F440VER - Nota Fiscal de Entrada Individual (Preparação)
Tela destinada à emissão de notas fiscais de entrada tanto de forma manual como via ordem de compra. É possível também a reabilitação de uma nota fiscal já existente para eventuais manutenções, consultas e cancelamentos. Igualmente é possível a emissão de notas fiscais de devolução e retorno de mercadorias.
Processos
Geração de títulos a pagar referente impostos
Campos
Tipo
Seleção do tipo de operação a ser efetuada.
Fornecedor
Seleção do fornecedor.
Cliente
Seleção do cliente.
Este campo é liberado apenas para notas de devolução.
CNPJ/CPF
Exibição do CNPJ ou CPF do fornecedor. É permitida a
digitação direta deste campo, sendo que neste caso o código do fornecedor é atribuído
ao campo correspondente pelo sistema.
Série
Seleção da série da nota fiscal.
Nº NF Entrada
Definição do número da nota fiscal. Para notas do
tipo 3, 6, 7 e 10, o número é atribuído pelo sistema, intercalado às notas fiscais de
saída, conforme a série selecionada.
Data Entrada
Definição da data de entrada.
Data Emissão
Definição da data de emissão.
Trans.Prod.
Seleção da transação de produtos.
Trans.Serv.
Seleção da transação de serviços.
Para que sejam gerados títulos na emissão da nota fiscal, ao menos uma das transações acima deverá ter em sua configuração uma transação integrada do módulo financeiro.
Empresa
Seleção da empresa. Este campo só
terá efeito quando a opção for 'Transferência entre Empresas'.
Filial
Seleção da filial. Este campo
permite o atendimento de ordens de compra ou devoluções de filial diferente da filial
ativa, porém os registros e integrações serão sempre efetuados na filial ativa.
Ordem de Compra
Seleção da ordem de compra.
Após selecionar
a ordem de compra. deverá ser clicado no botão 'Mostrar', sendo então os dados da ordem
exibidos nas pastas da parte inferior da tela. Acessando as pastas 'Produto' e 'Serviços'
o usuário poderá desmarcar algum item ou efetuar a manutenção de alguns dados. Em
seguida deverá ser clicado em 'Processar' afim de transferir os itens para a nota fiscal.
Neste ponto a nota fiscal poderá ser fechada ou caso contrário, podem ser selecionadas
outras ordens de compra, seguindo o mesmo procedimento. Ao transferir os dados da última
ordem de compra, quando o sistema questionar se o usuário deseja fechar a nota fiscal,
confirmando a operação a nota será efetivamente fechada, caso contrário o usuário
deverá clicar no botão 'N.F.' , onde poderá ser efetuada uma eventual manutenção,
digitação de outros itens e o efetivo fechamento.
Na tela de pesquisa de registros, serão exibidas as ordens de compra com situação fechada, emitidas para o fornecedor infomado, bem com as ordens de compra emitidas para fornecedores que pertençam ao mesmo grupo, conforme definido em Cadastros > Fornecedores > Cadastro - campo 'Grupo Empresas'.
Série NF Saída
Seleção da série da nota fiscal de saída.
Nº NF Saída
Seleção do número da nota fiscal de saída.
Os
dois campos anteriores só terão efeito nas operações de devolução. Após selecionar
a nota fiscal de saída, deverá ser clicado no botão 'Mostrar', sendo então os dados da
nota fiscal exibidos nas pastas da parte inferior da tela. Em seguinda deverão ser
acessadas as pastas 'Produto' ou 'Serviços' afim de marcar os itens e definir as
quantidades a devolver , uma vez que todos os itens da nota fiscal de saída estarão
presentes na grid, poderão ainda ser alterados alguns dados. Em seguida deverá ser
clicado em 'Processar' afim de transferir os itens para a nota fiscal. Neste ponto a nota
fiscal poderá ser fechada ou caso contrário, podem ser selecionadas outras notas fiscais
de saída, seguindo o mesmo procedimento. Ao transferir os dados da última nota fiscal de
saída, quando o sistema questionar se o usuário deseja fechar a nota fiscal, confirmando
a operação a nota será efetivamente fechada, caso contrário o usuário deverá clicar
no botão 'N.F.' , onde poderá ser efetuada uma eventual manutenção e o efetivo
fechamento.
Quando a operação realizada é de retorno, tipo 4 ou 5, é possível informar ordens de compra e notas fiscais de saída para a mesma nota fiscal. O procedimento é selecionar a(s) ordem(ns) de compra, mostrar, processar e NÃO fechar, em seguida informar a(s) nota(s) fiscal(is) de saída, mostrar e processar. O fechamento poderá ser efetuado ainda na tela de preparação ou posteriormente dentro da própria nota fiscal de entrada, acessada pelo botão 'N.F.'.
Vlr. Liq. Pagar
Digitação do valor líquido da nota fiscal de entrada.
O campo acima
somente estará habilitado se em Cadastros > Filiais > Compras, o campo 'Exige
Digitação Valor NFE', estiver definido como 'S'. Este campo tem o objetivo de efetuar
uma consistência entre os cálculos obtidos pelo sistema com base nos valores digitados
pelo usuário e o valor final da nota fiscal de entrada.
Opções
Definição da opção a efetuar:
Via O.Compra
Manual
Consultar Nota Fiscal
Cancelar Nota Fiscal
Reabilitar Nota Fiscal
Transferência entre Empresas
A opção 'Transferência entre Empresas' permite que seja emitida uma nota fiscal de entrada baseada em uma nota fiscal de saída de outra empresa cadastrada, evitando assim a redigitação de dados já presentes na base de dados
Limpar campos após fechar
Permite emitir diversas notas fiscais sem limpar os campos da tela a cada nota fiscal
fechada.
Botões
Mostrar
Exibe nas pastas 'Dados Gerais', 'Produtos' e 'Serviços, os dados do documento
selecionado, ordens de compra e notas fiscais de saída, ou da prórpria nota fiscal de
entrada nos casos de devoluções ou retornos.
N.F.
Exibe a tela de digitação da nota fiscal de entrada.
Processar
Efetua o processamento dos dados marcados nas grades das pastas 'Produtos' e
'Serviços', transferindos os dados para a nota fiscal de entrada.
Cancelar
Efetua o cancelamento do processo, antes do efetivo processamento.
Marcar
Permite marcar todos os registros da grade da pasta ativa simultaneamente.
Desmarcar
Permite desmarcar todos os registros da grade da pasta ativa simultaneamente.
Ajuda
Exibe tela com o arquivo de ajuda da tela em formato HTML.
Sair
Permite a saída da tela.
Exibição dos dados conforme a opção selecionada, ao clicar em Mostrar.
Na barra título é exibido o tipo de documento e abaixo desta os dados de cabeçalho para emissão da nota fiscal, os demais dados são informativos, baseados nas configurações utilizadas e nos totais apurados.
Exibição dos dados dos itens de produto.
Permitido marcar e desmarcar itens, bem como a alteração de alguns dados antes da transferência para a nota fiscal.
% Funrural
- Se o processo for "Via Ordem de Compra": O percentual do Funrural é buscado da Ordem de Compra selecionada.
- Se o processo for "Manual": O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS).
Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.
Observações
- O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem;
- O % Funrural não pode ser inferior ao % GILRAT.
Valor Base Funrural
O valor da base do Funrural é influenciado pelo preenchimento do cadastro da transação, na tela F001TCP, guia INSS.
% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural.
% Senar
- Se o processo for "Via Ordem de Compra": O percentual do Senar é buscado da Ordem de Compra selecionada.
- Se o processo for "Manual": O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR).
Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.
Valor Base Senar
O valor da base do Senar é influenciado pelo preenchimento do cadastro da transação, na tela F001TCP, guia Senar.
Botão Lote
Exibe tela da máscara de lotes, quando o item posicionado na grade é controlado por
lotes.
Botão Dist.Lotes
Exibe tela de distribuição por lotes, quando o item posicionado na grade é controlado
por lote.
Botão Dist.Séries(Q)
Exibe tela de distribuição por séries, quando o item posicionado na grade é
controlado por série.
Rodapé Totais
Exibe a quantidade de itens, soma da quantidade de itens e a soma do valor líquido
aproximado dos itens, para os registros marcados na grade.
Exibição dos dados dos itens de serviço.
Permitido marcar e desmarcar itens, bem como a alteração de alguns dados antes da transferência para a nota fiscal.
Rodapé Totais
Exibe a quantidade de itens, soma da quantidade de itens e a soma do valor líquido
aproximado dos itens, para os registros marcados na grade.
Identificadores de Regras
Módulo | Código |
---|---|
CPR | 000CONIT01 |
CPR | 440INSNF01 |
CPR | 440TNSIN01 |
GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.