No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

Leiaute - SCANC

Registro 40 - Notas Fiscais
Descrição Conteúdo Tamanho Formato Origem
01 Tipo de registro 40 02 N Fixo 40
02 Mês/Ano Apuração Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) 06 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03 CNPJ CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 N E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 X E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05 UF Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 02 X E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06 Data de emissão / recebimento Data de emissão na saída ou recebimento na entrada 08 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07 Modelo Código do modelo da nota fiscal 02 N E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08 Série Série da Nota Fiscal 03 X
  • Nota de Entrada: E660NFC.CODSEL
  • Nota de Saída: E020SNF.CODSEL
09 Número Número da Nota Fiscal 09 N E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 04 N E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11 Tipo Frete Por conta do: 1 - Remetente ou o 2 – Destinatário 01 N Caso E660NFC.CIFFOB/E660NFV.CIFFOB = C, escreve 1; senão 2
12 CNPJ / CPF Transportador CNPJ/CPF Transportador 14 N E073TRA.CGCCPF
13 UF Transportador Sigla da Unidade da Federação 02 X E073TRA.SIGUFS
14 Primeira Placa Placa do Veiculo 07 X
  • Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI
  • Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15 Segunda Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X
  • Nota Entrada: Fixo ' '
  • Nota Saída: E073TRA.PLAVEI
16 Terceira Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X Fixo ' '
17 Código do Produto Código do Produto do Informante 05 X E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
19 Valor Total do Produto Valor do Produto (com 2 decimais) 13 N E660INC.VLRCTB/E660INV.VLRCTB
20 Quantidade de Gasolina "A" ou Diesel Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT * E700CTM.QtdUti (caso tenha E700CTM.QtdUti e E075PRO.CodFif = 62006 ou 62448 e E075PRO.TipPro = P ou M); senão escreve E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
21 Valores da BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF 0 - Informações complementares; 1 - Quadro Cálculo do Imposto; 2- Apurado pelo informante 01 N
  1. Caso E095FOR/E085CLI >> E026RAM.CODRAM = Ramo Atividade informado na tela
  2. Caso E095FOR/E085CLI >> E026RAM.CODRAM <> Ramo Atividade informado na tela
22 Valor Base de Cálculo Valor Base de Cálculo do ICMS ST (com 2 decimais) 13 N
  • Nota de Entrada: (E660NFC.VLRBSI, caso tenha valor, senão E660NFC.VLRBSD) * ((E660INC.VLRCTB * 100) / E660INC.VLRCTB)
  • Nota de Saída, apenas no primeiro item: (E660NFV.VLRBSI, caso tenha valor, senão E660NFV.VLRBSD) * ((E660INV.VLRCTB * 100) / E660INV.VLRCTB)
23 Valor total do ICMS Valor do ICMS Próprio mais o ICMS ST (com 2 decimais) 13 N
  • Nota de Entrada: (E660INC.VLRBIC * E660NFC.PERICM / 100)
  • Nota de Saída, apenas no primeiro item: ((E660INV.VLRBIC * E660NFV.PERICM / 100) + (E660NFV.VLRSIC, caso tenha valor; senão E660NFV.VLRISD)
24 UF Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 02 X E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio

 

Registro 45 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - Nota Fiscal Óleo Diesel e Biodiesel - Nota Fiscal Gasolina e Etanol Anidro
Descrição Conteúdo Tamanho Formato Origem
01 Tipo de registro 45 02 N Fixo 45
02 Mês/Ano Apuração Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) 06 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03 CNPJ CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 N E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 X E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05 UF Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 02 X E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06 Data de emissão/ recebimento Data de emissão na saída ou recebimento na entrada 08 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07 Modelo Código do modelo da nota fiscal 02 N E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08 Série Série da Nota Fiscal 03 X
  • Nota de Entrada: E660NFC.CODSEL
  • Nota de Saída: E020SNF.CODSEL
09 Número Número da Nota Fiscal 09 N E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 04 N E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11 Tipo Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte
01 N
  • 0: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T)
  • 1: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T)
  • 2: E660NFC/E660NFV.CifFob = T e E073VEI.ProVei = ' '
  • 3: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = P
  • 4: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = P
  • 9: E660NFC/E660NFV.CifFob = X e E073VEI.ProVei = ' '
12 CNPJ / CPF Transportador CNPJ / CPF Transportador 14 N E073TRA.CGCCPF
13 UF Transportador Sigla da Unidade da Federação 02 X E073TRA.SIGUFS
14 Primeira Placa Placa do Veiculo 07 X
  • Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI
  • Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15 Segunda Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X
  • Nota de Entrada: Fixo ' '
  • Nota de Saída: E073TRA.PLAVEI
16 Terceira Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X Fixo ' '
17 Código do Produto Código do Produto do Informante 17 X E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N Caso E660NFC\E660NFV.QTMBIC > 0, escreve E660NFC\E660NFV.QTMBIC; senão caso E660NFC\E660NFV.QTMBID > 0, escreve E660NFC\E660NFV.QTMBID; senão escreve E660NFC\E660NFV.QTDENT
19 Quantidade de Óleo Diesel A Informar a Quantidade de Óleo Diesel A (com 3 decimais) – se produto puro, repetir a quantidade do campo 18; se produto misturado, informar a quantidade na mistura 13 N
  • Caso E075PRO.ProMis = '', o produto é puro, então vai ser escrita a mesma quantidade que do campo 18
  • Caso E075PRO.ProMis <> '', o produto é misturado, então vai ser escrita a quantidade do Diesel A
20 Quantidade de Biodiesel (B100) Informar a Quantidade de Biodiesel (B100) (com 3 decimais) – se produto puro, repetir a quantidade do campo 18; se produto misturado, informar a quantidade na mistura. 13 N Mesma regra descrita no campo 19, mas considerando o Biodiesel (B100)
21 Alíquota Ad Rem Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais). 08 N E660INC/E660INV.ALIIMO
22 Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais) 13 N Campo 19 * campo 21
23 Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais) 13 N Campo 20 * campo 21
24 Informação do ICMS na Nota Fiscal 0 - ICMS cobrado em operação anterior
1 - ICMS cobrado na operação
01 N
  • 0: Caso E660INC/E660INV.VmoIcd > 0
  • 1: Caso E660INC/E660INV.VmoIcd = 0
25 UF de Consumo Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 02 X E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio
26 Origem do Produto 0 - Nacional
1 – Importado
01 N
  • 0: E075PCB.IndImp = N
  • 1: E075PCB.IndImp = S
27 UF de Origem do Produto Informar a sigla da UF de origem do produto conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto. 02 X E075PCB.CodUfo
28 Percentual da UF de Origem Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto conforme Nota Fiscal (com 2 decimais) 06 N E075PCB.Per

Os campos 26, 27 e 28 serão repetidos sequencialmente para cada ocorrência, no final do registro. Serão incluídos tantos conjuntos de campos 26, 27 e 28 quantas forem as Origens do Produto (Nacional ou Importada) e UFs de Origem. Confira um exemplo:


 

Registro 47 - Notas Fiscais com produtos de Tributação monofásica - GLP/GLGN
Descrição Conteúdo Tamanho Formato Origem
01 Tipo de registro 47 02 N Fixo 47
02 Mês/Ano Apuração Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) 06 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03 CNPJ CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 N E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 14 X E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05 UF Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas 02 X E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06 Data de emissão / recebimento Data de emissão na saída ou recebimento na entrada 08 N E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07 Modelo Código do modelo da nota fiscal 02 N E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08 Série Série da Nota Fiscal 03 X
  • Nota Entrada: E660NFC.CODSEL
  • Nota Saída: E020SNF.CODSEL
09 Número Número da Nota Fiscal 09 N E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 04 N E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11 Tipo Frete 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
9 - Sem Ocorrência de Transporte
01 N
  • 0: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T)
  • 1: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T)
  • 2: E660NFC/E660NFV.CifFob = T e E073VEI.ProVei = ' '
  • 3: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = P
  • 4: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = P
  • 9: E660NFC/E660NFV.CifFob = X e E073VEI.ProVei = ' '
12 CNPJ / CPF Transportador CNPJ/CPF Transportador 14 N E073TRA.CGCCPF
13 UF Transportador Sigla da Unidade da Federação 02 X E073TRA.SIGUFS
14 Primeira Placa Placa do Veiculo 07 X
  • Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI
  • Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15 Segunda Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X
  • Nota de Entrada: Fixo ' '
  • Nota de Saída: E073TRA.PLAVEI
16 Terceira Placa Placa do Veiculo, se existir 07 X Fixo ' '
17 Código do Produto Código do Produto do Informante 05 X E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18 Quantidade Total (KG) Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) 13 N E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
19 Proporção GLP (%) Informar o Percentual de GLP na mistura (com 4 decimais) 08 N E075PRO.PERGLP
20 Proporção GLGNn (%) Informar o Percentual de GLGNn na mistura (com 4 decimais) 08 N E075PRO.PERGAS
21 Proporção GLGNi (%) Informar o Percentual de GLGNi na mistura (com 4 decimais) 08 N E075PRO.PERGNI
22 Alíquota Ad Rem Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais) 08 N E660INC/E660INV.ALIIMO
23 Valor do ICMS sobre o GLP Informar o valor do ICMS sobre o GLP (com 2 decimais) 13 N A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 19) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
24 Valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) Informar o valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais) 13 N A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 20) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
25 Valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) Informar o valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) (com 2 decimais) 13 N A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 21) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
26 Informação do ICMS na Nota Fiscal 0 - ICMS cobrado em operação anterior
1 - ICMS cobrado na operação
01 N
  • 0: caso E660INC/E660INV.VmoIcd > 0
  • 1: caso E660INC/E660INV.VmoIcd = 0
27 UF de Consumo Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 02 X

E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio

28 Origem do Produto 0 - Nacional
1 – Importado
01 N
  • 0: E075PCB.IndImp = 'N'
  • 1: E075PCB.IndImp = 'S'
29 UF de Origem do Produto Informar a sigla da UF de origem do produto conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto. 02 X E075PCB.CodUfo
30 Percentual da UF de Origem Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto conforme Nota Fiscal (com 2 decimais) 06 N E075PCB.PerOri

Os campos 28, 29 e 30 serão repetidos sequencialmente para cada ocorrência, no final do registro. Serão incluídos tantos conjuntos de campos 28, 29 e 30 quantas forem as Origens do Produto (Nacional ou Importada) e UFs de Origem. Confira um exemplo:


 

Registro Tipo 60 – Estoque
Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Formato Documentação
01 Tipo de registro 60 02 N “60”
02 Código do Produto Código do Produto SEF 03 X E075PRO.CODFIE
03 Data do Estoque Data do Estoque (AAAAMMDD) 08 N E210SFE.MESANO
04 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N E210SFE.QTDPRP
05 Valor BC ST Valor BC ST do Estoque 13 N “0.00”
06 Quantidade em estoque proveniente de transferência Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N “0.000”

Este registro gera os movimentos da tabela de inventário de estoque (E210SFE) lançada no período de geração do arquivo. Há um filtro por agrupamento fiscal do cadastro de produto conforme a informação digitada na tela de entrada.


 

Registro Tipo 62 – Estoque por Fornecedor
Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Formato Documentação
01 Tipo de registro 62 02 N “62”
02 Produto Descrição do Produto 03 X E075PRO.CODFIE
03 Data do Estoque Data do Estoque (AAAAMMDD) 08 N E210SFE.MESANO
04 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N Tela de entrada
05 Tipo ICMS 1 Com retenção 0 - Sem Retenção 01 N “0”
06 CNPJ – Fornecedor CNPJ/MF do Fornecedor da Mercadoria 14 N E403FPR >> E075FOR.CGCPF
07 UF – Fornecedor Unidade da Federação do Fornecedor da Mercadoria 02 X E403FPR >> E075FOR.SIGUFS
08 Inscrição Estadual Fornecedor Inscrição Estadual do Fornecedor Mercadoria 14 X E403FPR >> E075FOR.INSEST

Este registro é gerado com base nos produtos listados no registro anterior. Ele traz as informações por meio do botão Carregar, com o código do produto, o código do fornecedor que está localização na ligação com o produto (E403FPR) e a quantidade em estoque do produto por fornecedor.

Também há uma consistência em relação à quantidade total do produto em estoque e a quantidade total do produto por fornecedor em estoque, que vão ter a mesma quantidade.


 

Registro Tipo 70 – Variação do Estoque
Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Formato Documentação
01 Tipo de registro 70 02 N “70”
02 Produto Descrição do Produto 03 X E075PRO.CODFIE
03 Quantidade Quantidade do produto (com 3 decimais) 13 N Tela de entrada
04 Ano/Mês Ano e Mês que ocorreu a variação do estoque (formato MMAAAA) 06 N Tela de entrada
05 Tipo Perda ou Ganho Preencher com P para Perda ou G para Ganho 01 X Tela de entrada

Na grade, clique no botão Carregar. É necessário informar as informações de Perda ou Ganho do produto no período; caso contrário ele não será gerado no registro.


 

Registro Tipo 80 – GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais
Denominação do Campo Conteúdo Tamanho Formato Documentação
01 Tipo de registro 80 02 N “80”
02 CNPJ CNPJ/MF do Informante 14 N E070FIL.NUMCGC
03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual do Informante 14 X E070FIL.INSEST
04 Data da GNRE Data do pagamento do documento de Arrecadação 08 N E661GRI.DATAPI
05 Unidade da Federação do Substituto Sigla da unidade da Federação 02 X E070FIL.SIGUFS
06 Unidade da Federação Favorecida Sigla da unidade da Federação de destino (favorecida) 02 X E051GUI.SIGUFS
07 Banco GNRE Código do Banco onde foi Efetuado o recolhimento 05 N E661GRI.CODBAN
08 Agência GNRE Agência onde foi efetuado o recolhimento 07 X E661GRI.CODAGE
09 Número GNRE Número de autenticação Bancária do documento de Arrecadação 15 X E661GRI.AUTBAN
10 Valor GNRE Valor recolhido (com 2 decimais) 13 N E661GRI.VLRPRI
11 Data Vencimento Data do vencimento do ICMS substituído 08 N E661GRI.DATVCT
12 Mês e ano de Referência Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA 06 N E661GRI.MESANO

Neste registro são filtradas as guias de recolhimento que serão geradas no arquivo. Se estiver em branco, gera todas as guias de recolhimento lançadas na tabela E661GRI.

Registro Tipo 20 – Fornecedores e Clientes
Descrição Conteúdo Tamanho Formato Origem
01 Tipo de registro 20 02 N Fixo 20
02 CNPJ CNPJ 14 N E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
03 Inscrição Estadual Inscrição Estadual 14 X E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
04 Inscrição Estadual I -ST Inscrição Estadual -ST se Fornecedor) 14 X Fixo
06 Endereço Tipo e nome do logradouro, número e complemento do endereço do estabelecimento 60 X E095FOR.ENDFOR/E085CLI.ENDCLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ENDORM/E085ENT.ENDENT
07 Bairro Nome do bairro do endereço do estabelecimento 30 X E095FOR.BAIFOR/E085CLI.BAICLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.BAIORM/E085ENT.BAIENT
08 Município Nome do município do endereço 35 X E095FOR.CIDFOR/E085CLI.CIDCLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CIDORM/E085ENT.CIDENT
09 UF Sigla da Unidade da Federação do endereço 02 X E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
10 CEP Nº do CEP do endereço 08 X E095FOR.CEPFOR/E085CLI.CEPCLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CEPORM/E085ENT.CEPENT
11 Correio Eletrônico E-mail quando se tratar de fornecedor 60 X E095FOR.INTNET/E085CLI.INTNET, caso UsaEntOri = S escreve E095FOR.INTNET/E085ENT.EMAENT
12 Categoria Categoria do Estabelecimento 03 X E095FOR.CATEST/E085CLI.CATEST caso tenha valor, senão E026RAM.ABRRAM

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