SID.Cli.GravarDefinicoes - Gravar Definições Do Cliente (Incluir/alterar)
Esta ação aceita campos de usuário.
Aplicação:
Cadastro - Clientes.
Parâmetros obrigatórios:
Nome | Descrição |
---|---|
CodCli | Código do cliente |
CodRep | Código do representante padrão para o cliente |
CodCpg | Código da condição de pagamento padrão para o cliente |
Parâmetros opcionais:
Nome | Descrição |
---|---|
SalDup | Saldo devedor de duplicatas dos clientes |
SalOut | Saldo devedor de outros títulos dos clientes |
SalCre | Saldo dos adiantamentos dos clientes |
DatLim | Data da última atualização do limite de crédito do cliente |
VlrLim | Valor do limite de crédito do cliente |
LimApr | Indicativo se o limite de crédito do cliente está ou não aprovado (Padrão=’N’) |
VlrPfa | Soma das pré-faturas |
DatMac | Data da ocorrência do maior acúmulo de saldo devedor do cliente |
VlrMac | Valor do maior acúmulo de saldo devedor do cliente |
DatUpe | Data do último pedido do cliente |
VlrUpe | Valor do último pedido do cliente |
DatUfa | Data do último faturamento do cliente |
VlrUfa | Valor do último faturamento do cliente |
DatUpg | Data do último pagamento do cliente |
VlrUpg | Valor do último pagamento do cliente |
QtdPgt | Quantidade total de pagamentos efetuados pelo cliente |
DatUpc | Data do último pagamento em cartório do cliente |
VlrUpc | Valor do último pagamento em cartório do cliente |
QtdTpc | Quantidade total de pagamentos em cartório do cliente |
DatMfa | Data da ocorrência da maior fatura do cliente |
VlrMfa | Valor da maior fatura do cliente |
DatAtr | Data da ocorrência do maior atraso do cliente |
VlrAtr | Valor de pagamento do maior atraso do cliente |
MaiAtr | Quantidade de dias do maior atraso do cliente |
MedAtr | Quantidade de dias de média de atraso do cliente |
AcePar | Indicativo se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos (Padrão=’S’) |
QtdMfp | Quantidade máxima de faturas por pedido aceito pelo cliente |
PerDs1 | Percentual de desconto - 1 para o cliente |
PerDs2 | Percentual de desconto - 2 para o cliente |
PerCom | Percentual de comissão nas vendas para o cliente (+ ou -) |
CodCrp | Código de grupo do contas a receber |
CodRve | Código da região de venda do cliente |
CodTpr | Código da tabela de preço padrão para o cliente |
CodFpg | Código da forma de pagamento |
CodTra | Código da transportadora padrão para o cliente |
CodRed | Código da transportadora de redespacho padrão para o cliente |
RecJmm | Percentual de juros de mora mês para o contas a receber |
RecTjr | Tipo de juros para contas a receber (Padrão=’S’) |
RecDtj | Dias de tolerância para cálculo de juros de mora |
RecMul | Percentual de multa para atraso contas a receber |
RecDtm | Dias de tolerância para multa do contas a receber |
PerDsc | Percentual padrão de desconto para os títulos gerados |
TolDsc | Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto |
PorSi1 | Código do primeiro portador aceito pelo cliente |
PorSi2 | Código do segundo portador aceito pelo cliente |
CodCrt | Código da carteira padrão para o cliente |
PorNa1 | Código do primeiro portador não aceito pelo cliente |
PorNa2 | Código do segundo portador não aceito pelo cliente |
CodIn1 | Código da primeira instrução bancária |
CodIn2 | Código da segunda instrução bancária |
CodBan | Código do banco onde o cliente mantém conta corrente |
CodAge | Código da agência bancária onde o cliente mantém conta corrente |
CcbCli | Número da conta corrente bancária do cliente |
CtaRed | Conta contábil reduzida - 1 |
CtaRcr | Conta contábil reduzida - 2 |
CtaFdv | Conta contábil reduzida - 3 |
CtaFcr | Conta contábil reduzida – 4 |
CriEdv | Critério para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U) |
FveTns | Hierarquia de forma de venda – transação |
FveFpg | Hierarquia de forma de venda – forma de pagamento |
FveCpg | Hierarquia de forma de venda – condição de pagamento |
CifFob | Indicativo se o frete para o cliente é CIF (C) ou FOB (F) |
Retorno:
"OK".
Identificadores de regras
Módulo | Código |
---|---|
GER | 085HCLAO01 |