F140LCR - Faturamento de Pedidos com Cliente Relacionado
Permite a emissão de um pedido onde são informados dois clientes, dessa forma gerando notas fiscais para ambos e pré-estabelecendo quanto será faturado para cada um.
Processos
- Cadastros > Empresas > Cadastro - campo Pedido Cliente Rel: determina se a empresa possui pedidos com cliente relacionado.
- Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Cliente: no campo % Faturamento deverá ser pré-definido um percentual para o cliente principal, sendo que a diferença entre 100% e esse percentual será o percentual faturado para o cliente relacionado.
- O campo que informa o cliente relacionado encontra-se nos Dados Gerais das telas Pedido Agrupado (botão Diversos), Avaliação de Produto, Pedidos via Pedido Base e Duplicação de Pedidos
- Somente pedidos sem parcelas especiais serão considerados pela rotina.
Campos
Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado.
Série NF
Série da NF.
Emissão/Saída
Data de saída e data de emissão.
Data Entrega
Data de entrega inicial e final.
Data Gravação
Data inicial e final de gravação do pedido.
Sugerir Trans. Dados Gerais nos Itens
Indicativo de sugestão da transação dos Dados Gerais para os itens.
Agrupar Pedidos
Indicativo do agrupamento de pedidos.
Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando esse campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se o usuário deseja emitir as notas. Caso Sim, todas as notas fiscais serão geradas.
Pedidos
Grade para exibição dos pedidos.
Botões
Seleção
Abre a tela F140SLC.
Parâmetros Globais
Nome | Descrição |
---|---|
LogNfsTit | Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída. |
Identificadores de regras
Módulo | Código |
COM | 000ALSTR03 |
COM | 000ALSTR04 |
GER | 000HFOAU01 |
GER | 085HCLAO01 |
VEN | 000ALICM01 |
VEN | 000ALIRF01 |
VEN | 000COMIS03 |
VEN | 000CONNF01 |
VEN | 000TNSDE01 |
VEN | 140PRECO01 |
VEN | 140SGRED01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.