Gestão de Transportes | TMS - 3.26.07
14/05/2024
Texto alterado em:
- 15/05/2024: incluímos a matéria Integração Pamcard - Desconto Vale Abastecimento.
Tarefas liberadas: 20
Valor de ICMS zerado para o Resumo Fiscal das notas de Recebimento Monofásicos
Implementamos a opção Não apresentar Valor do ICMS na aba Resumo Fiscal na manutenção de Notas (Monofásico) nas configurações de Contabilidade no Cadastro da Empresa. Com essa nova opção marcada, o campo Valor ICMS aparecerá zerado na guia Resumo Fiscal da Manutenção de Notas de Entrada para itens monofásicos.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 07.05.24.
Veja mais sobre o tema: Tributação Monofásica sobre Combustíveis.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
Contabilização para os CT-e de Substituição
Implementamos na contabilidade do cadastro de Empresa a guia Estorno CTe Substituição, onde deverão ser definidas as contas contábeis para a contabilização do CT-e de Substituição.
Para o correto funcionamento da rotina é necessário executar o CAS com a data de 06.05.24.
Acesse a documentação deste conteúdo em Contabilização CT-e Substituído.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
Geração de MDF-e faltando documentos
Problema: ao gerar o MDF-e via da ficha de viagem, foi observado que estavam faltando documentos no anexo desse MDF-e .
Correção efetuada: ajustamos a rotina para gerar o MDF-e a partir da rotina Ficha de Viagem, considerando todos Conhecimentos vinculados à ficha.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro
Obrigar monitoramento SMP em valores de mercadoria
Implementamos em Cadastro de Apólices a opção Não gerar Monitoramento no Romaneio para cada faixa de valor da apólice, na guia Gerenciamento de Risco.
Já na Impressão do Romaneio, o sistema agora verifica se o valor está dentro de uma faixa com a opção de Não gerar Monitoramento no Romaneio marcada. Se sim, o Monitoramento SMP não será gerado e uma mensagem informativa será exibida.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 11.04.24.
Saiba mais clicando aqui.
Local: EXP > Cadastros > Seguro > Cadastro de Apólice > Gerenciamento de Risco
Valor de ICMS zerado para o Resumo Fiscal das notas de Recebimento Monofásicos
Implementamos a opção Não apresentar Valor do ICMS na aba Resumo Fiscal na manutenção de Notas (Monofásico) nas configurações de Contabilidade no Cadastro da Empresa. Com essa nova opção marcada, o campo Valor ICMS aparecerá zerado na guia Resumo Fiscal da Manutenção de Notas de Entrada para itens monofásicos.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 07.05.24.
Veja mais sobre o tema: Tributação Monofásica sobre Combustíveis.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
Contabilização para os CT-e de Substituição
Implementamos na contabilidade do cadastro de Empresa a guia Estorno CTe Substituição, onde deverão ser definidas as contas contábeis para a contabilização do CT-e de Substituição.
Para o correto funcionamento da rotina é necessário executar o CAS com a data de 06.05.24.
Acesse a documentação deste conteúdo em Contabilização CT-e Substituído.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
Integração Pamcard - Desconto Vale Abastecimento
Implementamos no cadastro das Operadoras de Pagamento Eletrônico CTRB/RPA a opção Evento Frete Motorista - Vale Abastecimento. Com esta opção marcada o sistema realizará o desconto do Vale Abastecimento no valor bruto da Carta Frete no momento em que o usuário efetuar o pagamento do saldo e fechamento da Carta Frete via integração Pamcard.
Para saber mais acesse o manual clicando aqui.
Local: Cadastros > Cadastros Gerais > Operadoras de Pagamento Eletrônico CTRB/RPA
Configuração não respeitada na inclusão de um novo registro
Problema: ao adicionar um novo CNPJ não estava respeitando a configuração de adição de novos registros no campo Permitir emitir conhecimentos tipo.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para preencher automaticamente os campos de tipos de emissão na negociação do cliente, sempre que o CNPJ do cliente estiver vinculado a uma tabela específica.
Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Tabelas de Fretes Pré-Formatadas
Valor de ICMS zerado para o Resumo Fiscal das notas de Recebimento Monofásicos
Implementamos a opção Não apresentar Valor do ICMS na aba Resumo Fiscal na manutenção de Notas (Monofásico) nas configurações de Contabilidade no Cadastro da Empresa. Com essa nova opção marcada, o campo Valor ICMS aparecerá zerado na guia Resumo Fiscal da Manutenção de Notas de Entrada para itens monofásicos.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 07.05.24.
Veja mais sobre o tema: Tributação Monofásica sobre Combustíveis.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
Mensagem ao executar a rotina Gerar Depreciação/Amortização
Problema: ao gerar a Depreciação/Amortização do mês era apresentada a mensagem de erro Argument out of range.
Correção efetuada: ajustamos o comando que realiza a busca dos registros para realizar a depreciação.
Local: Movimentações > Patrimônio > Gerar Depreciação/Amortização
Contabilização para os CT-e de Substituição
Implementamos na contabilidade do cadastro de Empresa a guia Estorno CTe Substituição, onde deverão ser definidas as contas contábeis para a contabilização do CT-e de Substituição.
Para o correto funcionamento da rotina é necessário executar o CAS com a data de 06.05.24.
Acesse a documentação deste conteúdo em Contabilização CT-e Substituído.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
Navegação pelos campos da rotina de Emissão com as teclas ENTER e TAB
Problema: o sistema não estava navegando por todos os campos da tela com as teclas TAB e Enter.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir o cursor no campo Outros Documentos, ao realizar a emissão de conhecimento utilizando TAB ou ENTER na navegação entre os campos.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
Ajuste no cálculo PIS/COFINS de CT-e para empresa
Implementamos uma alteração no método de cálculo do PIS/COFINS durante a emissão de um conhecimento para empresas com regime Preponderantemente Exportadora. Agora, quando o Destinatário for da UF EX e o remetente for uma pessoa jurídica sob o regime Preponderantemente Exportadora vigente, o valor de PIS/COFINS não será aplicado a esse conhecimento.
Saiba mais sobre o tema clicando aqui.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
Valor incorreto do frete após realizar rateio
Problema: o sistema estava apresentando o cálculo incorreto do frete, após o cálculo do rateio, quando a composição está com ICMS não incluso.
Correção efetuada: alteramos a rotina para calcular corretamente os valores quando o lote contém notas fiscais com diferentes tributações.
Local: Movimentação > Conhecimento > Emissão de Conhec. via nota fiscal
Configuração não respeitada na inclusão de um novo registro
Problema: ao adicionar um novo CNPJ não estava respeitando a configuração de adição de novos registros no campo Permitir emitir conhecimentos tipo.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para preencher automaticamente os campos de tipos de emissão na negociação do cliente, sempre que o CNPJ do cliente estiver vinculado a uma tabela específica.
Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Tabelas de Fretes Pré-Formatadas
Geração de MDF-e faltando documentos
Problema: ao gerar o MDF-e via da ficha de viagem, foi observado que estavam faltando documentos no anexo desse MDF-e .
Correção efetuada: ajustamos a rotina para gerar o MDF-e a partir da rotina Ficha de Viagem, considerando todos Conhecimentos vinculados à ficha.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro
Rotina permitia adicionar manifesto em MDF-e já enviado para SEFAZ
Problema: o sistema permitia adicionar um manifesto em um MDF-e que já havia sido enviado para processamento na SEFAZ.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para não permitir inserir um Manifesto em um MDF-e que já foi enviado para processamento com a SEFAZ.
Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)
Obrigar monitoramento SMP em valores de mercadoria
Implementamos em Cadastro de Apólices a opção Não gerar Monitoramento no Romaneio para cada faixa de valor da apólice, na guia Gerenciamento de Risco.
Já na Impressão do Romaneio, o sistema agora verifica se o valor está dentro de uma faixa com a opção de Não gerar Monitoramento no Romaneio marcada. Se sim, o Monitoramento SMP não será gerado e uma mensagem informativa será exibida.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 11.04.24.
Saiba mais clicando aqui.
Local: EXP > Cadastros > Seguro > Cadastro de Apólice > Gerenciamento de Risco
Cálculo incorreto no valor de NF-e de saída
Realizamos um ajuste na apuração dos documentos referentes à nota fiscal de saída para considerar o valor do IPI no valor contábil e outros.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Saídas - ICMS
Mensagem ao clicar no botão Adicionar conhecimentos a lista
Problema: a rotina retornava uma mensagem de erro ao tentar adicionar todos os conhecimentos a lista.
Correção efetuada: alteramos a passagem de parâmetros para consulta dos documentos à faturar.
Local: Movimentações > Faturamento > A pedido (Conhecimentos)
Retirada do grupo de tags do XML das NF-e de Entrada
Retiramos o grupo de tags ICMSUFDest do XML das notas de emissões própria (NF-e), somente quando o tipo do movimento for Entrada.
Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais
Valores de custos calculados da ficha de viagem não eram carregados
Problema: o sistema não apresentava os valores que compõem os custos calculados da ficha de viagem.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, ao realizar a emissão da CTRB/RPA pela rotina do CTRB, os valores que compõem os custos calculados da ficha de viagem sejam carregados corretamente.
Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
Integração Pamcard - Desconto Vale Abastecimento
Implementamos no cadastro das Operadoras de Pagamento Eletrônico CTRB/RPA a opção Evento Frete Motorista - Vale Abastecimento. Com esta opção marcada o sistema realizará o desconto do Vale Abastecimento no valor bruto da Carta Frete no momento em que o usuário efetuar o pagamento do saldo e fechamento da Carta Frete via integração Pamcard.
Para saber mais acesse o manual clicando aqui.
Local: Cadastros > Cadastros Gerais > Operadoras de Pagamento Eletrônico CTRB/RPA
Valor dos totalizadores do relatório incorreto
Problema: a rotina estava apresentando o valor dos totalizadores do relatório incorretamente, quando o pneu possuía uma movimentação entre as posições do caminhão.
Correção efetuada: alteramos o comando que realiza a busca dos valores para o totalizador do relatório.
Local: Saídas > Pneus > Estatísticas > Estatísticas de pneus
Caractere incorreto ao gerar XML de NFS-e
Problema: o sistema estava gerando o XML da observação de uma NFS-e com um caractere incorreto.
Correção efetuada: ajustamos a rotina Emissão de Conhecimentos para gerar o XML da observação da NFS-e com tratamento para caractere especial, ao realizar a emissão da NFS-e.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
Mensagem no log ao tentar averbar uma NFS-e
Problema: ao tentar averbar uma NFS-e o sistema apresentava um erro no log do RBT.
Correção efetuada: ajustamos a formatação de data da função GravaTagIde.
Local: EXP > Emissão > Emissão de Conhecimento
Mensagem ao tentar gerar o arquivo de escrituração EFD
Problema: ao tentar gerar o arquivo de escrituração fiscal a rotina exibia a mensagem Mensagem Original do Erro { [AnyDAC][Phys][Ora] ORA-01427: single-row subquery returns more than one row }.
Correção efetuada: alteramos o comando SQL para banco de dados ORACLE.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
Ajuste no cadastro de Outras Obrigações Tributárias para Créditos Monofásicos
Implementamos um ajuste no cadastro de Outras Obrigações Tributárias para apresentar corretamente a opção de Créditos Monofásicos no campo Tipo da Obrigação Tributária.
Local: Cadastro > Financeiro > Outras Obrigações Tributárias
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