Web service Com.senior.g5.co.prj.contasreceber
O serviço de Contas a receber é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.
Tipo de execução
Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.
Autenticação
Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.
Campos numéricos
Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.
Campos que representam valores monetários, quantidade e percentual e estão declarados como String
- Envio no formato ZZZZ,ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
- Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
Exemplo:
number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
Campos que representam valores monetários, quantidade e percentual e não estão declarados como String
- Envio no formato ZZZZ.ZZ
- É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
- Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
Exemplo:
- number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
- number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.
WSDL
- Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
- Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
- Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Schedulecom_senior_g5_co_prj_contasreceber?wsdl
Portas
Exportar
Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "85" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
Requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Exportar>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<codEmp>Integer</codEmp>
<numtit>String</numtit>
<FiltroClientes>
<codCli>Integer</codCli>
</FiltroClientes>
<codFil>Integer</codFil>
<codTpt>String</codTpt>
<identificadorSistema>String</identificadorSistema>
<quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros>
<tipoIntegracao>String</tipoIntegracao>
</parameters>
</ser:Exportar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Parâmetros da requisição:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| Numtit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a receber |
| filtroClientes | Set | (Opcional) - Lista de clientes |
| filtroClientes.codCli | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do Cliente |
| CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber |
| IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| QuantidadeRegistros | Integer | (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado. |
| TipoIntegracao | String | (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico |
Resposta:
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ExportarResponse>
<result>
<Erros>
<MensagemErro>String</MensagemErro>
</Erros>
<FinalizaramRegistros>String</FinalizaramRegistros>
<ContaReceber>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
<CodFil>Integer</CodFil>
<NumTit>String</NumTit>
<CodTpt>String</CodTpt>
<CodTns>String</CodTns>
<CodNtg>Integer</CodNtg>
<SitTit>String</SitTit>
<SitAnt>String</SitAnt>
<DatEmi>DateTime</DatEmi>
<DatEnt>DateTime</DatEnt>
<CodCli>Integer</CodCli>
<CodSac>Double</CodSac>
<CodRep>Integer</CodRep>
<CodCrp>String</CodCrp>
<ObsTcr>String</ObsTcr>
<VctOri>DateTime</VctOri>
<VlrOri>Double</VlrOri>
<CodFpg>Integer</CodFpg>
<VctPro>DateTime</VctPro>
<ProJrs>String</ProJrs>
<CodMpt>String</CodMpt>
<DatPpt>DateTime</DatPpt>
<VlrAbe>Double</VlrAbe>
<CodMoe>String</CodMoe>
<CotEmi>Double</CotEmi>
<CodFrj>String</CodFrj>
<CotFrj>Double</CotFrj>
<PerCom>Double</PerCom>
<ComRec>Double</ComRec>
<VlrBco>Double</VlrBco>
<VlrCom>Double</VlrCom>
<DatDsc>DateTime</DatDsc>
<TolDsc>Integer</TolDsc>
<PerDsc>Double</PerDsc>
<VlrDsc>Double</VlrDsc>
<AntDsc>String</AntDsc>
<PrdDsc>String</PrdDsc>
<PerJrs>Double</PerJrs>
<TipJrs>String</TipJrs>
<JrsDia>Double</JrsDia>
<TolJrs>Integer</TolJrs>
<DatCjm>DateTime</DatCjm>
<PerMul>Double</PerMul>
<TolMul>Integer</TolMul>
<CheBan>String</CheBan>
<CheAge>String</CheAge>
<CheCta>String</CheCta>
<CheNum>String</CheNum>
<CodPor>String</CodPor>
<CodCrt>String</CodCrt>
<TitBan>String</TitBan>
<VlrOrm>Double</VlrOrm>
<NumArb>Integer</NumArb>
<CodOcr>String</CodOcr>
<CodIn1>String</CodIn1>
<CodIn2>String</CodIn2>
<PorAnt>String</PorAnt>
<CrtAnt>String</CrtAnt>
<UltPgt>DateTime</UltPgt>
<DatNeg>DateTime</DatNeg>
<JrsNeg>Double</JrsNeg>
<MulNeg>Double</MulNeg>
<DscNeg>Double</DscNeg>
<OutNeg>Double</OutNeg>
<UsuNeg>Double</UsuNeg>
<CpgNeg>String</CpgNeg>
<TaxNeg>Double</TaxNeg>
<CotNeg>Double</CotNeg>
<VlrDca>Double</VlrDca>
<VlrDcb>Double</VlrDcb>
<VlrOud>Double</VlrOud>
<NotDeb>Integer</NotDeb>
<NumPrj>Integer</NumPrj>
<CodFpj>Integer</CodFpj>
<CtaFin>Integer</CtaFin>
<CtaRed>Integer</CtaRed>
<CodCcu>String</CodCcu>
<QtdDup>Integer</QtdDup>
<QtdBlo>Integer</QtdBlo>
<DatUcm>DateTime</DatUcm>
<CotUcm>Double</CotUcm>
<FilNfv>Integer</FilNfv>
<CodSnf>String</CodSnf>
<NumNfv>Integer</NumNfv>
<FilCtr>Integer</FilCtr>
<NumCtr>Integer</NumCtr>
<SeqImo>Integer</SeqImo>
<FilNff>Integer</FilNff>
<NumNff>Integer</NumNff>
<FilPed>Integer</FilPed>
<NumPed>Integer</NumPed>
<FilNfc>Integer</FilNfc>
<ForNfc>Integer</ForNfc>
<NumNfc>Integer</NumNfc>
<SnfNfc>String</SnfNfc>
<FilNdb>Integer</FilNdb>
<NumNdb>String</NumNdb>
<TptNdb>String</TptNdb>
<TipEfe>String</TipEfe>
<TnsPre>String</TnsPre>
<DatPre>DateTime</DatPre>
<VlrPre>Double</VlrPre>
<CtrFre>Integer</CtrFre>
<CtrNre>Integer</CtrNre>
<PedFre>Integer</PedFre>
<PedNre>Integer</PedNre>
<CodBar>String</CodBar>
<UsuSit>Double</UsuSit>
<NumEco>Integer</NumEco>
<NumAce>String</NumAce>
<FilCcr>Integer</FilCcr>
<NumCcr>Integer</NumCcr>
<SitPef>Integer</SitPef>
<UsuGer>Double</UsuGer>
<DatGer>DateTime</DatGer>
<HorGer>Integer</HorGer>
<CatTef>String</CatTef>
<NsuTef>String</NsuTef>
<NumPvc>Integer</NumPvc>
<NumRvc>Integer</NumRvc>
<ParCar>Integer</ParCar>
<RotSap>Integer</RotSap>
<NumDfs>Double</NumDfs>
<CodEqu>Integer</CodEqu>
<NumCfi>Integer</NumCfi>
<CroEcf>Integer</CroEcf>
<CatExt>String</CatExt>
<CodOpe>Integer</CodOpe>
<CarCov>String</CarCov>
<CarPre>String</CarPre>
<CodCnv>Integer</CodCnv>
<EmpCto>Integer</EmpCto>
<CodPco>Integer</CodPco>
<FilCto>Integer</FilCto>
<CptPco>DateTime</CptPco>
<LocTit>String</LocTit>
<IndAdc>String</IndAdc>
<DscPon>Double</DscPon>
<LibCcl>Integer</LibCcl>
<JurVen>String</JurVen>
<VlrInt>Double</VlrInt>
<SeqCob>Integer</SeqCob>
<FilPfi>Integer</FilPfi>
<NumPfi>String</NumPfi>
<CodFin>Integer</CodFin>
<FilAgr>Integer</FilAgr>
<DatAgr>DateTime</DatAgr>
<ChvAgr>Double</ChvAgr>
<ReaTcr>DateTime</ReaTcr>
<IndTcf>String</IndTcf>
<NumMal>String</NumMal>
<CamposUsuario>
<Campo>String</Campo>
<Valor>String</Valor>
</CamposUsuario>
</ContaReceber>
<MensagemRetorno>String</MensagemRetorno>
<TipoRetorno>Integer</TipoRetorno>
<NumeroLote>Integer</NumeroLote>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ExportarResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Atributos da resposta:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
| Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| FinalizaramRegistros | String | (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não |
| ContaReceber | Set | Lista de contas a receber |
| ContaReceber.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| ContaReceber.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| ContaReceber.NumTit | String | String(015) - Número do título a receber |
| ContaReceber.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo de título a receber |
| ContaReceber.CodTns | String | String(005) - Código da transação que gerou o título a receber |
| ContaReceber.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| ContaReceber.SitTit | String | String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaReceber.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaReceber.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber |
| ContaReceber.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber |
| ContaReceber.CodCli | Integer | Number(009) - Código do cliente do título a receber |
| ContaReceber.CodSac | Double | Number(014) - Código do sacado |
| ContaReceber.CodRep | Integer | Number(009) - Código do representante do título a receber |
| ContaReceber.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a receber |
| ContaReceber.ObsTcr | String | String(250) - Observação para o título |
| ContaReceber.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber |
| ContaReceber.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber |
| ContaReceber.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| ContaReceber.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações) |
| ContaReceber.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| ContaReceber.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| ContaReceber.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| ContaReceber.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda do título a receber |
| ContaReceber.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| ContaReceber.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber |
| ContaReceber.CotFrj | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título |
| ContaReceber.PerCom | Double | Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber |
| ContaReceber.ComRec | Double | Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber |
| ContaReceber.VlrBco | Double | Number(015,2) - Valor base da comissão do título |
| ContaReceber.VlrCom | Double | Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber |
| ContaReceber.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título |
| ContaReceber.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| ContaReceber.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título |
| ContaReceber.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber |
| ContaReceber.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.PrdDsc | String | String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ] |
| ContaReceber.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber |
| ContaReceber.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| ContaReceber.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber |
| ContaReceber.TolJrs | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber |
| ContaReceber.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber |
| ContaReceber.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber |
| ContaReceber.TolMul | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber |
| ContaReceber.CheBan | String | String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque |
| ContaReceber.CheAge | String | String(007) - Número da agência do banco do cheque |
| ContaReceber.CheCta | String | String(014) - Número da conta no banco do cheque |
| ContaReceber.CheNum | String | String(010) - Número do cheque no banco |
| ContaReceber.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título |
| ContaReceber.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a receber |
| ContaReceber.TitBan | String | String(020) - Número do título no banco (nosso número) |
| ContaReceber.VlrOrm | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco |
| ContaReceber.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| ContaReceber.CodOcr | String | String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco |
| ContaReceber.CodIn1 | String | String(003) - Código da primeira instrução bancária |
| ContaReceber.CodIn2 | String | String(003) - Código da segunda instrução bancária |
| ContaReceber.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
| ContaReceber.CrtAnt | String | String(002) - Código da carteira anterior |
| ContaReceber.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber |
| ContaReceber.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| ContaReceber.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| ContaReceber.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| ContaReceber.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| ContaReceber.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| ContaReceber.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| ContaReceber.CpgNeg | String | String(006) - Código da condição de pagamento negociada |
| ContaReceber.TaxNeg | Double | Number(013,10) - Taxa negociada |
| ContaReceber.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| ContaReceber.VlrDca | Double | Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais |
| ContaReceber.VlrDcb | Double | Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança |
| ContaReceber.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas |
| ContaReceber.NotDeb | Integer | Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ] |
| ContaReceber.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| ContaReceber.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| ContaReceber.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| ContaReceber.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| ContaReceber.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| ContaReceber.QtdDup | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas |
| ContaReceber.QtdBlo | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos |
| ContaReceber.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada |
| ContaReceber.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação |
| ContaReceber.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| ContaReceber.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título |
| ContaReceber.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal origem do título |
| ContaReceber.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de venda |
| ContaReceber.NumCtr | Integer | Number(009) - Número do Contrato que originou o título |
| ContaReceber.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título |
| ContaReceber.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaReceber.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaReceber.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido origem do título |
| ContaReceber.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido origem do título |
| ContaReceber.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| ContaReceber.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| ContaReceber.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título |
| ContaReceber.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| ContaReceber.FilNdb | Integer | Number(005) - Código da filial da nota de débito |
| ContaReceber.NumNdb | String | String(015) - Número do título a receber da nota de débito |
| ContaReceber.TptNdb | String | String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito |
| ContaReceber.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| ContaReceber.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a receber |
| ContaReceber.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| ContaReceber.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação |
| ContaReceber.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.CtrNre | Integer | Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.PedFre | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.PedNre | Integer | Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.CodBar | String | String(050) - Código de barras do título |
| ContaReceber.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| ContaReceber.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
| ContaReceber.NumAce | String | String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural |
| ContaReceber.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaReceber.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaReceber.SitPef | Integer | Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ] |
| ContaReceber.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| ContaReceber.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| ContaReceber.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| ContaReceber.CatTef | String | String(100) - Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef) |
| ContaReceber.NsuTef | String | String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora) |
| ContaReceber.NumPvc | Integer | Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora |
| ContaReceber.NumRvc | Integer | Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora |
| ContaReceber.ParCar | Integer | Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda |
| ContaReceber.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
| ContaReceber.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| ContaReceber.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| ContaReceber.NumCfi | Integer | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
| ContaReceber.CroEcf | Integer | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
| ContaReceber.CatExt | String | String(100) - Código de autorização externo |
| ContaReceber.CodOpe | Integer | Number(004) - Código da operadora |
| ContaReceber.CarCov | String | String(100) - Número do cartão convênio |
| ContaReceber.CarPre | String | String(020) - Código do Cartão Presente |
| ContaReceber.CodCnv | Integer | Number(004) - Código do convênio |
| ContaReceber.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| ContaReceber.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| ContaReceber.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| ContaReceber.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| ContaReceber.LocTit | String | String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja |
| ContaReceber.IndAdc | String | String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.DscPon | Double | Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados |
| ContaReceber.LibCcl | Integer | Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ] |
| ContaReceber.JurVen | String | String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| ContaReceber.SeqCob | Integer | Number(005) - Sequência de endereços de cobrança |
| ContaReceber.FilPfi | Integer | Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título |
| ContaReceber.NumPfi | String | String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título |
| ContaReceber.CodFin | Integer | Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título |
| ContaReceber.FilAgr | Integer | Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.DatAgr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.ChvAgr | Double | Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.ReaTcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| ContaReceber.IndTcf | String | String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.NumMal | String | String(030) - Número do Malote |
| CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
| CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
| CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
| MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| NumeroLote | Integer | Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação |
| erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
ConsultarGeral
Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.
Necessita autenticação: Sim.
Situação da versão: Atual.
Versão: 1.
Requisição:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeral>
<user>String</user>
<password>String</password>
<encryption>Integer</encryption>
<parameters>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
<NumTit>
<NumTit>String</NumTit>
</NumTit>
<CodFil>Integer</CodFil>
<CodTpt>
<CodTpt>String</CodTpt>
</CodTpt>
<IdentificadorSistema>String</IdentificadorSistema>
<CodCli>
<CodCli>Integer</CodCli>
</CodCli>
<IndicePagina>Integer</IndicePagina>
<NumNff>
<NumNff>Integer</NumNff>
</NumNff>
<LimitePagina>Integer</LimitePagina>
<FilNff>
<FilNff>Integer</FilNff>
</FilNff>
</parameters>
</ser:ConsultarGeral>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Parâmetros da requisição:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| CodEmp | Integer | (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa |
| NumTit | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| NumTit.NumTit | String | (Opcional) - String(015) - Número do título a receber |
| CodFil | Integer | (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial |
| CodTpt | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| CodTpt.CodTpt | String | (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber |
| IdentificadorSistema | String | (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração |
| CodCli | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| CodCli.CodCli | Integer | (Opcional) - Number(009) - Código do cliente do título a receber |
| IndicePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
| NumNff | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| NumNff.NumNff | Integer | (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| LimitePagina | Integer | (Opcional) - Number - Para informações em relação a esse campo, consulte o item Limite de página e índice de página na documentação Configurações especiais. |
| FilNff | Set | (Opcional) - Lista de abrangência |
| FilNff.FilNff | Integer | (Opcional) - Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
Resposta:
Observação
Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:ConsultarGeralResponse>
<result>
<Erros>
<MensagemErro>String</MensagemErro>
</Erros>
<TipoRetorno>Integer</TipoRetorno>
<ContaReceber>
<CodEmp>Integer</CodEmp>
<CodFil>Integer</CodFil>
<NumTit>String</NumTit>
<CodTpt>String</CodTpt>
<CodTns>String</CodTns>
<CodNtg>Integer</CodNtg>
<SitTit>String</SitTit>
<SitAnt>String</SitAnt>
<DatEmi>DateTime</DatEmi>
<DatEnt>DateTime</DatEnt>
<CodCli>Integer</CodCli>
<CodSac>Double</CodSac>
<CodRep>Integer</CodRep>
<CodCrp>String</CodCrp>
<ObsTcr>String</ObsTcr>
<VctOri>DateTime</VctOri>
<VlrOri>Double</VlrOri>
<CodFpg>Integer</CodFpg>
<VctPro>DateTime</VctPro>
<ProJrs>String</ProJrs>
<CodMpt>String</CodMpt>
<DatPpt>DateTime</DatPpt>
<VlrAbe>Double</VlrAbe>
<CodMoe>String</CodMoe>
<CotEmi>Double</CotEmi>
<CodFrj>String</CodFrj>
<CotFrj>Double</CotFrj>
<PerCom>Double</PerCom>
<ComRec>Double</ComRec>
<VlrBco>Double</VlrBco>
<VlrCom>Double</VlrCom>
<DatDsc>DateTime</DatDsc>
<TolDsc>Integer</TolDsc>
<PerDsc>Double</PerDsc>
<VlrDsc>Double</VlrDsc>
<AntDsc>String</AntDsc>
<PrdDsc>String</PrdDsc>
<PerJrs>Double</PerJrs>
<TipJrs>String</TipJrs>
<JrsDia>Double</JrsDia>
<TolJrs>Integer</TolJrs>
<DatCjm>DateTime</DatCjm>
<PerMul>Double</PerMul>
<TolMul>Integer</TolMul>
<CheBan>String</CheBan>
<CheAge>String</CheAge>
<CheCta>String</CheCta>
<CheNum>String</CheNum>
<CodPor>String</CodPor>
<CodCrt>String</CodCrt>
<TitBan>String</TitBan>
<VlrOrm>Double</VlrOrm>
<NumArb>Integer</NumArb>
<CodOcr>String</CodOcr>
<CodIn1>String</CodIn1>
<CodIn2>String</CodIn2>
<PorAnt>String</PorAnt>
<CrtAnt>String</CrtAnt>
<UltPgt>DateTime</UltPgt>
<DatNeg>DateTime</DatNeg>
<JrsNeg>Double</JrsNeg>
<MulNeg>Double</MulNeg>
<DscNeg>Double</DscNeg>
<OutNeg>Double</OutNeg>
<UsuNeg>Double</UsuNeg>
<CpgNeg>String</CpgNeg>
<TaxNeg>Double</TaxNeg>
<CotNeg>Double</CotNeg>
<VlrDca>Double</VlrDca>
<VlrDcb>Double</VlrDcb>
<VlrOud>Double</VlrOud>
<NotDeb>Integer</NotDeb>
<NumPrj>Integer</NumPrj>
<CodFpj>Integer</CodFpj>
<CtaFin>Integer</CtaFin>
<CtaRed>Integer</CtaRed>
<CodCcu>String</CodCcu>
<QtdDup>Integer</QtdDup>
<QtdBlo>Integer</QtdBlo>
<DatUcm>DateTime</DatUcm>
<CotUcm>Double</CotUcm>
<FilNfv>Integer</FilNfv>
<CodSnf>String</CodSnf>
<NumNfv>Integer</NumNfv>
<FilCtr>Integer</FilCtr>
<NumCtr>Integer</NumCtr>
<SeqImo>Integer</SeqImo>
<FilNff>Integer</FilNff>
<NumNff>Integer</NumNff>
<FilPed>Integer</FilPed>
<NumPed>Integer</NumPed>
<FilNfc>Integer</FilNfc>
<ForNfc>Integer</ForNfc>
<NumNfc>Integer</NumNfc>
<SnfNfc>String</SnfNfc>
<FilNdb>Integer</FilNdb>
<NumNdb>String</NumNdb>
<TptNdb>String</TptNdb>
<TipEfe>String</TipEfe>
<TnsPre>String</TnsPre>
<DatPre>DateTime</DatPre>
<VlrPre>Double</VlrPre>
<CtrFre>Integer</CtrFre>
<CtrNre>Integer</CtrNre>
<PedFre>Integer</PedFre>
<PedNre>Integer</PedNre>
<CodBar>String</CodBar>
<UsuSit>Double</UsuSit>
<NumEco>Integer</NumEco>
<NumAce>String</NumAce>
<FilCcr>Integer</FilCcr>
<NumCcr>Integer</NumCcr>
<SitPef>Integer</SitPef>
<UsuGer>Double</UsuGer>
<DatGer>DateTime</DatGer>
<HorGer>Integer</HorGer>
<CatTef>String</CatTef>
<NsuTef>String</NsuTef>
<NumPvc>Integer</NumPvc>
<NumRvc>Integer</NumRvc>
<ParCar>Integer</ParCar>
<RotSap>Integer</RotSap>
<NumDfs>Double</NumDfs>
<CodEqu>Integer</CodEqu>
<NumCfi>Integer</NumCfi>
<CroEcf>Integer</CroEcf>
<CatExt>String</CatExt>
<CodOpe>Integer</CodOpe>
<CarCov>String</CarCov>
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<CodCnv>Integer</CodCnv>
<EmpCto>Integer</EmpCto>
<CodPco>Integer</CodPco>
<FilCto>Integer</FilCto>
<CptPco>DateTime</CptPco>
<LocTit>String</LocTit>
<IndAdc>String</IndAdc>
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<JurVen>String</JurVen>
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<SeqCob>Integer</SeqCob>
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<NumPfi>String</NumPfi>
<CodFin>Integer</CodFin>
<FilAgr>Integer</FilAgr>
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<IndTcf>String</IndTcf>
<NumMal>String</NumMal>
<CamposUsuario>
<Campo>String</Campo>
<Valor>String</Valor>
</CamposUsuario>
</ContaReceber>
<MensagemRetorno>String</MensagemRetorno>
<erroExecucao>String</erroExecucao>
</result>
</ser:ConsultarGeralResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Atributos da resposta:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Erros | Set | (Opcional) - Lista dos erros |
| Erros.MensagemErro | String | (Opcional) - Itens da lista de erros |
| TipoRetorno | Integer | (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação |
| ContaReceber | Set | Lista de contas a receber |
| ContaReceber.CodEmp | Integer | Number(004) - Código da empresa |
| ContaReceber.CodFil | Integer | Number(005) - Código da filial |
| ContaReceber.NumTit | String | String(015) - Número do título a receber |
| ContaReceber.CodTpt | String | String(003) - Código do tipo de título a receber |
| ContaReceber.CodTns | String | String(005) - Código da transação que gerou o título a receber |
| ContaReceber.CodNtg | Integer | Number(004) - Código da natureza de gasto |
| ContaReceber.SitTit | String | String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaReceber.SitAnt | String | String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ] |
| ContaReceber.DatEmi | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber |
| ContaReceber.DatEnt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber |
| ContaReceber.CodCli | Integer | Number(009) - Código do cliente do título a receber |
| ContaReceber.CodSac | Double | Number(014) - Código do sacado |
| ContaReceber.CodRep | Integer | Number(009) - Código do representante do título a receber |
| ContaReceber.CodCrp | String | String(003) - Código do grupo de contas a receber |
| ContaReceber.ObsTcr | String | String(250) - Observação para o título |
| ContaReceber.VctOri | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber |
| ContaReceber.VlrOri | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber |
| ContaReceber.CodFpg | Integer | Number(002) - Código da forma de pagamento |
| ContaReceber.VctPro | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações) |
| ContaReceber.ProJrs | String | String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.CodMpt | String | String(003) - Código do motivo de prorrogação do título |
| ContaReceber.DatPpt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título |
| ContaReceber.VlrAbe | Double | Number(015,2) - Valor em aberto do título |
| ContaReceber.CodMoe | String | String(003) - Código da moeda do título a receber |
| ContaReceber.CotEmi | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título |
| ContaReceber.CodFrj | String | String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber |
| ContaReceber.CotFrj | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título |
| ContaReceber.PerCom | Double | Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber |
| ContaReceber.ComRec | Double | Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber |
| ContaReceber.VlrBco | Double | Number(015,2) - Valor base da comissão do título |
| ContaReceber.VlrCom | Double | Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber |
| ContaReceber.DatDsc | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título |
| ContaReceber.TolDsc | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para desconto |
| ContaReceber.PerDsc | Double | Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título |
| ContaReceber.VlrDsc | Double | Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber |
| ContaReceber.AntDsc | String | String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.PrdDsc | String | String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ] |
| ContaReceber.PerJrs | Double | Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber |
| ContaReceber.TipJrs | String | String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ] |
| ContaReceber.JrsDia | Double | Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber |
| ContaReceber.TolJrs | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber |
| ContaReceber.DatCjm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber |
| ContaReceber.PerMul | Double | Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber |
| ContaReceber.TolMul | Integer | Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber |
| ContaReceber.CheBan | String | String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque |
| ContaReceber.CheAge | String | String(007) - Número da agência do banco do cheque |
| ContaReceber.CheCta | String | String(014) - Número da conta no banco do cheque |
| ContaReceber.CheNum | String | String(010) - Número do cheque no banco |
| ContaReceber.CodPor | String | String(004) - Código do portador do título |
| ContaReceber.CodCrt | String | String(002) - Código da carteira do título a receber |
| ContaReceber.TitBan | String | String(020) - Número do título no banco (nosso número) |
| ContaReceber.VlrOrm | Double | Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco |
| ContaReceber.NumArb | Integer | Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco |
| ContaReceber.CodOcr | String | String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco |
| ContaReceber.CodIn1 | String | String(003) - Código da primeira instrução bancária |
| ContaReceber.CodIn2 | String | String(003) - Código da segunda instrução bancária |
| ContaReceber.PorAnt | String | String(004) - Código do portador anterior |
| ContaReceber.CrtAnt | String | String(002) - Código da carteira anterior |
| ContaReceber.UltPgt | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber |
| ContaReceber.DatNeg | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até) |
| ContaReceber.JrsNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos juros negociados |
| ContaReceber.MulNeg | Double | Number(015,2) - Valor da multa negociada |
| ContaReceber.DscNeg | Double | Number(015,2) - Valor dos descontos negociados |
| ContaReceber.OutNeg | Double | Number(015,2) - Valor de outros valores negociados |
| ContaReceber.UsuNeg | Double | Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados |
| ContaReceber.CpgNeg | String | String(006) - Código da condição de pagamento negociada |
| ContaReceber.TaxNeg | Double | Number(013,10) - Taxa negociada |
| ContaReceber.CotNeg | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada |
| ContaReceber.VlrDca | Double | Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais |
| ContaReceber.VlrDcb | Double | Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança |
| ContaReceber.VlrOud | Double | Number(015,2) - Valor de outras despesas |
| ContaReceber.NotDeb | Integer | Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ] |
| ContaReceber.NumPrj | Integer | Number(008) - Número do projeto |
| ContaReceber.CodFpj | Integer | Number(004) - Código da fase do projeto |
| ContaReceber.CtaFin | Integer | Number(007) - Conta financeira reduzida |
| ContaReceber.CtaRed | Integer | Number(007) - Conta contábil reduzida |
| ContaReceber.CodCcu | String | String(009) - Código do centro de custo |
| ContaReceber.QtdDup | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas |
| ContaReceber.QtdBlo | Integer | Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos |
| ContaReceber.DatUcm | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada |
| ContaReceber.CotUcm | Double | Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação |
| ContaReceber.FilNfv | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída |
| ContaReceber.CodSnf | String | String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título |
| ContaReceber.NumNfv | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal origem do título |
| ContaReceber.FilCtr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de venda |
| ContaReceber.NumCtr | Integer | Number(009) - Número do Contrato que originou o título |
| ContaReceber.SeqImo | Integer | Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título |
| ContaReceber.FilNff | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaReceber.NumNff | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título |
| ContaReceber.FilPed | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido origem do título |
| ContaReceber.NumPed | Integer | Number(008) - Número do pedido origem do título |
| ContaReceber.FilNfc | Integer | Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada |
| ContaReceber.ForNfc | Integer | Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título |
| ContaReceber.NumNfc | Integer | Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título |
| ContaReceber.SnfNfc | String | String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título |
| ContaReceber.FilNdb | Integer | Number(005) - Código da filial da nota de débito |
| ContaReceber.NumNdb | String | String(015) - Número do título a receber da nota de débito |
| ContaReceber.TptNdb | String | String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito |
| ContaReceber.TipEfe | String | String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ] |
| ContaReceber.TnsPre | String | String(005) - Código da transação de previsão do título a receber |
| ContaReceber.DatPre | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação |
| ContaReceber.VlrPre | Double | Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação |
| ContaReceber.CtrFre | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.CtrNre | Integer | Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.PedFre | Integer | Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.PedNre | Integer | Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título |
| ContaReceber.CodBar | String | String(050) - Código de barras do título |
| ContaReceber.UsuSit | Double | Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título |
| ContaReceber.NumEco | Integer | Number(009) - Número do encontro de contas |
| ContaReceber.NumAce | String | String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural |
| ContaReceber.FilCcr | Integer | Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaReceber.NumCcr | Integer | Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos |
| ContaReceber.SitPef | Integer | Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ] |
| ContaReceber.UsuGer | Double | Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro |
| ContaReceber.DatGer | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro |
| ContaReceber.HorGer | Integer | Number(005) - Hora da geração do registro |
| ContaReceber.CatTef | String | String(100) - Código de Autorização da Transação (TEF - Sitef) |
| ContaReceber.NsuTef | String | String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora) |
| ContaReceber.NumPvc | Integer | Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora |
| ContaReceber.NumRvc | Integer | Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora |
| ContaReceber.ParCar | Integer | Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda |
| ContaReceber.RotSap | Integer | Number(002) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;84=WMS Senior ] |
| ContaReceber.NumDfs | Double | Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço |
| ContaReceber.CodEqu | Integer | Number(003) - Código do equipamento fiscal |
| ContaReceber.NumCfi | Integer | Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z |
| ContaReceber.CroEcf | Integer | Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF |
| ContaReceber.CatExt | String | String(100) - Código de autorização externo |
| ContaReceber.CodOpe | Integer | Number(004) - Código da operadora |
| ContaReceber.CarCov | String | String(100) - Número do cartão convênio |
| ContaReceber.CarPre | String | String(020) - Código do Cartão Presente |
| ContaReceber.CodCnv | Integer | Number(004) - Código do convênio |
| ContaReceber.EmpCto | Integer | Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão |
| ContaReceber.CodPco | Integer | Number(004) - Código período para o controle de comissionamento |
| ContaReceber.FilCto | Integer | Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão |
| ContaReceber.CptPco | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento |
| ContaReceber.LocTit | String | String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja |
| ContaReceber.IndAdc | String | String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.DscPon | Double | Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados |
| ContaReceber.LibCcl | Integer | Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ] |
| ContaReceber.JurVen | String | String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.VlrInt | Double | Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título |
| ContaReceber.SeqCob | Integer | Number(005) - Sequência de endereços de cobrança |
| ContaReceber.FilPfi | Integer | Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título |
| ContaReceber.NumPfi | String | String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título |
| ContaReceber.CodFin | Integer | Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título |
| ContaReceber.FilAgr | Integer | Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.DatAgr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.ChvAgr | Double | Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação |
| ContaReceber.ReaTcr | DateTime | Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos |
| ContaReceber.IndTcf | String | String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ] |
| ContaReceber.NumMal | String | String(030) - Número do Malote |
| CamposUsuario | Set | Lista de campos de usuário |
| CamposUsuario.Campo | String | Nome do campo |
| CamposUsuario.Valor | String | Valor do campo |
| MensagemRetorno | String | (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento |
| erroExecucao | String | Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2" |
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