F149GNA - Faturamento Agrupado de Cargas
Esta tela permite o faturamento das cargas de forma agrupada. As cargas geradas serão gravadas com um código de barras, que será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código conforme a regra definida.
Campos
Série NF
Código da série da nota fiscal.
Data Emissão
Data de emissão.
Data/Hora Saída
Data e hora de saída da mercadoria.
Carga
Número da carga.
Pré-Fatura
Número da pré-fatura.
Seq.Veículo
Código da sequência do veículo.
Ordenar por
Indicativo de ordenação dos registros na grade.
Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.
Gravar a cada pré-fatura
Indicativo de gravação a cada pré-fatura. Quando essa opção estiver marcada, todas as pré-faturas selecionadas serão processadas (independentemente se ocorrer erro ou não no processamento). Ao final do processo será exibida uma mensagem, possibilitando ao usuário escolher se deseja, ou não, visualizar o log de execução.
Transportadora/Placa e Transportadora/Motorista
Estes campos estarão disponíveis para o preenchimento da transportadora e sua
respectiva placa e da transportações e o seu respectivo motorista, se o
parâmetro "Gerar requisição via carga" (F070FVE) estiver marcado como "S".
Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela.
Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.
Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao
sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o
código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da
tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de
dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será
exibida e selecionada na grade.
Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).
Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.
Sugerir transação na nota fiscal
Ao marcar este campo, o sistema irá sugerir por padrão a transação no momento da criação da nota fiscal de saída.
Observação
- O campo somente será apresentado no cabeçalho da tela caso o identificador VEN-000TNSDE01 esteja ativo e ligado a uma regra
- Caso ele não esteja marcado, a nota fiscal será criada com a transação definida na análise/carga
- O identificador de regras VEN-000TNSDE01será acionado somente para o cabeçalho da NF. Ele não é acionado para os itens da NF por conta da performance de processamento da tela
Atribuir transação da nota fiscal aos itens
Este campo possibilita que o sistema atribua a transação dos dados gerais aos itens que serão criados na nota fiscal. Esta opção fica salva por usuário, ou seja, a opção selecionada será exibida na tela novamente nos próximos acessos (marcada/desmarcada).
Botões
Seleção
Acessa a tela F149SNA para os filtros
complementares.
Cliente
Acessa a tela F085INC para a
consulta às informações do cliente.
Itens Pré-Fat.
Acessa a tela F135CIF para a consulta aos itens da pré-fatura.
Observação
Acessa a tela F149AOB, permitindo informar mensagens e observação para a nota fiscal.
Ao processar as cargas, as mensagens e observações serão gravadas na nota
fiscal. Estas mensagens e
observações também ficaram gravadas na tabela "E135PFA" (análise de
embarque - pré-faturas) após o processamento.
Recalcular
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Por exemplo: ao alterar o código do ICMS Substituído ou o código do ICMS Especial e recalcular, os códigos são ajustados. Porém, ao alterar a Situação Tributária ou a Origem da Mercadoria e recalcular, as alterações não serão consideradas.
O recálculo é executado automaticamente ao fechar a nota, mas se houver necessidade de visualizar os valores calculados antes do fechamento, basta clicar no botão.
Parâmetros Globais
Nome | Descrição |
---|---|
AtuUltNum | Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série. |
GerDetTrib | Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos. |
OpcGerNfs | Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída |
Identificadores de Regras
Módulo | Código |
---|---|
COM | 000ALFUN01 |
EST | 210CRIFE01 |
VEN | 000ALCLF01 |
VEN | 000ALICM01 |
VEN | 000COMIS01 |
VEN | 000COMIS03 |
VEN | 000CONIT01 |
VEN | 000CONNF01 |
VEN | 140PRECO01 |
VEN | 140FRENF01 |
VEN | 135CODBA01 |
VEN | 000TNSDE01 |
VEN | 000PREME01 |