do Diferencial de Alíquota. Todos os campos para Outros Débitos estão sendo utilizados. Verifique!"

Com isso, o valor referente ao "Diferencial de Alíquota" somente será considerado, caso houver algum campo de Outros Débitos sem valor informado, ou seja, em branco.

Substituição Tributária:

Imposto do tipo 04 - ICMS Substituto

No campo Tipo Crédito ST Nota, da guia Impostos 2 da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), é possível indicar o tipo de crédito de substituição tributária utilizado no cálculo do imposto do ICMS, se será total ou proporcional da nota fiscal de saída.

Ao lado do campo possui o botão PESQUISA [...], através dele é possível visualizar a apuração do imposto, tela F661IA5. Com isso, será possível informar outros créditos e outros débitos, como também conferir os valores gerados e visualizar as origens de cada apuração.

Quando a apuração houver imposto a recolher, esse valor será gerado no campo Subst. Tributária da apuração do ICMS.
Caso houver saldo credor, o valor será gravado e para o próximo período esse valor será gerado no campo Saldo Período Anterior da apuração do imposto.

Os valores referentes a substituição tributária são calculados da seguinte forma:

Geração de títulos/guias de recolhimento por Detalhamento por Código de Arrecadação

Quando o ICMS possuir detalhamento de operação da transação na guia Detalhamento por Código de Arrecadação da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), a apuração do imposto 2 - ICMS gera um o título a pagar e/ou da guia de recolhimento para cada detalhamento cadastrado. As informações são geradas de acordo com os filtros sobre os documentos fiscais de entrada e saída. Agrupando o valor de ICMS, somando em caso de documento de saída (transação de venda) e subtraindo em caso de documento de entrada (transação de compra).

Quando o valor da apuração for positivo é gerada a guia e título correspondente. As configurações são agrupadas pela guia de recolhimento, ou seja, se possuir mais de uma transação configurada com o mesmo código de guia de recolhimento, elas são agrupadas para a geração. Este mesmo agrupamento é válido para os parâmetros da geração do título (fornecedor, transação e tipo de título), considerando ainda neste caso a separação pela guia de recolhimento.

No valor total das guias de recolhimento geradas a partir do detalhamento é subtraído o valor total a recolher indicado na apuração do imposto ICMS e esta diferença positiva é gerada na guia de recolhimento e título a pagar para o ICMS padrão (normal).

As notas fiscais com transações não parametrizadas na tela F055PPF terão seus valores somados para o código de arrecadação do próprio cadastro do imposto, ou seja:

SPED Fiscal (F669EFD)

O detalhamento por código de arrecadação será gerado no registro E116 - Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias do SPED Fiscal. Para a correta geração do registro E116 é necessário:

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