Leiaute - SPED Contábil Fiscal (ECF)
Bloco K - Saldos da Contas Contábeis e Referenciais
Abertura do bloco K. Apresenta os saldos das contas contábeis e referenciais.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 | Texto fixo contendo "K001" | "K001" | Sim |
02 | IND_DAD | Indicador de Movimento | N | 1 | Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados 1 - Bloco sem dados informados |
"0" | Sim |
|K001|0|
|K001|: Identificação do tipo do registro.
|0|: Indica que o bloco possui dados informados.
Observação
Nível Hierárquico – 1
Ocorrência – 1:1
Registro de identificação dos períodos da escrituração necessários conforme definições de parâmetros do Bloco 0.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 | - |
Texto fixo contendo "K030" | "K030" | Sim |
02 | DT_INI | Data do Saldo Inicial | N | 8 | - |
Data de início do período. | Conforme período definido na tela de entrada e forma de apuração dos impostos. | Sim |
03 | DT_FIN | Data do Saldo Final | N | 8 | - |
Data de fim do período. | Sim | |
04 | PER_APUR | Período de Apuração | C | 3 |
|
Período de apuração: A00 – Anual A01 – Rec. Bruta de janeiro /Balanço suspensão redução até janeiro A02 – Rec. Bruta de fevereiro /Balanço suspensão redução até fevereiro A03 – Rec. Bruta de março /Balanço suspensão redução até março A04 – Rec. Bruta de abril /Balanço suspensão redução até abril A05 – Rec. Bruta de maio /Balanço suspensão redução até maio A06 – Rec. Bruta de junho /Balanço suspensão redução até junho A07 – Rec. Bruta de julho /Balanço suspensão redução até julho A08 – Rec. Bruta de agosto /Balanço suspensão redução até agosto A09 – Rec. Bruta de setembro /Balanço suspensão redução até setembro A10 – Rec. Bruta de outubro/Balanço suspensão redução até outubro A11 – Rec. Bruta de novembro /Balanço suspensão redução até novembro A12 – Rec. Bruta de dezembro/Balanço suspensão redução até dezembro ou T01 – 1º Trimestre T02 – 2º Trimestre T03 – 3º Trimestre T04 – 4º Trimestre |
Se 0010.FORMA_APUR = “T” ou (0010.FORMA_APUR = “A” e 0010.FORMA_TRIB = 2) - Deverá existir um registro [T01..T04] para cada trimestre marcado na 0010.FORMA_TRIB_PER [1..4] (campo 8) como “R”, conforme o trimestre de referência. Se 0010.FORMA_APUR for igual a “A” - Deverá existir um registro A00 e um registro de [A01 a A12] para cada mês marcado no 0010.MES_BAL_RED [1..12] (campo 9) como “B”, conforme o mês de referência. |
Sim |
|K030|01012014|31032014|T01|
|K030|: Identificação do tipo do registro.
|01012014|: Data de início do período (01/01/2014).
|31032014|: Data de fim do período (31/03/2014).
|T01|: Período de apuração (T01 = 1o Trimestre).
Observação
Nível Hierárquico – 2
Ocorrência – 0:13
Neste registro devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimonio Liquido), no período de apuração.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 | Texto fixo contendo "K155" | "K155" | Sim |
02 | COD_CTA | Código da Conta | C |
|
Código da conta analítica. |
Se na tela de entrada no campo Tipo de
conta estiver com a opção:
|
Sim |
03 | COD_CCUS | Código Centro Custos | C |
|
Código do centro de custos | Quando gerar centro de custos E650SLC.CODCCU | Não |
04 | VL_SLD_INI | Valor do Saldo Inicial | N | 19 | Valor do Saldo Inicial do Período | Se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.SALMES - E652SAL.DEBMES + E652SAL.CREMES senão campo recebe E650SAL.SALMES E650SAL.DEBMES + E650SAL.CREMES Quando gerar centro de custos, se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E650SLC.SALMES - E650SLC.DEBMES + E650SLC.CREMES senão campo recebe E650SLC.SALMES E650SLC.DEBMES + E650SLC.CREMES |
Sim |
05 | IND_VL_SLD_INI | Situação do Saldo Inicial | C | 1 | Indicador da Situação do Saldo Inicial: D - Devedor C - Credor |
Se o saldo inicial menor que "0" "C" senão recebe "D". | Não |
06 | VL_DEB | Valor do Total de Débitos | N | 19 | Valor Total dos Débitos no Período | Se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.DEBMES senão campo recebe E650SAL.DEBMES. Quando gerar centro de custos, se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.DEBMES senão campo recebe E650SLC.DEBMES |
Sim |
07 | VL_CRED | Valor do Total de Créditos | N | 19 | Valor Total dos Créditos no Período | Se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.CREMES senão campo recebe E650SAL.CREMES Quando gerar centro de custos, se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.CREMES senão campo recebe E650SLC.CREMES |
Sim |
08 | VL_SLD_FIN | Valor do Saldo Final | N | 19 | Valor do Saldo Final do Período | Se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.SALMES senão campo recebe E650SAL.SALMES Quando gerar centro de custos, se "Tipo de escrituração contábil" for igual a "A","Z" campo recebe E652SAL.SALMES senão campo recebe E650SLC.SALMES |
Sim |
09 | IND_VL_SLD_FIN | Situação do Saldo Final | C | 1 | Indicador da Situação do Saldo Final: D - Devedor C - Credor |
Se o saldo inicial menor que "0" "C", senão recebe "D" | Não |
|K155|2328.2.0001||0,00|D|7500,00|5000,00|2500,00|D|
|K155|: Identificação do tipo do registro.
|2328.2.0001|: Código da conta analítica.
||: Código do centro de custos (Não há).
|0,00|: Valor do saldo inicial (R$ 0,00).
|D|: Indicador da situação do saldo inicial (D = Devedor).
|7500,00|: Valor total de débitos (R$ 7.500,00).
|5000,00|: Valor total de créditos (R$ 5.000,00).
|2500,00|: Valor do saldo final (R$ 2.500,00 = R$ 7.500,00 – R$ 5.000,00).
|D|: Indicador da situação do saldo final (D = Devedor).
Observação
Nível Hierárquico – 3
Ocorrência – 0:N
Registro utilizado para mapeamento por conta referencial dos saldos finais de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
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01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 |
|
Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (K156) | "K156" | Sim |
02 | COD_CTA_REF | Código da Conta Referencial | C | - |
- | Código da Conta no Plano de Contas Referencial, conforme tabela do SPED. (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). | Conta contábil do plano referencial ligada a conta contábil do registro K155. | Sim |
03 | VL_SLD_INI | Valor do Saldo Inicial | N | 19 | 2 | Valor do Saldo Inicial do Período | Percentual (E043PPC.PERGER/E043PCC.PERRUR) do valor listado no campo 4 do registro K155 |
Sim |
04 | IND_VL_SLD_INICIAL | Situação do Saldo Inicial | C | 1 | - |
Indicador da Situação do Saldo Inicial: D - Devedor C - Credor |
Se o campo 03 for menor que 0 "C" senão recebe "D" |
Sim |
05 | VL_DEB | Valor total dos Débitos | N | 19 | 2 | Valor Total dos Débitos no Período | Percentual (E043PPC.PERGER/E043PCC.PERRUR) do valor listado no campo 6 do registro K155 | Sim |
06 | VL_CRED | Valor Total dos Créditos | N | 19 | 2 | Valor Total dos Créditos no Período | Percentual (E043PPC.PERGER/E043PCC.PERRUR) do valor listado no campo 7 do registro K15 | Sim |
07 | VL_SLD_FIN | Valor do Saldo Final | N | 19 | 2 | Valor do Saldo Final do Período | Percentual (E043PPC.PERGER/E043PCC.PERRUR) do valor listado no campo 8 do registro K155 | Sim |
08 | IND_VL_SLD_FIN | Situação do Saldo Final | C | 1 | - | Se o campo 07 for menor que 0 "C" senão recebe "D" | Sim |
|K156|1.01.01.01.01|5000,00|D|
|K156|: Identificação do tipo do registro.
|1.01.01.01.01|: Código da conta referencial (1.01.01.01 = Caixa Matriz).
|5000,00|: Valor do final mapeado (R$ 5.000,00).
|D|: Indicador da situação do saldo final (D = Devedor).
Observação
Nível Hierárquico – 4
Ocorrência – 1:N
Neste registro devem ser informados os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica antes do encerramento. Lembrando que é necessário haver um zeramento (histórico com tipo zeramento) vinculado ao lançamento da conta (E046HPD.TIPHPD = 'Z').
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
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01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 |
|
Texto fixo contendo "K355" | "K355" | Sim |
02 | COD_CTA | Código da Conta | C |
|
|
Código da Conta Analítica de Resultado. | Se, na tela de entrada, o campo Tipo de
conta estiver com a opção:
|
Sim |
03 | COD_CCUS | Centro de Custos | C |
|
|
Código do Centro de Custos. | E044CCU.CODCCU | Não |
04 | VL_SLD_FIN | Valor do Saldo Final | N | 19 | 2 | Valor do Saldo Final Antes do Lançamento de Encerramento. | Usando as funções de programador:
CarregaSaldoContabilZer - Período definido na tela de entrada Inicial e Final Saldo - Busca o saldo da conta E045PLA.CTARED conforme carregado pela função acima Quando gerar centro de custos: CarregaSaldoCCustoZer - Carrega o saldo contábil por centro de custo conforme período definido na tela de entrada Saldo - Busca o saldo da conta/centro de custo conforme carregado pela função acima |
Sim |
05 | IND_VL_SLD_FIN | Situação do Saldo Final | C | 1 |
|
Indicador da Situação do Saldo Final: D - Devedor C - Credor |
Se o saldo inicial menor que 0 "C"; senão recebe "D" | Sim |
|K355|3.01.1234||5000,00|C|
|K355: Identificação do tipo do registro.
|3.01.1234|: Código da conta analítica de resultado.
||: Código do centro de custos (Não há).
|5000,00|: Valor do saldo final da conta de resultado antes do encerramento (R$ 5.000,00).
|C|: Indicador de situação do saldo final (C = Credor).
Observação
Nível Hierárquico – 3
Ocorrência – 1:N
Este é o registro em que devem ser mapeados, por conta referencial, os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 | - |
Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (K356) | "K356" | Sim |
02 | COD_CTA_REF | Código da Conta no Plano de Contas Referencial | C | - | - | Código da Conta no Plano de Contas Referencial, conforme tabela do Sped. (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). | Conta contábil do plano referencial ligada a conta contábil do registro K355. | Sim |
03 | VL_SLD_FIN | Valor do Saldo Final Antes do Lançamento de Encerramento | N | 19 | 2 | Valor do Saldo Final Antes do Lançamento de Encerramento. | Percentual (E043PPC.PERGER/E043PCC.PERRUR) do valor listado no campo 4 do registro K355. | Sim |
04 | IND_VL_SLD_FIN | Indicador da Situação do Saldo Final D - Devedor C - Credor |
C | 1 | - | Se o campo 03 for menor que 0 "C" senão recebe "D" | Sim |
|K356|3.01.01.01.01.01|5000,00|C|
|K356|: Identificação do tipo do registro.
|3.01.01.01.01.01|: Código da conta referencial (3.01.01.01.01.01 = Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos).
|5000,00|: Valor do final mapeado (R$ 5.000,00).
|C|: Indicador da situação do saldo final (C = Credor).
Observação
Nível Hierárquico – 4
Ocorrência – 1:N
Obrigatoriedade de justificativas das alterações do bloco K (contas e saldo das contas) em relação aos saldos e contas recuperados da ECD (bloco E).
Observação
Este registro não é gerado pelo ERP. Ele é gerado automaticamente pelo PGE do ECF.
O campo Justificativa deve ser preenchido manualmente no PVA.
Nível Hierárquico – 2
Ocorrência – 1:N
Obrigatoriedade de justificativas das alterações do bloco K (contas e saldo das contas) em relação aos saldos e contas recuperados da ECD (bloco E).
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K155 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras: REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E155_K155.
Com o devido preenchimento da justificativa da diferença (campo K915_JUSTIFICATIVA preenchido), o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
Observação
Este registro não é gerado pelo ERP. Ele é gerado automaticamente pelo PGE do ECF.
O campo Justificativa deve ser preenchido manualmente no PVA.
Nível Hierárquico – 2
Ocorrência – 1:N
Registro de fechamento do bloco K.
Nº | CAMPO | RÓTULO | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO | DOCUMENTAÇÃO | OBRIGATÓRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Tipo de Registro | C | 4 | Texto fixo contendo "K990" | "K990" | Sim |
02 | QTD_LIN | Quantidade de Total de Registros do Bloco K | N |
|
Quantidade total de linhas do Bloco K | Somatório das linhas do Bloco K | Sim |
|K990|2000|
|K990|: Identificação do tipo do registro.
|2000|: A quantidade total de registros do Bloco K é 2.000 (dois mil registros).
Observação
Nível Hierárquico – 1
Ocorrência – 1:1