F660GDG - Geração de detalhes das Notas Fiscais
Esta tela tem por finalidade habilitar o botão Detalhes, da nota fiscal de entrada e saída, para as notas fiscais lançadas antes da implementação do botão. Ao lançar uma nova nota fiscal, no fim do lançamento dos Dados Gerais, esse botão fica ativo automaticamente para informar os detalhes da nota fiscal. Caso seja uma nota fiscal existente no sistema, ele não habilitará, podendo ser efetuado o processo nessa tela.
Processos
- Na tela de geração de dados gerais há dois campos de data, onde será informado o
período para que sejam gerados os registros de dados gerais para as notas;
- Existe a opção de geração somente de registros de dados gerais para as notas
fiscais de Entrada, Saída ou Ambas;
- Quando uma nota fiscal for estornada, os registros das tabelas de dados gerais também serão excluídos.
Guias
Atualizar Alíquota do PIS/COFINS a Recuperar do Item da NF
Assinalar esta opção para sugerir uma alíquota de PIS/COFINS a recuperar nos itens das notas fiscais, somente para itens
que possuírem Valor Base de PIS/COFINS a recuperar.
Inicializar Valor de ICSM Operações Próprias, ICMS ST, DIf. Alíq. e Frete das Notas Fiscais de CIAP
Serão preenchidos os valores de ICMS ST - CIAP, diferencial de alíquota
- CIAP e ICMS operações próprias - CIAP dos itens das notas fiscais de
ativo imobilizado com base nas notas fiscais do suprimentos.
Também serão preenchidos os valores de ICMS, ICMS ST, diferencial de
alíquota e valores do ICMS sobre frete das parcelas do CIAP.
Se a nota estiver lançada somente em Tributos fará o seguinte cálculo:
(ICMS Operações próprias = Vlrcip-Vlrist-Vlridf), a data informada no
período inicial e período final, deve abranger o período data de entrada
das notas fiscais de imobilizado.
Inicializar campo da Natureza do PIS/COFINS (Itens Nota, Itens Redução Z e Outros Documentos)
Preencher os campos de natureza da receita de PIS e COFINS dos itens da
nota fiscal de saída e redução z, baseando-se primeiramente na
transação, caso não encontre, busca-se do produto ou serviço informado.
Preencher os campos de natureza da receita de PIS e COFINS dos outros
documentos conforme produto ou serviço informado.
Período (Período Inicial e
Final)
Informar o período inicial e final desejado para a geração no botão Detalhes.
Atualizar período final do cálculo da FCI
Este parâmetro ajusta o período final do cálculo da FCI (F075FCI)
que já está gravado, para que seja gerado mensalmente e não diariamente.
Inicializar campo cálculo de média fixa de movimentos de
estoques
Tem a finalidade de inicializar as movimentações
e estoques que não possuem o campo Indicativo se a transação utiliza
media fixa mensal informado e, que estejam no prazo do período
informado no cabeçalho. Caso a transação da movimentação não esteja
ligada à transação de estoque, a movimentação será inicializada com "N",
e se a transação do movimento estiver ligada com a transação de
estoques, a movimentação será inicializada com o valor definido na
transação de estoques.
Inicializar Base de Cálculo do ICMS Substituído por
Responsabilidade Solidária
Tem a finalidade de inicializar o campo Base de Cálculo do ICMS
ST Resp. Solidário. A inicialização deste campo por esse
processo somente será possível quando o item da nota fiscal de compra
possuir "ICMS ST Resp. Solidário - VLRRIS" e "Valor de ICMS ST - VLRSIC"
. Caso exista valor para estes campos será localizado o "Percentual de
Retenção" da tabela de configuração da ST (F019TIS).
Será considerado como referência o "Código do ICMS substituído"
informado no item da nota fiscal e a partir dele será localizada a
tabela de configuração da ST.
Inicializar o Valor da Intermediação de Serviços
Possui a finalidade de inicializar o campo Valor Real dos Produtos Intermediários (E301MCR.VLRINT e E301TCR.VLRINT), da intermediação de serviços, com o valor 0 (zero) quando ele estiver nulo.
Atualizar os valores de IRRF e CSLL - Outros Documentos - Contas a receber
Possui a finalidade de inicializar os campos Base IRRF, Valor IRRF, Base CSLL Retido, Valor CSLL Retido dos Outros Documentos (F660ODC). A inicialização destes campos por esse processo somente será possível quando a retenção ocorrer através do financeiro (Contas a receber).
Integração de Títulos, Rateios e Baixas IRPJ\CSLL
Tem a finalidade de integrar o rateio e as baixas do IRPJ e CSLL dos títulos que já estão integrados com a Gestão de Tributos.
Inicializar o campo Data de Início das Parcelas do CIAP das Notas de Entrada
Inicia o campo Data Início Parcela CIAP nas notas fiscais de entrada já integradas para Tributos, independente se já houver parcelas geradas ou não para a nota.
Ajustar os valores do DIFAL em Notas de Entrada de Devolução em Tributos
Serve para corrigir os valores do DIFAL das notas fiscais de entrada de devolução nas tabelas de tributos invertendo/ajustando os valores de acordo com a nota de saída vinculada.
Inicializar estrutura de apuração do ICMS
Serve para inicializar a nova estrutura de apuração do ICMS e também para exportar as informações da apuração de ICMS antiga para a nova estrutura.
Inicializar estrutura de dispositivos fiscais dos itens da nota fiscal de Compra/Entrada
Serve para inicializar a nova estrutura de dispositivos fiscais das notas fiscais de entrada, e também para exportar as informações dos dispositivos fiscais já existentes para a nova estrutura.
Inicializar estrutura de dispositivos fiscais dos itens da nota fiscal de Venda/Saída
Serve para inicializar a nova estrutura de dispositivos fiscais das notas fiscais de saída, e também para exportar as informações dos dispositivos fiscais já existentes para a nova estrutura.
Inicializar estrutura de mensagens das notas fiscais Venda/Saída
Serve para inicializar a nova estrutura de armazenamento de mensagem das notas fiscais de saída, e também para exportar as informações das mensagens já existentes para a nova estrutura.
Inicializar estrutura de mensagens das notas fiscais Compra/Entrada
Serve para inicializar a nova estrutura de armazenamento de mensagem das notas fiscais de entrada, e também para exportar as informações das mensagens já existentes para a nova estrutura.
Inicializar o campo Tipo de Cartão das Notas de Saída e Redução Z
Serve para inicializar o campo Tipo Cartão (TipCar) das tabelas E140PAR, E660PAV e E660PAR. Na tabela E140PAR será inicializado com o valor do campo Tipo Cartão (TipCar) do cadastro de formas de pagamento (E066FPG). Nas tabelas E660PAV e E660PAR será inicializado com o conteúdo do campo Tipo Cartão (TipCar)da parcela da nota fiscal de saída (E140PAR) / cupom fiscal (E140PAR) da Gestão de Mercado, caso não encontre a parcela da nota fiscal de saída/cupom fiscal na Gestão de Mercado, será inicializado o campo com o valor do campo Tipo Cartão (TipCar) do cadastro de formas de pagamento (E066FPG). Este processo só será feito nas parcelas onde o conteúdo do campo Tipo Cartão for igual a branco ou nulo.
Inicializar natureza da retenção do IRPJ e CSLL
Permite gerar os valores das retenções com base em um período passado (anterior a geração dos valores a partir da apuração).
Importante
- O sistema irá excluir todas as notas fiscais de compra/entrada e suas vendas/saídas lançadas no controle de entrada de produtos, o processo é necessário para garantir que os saldos disponíveis estão corretos;
- O sistema irá lançar no controle de entrada de produtos todas as notas fiscais de compra/entrada/venda e saída desde que o produto da nota fiscal indique que o mesmo é controlado no controle de entrada de produtos;
- O usuário deverá executar a opção em questão quando no Cadastro de Empresas o campo Registra Entrada e Saída de Produtos estiver sinalizado como "S-Sim".
Inicializar os campos Valor ICMS ST e IPI Não Recuperado nos itens das notas fiscais de entrada
Inicia os campos Vlr. IPI Não Rec(E660INC.VlrIpn) e Vlr. ICMS ST Não Rec(E660NFC.VlrIcn, E660INC.VlrIcn).
Vlr. ICMS ST Não Rec - E660NFC.VlrIcn e E660INC.VlrIcn: quando o item for de produto, o campo VlrIcn recebe valor do campo E440IPC.VlrIcs, quando o campo Recupera ICMS estiver parametrizado como N - Não nos cadastros de produto, transação, fornecedor ou ligação fornecedor x produto. E quando o item for de serviço, o campo VlrIcn recebe valor do campo E440ISC.VlrIcs quando o campo Recupera ICMS estiver parametrizado como N - Não nos cadastros de produto, transação ou fornecedor.
Vlr. IPI Não Rec - E660INC.VlrIpn: o campo VlrIpn recebe o valor do campo E440IPC.VlrIpi ou E440ISC.VlrIpi, caso a base (E440IPC.QtdBip, E440ISC.QtdBip) e o valor do IPI efetivamente creditado (E440IPC.VecIpi, E440ISC.VecIpi) forem igual a zero e o valor do IPI (E440IPC.VlrIpi, E440ISC.VlrIpi) maior do que zero.
Inicializar controle de saldos da origem da retenção do PIS e COFINS
Tem a finalidade de inicializar os saldos das origens das retenções de PIS e COFINS, quando a filial não efetua este controle e opta por iniciar. Não deve ser utilizado quando ainda não existe controle de retenções e neste caso, a opção existente na guia Impostos Inicializar Estrutura de Comparação das Retenções(DIRF) deve ser utilizada, pois já efetua o controle de origens se o sistema estiver parametrizado.
Sugestão de percentual de PIS e COFINS nos bens
Esta opção inicializa os campos de alíquotas de PIS e COFINS a recuperar dos bens cadastrados na base de dados, de acordo com a seguinte regra:
- Quando a espécie do bem que for importado indicar que recupera PIS/Cofins, o sistema busca as alíquotas da nota fiscal, ligação fornecedor X produto, classificação, ou tabela de tributação, quando não possuir nota fiscal relacionada;
- Quando não possuir nota fiscal, sugere os percentuais de acordo com a tabela de tributação dos impostos 41 – PIS não cumulativo e 42 – COFINS não cumulativo ligados na filial matriz, definidos como padrão.
Esta ação é necessária para que o valor do crédito do PIS/Cofins Não Cumulativo seja calculado no momento da atualização patrimonial do Bem, tanto quando o crédito é calculado com base na depreciação quando é calculado com base na aquisição.
Inicializar o tipo de produção do produto
Indica se a rotina deve fazer a atualização do campo Tipo de produção no cadastro de produtos individual (F075PRO) e agrupado (F075GFP);
Inicializar conta contábil nos documentos fiscais em tributos conforme conta contábil do produto/serviço
Quando selecionado o sistema inicializa o campo Conta Contábil nos itens de notas fiscais de entrada/saída, item de cupom fiscal e outros documentos conforme parâmetro definido no cadastro da empresa. Essa rotina só irá funcionar se uma das opções Atualizar NF de Saída e Atualizar NF de Entrada estiver selecionada.
Inicializar campos do Controle de Entrada e Saída (PEPS)
Para atender o leiaute 14 do SPED Fiscal, foram incluídos novos campos no Controle de Entrada e Saída, conforme segue:
- Controle de Entrada: Alíquota FCP, Base FCP, Valor FCP;
- Controle de Saída: Base FCP Complementar, Valor FCP Complementar, CFOP, CST ICMS, Valor Total do Item, Unidade de medida.
Para inserir esses campos nos registros já presentes nas tabelas do Controle, deve-se utilizar essa rotina.
Importante
- A rotina atende apenas os campos citados acima, não interferindo nos já existentes no Controle;
- Ao processar a tela Controle de Entrada de Produtos (F075CEP), caso não tenha sido feita essa inicialização, será apresentada a mensagem: É necessário fazer a inicialização dos campos do Controle de Entrada e Saída através da tela F660GDG para a empresa. Uma vez feito esse procedimento, não será mais necessário realizá-lo novamente para a Empresa/Filial/Período.
Notas Fiscais de Entrada/Compra - Tributos - E660RSC
Campo | Valor |
---|---|
UniMed | E440IPC.UniMed |
NopOpe | E440IPC.NopPro |
VlrTot | E440IPC.VlrLiq - E440IPC.VlrIcs |
PerFcp | E070PEE.AliFcp |
BasFcp | E440RCI.VlrBsi |
VlrFcp | E440RCI.BasFcp * E440RCI.PerFcp |
Notas Fiscais de Saída/Venda - Tributos - E660RSV
Campo | Valor |
---|---|
UniMed | E660INV.UniMed |
NopOpe | E660NFV.NopOpe |
CodStr | E660INV.CodStr |
VlrTot | (E660INV.VlrCtb - E660INV.VlrSic ) * (E660RSV.QtdFat/E660INV.QtdEnt) |
PerFcp | E660RSC.PerFcp |
BasFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E660RSC.BasFcp * E660INV.QtdEnt / E660RSC.QtdEnt |
VlrFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E660RSC.VlrFcp * E660INV.QtdEnt / E660RSC.QtdEnt |
VlrBsc | (E660INV.VlrCtb - E660INV.VlrSic) * (E660RSV.QtdFat / E660INV.QtdEnt) quando atendido filtro abaixo |
VlrIsc | E660RSV.VlrBsc * E660RSC.PerIcs/ 100 quando atendido filtro abaixo |
BasFcc | E660RSV.VlrBsc quando atendido filtro abaixo |
VlrFcc | E660RSV.BasFcc * (E660RSC.PerFcp / 100) quando atendido filtro abaixo |
- Filtros:
- E001TNS.VenTcf <> [T,D,A]
- E085HCL.ConFin = "S"
- E660NFV.NopOpe iniciada em 5
- E660INV.CodStr com segundo caracter igual a "6"
- E660RSC.VlrIcs > 0
Cupons Fiscais - Tributos - E660RRZ
Campo | Valor |
---|---|
UniMed | E660IRZ > E075PRO.UniMed |
NopOpe | E660NFV.NopOpe |
CodStr | E660INV.CodStr |
VlrTot | (E660INV.VlrCtb - E660INV.VlrSic ) * (E660RSV.QtdFat/E660INV.QtdEnt) |
PerFcp | E660RSC.PerFcp |
BasFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E660RSC.BasFcp * E660INV.QtdEnt / E660RSC.QtdEnt |
VlrFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E660RSC.VlrFcp * E660INV.QtdEnt / E660RSC.QtdEnt |
VlrBsc | (E660INV.VlrCtb - E660INV.VlrSic) * (E660RSV.QtdFat / E660INV.QtdEnt) quando atendido filtro abaixo |
VlrIsc | E660RSV.VlrBsc * E660RSC.PerIcs/ 100 quando atendido filtro abaixo |
BasFcc | E660RSV.VlrBsc quando atendido filtro abaixo |
VlrFcc | E660RSV.BasFcc * (E660RSC.PerFcp / 100) quando atendido filtro abaixo |
- Filtros:
- E001TNS.VenTcf <> [T,D,A]
- E085HCL.ConFin = "S" ou sem cliente informado
- E660REZ > E001TNS.ComNat iniciada em 5
- E660IRZ.CodStr com segundo caracter igual a "6"
- E660RSC.VlrIcs > 0
Notas Fiscais de Venda - Comercial - E140RCI
Campo | Valor |
---|---|
UniMed | E140IPV.UniMed |
NopOpe | E140IPV.NopPro |
CodStr | E140IPVCodStr |
VlrTot | (E140IPV.VlrLiq - E140IPV.VlrIcs) * (E140RCI.QtdFat / E140IPV.QtdEnt) |
PerFcp | E440RCI.PerFcp |
BasFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E440RCI.BasFcp * E140RCI.QtdEnt / E440RCI.QtdEnt |
VlrFcp | Quando E001TVE.ICMRES = "S" E440RCI.VlrFcp * E140RSV.QtdEnt / E440RCI.QtdEnt |
VlrBsc | (E140IPV.VlrLiq - E140IPV.VlrIcs) * (E140RCI.QtdFat / E140IPV.QtdFat) quando atendido filtro abaixo |
VlrIsc | E140RCI.VlrBsc * E440RCI.PerIcs / 100 quando atendido filtro abaixo |
BasFcc | E140RCI.VlrBsc quando atendido filtro abaixo |
VlrFcc | E140RCI.BasFcc * E440RCI.PerFcp / 100 quando atendido filtro abaixo |
- Filtros:
- E001TNS.VenTcf <> [T,D,A]
- E085HCL.ConFin = "S"
- E140IPV.NopPro iniciada em 5
- E140IPV.CodStr com segundo caracter igual a "6"
- E440RCI.VlrIcs > 0
Inicializar competência de transferência nas parcelas paralisadas do CIAP
Serve para inicializar o campo Competência de transferência do CIAP das parcelas paralisadas ao realizar uma transferência entre filiais. O sistema irá inicializar com o conteúdo do campo Mês e Ano das parcelas do CIAP e serão consideradas todas as parcelas do bem cujo mês e ano seja maior ou igual ao período inicial informado na tela. Esse campo é utilizado para geração dos movimentos de transferência entre filiais e inicio de imobilização no SPED Fiscal.
Inicializar a estrutura de parcelas do ICMS Cobrado Importação
O sistema inicializa a estrutura de parcelamento do ICMS Cobrado na Importação a ser lançado na apuração do ICMS como "Outros Débitos", sendo que o parcelamento será com base na quantidade de parcelas informada na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).
Inicializar a estrutura de parcelas do ICMS Diferido
O sistema inicializa a estrutura de parcelamento do ICMS Diferido nas operações internas a ser lançado na apuração do ICMS como "Outros Débitos", sendo que o parcelamento será com base na quantidade de parcelas informada na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).
Atualizar NF de Entrada
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Atualizar NF de Saída
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Ligação entre Notas Fiscais
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Parcelas das Nota Fiscal
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.
Entrada, Vcto., Lote e Série
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Nota Fiscal de Devolução
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Notas Fiscais Complementares/Acerto
Assinalar esta opção para a geração no botão
Detalhes.
Peso Líquido/Peso bruto
Assinalar esta opção para a geração no botão Detalhes.
Preço unitário do Item
Assinalar esta opção para gerar o valor do preço unitário do item das notas fiscais de entrada e saída que
já estão integradas para a Gestão de Tributos.
Valor da Mercadoria
É imprescindível que os usuários da
Gestão de Tributos executem o processo de "Valor de Mercadoria" para
notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída, ele irá gerar o valor
da mercadoria do item das notas fiscais de entrada e saída que já estão
integradas para a Gestão de Tributos. Este valor é gerado com base na
multiplicação da "Quantidade" (E660INC/E660INV.QTDENT) pelo "Preço
Unitário" (E660INC/E660INV.PREUNI). Caso este processo não seja
realizado, as obrigações acessórias ficaram inválidas.
Isso é necessário devido à remoção da chave "660VMITE01" do atualizador, esta chave realizava a inicialização do campo Valor da Mercadoria (VlrMrc) dos "Itens de Notas Fiscais de Venda" (E660INV) e "Itens de Notas Fiscais de Compra" (E660INC), o mesmo tratamento ocorrerá ao executar este processo.
Inicializar valores de ICMS e IPI efetivamente creditados
Tem a finalidade de inicializar os valores dos campos de ICMS e IPI efetivamente
creditados nas tabelas "E440ISC e E440IPC". Este preenchimento se dará com base
nos valores de ICMS e IPI presentes no próprio item da nota fiscal, se a nota
fiscal configurar recuperação destes impostos.
Base de Cálculo do Crédito
Tem a finalidade de inicializar o campo BASCRE das tabelas "E440IPC, E440ISC e
E660INC", buscando o mesmo campo da tabela "E001TNC", este tratamento é aplicado
apenas às notas fiscais de entrada e respeita os filtros de empresa e filial
logada e o período informado na tela.
Iniciar Valores de IPI e ICMS Creditados Efetivamente em Suprimentos
Essa opção inicializará o IPI Efetivamente Creditado das notas copiando os dados de IPI normal para o IPI Efetivamente Creditado (caso IPI Efetivamente Creditado tenha valor '0' (zero); caso já possua valor, nada será copiado. Não são feitos cálculos ou recálculos, apenas copiando os dados de um para o outro).
Carregar o Valor de Importação
Tem a finalidade de alterar os campos Valor Importado e Coeficiente
FCI de notas fiscais de entrada da gestão de Suprimentos em que o
fornecedor seja do exterior (Tipo mercado igual a E), conforme:
- Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for igual a 1, o valor
de importação (E440IPC.VLRIMP) será preenchido pelo valor bruto do item
mais o valor do frete importação
mais o valor do seguro importação (E440IPC.VLRBRU + E440IPC.VLRFEI + E440IPC.VLRSEI) e o Coeficiente do FCI será 100%. - Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for igual a 2, 3, 5 e
8, o valor de importação (E440IPC.VLRIMP) será preenchido pelo valor
bruto do item menos o valor do ICMS
(E440IPC.VLRBRU – E440IPC.VLRICM).
2.1 Para a origem da mercadoria com o código 2 ou 8 será gerado o Coeficiente do FCI com 100%.
2.2 Para a origem da mercadoria com o código 3 será gerado o Coeficiente do FCI com 50%.
2.3 Para a origem da mercadoria com o código 5 será gerado o Coeficiente do FCI com 0%.
Número do Contador de Ordem de Operação nos
Totalizadores - COO Redução Z
Tem a finalidade de inicializar o campo Número do Contador de Ordem de
Operação do Último Documento Emitido no Dia (COO da Redução Z) em todos
os totalizadores do período informado, gravando neste o número do último
cupom fiscal lançado para em cada data e equipamento fiscal.
Integração do Rateio com projeto da NF Entrada
Integra o valor do rateio com a nota fiscal de entrada que possui projeto informado.
Integração do Rateio com projeto da NF Saída
Integra o valor do rateio com a nota fiscal de saída que possui projeto informado.
Atualizar CFPS
Esta opção deve ser utilizada por usuários do Distrito Federal que atualizarem para esta versão e que possuem notas fiscais do módulo de Tributos que ainda não foram processadas no LFPD. Ela atualiza os documentos lançados na mesma empresa e filial, fornecidos como parâmetros para a tela e a data de emissão esteja compreendida no intervalo fornecido pelo usuário. A atualização ocorre da seguinte forma:
As notas fiscais de entrada que tenham transação configurada como serviço são atualizadas. O campo "E660NFC.NopOpe" (Natureza da Operação da tela F660NFC) é regravado com o campo E001TNS.COMNAT (Nova Natureza Operação - CFOP da tela F001TCP), e o campo E001TNS.COMNOP (Natureza de Operação - CFOP para Natureza de Operação - CFOP/CFPS da tela F001TCP) é regravado conforme abaixo:
Valor a ser gravado | Regra de quando aplicar |
---|---|
9104 | Fornecedor da nota é do exterior (E095FOR.SIGUFS = “EX”) |
8006 | Fornecedor da nota é do mercado interno (E095FOR.SigUfs <> “EX”) |
As notas fiscais de saída que tenham transação configurada como serviço são atualizadas. O campo "E660NFV.NopOpe" (Natureza da Operação da tela F660NFV) é regravado com o campo E001TNS.COMNAT (Nova Natureza Operação - CFOP da tela F001TVE), e o campo E001TNS.COMNOP (Natureza de Operação - CFOP para Natureza de Operação - CFOP/CFPS da tela F001TVE) é regravado:
Valor a ser gravado | Regra de quando aplicar |
---|---|
9101 | Prestação de serviço no mesmo município (E008CEP.CodIbg da filial igual ao da nota, isto é, igual ao E660NFV.CODRAI. Se E660NFV.CodRai for zero, buscar CODIBG do CEP do cliente (E085CLI.CEPINI) para comparação com o da filial) |
9102 | Prestação de serviço fora do município mas no mesmo estado da filial (E070FIL.SIGUFS = E085CLI.SIGUFS e E008CEP.CodIbd da filial diferente da nota) |
9404 | Prestação de serviço no exterior (E085CLI.SIGUFS = “EX”) |
9103 | Prestação de serviço em outro estado (E070FIL.SIGUFS <> E085CLI.SIGUFS) mas no Brasil |
0000 | Nota não se encaixar em nenhuma das anteriores |
Inicializar o campo ICMS Cobrado Importação nas notas fiscais de entrada e devolução de importação
O sistema inicializa os campos de ICMS Cobrado na Importação das notas fiscais de Entrada ou Devolução, conforme lançado na Gestão de Suprimentos/Mercado.
Inicializar o campo ICMS Diferido nas notas fiscais de entrada
O sistema inicializa os campos de ICMS Diferido nas notas fiscais de Entrada, conforme lançado na Gestão de Suprimentos.
Inicializar Estrutura de Comparação das Retenções(DIRF)
Tem por finalidade inicializar a estrutura de retenções dos imposto IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O comportamento detalhado da integração das retenções pode ser obtida na documentação da apuração de cada imposto.
Botões
Processar
Efetua o processamento dos dados gerais para o botão Detalhes nas notas fiscais entrada e saída na gestão de Tributos.
GED
Acessa a tela F998GED, onde permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).