Web service Com.senior.g5.co.prj.contaspagar
O serviço de Contas a pagar é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_prj_contaspagar?wsdl
Portas
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "84" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:Exportar> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <CodEmp>Integer</CodEmp> <Numtit>String</Numtit> <CodFil>Integer</CodFil> <CodTpt>String</CodTpt> <IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema> <CodFor>String</CodFor> <QuantidadeRegistros>Integer</QuantidadeRegistros> <TipoIntegracao>String</TipoIntegracao> </parameters> </ser:Exportar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
Numtit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
CodFor | String | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
QuantidadeRegistros | Integer | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
TipoIntegracao | String | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ExportarResponse> <result> <Erros> <MensagemErro>String</MensagemErro> </Erros> <FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros> <ContaPagar> <CodEmp>Integer</CodEmp> <CodFil>Integer</CodFil> <NumTit>String</NumTit> <CodTpt>String</CodTpt> <CodFor>Integer</CodFor> <CodCrp>String</CodCrp> <CodTns>String</CodTns> <CodNtg>Integer</CodNtg> <CodTri>String</CodTri> <SitTit>String</SitTit> <SitAnt>String</SitAnt> <DatEmi>DateTime</DatEmi> <DatEnt>DateTime</DatEnt> <ObsTcp>String</ObsTcp> <CodFav>Double</CodFav> <VctOri>DateTime</VctOri> <VlrOri>Double</VlrOri> <CodFpg>Integer</CodFpg> <VctPro>DateTime</VctPro> <ProJrs>String</ProJrs> <CodMpt>String</CodMpt> <DatPpt>DateTime</DatPpt> <VlrAbe>Double</VlrAbe> <CodMoe>String</CodMoe> <CotEmi>Double</CotEmi> <CodFrj>String</CodFrj> <DatDsc>DateTime</DatDsc> <TolDsc>Integer</TolDsc> <PerDsc>Double</PerDsc> <VlrDsc>Double</VlrDsc> <AntDsc>String</AntDsc> <PerJrs>Double</PerJrs> <TipJrs>String</TipJrs> <JrsDia>Double</JrsDia> <TolJrs>Integer</TolJrs> <DatCjm>DateTime</DatCjm> <PerMul>Double</PerMul> <TolMul>Integer</TolMul> <DatNeg>DateTime</DatNeg> <JrsNeg>Double</JrsNeg> <MulNeg>Double</MulNeg> <DscNeg>Double</DscNeg> <OutNeg>Double</OutNeg> <UsuNeg>Double</UsuNeg> <CotNeg>Double</CotNeg> <CorNeg>Double</CorNeg> <CodPor>String</CodPor> <CodCrt>String</CodCrt> <TitBan>String</TitBan> <CodUsu>Double</CodUsu> <DatApr>DateTime</DatApr> <HorApr>Integer</HorApr> <PgtApr>DateTime</PgtApr> <VlrApr>Double</VlrApr> <CotApr>Double</CotApr> <DscApr>Double</DscApr> <OdeApr>Double</OdeApr> <JrsApr>Double</JrsApr> <MulApr>Double</MulApr> <EncApr>Double</EncApr> <CorApr>Double</CorApr> <OacApr>Double</OacApr> <IrfApr>Double</IrfApr> <VcrApr>String</VcrApr> <EmpApr>Integer</EmpApr> <CtaApr>String</CtaApr> <SeqApr>String</SeqApr> <LibApr>DateTime</LibApr> <UltPgt>DateTime</UltPgt> <CodBan>String</CodBan> <CodAge>String</CodAge> <CcbFor>String</CcbFor> <PorAnt>String</PorAnt> <NumPrj>Integer</NumPrj> <CodFpj>Integer</CodFpj> <CtaFin>Integer</CtaFin> <CtaRed>Integer</CtaRed> <CodCcu>String</CodCcu> <DatUcm>DateTime</DatUcm> <CotUcm>Double</CotUcm> <FilNfc>Integer</FilNfc> <ForNfc>Integer</ForNfc> <NumNfc>Integer</NumNfc> <SnfNfc>String</SnfNfc> <FilCtr>Integer</FilCtr> <NumCtr>Integer</NumCtr> <SeqImo>Integer</SeqImo> <SeqCgt>Integer</SeqCgt> <FilNff>Integer</FilNff> <NumNff>Integer</NumNff> <ForNff>Integer</ForNff> <FilNfv>Integer</FilNfv> <SnfNfv>String</SnfNfv> <NumNfv>Integer</NumNfv> <FpgApr>Integer</FpgApr> <FilOcp>Integer</FilOcp> <NumOcp>Integer</NumOcp> <OcpFre>Integer</OcpFre> <OcpNre>Integer</OcpNre> <CtrFre>Integer</CtrFre> <CtrNre>Integer</CtrNre> <CodBar>String</CodBar> <UsuSit>Double</UsuSit> <TipEfe>String</TipEfe> <TnsPre>String</TnsPre> <DatPre>DateTime</DatPre> <VlrPre>Double</VlrPre> <NumArb>Integer</NumArb> <NumEco>Integer</NumEco> <TipImp>Integer</TipImp> <FilImp>Integer</FilImp> <NumImp>String</NumImp> <TptImp>String</TptImp> <ForImp>Integer</ForImp> <SeqImp>Integer</SeqImp> <VlrIns>Double</VlrIns> <PriPgt>Integer</PriPgt> <FilCcr>Integer</FilCcr> <NumCcr>Integer</NumCcr> <TitCar>String</TitCar> <TitPjr>String</TitPjr> <GriFil>Integer</GriFil> <GriImp>String</GriImp> <GriApi>DateTime</GriApi> <GriSeq>Integer</GriSeq> <CodSma>String</CodSma> <NumMan>Integer</NumMan> <CpgSub>String</CpgSub> <GerTep>String</GerTep> <SitDda>String</SitDda> <UsuGer>Double</UsuGer> <DatGer>DateTime</DatGer> <HorGer>Integer</HorGer> <RotSap>Integer</RotSap> <NumPge>String</NumPge> <NumDfs>Double</NumDfs> <AutBan>String</AutBan> <CtrBan>String</CtrBan> <TitJrs>String</TitJrs> <TptJrs>String</TptJrs> <RotNap>Integer</RotNap> <NumApr>Double</NumApr> <SitApr>String</SitApr> <TnsApr>String</TnsApr> <ImpEnt>String</ImpEnt> <CodPca>Integer</CodPca> <CodSol>Integer</CodSol> <VlrRba>Double</VlrRba> <VlrInt>Double</VlrInt> <AprIni>DateTime</AprIni> <ReaTcp>DateTime</ReaTcp> <CamposUsuario> <Campo>String</Campo> <Valor>String</Valor> </CamposUsuario> </ContaPagar> <MensagemRetorno>String</MensagemRetorno> <TipoRetorno>Integer</TipoRetorno> <NumeroLote>Integer</NumeroLote> <erroExecucao>String</erroExecucao> </result> </ser:ExportarResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
FinalizaramRegistros | String | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
ContaPagar | Set | Lista de contas a pagar |
ContaPagar.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
ContaPagar.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
ContaPagar.NumTit | String | String(015) - Número do título a pagar |
ContaPagar.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
ContaPagar.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
ContaPagar.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
ContaPagar.CodTns | String | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
ContaPagar.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
ContaPagar.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
ContaPagar.SitTit | String | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaPagar.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaPagar.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
ContaPagar.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
ContaPagar.ObsTcp | String | String(250) - Observação para o título |
ContaPagar.CodFav | Double | Number(014) - Código do favorecido |
ContaPagar.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
ContaPagar.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
ContaPagar.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
ContaPagar.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
ContaPagar.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
ContaPagar.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
ContaPagar.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
ContaPagar.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
ContaPagar.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
ContaPagar.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
ContaPagar.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
ContaPagar.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
ContaPagar.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
ContaPagar.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
ContaPagar.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
ContaPagar.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
ContaPagar.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
ContaPagar.TolJrs | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
ContaPagar.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
ContaPagar.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
ContaPagar.TolMul | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
ContaPagar.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
ContaPagar.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
ContaPagar.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
ContaPagar.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
ContaPagar.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
ContaPagar.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
ContaPagar.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
ContaPagar.CorNeg | Double | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
ContaPagar.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título a pagar |
ContaPagar.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
ContaPagar.TitBan | String | String(020) - Número do título a pagar no banco |
ContaPagar.CodUsu | Double | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
ContaPagar.DatApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
ContaPagar.HorApr | Integer | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
ContaPagar.PgtApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
ContaPagar.VlrApr | Double | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
ContaPagar.CotApr | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
ContaPagar.DscApr | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
ContaPagar.OdeApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
ContaPagar.JrsApr | Double | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
ContaPagar.MulApr | Double | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
ContaPagar.EncApr | Double | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
ContaPagar.CorApr | Double | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
ContaPagar.OacApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
ContaPagar.IrfApr | Double | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
ContaPagar.VcrApr | String | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.EmpApr | Integer | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
ContaPagar.CtaApr | String | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
ContaPagar.SeqApr | String | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
ContaPagar.LibApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
ContaPagar.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
ContaPagar.CodBan | String | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
ContaPagar.CodAge | String | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
ContaPagar.CcbFor | String | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
ContaPagar.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
ContaPagar.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
ContaPagar.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
ContaPagar.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
ContaPagar.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
ContaPagar.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
ContaPagar.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
ContaPagar.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
ContaPagar.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
ContaPagar.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
ContaPagar.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
ContaPagar.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
ContaPagar.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
ContaPagar.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
ContaPagar.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
ContaPagar.SeqCgt | Integer | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
ContaPagar.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.ForNff | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
ContaPagar.SnfNfv | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
ContaPagar.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
ContaPagar.FpgApr | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
ContaPagar.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
ContaPagar.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra |
ContaPagar.OcpFre | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
ContaPagar.OcpNre | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CtrNre | Integer | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CodBar | String | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
ContaPagar.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
ContaPagar.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
ContaPagar.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
ContaPagar.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
ContaPagar.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
ContaPagar.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
ContaPagar.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
ContaPagar.TipImp | Integer | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Diferencial Alíquota do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza?;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
ContaPagar.FilImp | Integer | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.NumImp | String | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.TptImp | String | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.ForImp | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.SeqImp | Integer | Number(003) - Sequência de movimento do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
ContaPagar.PriPgt | Integer | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
ContaPagar.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaPagar.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaPagar.TitCar | String | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.TitPjr | String | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.GriFil | Integer | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
ContaPagar.GriImp | String | String(003) - Código do imposto da guia |
ContaPagar.GriApi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
ContaPagar.GriSeq | Integer | Number(004) - Seqüência da guia de imposto |
ContaPagar.CodSma | String | String(003) - Código da série do Manifesto |
ContaPagar.NumMan | Integer | Number(006) - Número do manifesto |
ContaPagar.CpgSub | String | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
ContaPagar.GerTep | String | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.SitDda | String | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
ContaPagar.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
ContaPagar.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
ContaPagar.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
ContaPagar.NumPge | String | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
ContaPagar.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
ContaPagar.AutBan | String | String(064) - Autenticação do Pagamento |
ContaPagar.CtrBan | String | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
ContaPagar.TitJrs | String | String(015) - Número do título de juros |
ContaPagar.TptJrs | String | String(003) - Código do tipo do título de juros |
ContaPagar.RotNap | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
ContaPagar.NumApr | Double | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
ContaPagar.SitApr | String | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
ContaPagar.TnsApr | String | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
ContaPagar.ImpEnt | String | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.CodPca | Integer | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
ContaPagar.CodSol | Integer | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
ContaPagar.VlrRba | Double | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
ContaPagar.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
ContaPagar.AprIni | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
ContaPagar.ReaTcp | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
NumeroLote | Integer | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ConsultarGeral> <user>String</user> <password>String</password> <encryption>Integer</encryption> <parameters> <CodEmp>Integer</CodEmp> <NumTit> <NumTit>String</NumTit> </NumTit> <CodFil>Integer</CodFil> <CodTpt> <CodTpt>String</CodTpt> </CodTpt> <IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema> <CodFor> <CodFor>Integer</CodFor> </CodFor> <IndicePagina>Integer</IndicePagina> <LimitePagina>Integer</LimitePagina> </parameters> </ser:ConsultarGeral> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
NumTit | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
NumTit.NumTit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a pagar |
CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
CodTpt | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
CodTpt.CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a pagar |
IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
CodFor | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
CodFor.CodFor | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
IndicePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
LimitePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br"> <soapenv:Body> <ser:ExportarResponse> <result> <Erros> <MensagemErro>String</MensagemErro> </Erros> <FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros> <ContaPagar> <CodEmp>Integer</CodEmp> <CodFil>Integer</CodFil> <NumTit>String</NumTit> <CodTpt>String</CodTpt> <CodFor>Integer</CodFor> <CodCrp>String</CodCrp> <CodTns>String</CodTns> <CodNtg>Integer</CodNtg> <CodTri>String</CodTri> <SitTit>String</SitTit> <SitAnt>String</SitAnt> <DatEmi>DateTime</DatEmi> <DatEnt>DateTime</DatEnt> <ObsTcp>String</ObsTcp> <CodFav>Double</CodFav> <VctOri>DateTime</VctOri> <VlrOri>Double</VlrOri> <CodFpg>Integer</CodFpg> <VctPro>DateTime</VctPro> <ProJrs>String</ProJrs> <CodMpt>String</CodMpt> <DatPpt>DateTime</DatPpt> <VlrAbe>Double</VlrAbe> <CodMoe>String</CodMoe> <CotEmi>Double</CotEmi> <CodFrj>String</CodFrj> <DatDsc>DateTime</DatDsc> <TolDsc>Integer</TolDsc> <PerDsc>Double</PerDsc> <VlrDsc>Double</VlrDsc> <AntDsc>String</AntDsc> <PerJrs>Double</PerJrs> <TipJrs>String</TipJrs> <JrsDia>Double</JrsDia> <TolJrs>Integer</TolJrs> <DatCjm>DateTime</DatCjm> <PerMul>Double</PerMul> <TolMul>Integer</TolMul> <DatNeg>DateTime</DatNeg> <JrsNeg>Double</JrsNeg> <MulNeg>Double</MulNeg> <DscNeg>Double</DscNeg> <OutNeg>Double</OutNeg> <UsuNeg>Double</UsuNeg> <CotNeg>Double</CotNeg> <CorNeg>Double</CorNeg> <CodPor>String</CodPor> <CodCrt>String</CodCrt> <TitBan>String</TitBan> <CodUsu>Double</CodUsu> <DatApr>DateTime</DatApr> <HorApr>Integer</HorApr> <PgtApr>DateTime</PgtApr> <VlrApr>Double</VlrApr> <CotApr>Double</CotApr> <DscApr>Double</DscApr> <OdeApr>Double</OdeApr> <JrsApr>Double</JrsApr> <MulApr>Double</MulApr> <EncApr>Double</EncApr> <CorApr>Double</CorApr> <OacApr>Double</OacApr> <IrfApr>Double</IrfApr> <VcrApr>String</VcrApr> <EmpApr>Integer</EmpApr> <CtaApr>String</CtaApr> <SeqApr>String</SeqApr> <LibApr>DateTime</LibApr> <UltPgt>DateTime</UltPgt> <CodBan>String</CodBan> <CodAge>String</CodAge> <CcbFor>String</CcbFor> <PorAnt>String</PorAnt> <NumPrj>Integer</NumPrj> <CodFpj>Integer</CodFpj> <CtaFin>Integer</CtaFin> <CtaRed>Integer</CtaRed> <CodCcu>String</CodCcu> <DatUcm>DateTime</DatUcm> <CotUcm>Double</CotUcm> <FilNfc>Integer</FilNfc> <ForNfc>Integer</ForNfc> <NumNfc>Integer</NumNfc> <SnfNfc>String</SnfNfc> <FilCtr>Integer</FilCtr> <NumCtr>Integer</NumCtr> <SeqImo>Integer</SeqImo> <SeqCgt>Integer</SeqCgt> <FilNff>Integer</FilNff> <NumNff>Integer</NumNff> <ForNff>Integer</ForNff> <FilNfv>Integer</FilNfv> <SnfNfv>String</SnfNfv> <NumNfv>Integer</NumNfv> <FpgApr>Integer</FpgApr> <FilOcp>Integer</FilOcp> <NumOcp>Integer</NumOcp> <OcpFre>Integer</OcpFre> <OcpNre>Integer</OcpNre> <CtrFre>Integer</CtrFre> <CtrNre>Integer</CtrNre> <CodBar>String</CodBar> <UsuSit>Double</UsuSit> <TipEfe>String</TipEfe> <TnsPre>String</TnsPre> <DatPre>DateTime</DatPre> <VlrPre>Double</VlrPre> <NumArb>Integer</NumArb> <NumEco>Integer</NumEco> <TipImp>Integer</TipImp> <FilImp>Integer</FilImp> <NumImp>String</NumImp> <TptImp>String</TptImp> <ForImp>Integer</ForImp> <SeqImp>Integer</SeqImp> <VlrIns>Double</VlrIns> <PriPgt>Integer</PriPgt> <FilCcr>Integer</FilCcr> <NumCcr>Integer</NumCcr> <TitCar>String</TitCar> <TitPjr>String</TitPjr> <GriFil>Integer</GriFil> <GriImp>String</GriImp> <GriApi>DateTime</GriApi> <GriSeq>Integer</GriSeq> <CodSma>String</CodSma> <NumMan>Integer</NumMan> <CpgSub>String</CpgSub> <GerTep>String</GerTep> <SitDda>String</SitDda> <UsuGer>Double</UsuGer> <DatGer>DateTime</DatGer> <HorGer>Integer</HorGer> <RotSap>Integer</RotSap> <NumPge>String</NumPge> <NumDfs>Double</NumDfs> <AutBan>String</AutBan> <CtrBan>String</CtrBan> <TitJrs>String</TitJrs> <TptJrs>String</TptJrs> <RotNap>Integer</RotNap> <NumApr>Double</NumApr> <SitApr>String</SitApr> <TnsApr>String</TnsApr> <ImpEnt>String</ImpEnt> <CodPca>Integer</CodPca> <CodSol>Integer</CodSol> <VlrRba>Double</VlrRba> <VlrInt>Double</VlrInt> <AprIni>DateTime</AprIni> <ReaTcp>DateTime</ReaTcp> <CamposUsuario> <Campo>String</Campo> <Valor>String</Valor> </CamposUsuario> </ContaPagar> <MensagemRetorno>String</MensagemRetorno> <TipoRetorno>Integer</TipoRetorno> <NumeroLote>Integer</NumeroLote> <erroExecucao>String</erroExecucao> </result> </ser:ExportarResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
ContaPagar | Set | Lista de contas a pagar |
ContaPagar.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
ContaPagar.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
ContaPagar.NumTit | String | String(015) - Número do título a pagar |
ContaPagar.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo do título a pagar |
ContaPagar.CodFor | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título a pagar |
ContaPagar.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a pagar |
ContaPagar.CodTns | String | String(005) - Código da transação origem do título a pagar |
ContaPagar.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
ContaPagar.CodTri | String | String(005) - Código de tributação para emissão da DARF |
ContaPagar.SitTit | String | String(002) - Situação do título a pagar - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaPagar.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
ContaPagar.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a pagar |
ContaPagar.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da entrada do título a pagar |
ContaPagar.ObsTcp | String | String(250) - Observação para o título |
ContaPagar.CodFav | Double | Number(014) - Código do favorecido |
ContaPagar.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a pagar |
ContaPagar.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a pagar |
ContaPagar.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
ContaPagar.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título a pagar |
ContaPagar.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
ContaPagar.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
ContaPagar.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
ContaPagar.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda base do título a pagar |
ContaPagar.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
ContaPagar.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a pagar |
ContaPagar.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data/Tolerância válidas para desconto do título |
ContaPagar.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
ContaPagar.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual de desconto a ser concedido ao título a pagar |
ContaPagar.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a pagar |
ContaPagar.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de pagamento - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora previsto para o título a pagar |
ContaPagar.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se o juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
ContaPagar.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor dos juros de mora ao dia a serem pagos no título a pagar |
ContaPagar.TolJrs | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para os juros de mora |
ContaPagar.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde foram calculados os juros de mora do título a pagar |
ContaPagar.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a pagar |
ContaPagar.TolMul | Integer | Number(004) - Quantidade de dias de tolerância para a multa do título a pagar |
ContaPagar.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
ContaPagar.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
ContaPagar.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
ContaPagar.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
ContaPagar.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
ContaPagar.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
ContaPagar.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
ContaPagar.CorNeg | Double | Number(015,2) - Valor de controle de correções |
ContaPagar.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título a pagar |
ContaPagar.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a pagar |
ContaPagar.TitBan | String | String(020) - Número do título a pagar no banco |
ContaPagar.CodUsu | Double | Number(010) - Código do Usuário Responsável pela Aprovação do Pagamento |
ContaPagar.DatApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da aprovação para o pagamento |
ContaPagar.HorApr | Integer | Number(005) - Hora da aprovação para o pagamento |
ContaPagar.PgtApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de aprovação para o pagamento |
ContaPagar.VlrApr | Double | Number(015,2) - Valor base do título aprovado para o pagamento |
ContaPagar.CotApr | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de aprovação para pagamento |
ContaPagar.DscApr | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos aprovado |
ContaPagar.OdeApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros descontos aprovado |
ContaPagar.JrsApr | Double | Number(015,2) - Valor dos juros de mora aprovado |
ContaPagar.MulApr | Double | Number(015,2) - Valor da multa aprovado |
ContaPagar.EncApr | Double | Number(015,2) - Valor dos encargos aprovado |
ContaPagar.CorApr | Double | Number(015,2) - Valor da correção monetária aprovada |
ContaPagar.OacApr | Double | Number(015,2) - Valor de outros acréscimos aprovado |
ContaPagar.IrfApr | Double | Number(015,2) - Valor do IRF do aprovado para o pagamento |
ContaPagar.VcrApr | String | String(001) - Indicativo se os valores do movimento foram calculados por regra do usuário na aprovação - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.EmpApr | Integer | Number(004) - Código da empresa da conta aprovada |
ContaPagar.CtaApr | String | String(014) - Número da conta interna aprovada para pagamento do título |
ContaPagar.SeqApr | String | String(006) - Sequência de junção de títulos pagos com mesmo cheque |
ContaPagar.LibApr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da liberação do cheque aprovado para pagamento |
ContaPagar.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento efetuado para o título a pagar |
ContaPagar.CodBan | String | String(003) - Código do banco da conta corrente do fornecedor |
ContaPagar.CodAge | String | String(007) - Código da agência do banco da conta corrente do fornecedor |
ContaPagar.CcbFor | String | String(014) - Número da conta corrente do fornecedor no banco |
ContaPagar.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
ContaPagar.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
ContaPagar.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
ContaPagar.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
ContaPagar.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
ContaPagar.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
ContaPagar.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação valorizada |
ContaPagar.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última valorização |
ContaPagar.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
ContaPagar.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
ContaPagar.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada origem do título |
ContaPagar.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
ContaPagar.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de financeiro |
ContaPagar.NumCtr | Integer | Number(006) - Número do contrato financeiro que originou o título |
ContaPagar.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato financeiro que originou o título |
ContaPagar.SeqCgt | Integer | Number(004) - Sequência de controle para geração de títulos previstos de contrato |
ContaPagar.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.ForNff | Integer | Number(009) - Código do fornecedor da nota fiscal fatura origem do título |
ContaPagar.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
ContaPagar.SnfNfv | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de saída |
ContaPagar.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de saída que originou o título |
ContaPagar.FpgApr | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento aprovada |
ContaPagar.FilOcp | Integer | Number(005) - Código da filial da Ordem de Compra |
ContaPagar.NumOcp | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra |
ContaPagar.OcpFre | Integer | Number(005) - Código da filial da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
ContaPagar.OcpNre | Integer | Number(008) - Número da ordem de compra reservada para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CtrNre | Integer | Number(006) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
ContaPagar.CodBar | String | String(050) - Código de barra para pagamento eletrônico |
ContaPagar.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
ContaPagar.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
ContaPagar.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a pagar |
ContaPagar.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
ContaPagar.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original/aprovado do título previsto antes da efetivação |
ContaPagar.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
ContaPagar.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
ContaPagar.TipImp | Integer | Number(002) - Tipo de imposto calculado no título origem para geração do título de imposto - [ 1=IPI;2=ICMS;3=ICMS Dif. Alíquota;4=ICMS Substituto;5=ISS;6=Outros (Base Faturamento);7=PIS Substituto;8=COFINS Substituto;9=Funrural;10=INSS;11=IRRF;12=Simples;13=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Principal;14=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Secundária;15=CSLL Presumido - Atividade Principal;16=CSLL Presumido - Atividade Secundária;17=IRPJ Adicional;18=COFINS;19=PIS;20=PIS - Não Cumulativo;21=COFINS - Não Cumulativo;22=COFINS - Retenção;23=PIS - Retenção;24=CSLL - Retenção;25=Outras Retenções;26=ICMS Responsabilidade Tributária/Frete;27=IRPJ Lucro Presumido - Atividade Terciária;28=CSLL Presumido - Atividade Terciária;29=INSS Empresa;30=Super Simples;31=ICMS ST - Responsável Solidário;32=IOF;33=CPMF;34=ICMS Substituto por Estado;35=CIDE - Combustíveis;36=IPVA;37=Licenciamento;38=DPVAT;39=IPTU;40=FGTS;41=PIS Não Cumulativo (SPED);42=COFINS Não Cumulativo (SPED);43=PIS Cumulativo (SPED);44=COFINS Cumulativo (SPED);45=Subsídio;46=CIDE - Tecnologia;47=PIS - Regime de Caixa (SPED);48=COFINS - Regime de Caixa (SPED);49=Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;50=IRRF Exterior;51=FCI;52=SENAR/SENAT;53=IRPJ - Lucro presumido (SPED);54=CSLL - Lucro presumido (SPED);55=IRPJ - Lucro real (SPED);56=CSLL - Lucro real (SPED);59=IRPJ - Imune/Isenta (SPED);60=CSLL - Imune/Isenta (SPED);61=IRPJ - Diferença pela mudança de coeficiente;62=Super Simples (Regime Caixa);63=Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final;64=FCP - Fundo de combate à pobreza?;95=Regime de Caixa / Financeiro;96=Totalizador;97=Livre;98=Contábil;99=Estoque ] |
ContaPagar.FilImp | Integer | Number(005) - Código da filial do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.NumImp | String | String(015) - Número do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.TptImp | String | String(003) - Tipo do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.ForImp | Integer | Number(009) - Código do fornecedor do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.SeqImp | Integer | Number(003) - Sequencia de movimento do título origem do título de imposto gerado |
ContaPagar.VlrIns | Double | Number(015,2) - Valor do INSS |
ContaPagar.PriPgt | Integer | Number(009) - Prioridade do pagamento do título a pagar |
ContaPagar.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaPagar.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
ContaPagar.TitCar | String | String(001) - Indicativo se o título é de carência contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.TitPjr | String | String(001) - Indicativo se o título é de juros do contrato de aplicação\captação de recursos - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.GriFil | Integer | Number(005) - Código da filial da guia de imposto |
ContaPagar.GriImp | String | String(003) - Código do imposto da guia |
ContaPagar.GriApi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data inicial do período de apuração do imposto da guia |
ContaPagar.GriSeq | Integer | Number(004) - Seqüência da guia de imposto |
ContaPagar.CodSma | String | String(003) - Código da série do Manifesto |
ContaPagar.NumMan | Integer | Number(006) - Número do manifesto |
ContaPagar.CpgSub | String | String(006) - Código da condição de pagamento para substituição |
ContaPagar.GerTep | String | String(001) - Indicativo se foi gerado um novo título devido ao estorno individual do pagamento deste título - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.SitDda | String | String(001) - Indicativo se o título foi incluído através do processo de DDA - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
ContaPagar.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
ContaPagar.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
ContaPagar.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
ContaPagar.NumPge | String | String(010) - Número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico |
ContaPagar.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
ContaPagar.AutBan | String | String(064) - Autenticação do Pagamento |
ContaPagar.CtrBan | String | String(025) - Controle da Autenticação Bancária |
ContaPagar.TitJrs | String | String(015) - Número do título de juros |
ContaPagar.TptJrs | String | String(003) - Código do tipo do título de juros |
ContaPagar.RotNap | Integer | Number(002) - Código da rotina para controle de aprovação - [ 03=Requisição;06=Solicitação de Compra;09=Cotação;12=Ordem de Compra;15=Contrato de Compra;18=Nota Fiscal de Entrada;21=Fatura de Compra;24=Contas a Pagar - Entrada;27=Contas a Pagar - Baixa;28=Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico;30=Pedido de Venda;31=Pedido de Venda Avalista;33=Pré-fatura;36=Contrato de Venda;39=Nota Fiscal de Saída;42=Fatura de Venda;45=Contas a Receber - Entrada;48=Contas a Receber - Baixa;51=Tesouraria;54=Projeto;57=Orçamento Produto/Serviço;60=Análise Crédito - Central de Crédito;61=Análise de Crédito - Crediário;63=Controle Adiantamento - Solicitação;64=Controle Adiantamento - Prestação Contas;66=Registro Ocorrência - Entrada;67=Registro Ocorrência - Baixa;68=Registro Ocorrência - Flexibilização;69=Entrega Relatórios ] |
ContaPagar.NumApr | Double | Number(010) - Número da aprovação gerado pelo sistema |
ContaPagar.SitApr | String | String(003) - Situação do controle de aprovação - [ ANA=Em análise;PAS=Repassado;APR=Aprovado;REP=Reprovado;CAN=Cancelado;PRE=Em preparação;AGA=Aguardando Aprovação;BLO=Bloqueado ] |
ContaPagar.TnsApr | String | String(005) - Código da transação de baixa aprovada |
ContaPagar.ImpEnt | String | String(001) - Indicativo se gerou imposto na entrada do título - [ S=Sim;N=Não ] |
ContaPagar.CodPca | Integer | Number(009) - Código da prestação de contas do adiantamento |
ContaPagar.CodSol | Integer | Number(009) - Código da solicitação de adiantamento |
ContaPagar.VlrRba | Double | Number(015,2) - Valor redução de base de IRRF |
ContaPagar.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
ContaPagar.AprIni | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da primeira aprovação registrada |
ContaPagar.ReaTcp | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |