Tipos de bloqueio/aprovação
Parametrizações
Deve-se indicar no campo Aprovar pedido na filial, da guia Parâmetro por Filial da tela Parâmetros de Usuários para Vendas (F099UVE), se o usuário está habilitado para aprovar pedido para a filial.
Configurações para cada tipo de bloqueio/aprovação
Para cada tipo de bloqueio/aprovação são necessárias parametrizações específicas, conforme abaixo:
Controle por área
As observações devem ser inseridas como bloqueio igual a S. O pedido só será bloqueado quando for inserida uma observação que está bloqueada.
Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:
Tela | Campo | Valor | Observação |
---|---|---|---|
Cadastro de Empresa (F070EMP) | Controle Aprov. de Docto. SGQ | Não | |
Parâmetros do SGQ (F100PGQ) | Controle de Aprovação de Pedido | Não | Este campo só deve estar igual a "S - Sim" para usuários que usam a aprovação SGQ. |
Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) | Bloqueio Pedido por Área (guia Vendas 2) | Sim | |
Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE) | Aprovar pedidos | Sim | |
Aprovar pedidos vendas | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim", o usuário pode aprovar área de venda. | |
Aprovar pedidos financeiro | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim", o usuário pode aprovar área financeira. |
Observação
- O controle por área pode ser aplicado para os bloqueios de Compras e Produção, utilizando a tela Aprovação de Pedidos Bloqueados para o SGQ (Compras e Produção) (F120APR);
- Quando for gerada observação para gerar o bloqueio por área só deve ser usada as observações para área FIN - Financeira ou VEN - Vendas, na tela usando a tela Liberação de Pedidos Bloqueados (F120LIB).
- Ative os identificadores de regras VEN-120CNFEC01 ou VEN-000CRECL01:
- Dentro da regra do identificador deve ser executada a função GeraObsBloPed para inserir as observações que precisam ser aprovadas. A regra precisa definir que o pedido deve ser bloqueado, também definindo um motivo de bloqueio;
- Depois de inserida as observações no identificador de regra o sistema verifica e faz o bloqueio automaticamente do pedido. Na documentação dos identificadores de regras conta um exemplo de regra para inserir observações de bloqueio para a área financeiro e de vendas.
Controle de bloqueio SGQ
No bloqueio por SGQ deve inserir a observação definida como aprovada. Quando inserida todas as observações para as áreas configuradas o pedido é desbloqueado.
Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:
Tela | Campo | Valor | Observação |
---|---|---|---|
Cadastro de Empresa (F070EMP) | Sistema de Gestão da Qualidade | Sim | |
Controle Arpv. de Docto. SGQ | Sim | ||
Parâmetros do SGQ (F100PGQ) | Indica se controla aprovação de pedido | Sim | Deve estar ativo para todas as demais áreas funcionarem |
Exige aprovação de vendas | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de vendas | |
Exige aprovação financeira | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de financeira | |
Exige aprovação da produção | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de Produção | |
Exige aprovação de compras | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de Compras | |
Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) | Aba Vendas 2 o campo Bloqueio pedido por área | Não | |
Parâmetros de Usuários para Qualidade (F099UQL) | Aprova Docto. SGQ | Sim | |
Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE) | Provar pedidos | Sim | |
Aprovar pedido vendas | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de venda | |
Aprovar pedido financeiro | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área financeira | |
Aprovar pedido compras | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de compras | |
Aprovar pedido produção | Sim | Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de produção |
Para inserir ou aprovar um pedido com controle SGQ é necessário possuir uma observação para todas as áreas que a empresa controla. Somente usuários com permissão para aprovar a área realizar.
As observações que são controladas para aprovação do pedido são as seguintes:
- CPR - Compras: F120APR - permite inserir observação de observação CPR;
- PCP - Planejamento e controle da produção: F120APR - permite inserir observação de observação PCP;
- FIN - Financeiro: F120LIB - para liberação manual;
- VEN - Vendas: F120LIB - para liberação manual.
O que determina que a área está aprovada é o campo Aprovação do Pedido pela Área estar com valor "A - Aprovado".
Se o usuário que está gerando o pedido é o mesmo que aprova a área de vendas, é registrada uma observação de aprovação para a área VEN.
Se não houve o bloqueio por problemas de crédito (limite de crédito do cliente, identificador de regras VEN-000CRECL01 ou VEN-000CREGR01) é registrada uma observação de aprovação para a área FIN.
Bloqueio Simples
- Não possui bloqueio por área ou bloqueio SGQ;
- É possível configurar para que todo pedido entre bloqueado, parametrizado o campo Aprovar pedido na filial, da guia Parâmetro por Filial da tela Parâmetros de Usuários para Vendas (F099UVE), como Não. Assim, só usuário com permissão pode fazer a aprovação de forma simples;
- O identificador de regras VEN-000CRECL01 pode ser ativado para permitir bloquear o pedido e informar uma descrição para o motivo do bloqueio.
Integração Workflow 2.0
Caso possua integração com o Workflow 2.0, é necessário definir os seguintes parâmetros na tela Parâmetros de Integração (F191CPT):
- Sub-grupo Gerais:
- Utiliza workflow 2.0: o objetivo desse parâmetro é somente para gerar informação do ERP para o Workflow 2.0, se o mesmo estiver configurado como S;
- Dias Expiração: data limite para expiração da resposta.
- Sub-grupo Conexão:
- Usuário e senha: dados para conexão ao Workflow 2.0;
- URL: endereço no qual o workflow 2.0 está disponível.
O usuário tem disponível as seguintes operações no Workflow 2.0:
- Aprovar: aprova e libera o pedido para seguir o processo;
- Cancelar: o pedido é cancelado no Gestão Empresarial | ERP;
- Reprovar: o pedido é reabilitado, permitindo que seja feita as devidas alterações e entre para o processo de aprovação novamente quando for fechado.
Cada área de aprovação vai receber uma pasta Financeira, Vendas/Comercial, Compras, Produção, para permitir identificar para qual área está aprovando um pedido.
As operações Aprovar e Reprovar no Workflow 2.0 possuem impactos no ERP, conforme de-para abaixo:
Controle por área | |
---|---|
ERP | Workflow 2.0 |
Liberar | Aprovar |
Cancelar | Reprovar |
Bloqueio SGQ | |
---|---|
ERP | Workflow 2.0 |
Aprovar | Aprovar |
Reprovar |
Bloqueio Simples | |
---|---|
ERP | Workflow 2.0 |
Liberar | Aprovar |
Cancelar | Reprovar |
Reabilitar |