F501SBC - Baixa por Compensações Diversas - botão "Seleção"
Esta tela é utilizada para filtrar os títulos para baixas por compensações diversas.
Campos de filtro da página "Fornecedores"
Fornecedor
Informar o fornecedor.
Grupo
Informar o grupo de fornecedores.
Rota
Informa a rota.
Sub-rota
Informa a sub-rota.
Estado
Informa o estado do fornecedor.
Cep Inicial
Informar o cep inicial.
Transportadora
Informar a transportadora.
Condição Pgto.
Informar a condição de pagamento.
Ramo de ativ.
Informar o ramo de atividade.
CNPJ/CPF
Informar o CPNJ e/ou CPF.
Raiz CNPJ/CPF
Informar a raiz do CNPJ e/ou CPF.
A Raiz do CNPJ/CPF é cadastrada de acordo com o grupo de empresa na tela
F069GRE.
Tipo
Informar o tipo, se é pessoa física ou jurídica.
Sem Valores Aberto
Informar se tem valores aberto ou não.
Campos de filtro da página "Contas Pagar"
Filial
Informar a filial.
Agrup.Filiais
Informar o agrupamento de filiais.
Fornecedor
Informar o fornecedor.
Título
Informar o título.
Tipo Título
Informar o tipo de título.
Natureza
Informa a natureza de gasto.
Moeda
Informar a moeda.
Vcto.Títulos
Informar o vencimento inicial e final dos títulos.
Forma Pgto.
Informar a forma de pagamento dos títulos.
Favorecido
Informar o favorecido.
Faixa Valor Aberto
Informar uma faixa de valor aberto inicial e final.
Considera Juros
Informar se considera juros ou não.
Considera Multa
Informar se considera multa ou não.
Considera Desconto
Informar se considera desconto ou não.
Fornecedor N.F.
Informar o fornecedor da nota fiscal de compra.
Série N.F.
Informar a série da nota fiscal de compra.
Nº N.F. Compra
Informar o número da nota fiscal de compra.
Portador
Informar o portador.
Carteira
Informa a carteira.
Grupo de Contas
Informar o grupo de contas.
Número Remessa
Informar o número de remessa.
Data Entrada De
Informar a data de entrada inicial e final.
Situação
Informar a situação.
Transação
Informa a transação de entrada.
Modalidade
Informar a modalidade dos títulos, se efetivos, previstos ou todos.
O.C.
Informar a ordem de compra.
Campos de filtro da página "Contas Receber"
Filial
Informar a filial.
Agrup.Filiais
Informar o agrupamento de filiais.
Cliente
Informar o cliente.
Vcto.Títulos
Informar o vencimento inicial e final dos títulos.
Tipo Vcto.
Informar o tipo de vencimento de títulos, se é provável pagamento ou vencimento
normal.
Por padrão mostra como "Provável Pagamento".
Título
Informar o título.
Tipo Título
Informar o tipo de título.
Moeda
Informar a moeda.
Natureza
Informa a natureza de gasto.
Faixa Valor Aberto
Informar uma faixa de valor aberto inicial e final.
Considera Juros
Informar se considera juros ou não.
Considera Multa
Informar se considera multa ou não.
Considera Desconto
Informar se considera desconto ou não.
Forma Pagto.
Informar a forma de pagamento.
Portador
Informar o portador.
Carteira
Informa a carteira.
Repres.
Informar o representante.
Série N.F.
Informar a série da nota fiscal de venda.
Nº N.F. Venda
Informar o número da nota fiscal de venda.
Nº Cupom fiscal
Informar o número do cupom fiscal.
Grupo de Contas
Informar o grupo de contas.
Número Remessa
Informar o número de remessa.
Data Entrada De
Informar a data de entrada inicial e final.
Pedido
Informar o pedido.
Situação
Informar a situação.
Transação
Informa a transação de entrada.
Modalidade
Informar a modalidade dos títulos, se efetivos, previstos ou todos.
Campos de filtro da página "Baixa de Saldos"
Aba "Contas a receber"
Trans.Baixa Pagamento
Informar a transação de baixa por pagamento.
Conta Interna
Informa a conta interna.
Transação Tesouraria
Informar a transação de tesouraria.
Transação Devolução Crédito
Informar a transação de devolução de crédito.
Seq. da preparação Dev.
Informar a seqüência da preparação de devolução.
Aba "Contas a pagar"
Trans.Baixa Pagamento
Informar a transação de baixa por pagamento.
Conta Interna
Informa a conta interna.
Transação Tesouraria
Informar a transação de tesouraria.
Transação Devolução Crédito
Informar a transação de devolução de crédito.
Seq. da preparação
Informar a seqüência da preparação.
Observar a parametrização do campo Quebrar seqüência por Fornecedores da aba
"Opções" abaixo.
Aba "Opções"
Esta aba não será mostrada quando o campo Saldo, aba "Saldo" da página F501BCD estiver parametrizado como "Permanecer aberto".
Quebrar seqüência por Fornecedores
Informar se a seqüência da preparação na tesouraria será quebrada por
fornecedor ou não.
Os botões não documentados nesta tela não executam nenhum tipo de processo.