Web service Com.senior.g5.co.prj.contaspagar
O serviço de Contas a pagar é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
Acesse a listagem de Classes dos web services para consultar as portas/operações disponíveis e as classes responsáveis pela execução das rotinas de integração.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
Portas
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "84" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 2.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Exportar>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<numtit>String</numtit>
<filtroFornecedores>
<codFor>Integer</codFor>
</filtroFornecedores>
<codFil>Integer</codFil>
<codTpt>String</codTpt>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<codFor>String</codFor>
<quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros>
<tipoIntegracao>String</tipoIntegracao>
</parameters>
</ser:Exportar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|---|
| codEmp | Integer | Obrigatório | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| numtit | String | Opcional | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
| filtroFornecedores | Set | Opcional | |
| filtroFornecedores.codFor | Integer | Opcional | |
| codFil | Integer | Obrigatório | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| codTpt | String | Opcional | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
| identificadorSistema | String | Obrigatório | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| codFor | String | Opcional | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| quantidadeRegistros | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
| tipoIntegracao | String | Obrigatório | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<erros>
<mensagemErro>String</mensagemErro>
</erros>
<finalizaramRegistros>String</finalizaramRegistros>
<contaPagar>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<numTit>String</numTit>
<codTpt>String</codTpt>
<codFor>Integer</codFor>
<codCrp>String</codCrp>
<codTns>String</codTns>
<codNtg>Integer</codNtg>
<codTri>String</codTri>
<sitTit>String</sitTit>
<sitAnt>String</sitAnt>
<datEmi>DateTime</datEmi>
<datEnt>DateTime</datEnt>
<obsTcp>String</obsTcp>
<docIdeFav>String</docIdeFav>
<vctOri>DateTime</vctOri>
<vlrOri>Double</vlrOri>
<codFpg>Integer</codFpg>
<vctPro>DateTime</vctPro>
<proJrs>String</proJrs>
<codMpt>String</codMpt>
<datPpt>DateTime</datPpt>
<vlrAbe>Double</vlrAbe>
<codMoe>String</codMoe>
<cotEmi>Double</cotEmi>
<codFrj>String</codFrj>
<datDsc>DateTime</datDsc>
<tolDsc>Integer</tolDsc>
<perDsc>Double</perDsc>
<vlrDsc>Double</vlrDsc>
<antDsc>String</antDsc>
<perJrs>Double</perJrs>
<tipJrs>String</tipJrs>
<jrsDia>Double</jrsDia>
<tolJrs>Integer</tolJrs>
<datCjm>DateTime</datCjm>
<perMul>Double</perMul>
<tolMul>Integer</tolMul>
<datNeg>DateTime</datNeg>
<jrsNeg>Double</jrsNeg>
<mulNeg>Double</mulNeg>
<dscNeg>Double</dscNeg>
<outNeg>Double</outNeg>
<usuNeg>Double</usuNeg>
<cotNeg>Double</cotNeg>
<corNeg>Double</corNeg>
<codPor>String</codPor>
<codCrt>String</codCrt>
<titBan>String</titBan>
<codUsu>Double</codUsu>
<datApr>DateTime</datApr>
<horApr>Integer</horApr>
<pgtApr>DateTime</pgtApr>
<vlrApr>Double</vlrApr>
<cotApr>Double</cotApr>
<dscApr>Double</dscApr>
<odeApr>Double</odeApr>
<jrsApr>Double</jrsApr>
<mulApr>Double</mulApr>
<encApr>Double</encApr>
<corApr>Double</corApr>
<oacApr>Double</oacApr>
<irfApr>Double</irfApr>
<vcrApr>String</vcrApr>
<empApr>Integer</empApr>
<ctaApr>String</ctaApr>
<seqApr>String</seqApr>
<libApr>DateTime</libApr>
<ultPgt>DateTime</ultPgt>
<codBan>String</codBan>
<codAge>String</codAge>
<ccbFor>String</ccbFor>
<porAnt>String</porAnt>
<numPrj>Integer</numPrj>
<codFpj>Integer</codFpj>
<ctaFin>Integer</ctaFin>
<ctaRed>Integer</ctaRed>
<codCcu>String</codCcu>
<datUcm>DateTime</datUcm>
<cotUcm>Double</cotUcm>
<filNfc>Integer</filNfc>
<forNfc>Integer</forNfc>
<numNfc>Integer</numNfc>
<snfNfc>String</snfNfc>
<filCtr>Integer</filCtr>
<numCtr>Integer</numCtr>
<seqImo>Integer</seqImo>
<seqCgt>Integer</seqCgt>
<filNff>Integer</filNff>
<numNff>Integer</numNff>
<forNff>Integer</forNff>
<filNfv>Integer</filNfv>
<snfNfv>String</snfNfv>
<numNfv>Integer</numNfv>
<fpgApr>Integer</fpgApr>
<filOcp>Integer</filOcp>
<numOcp>Integer</numOcp>
<ocpFre>Integer</ocpFre>
<ocpNre>Integer</ocpNre>
<ctrFre>Integer</ctrFre>
<ctrNre>Integer</ctrNre>
<codBar>String</codBar>
<usuSit>Double</usuSit>
<tipEfe>String</tipEfe>
<tnsPre>String</tnsPre>
<datPre>DateTime</datPre>
<vlrPre>Double</vlrPre>
<numArb>Integer</numArb>
<numEco>Integer</numEco>
<tipImp>Integer</tipImp>
<filImp>Integer</filImp>
<numImp>String</numImp>
<tptImp>String</tptImp>
<forImp>Integer</forImp>
<seqImp>Integer</seqImp>
<vlrIns>Double</vlrIns>
<priPgt>Integer</priPgt>
<filCcr>Integer</filCcr>
<numCcr>Integer</numCcr>
<titCar>String</titCar>
<titPjr>String</titPjr>
<griFil>Integer</griFil>
<griImp>String</griImp>
<griApi>DateTime</griApi>
<griSeq>Integer</griSeq>
<codSma>String</codSma>
<numMan>Integer</numMan>
<cpgSub>String</cpgSub>
<gerTep>String</gerTep>
<sitDda>String</sitDda>
<usuGer>Double</usuGer>
<datGer>DateTime</datGer>
<horGer>Integer</horGer>
<rotSap>Integer</rotSap>
<numPge>String</numPge>
<numDfs>Double</numDfs>
<autBan>String</autBan>
<ctrBan>String</ctrBan>
<titJrs>String</titJrs>
<tptJrs>String</tptJrs>
<rotNap>Integer</rotNap>
<numApr>Double</numApr>
<sitApr>String</sitApr>
<tnsApr>String</tnsApr>
<impEnt>String</impEnt>
<codPca>Integer</codPca>
<codSol>Integer</codSol>
<vlrRba>Double</vlrRba>
<vlrInt>Double</vlrInt>
<aprIni>DateTime</aprIni>
<reaTcp>DateTime</reaTcp>
<camposUsuario>
<campo>String</campo>
<valor>String</valor>
</camposUsuario>
</contaPagar>
<mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
<tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
<numeroLote>Integer</numeroLote>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ExportarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|---|
| erros | Set | Opcional | (Opcional) - Lista dos erro |
| erros.mensagemErro | String | Opcional | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| finalizaramRegistros | String | Obrigatório | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
| contaPagar | Set | Opcional | Lista de contas a pagar |
| contaPagar.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| contaPagar.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| contaPagar.numTit | String | Opcional | String(015) - Número do título a pagar |
| contaPagar.codTpt | String | Opcional | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
| contaPagar.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| contaPagar.codCrp | String | Opcional | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
| contaPagar.codTns | String | Opcional | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
| contaPagar.codNtg | Integer | Opcional | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| contaPagar.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| contaPagar.sitTit | String | Opcional | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| contaPagar.sitAnt | String | Opcional | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| contaPagar.datEmi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
| contaPagar.datEnt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
| contaPagar.obsTcp | String | Opcional | String(250) - Observação para o título |
| contaPagar.docIdeFav | String | Opcional | (Opcional) - String(14) - Codigo do favorecido alfanumerico |
| contaPagar.vctOri | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
| contaPagar.vlrOri | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
| contaPagar.codFpg | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| contaPagar.vctPro | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
| contaPagar.proJrs | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.codMpt | String | Opcional | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| contaPagar.datPpt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| contaPagar.vlrAbe | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| contaPagar.codMoe | String | Opcional | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
| contaPagar.cotEmi | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| contaPagar.codFrj | String | Opcional | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
| contaPagar.datDsc | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
| contaPagar.tolDsc | Integer | Opcional | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| contaPagar.perDsc | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
| contaPagar.vlrDsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
| contaPagar.antDsc | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.perJrs | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
| contaPagar.tipJrs | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| contaPagar.jrsDia | Double | Opcional | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
| contaPagar.tolJrs | Integer | Opcional | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
| contaPagar.datCjm | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
| contaPagar.perMul | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
| contaPagar.tolMul | Integer | Opcional | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
| contaPagar.datNeg | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| contaPagar.jrsNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| contaPagar.mulNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| contaPagar.dscNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| contaPagar.outNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| contaPagar.usuNeg | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| contaPagar.cotNeg | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| contaPagar.corNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
| contaPagar.codPor | String | Opcional | String(004) - Código do portador do título a pagar |
| contaPagar.codCrt | String | Opcional | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
| contaPagar.titBan | String | Opcional | String(020) - Número do título a pagar no banco |
| contaPagar.codUsu | Double | Opcional | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
| contaPagar.datApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
| contaPagar.horApr | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
| contaPagar.pgtApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
| contaPagar.vlrApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
| contaPagar.cotApr | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
| contaPagar.dscApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
| contaPagar.odeApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
| contaPagar.jrsApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
| contaPagar.mulApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
| contaPagar.encApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
| contaPagar.corApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
| contaPagar.oacApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
| contaPagar.irfApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
| contaPagar.vcrApr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.empApr | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
| contaPagar.ctaApr | String | Opcional | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
| contaPagar.seqApr | String | Opcional | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
| contaPagar.libApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
| contaPagar.ultPgt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
| contaPagar.codBan | String | Opcional | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
| contaPagar.codAge | String | Opcional | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
| contaPagar.ccbFor | String | Opcional | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| contaPagar.porAnt | String | Opcional | String(004) - Código do portador anterior |
| contaPagar.numPrj | Integer | Opcional | Number(008) - Número do projeto |
| contaPagar.codFpj | Integer | Opcional | Number(004) - Código da fase do projeto |
| contaPagar.ctaFin | Integer | Opcional | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| contaPagar.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| contaPagar.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do centro de custo |
| contaPagar.datUcm | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
| contaPagar.cotUcm | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
| contaPagar.filNfc | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| contaPagar.forNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| contaPagar.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
| contaPagar.snfNfc | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| contaPagar.filCtr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
| contaPagar.numCtr | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
| contaPagar.seqImo | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
| contaPagar.seqCgt | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
| contaPagar.filNff | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.numNff | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.forNff | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.filNfv | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| contaPagar.snfNfv | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
| contaPagar.numNfv | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
| contaPagar.fpgApr | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
| contaPagar.filOcp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
| contaPagar.numOcp | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra |
| contaPagar.ocpFre | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ocpNre | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ctrFre | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ctrNre | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| contaPagar.codBar | String | Opcional | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
| contaPagar.usuSit | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| contaPagar.tipEfe | String | Opcional | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| contaPagar.tnsPre | String | Opcional | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
| contaPagar.datPre | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| contaPagar.vlrPre | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
| contaPagar.numArb | Integer | Opcional | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| contaPagar.numEco | Integer | Opcional | Number(009) - Número do encontro de contas |
| contaPagar.tipImp | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior - Contratos de Empréstimos de Mercado Externo;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);57=IRPJ - Lucro arbitrado (SPED);58=CSLL - Lucro arbitrado (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza;65=ISS Retido;66=ISS Retido - RPA;67=Débito Especial;68=Simples Nacional;69=INSS - EFD Reinf;70=ICMS ST Complementar;71=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - REINF;72=ISS Próprio das Instituições Financeiras;73=ISS (LC 175/2020);74=ISS Retido (LC 175/2020);75=ISS Partilha (LC 175/2020);76=Agronegócio;77=Retenção na Fonte - EFD Reinf;78=ICMS Monofásico;79=FAF - Fator de ajuste de fruição;80=GILRAT;81=FUST;82=FUNTTEL;83=CBS;84=IBS Estado;85=IBS Município;86=CBS - Tributação monofásica;87=IBS - Tributação monofásica;88=CBS - Tributação monofásica sujeito retenção;89=IBS - Tributação monofásica sujeito retenção;90=CBS - Tributação monofásica retido anteriormente;91=IBS - Tributação monofásica retido anteriormente;92=CBS - Tributação monofásica diferida;93=IBS - Tributação monofásica diferida;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
| contaPagar.filImp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.numImp | String | Opcional | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.tptImp | String | Opcional | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.forImp | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.seqImp | Integer | Opcional | Number(003) - Sequencia de movimento do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.vlrIns | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS |
| contaPagar.priPgt | Integer | Opcional | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
| contaPagar.filCcr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| contaPagar.numCcr | Integer | Opcional | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| contaPagar.titCar | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.titPjr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.griFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
| contaPagar.griImp | String | Opcional | String(003) - Código do imposto da guia |
| contaPagar.griApi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
| contaPagar.griSeq | Integer | Opcional | Number(006) - Seqüência da guia de imposto |
| contaPagar.codSma | String | Opcional | String(003) - Código da série do Manifesto |
| contaPagar.numMan | Integer | Opcional | Number(009) - Número do manifesto |
| contaPagar.cpgSub | String | Opcional | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
| contaPagar.gerTep | String | Opcional | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.sitDda | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| contaPagar.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| contaPagar.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| contaPagar.rotSap | Integer | Opcional | Number(003) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;84=WMS Senior;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;89=Gerar grupos fiscais de produtos;90=Consolidação Painéis;91=Calcular FCI;92=Identificar movimento de cooperado nas notas fiscais;93=Atualização Pré-Carga Visão Contábil (SPED);94=Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado;95=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Receber;96=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar;97=Atualização Cotação Moeda Banco Central;98=Apuração do faturamento do IRPJ/CSLL;99=Integração de RPA e nota fiscal municipal - Tributos;100=Integração de documentos não fiscais;101=Atualização de documentos fiscais eletrônicos autorizados em contigência;102=Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões;103=Armazenamento da posição de estoques para integração;104=Recuperação de ICMS sobre acréscimo financeiro;105=Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportadora;106=Geração de movimento de Tesouraria a partir de extratos bancários;107=Limpeza de arquivos PDF gerados para notas fiscais;108=Notificação de eventos de prorrogação de suspensão de ICMS;109=Calcular Variação Cambial - C. Receber;110=Calcular Variação Cambial - C. Pagar;111=Calcular Variação Cambial - Tesouraria;112=Transferência entre Contas Internas - Tesouraria;113=Descontinuado - Envio de tarefas ao Workflow 2.0;114=Integração de tarefas do Gestor Senior;115=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Receber;116=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Pagar;117=Integração EFD Reinf;118=Integração Contábil - Fato Contábil;119=Consultar prorrogação suspensão ICMS (Eventos do fisco);120=Consolidação de movimentos entre filiais;121=Exportação do EFD Reinf;122=Preparar distribuição de títulos;123=Executar distribuição de títulos;124=Preparar devolução de títulos de cobrança;125=Executar devolução de títulos de cobrança;126=Faturamento de Pedidos;127=Executar atualização de histórico de cliente;128=Executar conciliação de contas de caixa e bancos;129=Reenviar informações de integração ao TMS (FIS);130=Monitorar processos de cancelamento de notas (WMS);131=Apuração do PIS/COFINS;132=Processar notas referentes a Folha do Leite;133=Processo de integração com FINTECH;134=Calcular saldo contábil mensal por Conta/Centro de Custo/Origem;135=Enviar registros para integração com a plataforma;136=Apuração do ISS Próprio das Instituições Financeiras;137=Integração ERP X COTEI;138=Processar fila de integração;139=Apuração do ISS Retido;140=Apuração do faturamento da empresa;141=Apuração dos Impostos IRPJ/CSLL;142=Geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal;143=Integração ERP X WIIPO;144=Exportação do DES-IF;145=Geração de pré-fatura;146=Limpar fotos antigas da Balança;147=Geração da Receita Agronômica;148=Retorno da Cobrança Escritural (NOVO);149=Baixa Automática Títulos Contas a Pagar - Integração;150=Integração ERP X Mercado Eletrônico;151=Integração ERP X App do Produtor - Envio;152=Integração ERP X App do Produtor - Confirmação;153=Valorização das Transferências;154=Exclusão de Logs - (E000LOG);155=Retorno Pagamento Eletrônico;156=Integração ERP X App do produtor - Exclusão de Logs;157=Integração ERP x Gestão Safra;158=Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);159=Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);160=Limpeza de tabelas da integração - E000CIX e co-relacionadas;161=Exportar ISS Municipal;162=Integração ERP x Gestão Safra - Confirmação;163=Integração do fluxo de caixa entre ERP x SeniorX;164=Consultar retorno do REINF;165=Integração WMS ERP --> SeniorX;166=Integração ERP x ERP Banking;167=Inutilizar números de documentos fiscais não utilizados;168=Integração ERP x Tracking - Envio;169=Integração ERP x Tracking - Exclusão de Logs;170=Geração de Insigths de Processos Automáticos;171=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio;172=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação;173=Integração de webservice via plano de execução;174=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Envio;175=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Retorno;176=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Exclusão de Logs;177=Análise de Estoque Mínimo Automatizado;178=Integração ERP x NFe Logística - Envio;179=Integração ERP x NFe Logística - Exclusão de Logs;180=Atendimento de pedidos gerando pré-faturas;181=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos;182=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos;183=Integração ERP x Agrocheck;185=Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque;184=Replicação XT - Senior X;186=Cálculo de juros/multa da guia de recolhimento;187=Conciliação de Cartões;188=Pré-Configuração Receituário Agronômico;189=Baixa Automática Títulos Contas a Receber;190=Encaminhamento Tìtulo Contas a Pagar;191=Limpeza de tabela de integração E000ODW e correlacionadas;192=Integração ERP x TMS Transportador ] |
| contaPagar.numPge | String | Opcional | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
| contaPagar.numDfs | Double | Opcional | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| contaPagar.autBan | String | Opcional | String(064) - Autenticação do Pagamento |
| contaPagar.ctrBan | String | Opcional | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
| contaPagar.titJrs | String | Opcional | String(015) - Número do título de juros |
| contaPagar.tptJrs | String | Opcional | String(003) - Código do tipo do título de juros |
| contaPagar.rotNap | Integer | Opcional | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise de Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| contaPagar.numApr | Double | Opcional | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| contaPagar.sitApr | String | Opcional | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| contaPagar.tnsApr | String | Opcional | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
| contaPagar.impEnt | String | Opcional | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.codPca | Integer | Opcional | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
| contaPagar.codSol | Integer | Opcional | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
| contaPagar.vlrRba | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
| contaPagar.vlrInt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| contaPagar.aprIni | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
| contaPagar.reaTcp | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| camposUsuario | Set | Opcional | Lista de campos de usuário |
| camposUsuario.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| camposUsuario.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| mensagemRetorno | String | Obrigatório | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| tipoRetorno | Integer | Obrigatório | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| numeroLote | Integer | Obrigatório | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
| erroExecucao | String | Opcional | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores: - Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucesso; - A mensagem do erro ocorrido no servidor. |
Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeral>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<numTit>
<numTit>String</numTit>
</numTit>
<codFil>Integer</codFil>
<codTpt>
<codTpt>String</codTpt>
</codTpt>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<codFor>
<codFor>Integer</codFor>
</codFor>
<indicePagina>Integer</indicePagina>
<limitePagina>Integer</limitePagina>
</parameters>
</ser:ConsultarGeral>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Descição |
|---|---|---|---|
| codEmp | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| numTit | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| numTit.numTit | String | Opcional | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
| codFil | Integer | Opcional | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| codTpt | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| codTpt.codTpt | String | Opcional | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
| identificadorSistema | String | Opcional | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| codFor | Set | Opcional | (Opcional) - Lista de abrangência |
| codFor.codFor | Integer | Opcional | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| indicePagina | Integer | Opcional | (Opcional) - Number - Deslocamento que determina o índice da primeira requisição a ser retornada. Exemplo: se o valor de deslocamento for 3, somente serão retornados dados da terceira requisição em diante. Obs. 1: o primeiro registro é considerado com deslocamento 1. Obs. 2: quando não informado ou com valor "0" ou "1", é retornado a partir do primeiro registro. |
| limitePagina | Integer | Opcional | (Opcional) - Number - Quantidade máxima de registros a ser retornada. Obs. 1: quando não informado ou com valor "0", sistema define automaticamente máximo de 100 registros. |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeralResponse>
<result>
<erros>
<mensagemErro>String</mensagemErro>
</erros>
<tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
<contaPagar>
<codEmp>Integer</codEmp>
<codFil>Integer</codFil>
<numTit>String</numTit>
<codTpt>String</codTpt>
<codFor>Integer</codFor>
<codCrp>String</codCrp>
<codTns>String</codTns>
<codNtg>Integer</codNtg>
<codTri>String</codTri>
<sitTit>String</sitTit>
<sitAnt>String</sitAnt>
<datEmi>DateTime</datEmi>
<datEnt>DateTime</datEnt>
<obsTcp>String</obsTcp>
<docIdeFav>String</docIdeFav>
<vctOri>DateTime</vctOri>
<vlrOri>Double</vlrOri>
<codFpg>Integer</codFpg>
<vctPro>DateTime</vctPro>
<proJrs>String</proJrs>
<codMpt>String</codMpt>
<datPpt>DateTime</datPpt>
<vlrAbe>Double</vlrAbe>
<codMoe>String</codMoe>
<cotEmi>Double</cotEmi>
<codFrj>String</codFrj>
<datDsc>DateTime</datDsc>
<tolDsc>Integer</tolDsc>
<perDsc>Double</perDsc>
<vlrDsc>Double</vlrDsc>
<antDsc>String</antDsc>
<perJrs>Double</perJrs>
<tipJrs>String</tipJrs>
<jrsDia>Double</jrsDia>
<tolJrs>Integer</tolJrs>
<datCjm>DateTime</datCjm>
<perMul>Double</perMul>
<tolMul>Integer</tolMul>
<datNeg>DateTime</datNeg>
<jrsNeg>Double</jrsNeg>
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<codPor>String</codPor>
<codCrt>String</codCrt>
<titBan>String</titBan>
<codUsu>Double</codUsu>
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<ctaApr>String</ctaApr>
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<libApr>DateTime</libApr>
<ultPgt>DateTime</ultPgt>
<codBan>String</codBan>
<codAge>String</codAge>
<ccbFor>String</ccbFor>
<porAnt>String</porAnt>
<numPrj>Integer</numPrj>
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<ctaFin>Integer</ctaFin>
<ctaRed>Integer</ctaRed>
<codCcu>String</codCcu>
<datUcm>DateTime</datUcm>
<cotUcm>Double</cotUcm>
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<forNfc>Integer</forNfc>
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<numCtr>Integer</numCtr>
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<rotSap>Integer</rotSap>
<numPge>String</numPge>
<numDfs>Double</numDfs>
<autBan>String</autBan>
<ctrBan>String</ctrBan>
<titJrs>String</titJrs>
<tptJrs>String</tptJrs>
<rotNap>Integer</rotNap>
<numApr>Double</numApr>
<sitApr>String</sitApr>
<tnsApr>String</tnsApr>
<impEnt>String</impEnt>
<codPca>Integer</codPca>
<codSol>Integer</codSol>
<vlrRba>Double</vlrRba>
<vlrInt>Double</vlrInt>
<aprIni>DateTime</aprIni>
<reaTcp>DateTime</reaTcp>
<camposUsuario>
<campo>String</campo>
<valor>String</valor>
</camposUsuario>
</contaPagar>
<mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ConsultarGeralResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
| Nome | Tipo | Preenchimento | Descrição |
|---|---|---|---|
| erros | Set | Opcional | (Opcional) - Lista dos erro |
| erros.mensagemErro | String | Opcional | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| tipoRetorno | Integer | Obrigatório | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| contaPagar | Set | Opcional | Lista de contas a pagar |
| contaPagar.codEmp | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa |
| contaPagar.codFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial |
| contaPagar.numTit | String | Opcional | String(015) - Número do título a pagar |
| contaPagar.codTpt | String | Opcional | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
| contaPagar.codFor | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
| contaPagar.codCrp | String | Opcional | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
| contaPagar.codTns | String | Opcional | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
| contaPagar.codNtg | Integer | Opcional | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| contaPagar.codTri | String | Opcional | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
| contaPagar.sitTit | String | Opcional | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| contaPagar.sitAnt | String | Opcional | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| contaPagar.datEmi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
| contaPagar.datEnt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
| contaPagar.obsTcp | String | Opcional | String(250) - Observação para o título |
| contaPagar.docIdeFav | String | Opcional | String(014) - Código do favorecido |
| contaPagar.vctOri | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
| contaPagar.vlrOri | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
| contaPagar.codFpg | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| contaPagar.vctPro | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
| contaPagar.proJrs | String | Opcional | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.codMpt | String | Opcional | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| contaPagar.datPpt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| contaPagar.vlrAbe | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| contaPagar.codMoe | String | Opcional | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
| contaPagar.cotEmi | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| contaPagar.codFrj | String | Opcional | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
| contaPagar.datDsc | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
| contaPagar.tolDsc | Integer | Opcional | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| contaPagar.perDsc | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
| contaPagar.vlrDsc | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
| contaPagar.antDsc | String | Opcional | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.perJrs | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
| contaPagar.tipJrs | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| contaPagar.jrsDia | Double | Opcional | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
| contaPagar.tolJrs | Integer | Opcional | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
| contaPagar.datCjm | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
| contaPagar.perMul | Double | Opcional | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
| contaPagar.tolMul | Integer | Opcional | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
| contaPagar.datNeg | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| contaPagar.jrsNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| contaPagar.mulNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| contaPagar.dscNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| contaPagar.outNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| contaPagar.usuNeg | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| contaPagar.cotNeg | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| contaPagar.corNeg | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
| contaPagar.codPor | String | Opcional | String(004) - Código do portador do título a pagar |
| contaPagar.codCrt | String | Opcional | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
| contaPagar.titBan | String | Opcional | String(020) - Número do título a pagar no banco |
| contaPagar.codUsu | Double | Opcional | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
| contaPagar.datApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
| contaPagar.horApr | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
| contaPagar.pgtApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
| contaPagar.vlrApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
| contaPagar.cotApr | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
| contaPagar.dscApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
| contaPagar.odeApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
| contaPagar.jrsApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
| contaPagar.mulApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
| contaPagar.encApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
| contaPagar.corApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
| contaPagar.oacApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
| contaPagar.irfApr | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
| contaPagar.vcrApr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.empApr | Integer | Opcional | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
| contaPagar.ctaApr | String | Opcional | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
| contaPagar.seqApr | String | Opcional | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
| contaPagar.libApr | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
| contaPagar.ultPgt | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
| contaPagar.codBan | String | Opcional | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
| contaPagar.codAge | String | Opcional | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
| contaPagar.ccbFor | String | Opcional | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
| contaPagar.porAnt | String | Opcional | String(004) - Código do portador anterior |
| contaPagar.numPrj | Integer | Opcional | Number(008) - Número do projeto |
| contaPagar.codFpj | Integer | Opcional | Number(004) - Código da fase do projeto |
| contaPagar.ctaFin | Integer | Opcional | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| contaPagar.ctaRed | Integer | Opcional | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| contaPagar.codCcu | String | Opcional | String(009) - Código do centro de custo |
| contaPagar.datUcm | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
| contaPagar.cotUcm | Double | Opcional | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
| contaPagar.filNfc | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| contaPagar.forNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| contaPagar.numNfc | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
| contaPagar.snfNfc | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| contaPagar.filCtr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
| contaPagar.numCtr | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
| contaPagar.seqImo | Integer | Opcional | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
| contaPagar.seqCgt | Integer | Opcional | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
| contaPagar.filNff | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.numNff | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.forNff | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
| contaPagar.filNfv | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| contaPagar.snfNfv | String | Opcional | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
| contaPagar.numNfv | Integer | Opcional | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
| contaPagar.fpgApr | Integer | Opcional | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
| contaPagar.filOcp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
| contaPagar.numOcp | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra |
| contaPagar.ocpFre | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ocpNre | Integer | Opcional | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ctrFre | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| contaPagar.ctrNre | Integer | Opcional | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| contaPagar.codBar | String | Opcional | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
| contaPagar.usuSit | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| contaPagar.tipEfe | String | Opcional | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| contaPagar.tnsPre | String | Opcional | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
| contaPagar.datPre | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| contaPagar.vlrPre | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
| contaPagar.numArb | Integer | Opcional | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| contaPagar.numEco | Integer | Opcional | Number(009) - Número do encontro de contas |
| contaPagar.tipImp | Integer | Opcional | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior - Contratos de Empréstimos de Mercado Externo;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);57=IRPJ - Lucro arbitrado (SPED);58=CSLL - Lucro arbitrado (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza;65=ISS Retido;66=ISS Retido - RPA;67=Débito Especial;68=Simples Nacional;69=INSS - EFD Reinf;70=ICMS ST Complementar;71=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - REINF;72=ISS Próprio das Instituições Financeiras;73=ISS (LC 175/2020);74=ISS Retido (LC 175/2020);75=ISS Partilha (LC 175/2020);76=Agronegócio;77=Retenção na Fonte - EFD Reinf;78=ICMS Monofásico;79=FAF - Fator de ajuste de fruição;80=GILRAT;81=FUST;82=FUNTTEL;83=CBS;84=IBS Estado;85=IBS Município;86=CBS - Tributação monofásica;87=IBS - Tributação monofásica;88=CBS - Tributação monofásica sujeito retenção;89=IBS - Tributação monofásica sujeito retenção;90=CBS - Tributação monofásica retido anteriormente;91=IBS - Tributação monofásica retido anteriormente;92=CBS - Tributação monofásica diferida;93=IBS - Tributação monofásica diferida;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
| contaPagar.filImp | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.numImp | String | Opcional | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.tptImp | String | Opcional | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.forImp | Integer | Opcional | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.seqImp | Integer | Opcional | Number(003) - Sequencia de movimento do título origem do título de imposto gerado |
| contaPagar.vlrIns | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor do INSS |
| contaPagar.priPgt | Integer | Opcional | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
| contaPagar.filCcr | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| contaPagar.numCcr | Integer | Opcional | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| contaPagar.titCar | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.titPjr | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.griFil | Integer | Opcional | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
| contaPagar.griImp | String | Opcional | String(003) - Código do imposto da guia |
| contaPagar.griApi | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
| contaPagar.griSeq | Integer | Opcional | Number(006) - Seqüência da guia de imposto |
| contaPagar.codSma | String | Opcional | String(003) - Código da série do Manifesto |
| contaPagar.numMan | Integer | Opcional | Number(009) - Número do manifesto |
| contaPagar.cpgSub | String | Opcional | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
| contaPagar.gerTep | String | Opcional | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.sitDda | String | Opcional | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.usuGer | Double | Opcional | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| contaPagar.datGer | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| contaPagar.horGer | Integer | Opcional | Number(005) - Hora da geração do registro |
| contaPagar.rotSap | Integer | Opcional | Number(003) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;84=WMS Senior;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;89=Gerar grupos fiscais de produtos;90=Consolidação Painéis;91=Calcular FCI;92=Identificar movimento de cooperado nas notas fiscais;93=Atualização Pré-Carga Visão Contábil (SPED);94=Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado;95=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Receber;96=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar;97=Atualização Cotação Moeda Banco Central;98=Apuração do faturamento do IRPJ/CSLL;99=Integração de RPA e nota fiscal municipal - Tributos;100=Integração de documentos não fiscais;101=Atualização de documentos fiscais eletrônicos autorizados em contigência;102=Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões;103=Armazenamento da posição de estoques para integração;104=Recuperação de ICMS sobre acréscimo financeiro;105=Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportadora;106=Geração de movimento de Tesouraria a partir de extratos bancários;107=Limpeza de arquivos PDF gerados para notas fiscais;108=Notificação de eventos de prorrogação de suspensão de ICMS;109=Calcular Variação Cambial - C. Receber;110=Calcular Variação Cambial - C. Pagar;111=Calcular Variação Cambial - Tesouraria;112=Transferência entre Contas Internas - Tesouraria;113=Descontinuado - Envio de tarefas ao Workflow 2.0;114=Integração de tarefas do Gestor Senior;115=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Receber;116=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Pagar;117=Integração EFD Reinf;118=Integração Contábil - Fato Contábil;119=Consultar prorrogação suspensão ICMS (Eventos do fisco);120=Consolidação de movimentos entre filiais;121=Exportação do EFD Reinf;122=Preparar distribuição de títulos;123=Executar distribuição de títulos;124=Preparar devolução de títulos de cobrança;125=Executar devolução de títulos de cobrança;126=Faturamento de Pedidos;127=Executar atualização de histórico de cliente;128=Executar conciliação de contas de caixa e bancos;129=Reenviar informações de integração ao TMS (FIS);130=Monitorar processos de cancelamento de notas (WMS);131=Apuração do PIS/COFINS;132=Processar notas referentes a Folha do Leite;133=Processo de integração com FINTECH;134=Calcular saldo contábil mensal por Conta/Centro de Custo/Origem;135=Enviar registros para integração com a plataforma;136=Apuração do ISS Próprio das Instituições Financeiras;137=Integração ERP X COTEI;138=Processar fila de integração;139=Apuração do ISS Retido;140=Apuração do faturamento da empresa;141=Apuração dos Impostos IRPJ/CSLL;142=Geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal;143=Integração ERP X WIIPO;144=Exportação do DES-IF;145=Geração de pré-fatura;146=Limpar fotos antigas da Balança;147=Geração da Receita Agronômica;148=Retorno da Cobrança Escritural (NOVO);149=Baixa Automática Títulos Contas a Pagar - Integração;150=Integração ERP X Mercado Eletrônico;151=Integração ERP X App do Produtor - Envio;152=Integração ERP X App do Produtor - Confirmação;153=Valorização das Transferências;154=Exclusão de Logs - (E000LOG);155=Retorno Pagamento Eletrônico;156=Integração ERP X App do produtor - Exclusão de Logs;157=Integração ERP x Gestão Safra;158=Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);159=Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);160=Limpeza de tabelas da integração - E000CIX e co-relacionadas;161=Exportar ISS Municipal;162=Integração ERP x Gestão Safra - Confirmação;163=Integração do fluxo de caixa entre ERP x SeniorX;164=Consultar retorno do REINF;165=Integração WMS ERP --> SeniorX;166=Integração ERP x ERP Banking;167=Inutilizar números de documentos fiscais não utilizados;168=Integração ERP x Tracking - Envio;169=Integração ERP x Tracking - Exclusão de Logs;170=Geração de Insigths de Processos Automáticos;171=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio;172=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação;173=Integração de webservice via plano de execução;174=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Envio;175=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Retorno;176=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Exclusão de Logs;177=Análise de Estoque Mínimo Automatizado;178=Integração ERP x NFe Logística - Envio;179=Integração ERP x NFe Logística - Exclusão de Logs;180=Atendimento de pedidos gerando pré-faturas;181=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos;182=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos;183=Integração ERP x Agrocheck;185=Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque;184=Replicação XT - Senior X;186=Cálculo de juros/multa da guia de recolhimento;187=Conciliação de Cartões;188=Pré-Configuração Receituário Agronômico;189=Baixa Automática Títulos Contas a Receber;190=Encaminhamento Tìtulo Contas a Pagar;191=Limpeza de tabela de integração E000ODW e correlacionadas;192=Integração ERP x TMS Transportador ] |
| contaPagar.numPge | String | Opcional | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
| contaPagar.numDfs | Double | Opcional | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| contaPagar.autBan | String | Opcional | String(064) - Autenticação do Pagamento |
| contaPagar.ctrBan | String | Opcional | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
| contaPagar.titJrs | String | Opcional | String(015) - Número do título de juros |
| contaPagar.tptJrs | String | Opcional | String(003) - Código do tipo do título de juros |
| contaPagar.rotNap | Integer | Opcional | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise de Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
| contaPagar.numApr | Double | Opcional | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
| contaPagar.sitApr | String | Opcional | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
| contaPagar.tnsApr | String | Opcional | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
| contaPagar.impEnt | String | Opcional | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
| contaPagar.codPca | Integer | Opcional | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
| contaPagar.codSol | Integer | Opcional | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
| contaPagar.vlrRba | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
| contaPagar.vlrInt | Double | Opcional | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| contaPagar.aprIni | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
| contaPagar.reaTcp | DateTime | Opcional | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| camposUsuario | Set | Opcional | Lista de campos de usuário |
| camposUsuario.campo | String | Opcional | Nome do campo |
| camposUsuario.valor | String | Opcional | Valor do campo |
| mensagemRetorno | String | Obrigatório | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| erroExecucao | String | Opcional | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores: - Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucesso; - A mensagem do erro ocorrido no servidor. |
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