Identificador de Regra
VEN-140ALTTRA1
Módulo: VEN - Vendas.
Finalidade: Esse Identificador de Regras é executado ao definir o Código da Transportadora da Nota Fiscal de Saída que está sendo gerada na tela F140PRE.
Características: Esse Identificador de Regras é executado apenas através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE).
Transação: Não se aplica.
Variáveis Disponibilizadas:
Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
---|---|---|---|
VenNCodEmp | Número | Código da Empresa | N |
VenNCodFil | Número | Código da Filial | N |
VenNCodFil_Pedido | Número | Código da Filial do Pedido. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido | N |
VenNNumPed | Número | Número do Pedido que será faturado. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido | N |
VenNCodCli_Pedido | Número | Código do Cliente do Pedido. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido | N |
VenNCodTra_Pedido | Número | Código da Transportadora informada no Pedido. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido | N |
VenASnfOrigem | Alfa | Código da Série da Nota Fiscal de Entrada ou Saída | N |
VenNNfvOrigem | Número | Número da Nota de Saída Origem. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Nota Fiscal de Saída | N |
VenNNfcOrigem | Número | Número da Nota de Compra de Origem. Essa variável só terá valor quando estiver sendo executada uma operação que envolva uma Nota Fiscal de Entrada | N |
VenNCodfor_Nota | Número | Código do Fornecedor vinculado ao cliente da Nota Fiscal Atual. Essa variável terá valor independente da operação executada | N |
VenNCodCli_Nota | Número | Código do Cliente da Nota atual | N |
VenNCodTra_Cliente | Número | Código da Transportadora Padrão do Cliente | N |
VenNCodTra_Nota | Número |
Código da Transportadora da Nota atual. É possível manipular o valor dessa variável com o Código da Transportadora desejada para a Nota Fiscal de Saída.
Quando for Faturamento Via Pedido ou Via Pedido e Nota de Entrada e o Cliente da Nota é igual ao Cliente do Pedido.
Quando não for Faturamento Via Pedido ou Via Pedido e Nota de Entrada:
|
S |
Importante
Para entender qual a operação que está sendo executada através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), recomenda-se o uso das variáveis do Número do Documento que fazem referência aos Documentos de Pedido, Nota de Entrada e Saída. Seguem alguns esclarecimentos abaixo:
- Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) é utilizada Via Pedido, as variáveis que referenciam o Pedido estão preenchidas.
- Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) é utilizada Via Nota de Saída, as variáveis que referenciam a Nota Fiscal de Saída estão preenchidas, assim como a variável do Fornecedor.
- Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) é utilizada Via Nota de Entrada, as variáveis que referenciam a Nota Fiscal de Entrada estão preenchidas.
- Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) é utilizada Via Pedido e Nota de Entrada, as variáveis que referenciam o Pedido e a Nota Fiscal de Entrada estão preenchidas, assim como a variável do Pedido.