F440COC - Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra
Esta tela permite a seleção das ordens de compra para a emissão da nota fiscal referentes ao fornecedor informado.
Campos
Emissão
Definição da data de emissão inicial e final.
Filial Ordem de Compra
Seleção da filial da ordem de compra.
Ordem de Compra
Seleção das ordens de compra.
Depósito para entrada
Código do depósito para entrada. Se estiver informado, será considerado este, caso
contrário será herdado o depósito da ordem de compra.
Mostrar itens já selecionados
Indicativo se os itens devem ser exibidos na grade já marcados.
Retorno Serviço Terceiro
A busca consiste em filtrar o campo E900SET.DATRET e a partir da ligação com a tabela
E900SOP listar todas as ordens de compra de serviço geradas por necessidade da
produção.
O. Produção
Abrangência de ordens de produção (E900COP).
Grade Ordens de Compra
Exibe as ordens de compra, atendendo aos filtros aplicados.
Observação
Exibe a observação da ordem de compra, referente ao registro marcado na grade
superior.
Grade Itens da Ordem de Compra
Produtos
Exibe os itens de produto das ordens de compra presentes na grade superior.
% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.
% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.
Para o cancelamento integral de itens, deve-se marcar o campo Canc.Saldo na grade superior e não marcá-lo na grade inferior. Para cancelamento parcial, na grade inferior, será cancelada a diferença entre Qtde. Ordem Compra e Qtde. Nota Fiscal, e o item deverá ser marcado na grade inferior.
Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que ele tenha sido digitado de forma manual.
ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado. Os valores são repassados para a nota fiscal após o processamento dos dados na tela
Vlr do ICMS-ST Desonerado
Valor do ICMS-ST Desonerado.
Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.
Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.
Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.
Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.
Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico
Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Retido.
Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.
Alíq. ICMS Mono. Ret
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.
Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Diferido.
Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.
Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.
Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Destacado.
Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.
Aliq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.
Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.
Serviços
Exibe os itens de serviço das ordens de compra presentes na grade superior. A quantidade e o preço unitário dos itens podem ser alterados antes do efetivo processamento.
Complemento
Exibe o complemento da descrição do item marcado na grade inferior da pasta ativa.
Botões
Mostrar
Executa a exibição na grade superior das ordens de compra que atendem aos filtros
definidos.
Observação
O mesmo item de uma ordem de compra não poderá ser vinculado em dois itens distintos na mesma nota fiscal. Dessa forma, caso o item da ordem de compra já estiver vinculado anteriormente à nota fiscal, esse não será mostrado novamente.
Processar
Transfere os itens marcados na grade inferior para a nota fiscal.
Marcar
Marca os registros nas duas grades da tela simultaneamente.
Desmarcar
Desmarca os registros nas duas grades da tela simultaneamente.
Cancelar
Permite cancelar a operação, antes de processar.
Identificadores de regra
Módulo | Código |
---|---|
GER | 000PRRAT01 |
COM | 000ALSEN01 |
COM | 000ALFUN01 |