F120DPE - Duplicação de Pedidos
Tela destina à duplicação dos pedido normais e de previsão, gerando um novo pedido.
Campos
Filial Base
Código da filial do pedido a ser duplicado.
Cliente
Código do cliente para o novo pedido. Para duplicação de pedidos de
previsão, será visualizado o código do cliente que está atribuído na filial de
produção no cliente pedido previsão.
Pedido Base
Número do pedido a ser duplicado.
Entrega
Data de previsão de entrega para o novo pedido.
Novo Pedido
Número do pedido a ser gerado. Se informado zero será aplicado o
auto-incremento.
Importante
Acesse a documentação para verificar quais telas do sistema geram os diferentes tipos de pedidos.
Série / NF
Habilitados após informar o
"Pedido Base". A consulta de notas fiscais exibirá
apenas as notas geradas com ligação com o "Pedido Base". Ao mostrar o sistema carregará as informações pertinentes aos itens de
produto e/ou serviço com base na nota fiscal selecionada. Algumas informações
específicas do pedido ainda serão carregadas a partir deste, como é o caso da
transação de produto, transação de serviço, observação do pedido, etc. Se a nota
gerada contiver mais de um pedido na sua geração, apenas os itens do pedido base
informado serão sugeridos para o novo pedido.
Tipo Faturamento
Indicativo do tipo de faturamento, Gestão Empresarial | ERP ou ECF. A sugestão padrão será
conforme a definição parâmetro global "FatPedGlo". Habilitado somente se nos
parâmetros de integrações da filial um dos campos, "Integração Completa" ou
"Integração Parcial", estiver definido como "S" e a "DLL proprietária"
contemplar "ECF" (emissor de cupom fiscal).
NSU
Número sequêncial único, gerado pelo sistema desde que a "DLL proprietária" contemple
"ECF".
Transação Produtos
Código da transação de produtos.
Transação Serviços
Código da transação de serviços.
Observações do pedido
Observações do pedido.
Emissão Data/Hora
Data e hora de emissão do pedido.
Previsão Data/Hora
Data e hora de previsão de entrega do pedido, caso informada será sugerida a
data definida no cabeçalho da tela.
Categoria do cliente
Código da categoria do cliente.
Contato Pedido
Código do contato.
Nº Pedido Cliente
Número do pedido no cliente.
Endereço Entrega
Endereço de entrega do cliente.
Endereço Cobrança
Endereço de cobrança do cliente.
Código Rota Entrega
Código e sequência da rota de entrega.
Moeda/Índice Preço
Código da moeda ou índice do pedido. Inicialmente será sugerida a moeda da
empresa.
Cotação Faturamento: Data/Valor
Data e valor da cotação da moeda para faturamento.
Cotação Fechada Faturamento
Indicativo de cotação fechada para faturamento. Se for definido como "S" será
considerado o valor da cotação faturamento, se for definido como "N", será considerada
a data da cotação faturamento para a conversão da moeda.
Moeda/Índice Correção
Moeda ou índice para a correção (conversão) do pedido no momento do faturamento .
Cotação Fechamento: Data/Valor
Data e valor da cotação da moeda para fechamento do pedido (utilizados no reajuste do
pedido no momento do faturamento).
Os cinco campos anteriores servem apenas como sugestão nos itens.
Código Fator Correção
Código do fator de correção.
Data Fator Correção
Data do fator de correção.
Os dois campos acima serão gravados junto às parcelas do financeiro.
% Desconto 1
Percentual de desconto 1.
% Desconto 2
Percentual de desconto 2.
Portador
Código do portador.
Carteira
Código da carteira.
Repres/Vendedor
Código do representante/vendedor.
Condição de Pagamento
Código da condição de pagamento.
Forma de Pagamento
Código da forma de pagamento.
Valor Adiantamento
Valor do adiantamento.
Tem Parcelas Especiais
Indicativo se o pedido terá parcelas especiais.
Pagamento Antecipado
Indicativo se o pedido terá pagamento antecipado.
Fatura Parcial
Indicativo se o pedido aceita faturamento parcial.
Qtde.em Aberto
Quantidade em aberto.
Valor Líquido
Valor líquido do pedido.
Os dos campos anteriores não estão habilitados por refletirem apenas dados informativos do pedido original.
Transportadora
Código da transportadora.
Redespacho
Código da transportadora para redespacho.
Via transporte
Código da via de transporte.
Placa Veículo
Placa do veículo.
Frete: Valor/Perc./CIF ou FOB
Valor do frete, percentual do frete e indicativo de tipo de frete.
Seguro: Valor/Perc.
Valor e percentual do seguro.
Embalagens: Valor/Perc.
Valor e percentual dos embalagens.
Encargos: Valor/Perc.
Valor e percentual dos encargos.
Outros: Valor/Perc.
Valor e percentual dos outros.
Valor Arredondamento
Valor do arredondamento.
Valor Frete Destacado
Valor do frete destacado.
Valor Outras Desp. Dest.
Valor de outras despesas destacado.
Valor Frete Unidade Medida
Valor frete na unidade de medida.
Qtde. Base Frete
Valor base de frete.
Fornecedor Frete
Código do fornecedor do frete.
Código do Sacado
Código do sacado.
Marca
Código do marca.
Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado. Somente será permitido informar se houver
relacionamento "Cliente X Cliente", permitindo desta forma que o pedido seja
faturado proporcionalmente para dois cliente simultaneamente.
Grade para exibição dos itens de produto.
Nº Pedido do cliente
Número do pedido cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração como, web service.
Nº Lote do cliente
Número do lote do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.
Nº Remessa do cliente
Número de remessa do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.
Grade para exibição dos itens de serviço.
Grade para exibição das parcelas especiais.
Serão carregadas todas as observações do pedido base, exceto as observações automáticas ou relacionadas ao bloqueio por área. O usuário poderá alterar, excluir (utilizando a teclas de atalho "CTRL+DEL") e gerar novas observações para o novo pedido, bastando para isto marcar as mesmas pelo campo de seleção. As observações do pedido que possuírem referência a itens de produto ou serviço, serão carregadas sem estas informações. As observações selecionadas devem possuir texto e tipo, caso contrário, o processamento será interrompido. Caso o usuário informe uma solução, a rotina completará os campos de data, hora e usuário da solução.
Botões
Recalcular
Efetua o recálculo do pedido. Calcula os valores diversos (transportadora,
frete, percentuais diversos, calcula o valor bruto do pedido e tabela de preço
de frete). Após isso é verificado se o item soma para o financeiro. Calcula o
peso dos produtos e os atualiza na tela. Faz o cálculo dos percentuais diversos
e atualiza os valores diversos no pedido. Recalcula parcelas especiais. Executa
regras diversas para cálculos de preços e comissões para representantes.
Sel.Campos
Acesso a tela F120DPS para filtros complementares.
Identificadores de Regras
VEN | 120ALFLT01 |
VEN | 000ALICM01 |
VEN | 000ALIRF01 |
VEN | 000ALPRO01 |
VEN | 000COMIS01 |
VEN | 000COMIS02 |
VEN | 000COMIS03 |
VEN | 000CONIT01 |
VEN | 000PRPES01 |
VEN | 000TABPR01 |
VEN | 120ALDSC01 |
VEN | 120CONIP03 |
VEN | 120CNFEC01 |
VEN | 120DEPAN01 |
VEN | 120PEDSE01 |