F511PAR - Antecipação Pagamentos - Parametrização
Esta tela atende a parametrização da solução de risco sacado e tem como objetivos:
- Definir os filtros (Filiais, Fornecedores, Transações, Tipos de título e Moeda) para os títulos enviados à integração;
- Ativar a integração para as filiais que usarão a antecipação de risco sacado;
- Executar a parametrização automática, considerando as filias e os filtros informados.
Importante
As guias da tela ficam habilitadas para edição somente após você clicar no botão Mostrar.
Ativação de Filiais
Para fazer a integração você precisa habilitar cada filial no sistema da wiipo por meio desta tela. Assim, a filial será registrada como cliente e será gerado um token de acesso no sistema da wiipo.
Observação
- Filias sem CNPJ ou com CNPJ duplicado geram um erro de ativação;
- Se a ativação ocorrer corretamente, o status "ATIVO" será mostrado na guia Filiais;
- Caso ocorra algum erro durante a ativação, o status "ERRO" e uma descrição dele serão mostrados na guia Filiais;
- A ativação é executada por meio do botão Ativar e/ou Processar.
Após registrar uma filial na wiipo, os dados de ativação retornados serão mantidos na base, mesmo que a filial seja excluída da guia de parametrizações. Se a filial for incluída novamente, os dados serão reaproveitados. Veja mais detalhes na documentação técnica.
Guias
Filiais
Quando o botão Mostrar for pressionado:
- As filiais habilitadas para usar o risco sacado serão carregadas;
- A guia ficará habilitada para edição.
Inclua as filias habilitadas para usar a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma filial informada para você processar os campos da antecipação de pagamentos.
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Empresa
Código da empresa da filial.
Filial
Código da filial. Não é possível habilitar a antecipação para filiais do tipo "7 - Produtor Rural".
Nome
Nome da filial. É usado para registrar a filial na wiipo. Se estiver vazio, ocorre um erro na ativação da filial. Campo não editável.
CNPJ
CNPJ da filial. Usado para registrar a filial na wiipo. Se estiver vazio ou duplicado, ocorre um erro na ativação da filial. Campo não editável.
Status Integração
Status de ativação da filial:
- "PENDENTE";
- "ATIVO";
- "ERRO".
Campo não editável.
Inconsistências
Mostra os erros que ocorreram durante a ativação da filial. É exibido somente quando o Status Integração for "ERRO". Campo não editável.
Fornecedores
Quando o botão Mostrar for pressionado:
- Os fornecedores parametrizados serão carregados na guia;
- Ela ficará habilitada para edição.
Inclua os fornecedores que usarão a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um fornecedor para você processar os campos da antecipação de pagamentos.
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- Forn.;
- Nome (Forn.) - não editável;
- Fantasia (Forn.) - não editável;
- CNPJ/CPF (Forn.) - não editável.
Filtro para Fornecedores
É exibido quando a guia Fornecedores está selecionada.
Fornecedor
Filtro do tipo abrangência que permite informar os códigos dos fornecedores que serão carregados na guia.
Transações
Quando o botão Mostrar for pressionado:
- As transações parametrizados serão carregados na guia;
- Ela ficará habilitada para edição.
Inclua as transações dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma transação para cada empresa definida na guia Filiais para que você possa processar os campos da antecipação de pagamentos.
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- Empresa;
- Transação;
- Descrição (Transação) - não editável.
Tipos de Título
Quando o botão Mostrar for pressionado:
- Os tipos de título parametrizados serão carregados na guia;
- Ela ficará habilitada para edição.
Inclua os tipos dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um tipo de título para você processar os campos da antecipação de pagamentos.
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- Tipo Tít.;
- Descrição (Tipo Tít.) - não editável;
- Abrev. (Tipo Tít.) - não editável
Filtros para Títulos a Pagar
É exibido quando a guia Títulos a Pagar está selecionada.
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Empresa
Informe o código da empresa das transações que serão carregadas na guia Transações.
Transação
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código das transações que serão carregadas na guia Transações.
Tipo Título
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código dos tipos de título que serão carregados na guia Tipos de Título.
Moeda
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código das moedas que serão carregadas na guia Moedas.
Tipos Moeda
Quando o botão Mostrar for pressionado:
- As moedas parametrizados serão carregados na guia;
- Ela ficará habilitada para edição.
Inclua as moedas dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma moeda para você processar os campos da antecipação de pagamentos.
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- Moeda;
- Descrição (Moeda) - não editável;
- Sigla (Moeda) - não editável.
Ant. Créd. Terceiro
Campos exclusivos da operação de antecipação com crédito de terceiros (bancos). É obrigatório informá-los para cada empresa da guia Filiais.
Tipo Título Entrada C. Pagar
O tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar é usado na geração do título a pagar criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.
Tipo Título Entrada C. Receber
O tipo de título padrão para entrada de títulos a receber é usado na geração do título a receber criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.
Transação Entrada Título C. Pagar
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a pagar criados na antecipação com crédito de terceiros.
Transação Entrada Título C. Receber
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a receber criados na antecipação com crédito de terceiros.
Transação Baixa por Compensação C. Pagar
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a pagar, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.
Transação Baixa por Compensação C. Receber
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a receber, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.
Botões
Mostrar
Carrega os campos cadastrados com base nos filtros de cada guia, habilitando-as para edição. Após pressioná-lo, o botão fica desabilitado. Ele é habilitado novamente após você processar a parametrização ou pressionar o botão Cancelar.
Ativar
Ativa as filiais inativas. Fica habilitado somente quando há filiais pendentes de ativação. Se a guia Filiais for alterada, o botão fica desabilitado.
Processar
Valida se a parametrização está correta e grava os campos alterados na base de dados. Após processar:
- Será executado o processo de parametrização automática da antecipação de pagamentos;
- Serão geradas as pendências de integração para os fornecedores;
- Será executado o processo de ativação das filiais incluídas, removidas ou pendentes de ativação.
Cancelar
Limpa os filtros de cabeçalho e os dados das guias da tela, descartando as alterações que não foram processadas.