F420OCB - Ordem de Compra via Ordem de Compra Base
Essa tela permite a geração de ordens de compra com base em uma ordem de compra pré-existente.
Processos
- são geradas ligações entre a ordem de compra base e a ordem de compra gerada pelo processo, gerando também uma observação para a nova ordem de compra gerada informando que esta foi gerada a partir de uma ordem de compra base;
- existem duas colunas a mais na pasta de produtos, indicando a quantidade original da ordem de compra base e o saldo existente para abatimento pela nova ordem de compra a ser gerada;
- não é possível utilizar em um item de produto/serviço uma quantidade acima do saldo (quantidade aberta) existente na Ordem de Compra original;
- somente são exibidos ordens de compra/itens cuja situação seja 1 (aberto total) ou 2 (aberto parcial);
- no processamento e confirmação da geração, a quantidade aberta gerada para a nova ordem de compra é somada a quantidade cancelada da ordem de compra base, para abater essa quantidade, podendo dessa forma até cancelar o item da ordem de compra base e o também a própria ordem de compra base, caso todos os itens desta forem cancelados pelo abatimento;
- quando a ordem de compra base for totalmente utilizada em suas quantidades, ao final do processamento será visualizada mensagem de que a ordem de compra base foi totalmente utilizada, ficando a sua situação em 5 (cancelado) não podendo ser mais utilizada como ordem de compra base.
As ordens de compra geradas através de uma ordem de compra base podem posteriormente ser alteradas. Ao modificar as ordens de compra geradas através de outra ordem de compra base, são verificadas as modificações e, de acordo com tais modificações, são efetuadas as seguintes ações listadas, para controle de saldo entre as ordens de compra base e as geradas através deste:
- cancelamento total ou parcial de um item - a quantidade cancelada é devolvida ao item da ordem de compra base que gerou este item (podendo reabilitá-lo);
- exclusão do item (somente na situação 9) - a quantidade aberta é devolvida ao item da ordem de compra base que gerou este item (podendo reabilitá-lo);
- aumento da quantidade pedida do item - é verificado se o item que gerou esta quantidade possui saldo suficiente para a quantidade a mais solicitada e caso possua, a quantidade é abatida da ordem de compra base, e caso não possua, é exibida uma mensagem informando;
- não é permitida inserção de outro item, pois não há item correspondente na ordem de compra base para obter saldos, devendo a alteração (que considera-se um aumento) ser sobre um item já existente.
Observações
Esses tratamentos de alteração de ordens de compra geradas via ordem de compra base estão disponíveis na tela de geração agrupada ordens de compra.
Campos
Filial Base
Código da filial da ordem de compra a duplicar.
Ordem de Compra Base
Número da ordem de compra base, a que será duplicada. Não é permitido informar uma OC que já tenha sido utilizada como base anteriormente.
Data de Entrega
Data de entrega a sugerir nos itens.
Enviar e-mail de aviso para aprovação
Indicativo se deverá enviar e-mail em caso de aprovação multinível.
Usar Rateios dos Dados Gerais para Itens sem Rateio
Indicativo se deverá utilizar os rateios dos dados gerais nos itens.
Sugeridas as informações da ordem de compra base permitindo alterações, exceto no campo Tem Parcelas Especiais.
Sugeridas as informações dos itens de produto da ordem de compra base permitindo alterações, exceto os campos Transação, UM, Qtde Original OC e Qtde Disponível.
% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.
Observação
O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem.
% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.
Mot. deson. ICMS
Quando informado, o valor do ICMS Desonerado é calculado automaticamente na ordem de compra gerada.
Sugeridas as informações dos itens de serviço da ordem de compra base permitindo alterações, exceto os campos Transação, UM, Qtde Original OC e Qtde Disponível.
Mot. deson. ICMS
Quando informado, o valor do ICMS Desonerado é calculado automaticamente na ordem de compra gerada.
Sugeridas as parcelas da ordem de compra base permitindo alterações. Somente habilitada se o indicativo Tem Parcelas Especiais estiver definido como sim.
Identificadores de regras
Módulo | Código |
CPR | 000ALICM01 |
CPR | 420APROV02 |
CPR | 420ICHPR01 |
GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.