Processo automático 52 - Geração de Faturas
Processos
Tipo do Processo: 04 - Rotina
Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 52 - Geração de Faturas
Parâmetros do Processo
Usuário Execução: Informar o usuário
Senha Usuário Execução: Informar a senha do usuário
Rotina Gestão Empresarial | ERP: Especificar 52 - Geração de Faturas
Parâmetros da Rotina
PERIODO_INICIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua data
de emissão inicial.
PERIODO_FINAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua data
de emissão final.
TRANSACAO_FATURA=
Parâmetro obrigatório referente ao código da transação utilizado para a geração
das faturas.
Esta transação deve pertencer ao módulo "VEN" (Vendas - Emissão de Faturas).
SERIE_FATURA=
Parâmetro obrigatório referente ao código da série fiscal utilizada para a
geração das faturas.
Esta série precisa ser de aplicação "M" (Geração Manual CR e CP).
CLIENTE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código
de cliente.
Este parâmetro aceita abrangência, ou seja, poderá ser informado mais de um
cliente. (Exemplo: CLIENTE = 1,2).
MAXIMO_NOTAS=
Parâmetro opcional referente ao número máximo de notas fiscais contidas em uma
única fatura.
Este parâmetro possui valor padrão de 999999. Quando informado, deve ser maior
que 0 (zero).
OPCAO_TITULOS=
Parâmetro opcional referente ao tratamento para títulos das notas fiscais
incluídas nas faturas.
Este parâmetro aceitará os valores:
- "0" (zero): indica que os títulos devem ser excluídos;
- "1": indica que os títulos devem ser baixados por substituição".
O valor padrão será "0 - Excluir Títulos".
TRANSACAO_BAIXA=
Parâmetro obrigatório quando o parâmetro "OPCAO_TITULOS" possuir valor "1".
Indica qual a transação utilizada para efetuar a baixa por substituição dos
títulos.
Esta transação deve pertencer ao módulo "CRB" (Contas Receber - Baixa de
Títulos) (E001Tns.LisMod). Deve aceitar lançamentos manuais (E001Tns.AceMan).
Deve ter o tipo de baixa "PG" (Pagamento) ou "SU" (Substituição) ou "CA"
(Cancelamento). (E001Tns.RecTpb). Deve estar ativa (E001Tns.Sittns);
INTEGRACAO_FINANCEIRO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
integração com o módulo financeiro.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): indica que todas as notas fiscais serão listadas independentemente
da integração com o módulo financeiro;
- "1": indica que apenas as notas fiscais integradas com o módulo financeiro
serão listadas;
- "2": indica que apenas as notas fiscais não integradas com o módulo
financeirto serão listadas;
O valor padrão será "0 - Todos"
AGRUPA_CONDPGTO=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por condição de
pagamento.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
AGRUPA_REPRESENTANTE=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por
representante.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
AGRUPA_GRUPOEMPRESA=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por grupo de
empresas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
EXIBIR_TODAS_NFS_GRUPO=
Parâmetro opcional que indica que todas as notas fiscais do grupo devem ser
listadas. O parâmetro "AGRUPA_GRUPOEMPRESA" deverá possuir valor "1" e o
parâmetro "CLIENTE" deverá ser informado e servirá como base para buscar o
código do grupo de empresas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
ORDENAR_NOME=
Parâmetro opcional que indica que as notas fiscais devem ser listadas em ordem
alfabética dos nomes dos clientes.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
AGRUPA_SACADO=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas pelo código do
sacado. Esta opção será desconsiderada quando o parâmetro
"AGRUPA_GRUPOEMPRESA" estiver com o valor "1".
AGRUPAR_NFS_SEM_SACADO=
Parâmetro opcional que indica que as notas fiscais se sacado devem ser
agrupadas. O parâmetro AGRUPA_SACADO" deverá possuir valor "1".
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
CONSIDERA_PARCELAS_ESP_PEDIDOS=
Parâmetro opcional que indica que as parcelas especiais dos pedidos vinculados a
nota fiscal devem ser consideradas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
CONSIDERA_FORMAPGTO_NFS=
Parâmetro opcional que indica que a forma de pagamento das notas fiscais deve
ser utilizada na fatura desde que todas as notas fiscais tenham a mesma forma de
pagamento.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
SOMENTE_NFS_PORTADOR_EMPRESA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu
portador, ou seja, somente notas fiscais com títulos em portador empresa serão
listadas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;
FILIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo a sua filial.
TRANSACAO_PRODUTO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
transação de produto dos dados gerais.
TRANSACAO_SERVICO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
transação de serviço dos dados gerais.
REPRESENTANTE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu
representante.
CONDICAO_PAGAMENTO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
condição de pagamento.
SERIE_NFS=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
série fiscal.
TIPO_NFS=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu tipo
.
RAMO_ATIVIDADE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o ramo de
atividade do respectivo cliente da nota fiscal.
FORMA_PAGAMENTO
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua
forma de pagamento.
REGIAO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a região
de venda do representante da nota fiscal.
PORTADOR=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código
de portador das parcelas da nota fiscal.
CARTEIRA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código
de carteira das parcelas da nota fiscal.
GRUPO_EMPRESA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o grupo de
empresa dos clientes.
VENCIMENTO_INICIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o
vencimento inicial das parcelas da nota fiscal.
VENCIMENTO_FINAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o
vencimento final das parcelas da nota fiscal.