Web service Com.senior.g5.co.prj.contasreceber
O serviço de Contas a receber é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
Portas
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "85" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:Exportar> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <codEmp>Integer</codEmp> <numtit>String</numtit> <FiltroClientes> <codCli>Integer</codCli> </FiltroClientes> <codFil>Integer</codFil> <codTpt>String</codTpt> <identificadorSistema>String</identificadorSistema> <quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros> <tipoIntegracao>String</tipoIntegracao> </parameters> </ser:Exportar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
Numtit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a receber |
filtroClientes | Set | (Opcional) - Lista de clientes |
filtroClientes.codCli | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do Cliente |
CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber |
IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
QuantidadeRegistros | Integer | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
TipoIntegracao | String | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ExportarResponse> <result> <Erros> <MensagemErro>String</MensagemErro> </Erros> <FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros> <ContaReceber> <CodEmp>Integer</CodEmp> <CodFil>Integer</CodFil> <NumTit>String</NumTit> <CodTpt>String</CodTpt> <CodTns>String</CodTns> <CodNtg>Integer</CodNtg> <SitTit>String</SitTit> <SitAnt>String</SitAnt> <DatEmi>DateTime</DatEmi> <DatEnt>DateTime</DatEnt> <CodCli>Integer</CodCli> <CodSac>Double</CodSac> <CodRep>Integer</CodRep> <CodCrp>String</CodCrp> <ObsTcr>String</ObsTcr> <VctOri>DateTime</VctOri> <VlrOri>Double</VlrOri> <CodFpg>Integer</CodFpg> <VctPro>DateTime</VctPro> <ProJrs>String</ProJrs> <CodMpt>String</CodMpt> <DatPpt>DateTime</DatPpt> <VlrAbe>Double</VlrAbe> <CodMoe>String</CodMoe> <CotEmi>Double</CotEmi> <CodFrj>String</CodFrj> <CotFrj>Double</CotFrj> <PerCom>Double</PerCom> <ComRec>Double</ComRec> <VlrBco>Double</VlrBco> <VlrCom>Double</VlrCom> <DatDsc>DateTime</DatDsc> <TolDsc>Integer</TolDsc> <PerDsc>Double</PerDsc> <VlrDsc>Double</VlrDsc> <AntDsc>String</AntDsc> <PrdDsc>String</PrdDsc> <PerJrs>Double</PerJrs> <TipJrs>String</TipJrs> <JrsDia>Double</JrsDia> <TolJrs>Integer</TolJrs> <DatCjm>DateTime</DatCjm> <PerMul>Double</PerMul> <TolMul>Integer</TolMul> <CheBan>String</CheBan> <CheAge>String</CheAge> <CheCta>String</CheCta> <CheNum>String</CheNum> <CodPor>String</CodPor> <CodCrt>String</CodCrt> <TitBan>String</TitBan> <VlrOrm>Double</VlrOrm> <NumArb>Integer</NumArb> <CodOcr>String</CodOcr> <CodIn1>String</CodIn1> <CodIn2>String</CodIn2> <PorAnt>String</PorAnt> <CrtAnt>String</CrtAnt> <UltPgt>DateTime</UltPgt> <DatNeg>DateTime</DatNeg> <JrsNeg>Double</JrsNeg> <MulNeg>Double</MulNeg> <DscNeg>Double</DscNeg> <OutNeg>Double</OutNeg> <UsuNeg>Double</UsuNeg> <CpgNeg>String</CpgNeg> <TaxNeg>Double</TaxNeg> <CotNeg>Double</CotNeg> <VlrDca>Double</VlrDca> <VlrDcb>Double</VlrDcb> <VlrOud>Double</VlrOud> <NotDeb>Integer</NotDeb> <NumPrj>Integer</NumPrj> <CodFpj>Integer</CodFpj> <CtaFin>Integer</CtaFin> <CtaRed>Integer</CtaRed> <CodCcu>String</CodCcu> <QtdDup>Integer</QtdDup> <QtdBlo>Integer</QtdBlo> <DatUcm>DateTime</DatUcm> <CotUcm>Double</CotUcm> <FilNfv>Integer</FilNfv> <CodSnf>String</CodSnf> <NumNfv>Integer</NumNfv> <FilCtr>Integer</FilCtr> <NumCtr>Integer</NumCtr> <SeqImo>Integer</SeqImo> <FilNff>Integer</FilNff> <NumNff>Integer</NumNff> <FilPed>Integer</FilPed> <NumPed>Integer</NumPed> <FilNfc>Integer</FilNfc> <ForNfc>Integer</ForNfc> <NumNfc>Integer</NumNfc> <SnfNfc>String</SnfNfc> <FilNdb>Integer</FilNdb> <NumNdb>String</NumNdb> <TptNdb>String</TptNdb> <TipEfe>String</TipEfe> <TnsPre>String</TnsPre> <DatPre>DateTime</DatPre> <VlrPre>Double</VlrPre> <CtrFre>Integer</CtrFre> <CtrNre>Integer</CtrNre> <PedFre>Integer</PedFre> <PedNre>Integer</PedNre> <CodBar>String</CodBar> <UsuSit>Double</UsuSit> <NumEco>Integer</NumEco> <NumAce>String</NumAce> <FilCcr>Integer</FilCcr> <NumCcr>Integer</NumCcr> <SitPef>Integer</SitPef> <UsuGer>Double</UsuGer> <DatGer>DateTime</DatGer> <HorGer>Integer</HorGer> <CatTef>String</CatTef> <NsuTef>String</NsuTef> <NumPvc>Integer</NumPvc> <NumRvc>Integer</NumRvc> <ParCar>Integer</ParCar> <RotSap>Integer</RotSap> <NumDfs>Double</NumDfs> <CodEqu>Integer</CodEqu> <NumCfi>Integer</NumCfi> <CroEcf>Integer</CroEcf> <CatExt>String</CatExt> <CodOpe>Integer</CodOpe> <CarCov>String</CarCov> <CarPre>String</CarPre> <CodCnv>Integer</CodCnv> <EmpCto>Integer</EmpCto> <CodPco>Integer</CodPco> <FilCto>Integer</FilCto> <CptPco>DateTime</CptPco> <LocTit>String</LocTit> <IndAdc>String</IndAdc> <DscPon>Double</DscPon> <LibCcl>Integer</LibCcl> <JurVen>String</JurVen> <VlrInt>Double</VlrInt> <SeqCob>Integer</SeqCob> <FilPfi>Integer</FilPfi> <NumPfi>String</NumPfi> <CodFin>Integer</CodFin> <FilAgr>Integer</FilAgr> <DatAgr>DateTime</DatAgr> <ChvAgr>Double</ChvAgr> <ReaTcr>DateTime</ReaTcr> <IndTcf>String</IndTcf> <NumMal>String</NumMal> <CamposUsuario> <Campo>String</Campo> <Valor>String</Valor> </CamposUsuario> </ContaReceber> <MensagemRetorno>String</MensagemRetorno> <TipoRetorno>Integer</TipoRetorno> <NumeroLote>Integer</NumeroLote> <erroExecucao>String</erroExecucao> </result> </ser:ExportarResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
FinalizaramRegistros | String | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
ContaReceber | Set | Lista de contas a receber |
ContaReceber.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
ContaReceber.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
ContaReceber.NumTit | String | String(015) - Número do título a receber |
ContaReceber.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo de título a receber |
ContaReceber.CodTns | String | String(005) - Código da transação que gerou o título a receber |
ContaReceber.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
ContaReceber.SitTit | String | String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaReceber.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaReceber.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber |
ContaReceber.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber |
ContaReceber.CodCli | Integer | Number(009) - Código do cliente do título a receber |
ContaReceber.CodSac | Double | Number(014) - Código do sacado |
ContaReceber.CodRep | Integer | Number(009) - Código do representante do título a receber |
ContaReceber.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a receber |
ContaReceber.ObsTcr | String | String(250) - Observação para o título |
ContaReceber.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber |
ContaReceber.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber |
ContaReceber.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
ContaReceber.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações) |
ContaReceber.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
ContaReceber.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
ContaReceber.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
ContaReceber.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda do título a receber |
ContaReceber.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
ContaReceber.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber |
ContaReceber.CotFrj | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título |
ContaReceber.PerCom | Double | Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber |
ContaReceber.ComRec | Double | Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber |
ContaReceber.VlrBco | Double | Number(015,2) - Valor base da comissão do título |
ContaReceber.VlrCom | Double | Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber |
ContaReceber.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título |
ContaReceber.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
ContaReceber.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título |
ContaReceber.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber |
ContaReceber.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.PrdDsc | String | String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ] |
ContaReceber.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber |
ContaReceber.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
ContaReceber.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber |
ContaReceber.TolJrs | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber |
ContaReceber.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber |
ContaReceber.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber |
ContaReceber.TolMul | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber |
ContaReceber.CheBan | String | String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque |
ContaReceber.CheAge | String | String(007) - Número da agência do banco do cheque |
ContaReceber.CheCta | String | String(014) - Número da conta no banco do cheque |
ContaReceber.CheNum | String | String(010) - Número do cheque no banco |
ContaReceber.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título |
ContaReceber.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a receber |
ContaReceber.TitBan | String | String(020) - Número do título no banco (nosso número) |
ContaReceber.VlrOrm | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco |
ContaReceber.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
ContaReceber.CodOcr | String | String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco |
ContaReceber.CodIn1 | String | String(003) - Código da primeira instrução bancária |
ContaReceber.CodIn2 | String | String(003) - Código da segunda instrução bancária |
ContaReceber.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
ContaReceber.CrtAnt | String | String(002) - Código da carteira anterior |
ContaReceber.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber |
ContaReceber.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
ContaReceber.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
ContaReceber.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
ContaReceber.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
ContaReceber.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
ContaReceber.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
ContaReceber.CpgNeg | String | String(006) - Código da condição de pagamento negociada |
ContaReceber.TaxNeg | Double | Number(013,10) - Taxa negociada |
ContaReceber.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
ContaReceber.VlrDca | Double | Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais |
ContaReceber.VlrDcb | Double | Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança |
ContaReceber.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas |
ContaReceber.NotDeb | Integer | Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ] |
ContaReceber.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
ContaReceber.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
ContaReceber.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
ContaReceber.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
ContaReceber.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
ContaReceber.QtdDup | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas |
ContaReceber.QtdBlo | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos |
ContaReceber.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada |
ContaReceber.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação |
ContaReceber.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
ContaReceber.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título |
ContaReceber.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal origem do título |
ContaReceber.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de venda |
ContaReceber.NumCtr | Integer | Number(009) - Número do Contrato que originou o título |
ContaReceber.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título |
ContaReceber.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
ContaReceber.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
ContaReceber.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido origem do título |
ContaReceber.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido origem do título |
ContaReceber.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
ContaReceber.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
ContaReceber.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título |
ContaReceber.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
ContaReceber.FilNdb | Integer | Number(005) - Código da filial da nota de débito |
ContaReceber.NumNdb | String | String(015) - Número do título a receber da nota de débito |
ContaReceber.TptNdb | String | String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito |
ContaReceber.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
ContaReceber.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a receber |
ContaReceber.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
ContaReceber.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação |
ContaReceber.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.CtrNre | Integer | Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.PedFre | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.PedNre | Integer | Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.CodBar | String | String(050) - Código de barras do título |
ContaReceber.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
ContaReceber.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
ContaReceber.NumAce | String | String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural |
ContaReceber.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaReceber.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaReceber.SitPef | Integer | Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ] |
ContaReceber.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
ContaReceber.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
ContaReceber.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
ContaReceber.CatTef | String | String(100) - Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef) |
ContaReceber.NsuTef | String | String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora) |
ContaReceber.NumPvc | Integer | Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora |
ContaReceber.NumRvc | Integer | Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora |
ContaReceber.ParCar | Integer | Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda |
ContaReceber.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
ContaReceber.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
ContaReceber.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
ContaReceber.NumCfi | Integer | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
ContaReceber.CroEcf | Integer | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
ContaReceber.CatExt | String | String(100) - Código de autorização externo |
ContaReceber.CodOpe | Integer | Number(004) - Código da operadora |
ContaReceber.CarCov | String | String(100) - Número do cartão convênio |
ContaReceber.CarPre | String | String(020) - Código do Cartão Presente |
ContaReceber.CodCnv | Integer | Number(004) - Código do convênio |
ContaReceber.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
ContaReceber.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
ContaReceber.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
ContaReceber.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
ContaReceber.LocTit | String | String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja |
ContaReceber.IndAdc | String | String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.DscPon | Double | Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados |
ContaReceber.LibCcl | Integer | Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ] |
ContaReceber.JurVen | String | String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
ContaReceber.SeqCob | Integer | Number(005) - Sequência de endereços de cobrança |
ContaReceber.FilPfi | Integer | Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título |
ContaReceber.NumPfi | String | String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título |
ContaReceber.CodFin | Integer | Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título |
ContaReceber.FilAgr | Integer | Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.DatAgr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.ChvAgr | Double | Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.ReaTcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
ContaReceber.IndTcf | String | String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.NumMal | String | String(030) - Número do Malote |
CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
NumeroLote | Integer | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ConsultarGeral> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <CodEmp>Integer</CodEmp> <NumTit> <NumTit>String</NumTit> </NumTit> <CodFil>Integer</CodFil> <CodTpt> <CodTpt>String</CodTpt> </CodTpt> <IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema> <CodCli> <CodCli>Integer</CodCli> </CodCli> <IndicePagina>Integer</IndicePagina> <NumNff> <NumNff>Integer</NumNff> </NumNff> <LimitePagina>Integer</LimitePagina> <FilNff> <FilNff>Integer</FilNff> </FilNff> </parameters> </ser:ConsultarGeral> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
NumTit | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
NumTit.NumTit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a receber |
CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
CodTpt | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
CodTpt.CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber |
IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
CodCli | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
CodCli.CodCli | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente do título a receber |
IndicePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
NumNff | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
NumNff.NumNff | Integer | (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
LimitePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
FilNff | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
FilNff.FilNff | Integer | (Opcional) - Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ConsultarGeralResponse> <result> <Erros> <MensagemErro>String</MensagemErro> </Erros> <TipoRetorno>Integer</TipoRetorno> <ContaReceber> <CodEmp>Integer</CodEmp> <CodFil>Integer</CodFil> <NumTit>String</NumTit> <CodTpt>String</CodTpt> <CodTns>String</CodTns> <CodNtg>Integer</CodNtg> <SitTit>String</SitTit> <SitAnt>String</SitAnt> <DatEmi>DateTime</DatEmi> <DatEnt>DateTime</DatEnt> <CodCli>Integer</CodCli> <CodSac>Double</CodSac> <CodRep>Integer</CodRep> <CodCrp>String</CodCrp> <ObsTcr>String</ObsTcr> <VctOri>DateTime</VctOri> <VlrOri>Double</VlrOri> <CodFpg>Integer</CodFpg> <VctPro>DateTime</VctPro> <ProJrs>String</ProJrs> <CodMpt>String</CodMpt> <DatPpt>DateTime</DatPpt> <VlrAbe>Double</VlrAbe> <CodMoe>String</CodMoe> <CotEmi>Double</CotEmi> <CodFrj>String</CodFrj> <CotFrj>Double</CotFrj> <PerCom>Double</PerCom> <ComRec>Double</ComRec> <VlrBco>Double</VlrBco> <VlrCom>Double</VlrCom> <DatDsc>DateTime</DatDsc> <TolDsc>Integer</TolDsc> <PerDsc>Double</PerDsc> <VlrDsc>Double</VlrDsc> <AntDsc>String</AntDsc> <PrdDsc>String</PrdDsc> <PerJrs>Double</PerJrs> <TipJrs>String</TipJrs> <JrsDia>Double</JrsDia> <TolJrs>Integer</TolJrs> <DatCjm>DateTime</DatCjm> <PerMul>Double</PerMul> <TolMul>Integer</TolMul> <CheBan>String</CheBan> <CheAge>String</CheAge> <CheCta>String</CheCta> <CheNum>String</CheNum> <CodPor>String</CodPor> <CodCrt>String</CodCrt> <TitBan>String</TitBan> <VlrOrm>Double</VlrOrm> <NumArb>Integer</NumArb> <CodOcr>String</CodOcr> <CodIn1>String</CodIn1> <CodIn2>String</CodIn2> <PorAnt>String</PorAnt> <CrtAnt>String</CrtAnt> <UltPgt>DateTime</UltPgt> <DatNeg>DateTime</DatNeg> <JrsNeg>Double</JrsNeg> <MulNeg>Double</MulNeg> <DscNeg>Double</DscNeg> <OutNeg>Double</OutNeg> <UsuNeg>Double</UsuNeg> <CpgNeg>String</CpgNeg> <TaxNeg>Double</TaxNeg> <CotNeg>Double</CotNeg> <VlrDca>Double</VlrDca> <VlrDcb>Double</VlrDcb> <VlrOud>Double</VlrOud> <NotDeb>Integer</NotDeb> <NumPrj>Integer</NumPrj> <CodFpj>Integer</CodFpj> <CtaFin>Integer</CtaFin> <CtaRed>Integer</CtaRed> <CodCcu>String</CodCcu> <QtdDup>Integer</QtdDup> <QtdBlo>Integer</QtdBlo> <DatUcm>DateTime</DatUcm> <CotUcm>Double</CotUcm> <FilNfv>Integer</FilNfv> <CodSnf>String</CodSnf> <NumNfv>Integer</NumNfv> <FilCtr>Integer</FilCtr> <NumCtr>Integer</NumCtr> <SeqImo>Integer</SeqImo> <FilNff>Integer</FilNff> <NumNff>Integer</NumNff> <FilPed>Integer</FilPed> <NumPed>Integer</NumPed> <FilNfc>Integer</FilNfc> <ForNfc>Integer</ForNfc> <NumNfc>Integer</NumNfc> <SnfNfc>String</SnfNfc> <FilNdb>Integer</FilNdb> <NumNdb>String</NumNdb> <TptNdb>String</TptNdb> <TipEfe>String</TipEfe> <TnsPre>String</TnsPre> <DatPre>DateTime</DatPre> <VlrPre>Double</VlrPre> <CtrFre>Integer</CtrFre> <CtrNre>Integer</CtrNre> <PedFre>Integer</PedFre> <PedNre>Integer</PedNre> <CodBar>String</CodBar> <UsuSit>Double</UsuSit> <NumEco>Integer</NumEco> <NumAce>String</NumAce> <FilCcr>Integer</FilCcr> <NumCcr>Integer</NumCcr> <SitPef>Integer</SitPef> <UsuGer>Double</UsuGer> <DatGer>DateTime</DatGer> <HorGer>Integer</HorGer> <CatTef>String</CatTef> <NsuTef>String</NsuTef> <NumPvc>Integer</NumPvc> <NumRvc>Integer</NumRvc> <ParCar>Integer</ParCar> <RotSap>Integer</RotSap> <NumDfs>Double</NumDfs> <CodEqu>Integer</CodEqu> <NumCfi>Integer</NumCfi> <CroEcf>Integer</CroEcf> <CatExt>String</CatExt> <CodOpe>Integer</CodOpe> <CarCov>String</CarCov> <CarPre>String</CarPre> <CodCnv>Integer</CodCnv> <EmpCto>Integer</EmpCto> <CodPco>Integer</CodPco> <FilCto>Integer</FilCto> <CptPco>DateTime</CptPco> <LocTit>String</LocTit> <IndAdc>String</IndAdc> <DscPon>Double</DscPon> <LibCcl>Integer</LibCcl> <JurVen>String</JurVen> <VlrInt>Double</VlrInt> <SeqCob>Integer</SeqCob> <FilPfi>Integer</FilPfi> <NumPfi>String</NumPfi> <CodFin>Integer</CodFin> <FilAgr>Integer</FilAgr> <DatAgr>DateTime</DatAgr> <ChvAgr>Double</ChvAgr> <ReaTcr>DateTime</ReaTcr> <IndTcf>String</IndTcf> <NumMal>String</NumMal> <CamposUsuario> <Campo>String</Campo> <Valor>String</Valor> </CamposUsuario> </ContaReceber> <MensagemRetorno>String</MensagemRetorno> <erroExecucao>String</erroExecucao> </result> </ser:ConsultarGeralResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
ContaReceber | Set | Lista de contas a receber |
ContaReceber.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
ContaReceber.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
ContaReceber.NumTit | String | String(015) - Número do título a receber |
ContaReceber.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo de título a receber |
ContaReceber.CodTns | String | String(005) - Código da transação que gerou o título a receber |
ContaReceber.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
ContaReceber.SitTit | String | String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaReceber.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaReceber.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber |
ContaReceber.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber |
ContaReceber.CodCli | Integer | Number(009) - Código do cliente do título a receber |
ContaReceber.CodSac | Double | Number(014) - Código do sacado |
ContaReceber.CodRep | Integer | Number(009) - Código do representante do título a receber |
ContaReceber.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a receber |
ContaReceber.ObsTcr | String | String(250) - Observação para o título |
ContaReceber.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber |
ContaReceber.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber |
ContaReceber.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
ContaReceber.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações) |
ContaReceber.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
ContaReceber.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
ContaReceber.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
ContaReceber.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda do título a receber |
ContaReceber.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
ContaReceber.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber |
ContaReceber.CotFrj | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título |
ContaReceber.PerCom | Double | Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber |
ContaReceber.ComRec | Double | Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber |
ContaReceber.VlrBco | Double | Number(015,2) - Valor base da comissão do título |
ContaReceber.VlrCom | Double | Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber |
ContaReceber.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título |
ContaReceber.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
ContaReceber.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título |
ContaReceber.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber |
ContaReceber.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.PrdDsc | String | String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ] |
ContaReceber.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber |
ContaReceber.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
ContaReceber.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber |
ContaReceber.TolJrs | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber |
ContaReceber.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber |
ContaReceber.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber |
ContaReceber.TolMul | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber |
ContaReceber.CheBan | String | String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque |
ContaReceber.CheAge | String | String(007) - Número da agência do banco do cheque |
ContaReceber.CheCta | String | String(014) - Número da conta no banco do cheque |
ContaReceber.CheNum | String | String(010) - Número do cheque no banco |
ContaReceber.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título |
ContaReceber.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a receber |
ContaReceber.TitBan | String | String(020) - Número do título no banco (nosso número) |
ContaReceber.VlrOrm | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco |
ContaReceber.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
ContaReceber.CodOcr | String | String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco |
ContaReceber.CodIn1 | String | String(003) - Código da primeira instrução bancária |
ContaReceber.CodIn2 | String | String(003) - Código da segunda instrução bancária |
ContaReceber.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
ContaReceber.CrtAnt | String | String(002) - Código da carteira anterior |
ContaReceber.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber |
ContaReceber.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
ContaReceber.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
ContaReceber.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
ContaReceber.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
ContaReceber.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
ContaReceber.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
ContaReceber.CpgNeg | String | String(006) - Código da condição de pagamento negociada |
ContaReceber.TaxNeg | Double | Number(013,10) - Taxa negociada |
ContaReceber.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
ContaReceber.VlrDca | Double | Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais |
ContaReceber.VlrDcb | Double | Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança |
ContaReceber.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas |
ContaReceber.NotDeb | Integer | Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ] |
ContaReceber.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
ContaReceber.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
ContaReceber.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
ContaReceber.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
ContaReceber.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
ContaReceber.QtdDup | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas |
ContaReceber.QtdBlo | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos |
ContaReceber.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada |
ContaReceber.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação |
ContaReceber.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
ContaReceber.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título |
ContaReceber.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal origem do título |
ContaReceber.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de venda |
ContaReceber.NumCtr | Integer | Number(009) - Número do Contrato que originou o título |
ContaReceber.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título |
ContaReceber.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
ContaReceber.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
ContaReceber.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido origem do título |
ContaReceber.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido origem do título |
ContaReceber.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
ContaReceber.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
ContaReceber.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título |
ContaReceber.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
ContaReceber.FilNdb | Integer | Number(005) - Código da filial da nota de débito |
ContaReceber.NumNdb | String | String(015) - Número do título a receber da nota de débito |
ContaReceber.TptNdb | String | String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito |
ContaReceber.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
ContaReceber.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a receber |
ContaReceber.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
ContaReceber.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação |
ContaReceber.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.CtrNre | Integer | Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.PedFre | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.PedNre | Integer | Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título |
ContaReceber.CodBar | String | String(050) - Código de barras do título |
ContaReceber.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
ContaReceber.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
ContaReceber.NumAce | String | String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural |
ContaReceber.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaReceber.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaReceber.SitPef | Integer | Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ] |
ContaReceber.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
ContaReceber.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
ContaReceber.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
ContaReceber.CatTef | String | String(100) - Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef) |
ContaReceber.NsuTef | String | String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora) |
ContaReceber.NumPvc | Integer | Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora |
ContaReceber.NumRvc | Integer | Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora |
ContaReceber.ParCar | Integer | Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda |
ContaReceber.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
ContaReceber.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
ContaReceber.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
ContaReceber.NumCfi | Integer | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
ContaReceber.CroEcf | Integer | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
ContaReceber.CatExt | String | String(100) - Código de autorização externo |
ContaReceber.CodOpe | Integer | Number(004) - Código da operadora |
ContaReceber.CarCov | String | String(100) - Número do cartão convênio |
ContaReceber.CarPre | String | String(020) - Código do Cartão Presente |
ContaReceber.CodCnv | Integer | Number(004) - Código do convênio |
ContaReceber.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
ContaReceber.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
ContaReceber.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
ContaReceber.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
ContaReceber.LocTit | String | String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja |
ContaReceber.IndAdc | String | String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.DscPon | Double | Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados |
ContaReceber.LibCcl | Integer | Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ] |
ContaReceber.JurVen | String | String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
ContaReceber.SeqCob | Integer | Number(005) - Sequência de endereços de cobrança |
ContaReceber.FilPfi | Integer | Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título |
ContaReceber.NumPfi | String | String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título |
ContaReceber.CodFin | Integer | Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título |
ContaReceber.FilAgr | Integer | Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.DatAgr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.ChvAgr | Double | Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação |
ContaReceber.ReaTcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
ContaReceber.IndTcf | String | String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaReceber.NumMal | String | String(030) - Número do Malote |
CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |