F000GOW - Geração de ordens de separação/recebimento
Tela destinada à geração de ordens de separação e/ou recebimento. Independentemente da procedência da ordem, será mostrado as informações agrupadas, ou seja, irá mostrar o total do que será enviado para a separação. Por exemplo, quando a procedência da ordem for "1 - Pedido de venda" e o pedido possuir 3 itens, na grade será mostrado somente um registro referente a esse pedido com a somatória das quantidades e valores. O mesmo acontece para os outros tipos de procedência da ordem.
Mostrar
Apresenta para consulta as ordens de separação/recebimento através do
filtro realizado pelos campos.
Cancelar
Cancela
a consulta de ordens de separação/recebimento através do filtro
realizado pelos campos.
Processar
Processa as ordens de separação/recebimento referente aos itens selecionados. Quando a procedência da ordem for "1 - Pedido de venda", caso o pedido selecionado tenha o motivo de bloqueio sendo referente a falta de estoque, o item não tenha estoque suficiente e na tela F070INT, o campo Exige estoque para separação esteja como "S - Sim", será bloqueado o processamento por falta de estoque. Para não ser consistido, o campo Exige estoque para separação deve ser colocado como "N - Não".
Procedência da Ordem
Permite definir se deseja gerar ordens de separação ou recebimento relacionadas a: Pedido, Nota fiscal de saída ou Nota fiscal de entrada. De acordo com a opção selecionada, são exibidos diferentes filtros e a grade da tela é alterada para apresentar os dados correspondentes ao tipo de documento selecionado.
- "1 - Pedido de Venda":
- Rota
- Pedido
- Cliente
- Data Entrega
- Data Emissão
- Data Agendamento Entrega
- Exibir pedidos com motivo de bloqueio: quando este campo está definido como "Sim", são exibidos os pedidos que possuem motivo de bloqueio. Por padrão, a tela não exibe pedidos bloqueados, pois eles não podem ser separados.
- Motivo para não separar WMS: este campo só tem efeito quando o campo anterior está definido como "Sim". Ele permite informar um ou mais códigos de motivos de bloqueio de separação de pedidos, para que somente pedidos que os tenham sejam mostrados.
- "2 - Pedido de Venda":
- Rota
- Cliente
- Número da nota fiscal
- Série da nota fiscal
- Emissão
- Data geração
- Trans. Prod.
- Trans. Serv.
- Tipo Nota Fiscal
- "3 - Nota Fiscal de Venda":
- Fornecedor
- Número da nota fiscal
- Série da nota fiscal
- Emissão
- Data Geração
- Trans. Prod.
- Trans. Serv.
- Tipo Nota Fiscal
Pedidos
Essa grade será mostrada quando o tipo de procedência for "1 - Pedido de venda".
Qt. Faturável
Mostra a quantidade disponível para faturamento levando em consideração todos os itens do pedido, ou seja, realizando um agrupamento de todos itens que compõem o pedido. Esse valor é com base no estoque físico dos itens do pedido. Esse campo é calculado a cada pedido selecionado na grade, diminuindo o seu valor de acordo com os pedidos selecionados que já foram utilizando uma parte da quantidade disponível no estoque físico.
Pré-faturas
Esta grade somente é exibida quando há integração com o WMS WIS e possibilita a geração de ordens de separação para as pré-faturas selecionadas.
Nota
Na integração com Saga, as cargas continuam sendo apresentadas.
Observação
Caso a integração com o Gestão de Armazenagem | WMS WIS seja via Pedido ou Pré-fatura (campo Documento para separação na tela F070INT) aparecerá a opção 2 -Nota fiscal de saída no campo Procedência da ordem, porém só estarão disponíveis notas fiscais de devolução no campo Número da nota fiscal, bem como no campo Tipo Nota Fiscal somente a opção 2 -NF Devolução poderá ser selecionada.