Processo automático 17 - Cálculo de Necessidades de Compras/Produção
Processos
Para executar o 'Cálculo de Necessidades de Compras/Produção' via agendador é necessário cadastrar o seguinte processo:
Código do Processo: ZZZ9 - Cálculo de Necessidades de
Compras/Produção
Tipo do Processo: 04 - Processos
Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 17 - Cálculo de Necessidades de Compras/Produção
Data/Hora Inicio: XX/XX/XXXX YY:YY
Empresa p/ Execução: 99
Filial p/ Execução: 99
Usuário p/ Execução: xxxxx
Senha: xxx
Parâmetros do Processo: Neste campo deverão ser informados quais os parâmetros para o processo de cálculo de necessidades de compras/produção. Segue abaixo a descrição dos campos: Campos de valor
CodOri: Origem do Produto/Serviço
CodFam: Família do Produto/Serviço
CodPro: Produto/Serviço
CodDer: Derivação do Produto/Serviço
CodAge: Agrupamento de materiais/produtos para estoque
CodAgu: Agrupamento de materiais/produtos para custos
CodAgc: Agrupamento de materiais/produtos para compras e vendas
CodAgp: Agrupamento de materiais/produtos para produção
CodAgt: Agrupamento para cotas de venda
CodMar: Marca/Etiqueta do produto
CodPvp: Período de produção e venda
CodFil: Filial do pedido
NumPed: Pedido
SeqIpd: Item de pedido
TnsPro: Transação do item de produto do pedido
CodRoe: Rota de entrega
DatEnt: Data de entrega (de). Campo deprecado, usar DatEntDe.
DatEntDe: Data de entrega (de)
DatEntAte: Data de entrega (até)
AgrExp: Agrupamento explosão
DatPocDe: Data de entrega para produção (de)
DatPocAte: Data de entrega para produção (até)
CodGre: Grupo de empresas
CodCli: Cliente do pedido
CodMot: Situação do produto/derivação
Campos de negação
Neg + nome do campo, exemplo: NegCodFam. A negação não
funcionará para os campos de data.
NegCodOri: Origem do Produto/Serviço
NegCodFam: Família do Produto/Serviço
NegCodPro: Produto/Serviço
NegCodDer: Derivação do Produto/Serviço
NegCodAge: Agrupamento de materiais/produtos para estoque
NegCodAgu: Agrupamento de materiais/produtos para custos
NegCodAgc: Agrupamento de materiais/produtos para compras e vendas
NegCodAgp: Agrupamento de materiais/produtos para produção.
NegCodAgt: Agrupamento para cotas de venda
NegCodMar: Marca/Etiqueta do produto
NegCodPvp: Período de produção e venda.
NegCodFil: Filial do pedido
NegNumPed: Pedido
NegSeqIpd: Item de pedido
NegTnsPro: Transação do item de produto do pedido
NegCodRoe: Rota de entrega
NegDatEnt: Data de entrega (de). Campo deprecado, usar DatEntDe.
NegDatEntDe: Data de entrega (de)
NegDatEntAte: Data de entrega (até)
NegAgrExp: Agrupamento explosão
NegDatPocDe: Data de entrega para produção (de)
NegDatPocAte: Data de entrega para produção (até)
NegCodGre: Grupo de empresas
NegCodCli: Cliente do pedido
NegCodMot: Situação do produto/derivação
Campos de seleção para pedidos
PedBlo: Indica se o pedido está bloqueado ou desbloqueado. Se não for
informado valor S (sim) ou N (não) não
será realizado filtro.
ComExc: Indica se o pedido possui componentes exclusivos. Se não for
informado valor S (sim) ou N (não) não
será realizado filtro.
PedPrv: Indica se o pedido é de previsão. Se não for informado valor
S (sim) ou N (não) não será realizado
filtro.
Campos de seleção de opções gerais
Multinível: Gera necessidades de produção e compras em toda a estrutura
do produto/serviço.
AvaliarEstMin: Avalia o estoque mínimo durante o cálculo de
necessidades. Ao ser atingido o estoque mínimo ou abaixo, de um ou mais
componentes, será gerado um log sobre o fato.
AvaliarSol: Avalia solicitações de compra na montagem do estoque
disponível.
AvaliarOC: Ao fazer a explosão de necessidades serão deduzidas do
estoque também as ordens de compras que estão com a situação "Não
fechado" e em aprovação multinível (em análise - que ainda não foram
aprovadas).
AvaliarCalendInd: Faz o cálculo da quantidade de dias a partir da data
de entrega do pedido, levando em consideração o calendário do período. O
sistema irá buscar a data de entrega do pedido e "descontar" o total de
dias, levando em consideração as datas não trabalhadas no calendário
industrial.
AbaterEstoqueDisp: Desconta a quantidade disponível em estoque do item
da quantidade do pedido.
AvaliarPedNFaturados: Funcionará em conjunto com o parâmetro
AbaterEstoqueDisp. Na explosão do MRP de um pedido, fará com que a
quantidade de pedidos já produzidos e que ainda não foram faturados
sejam desconsiderados. Isso evita abater o estoque desses pedidos e com
estoque indisponível, seja gerada necessidades de produção e compras.
AvaliarSaldoJaGerado: Avalia a existência de saldo de necessidades do
item. Com isso, abaterá a necessidade requerida no pedido.
AvaliarSaldoOPJaGerado: Avalia a existência de saldo de OPs/OSs geradas
a mais (através da quantidade mínima, múltipla ou máxima) e descontará
este saldo da quantidade a gerar na OP/OS.
CodFam="BOLO"
NumPed=92
NegNumPed=S
MultiNivel=S
AvaliarEstMim=S
AvaliarCalendInd=S
AbaterEstoqueDisp=S
AvaliarPedNFaturados=S
No exemplo acima, serão gerados registros de necessidades de produção e compras da família 'BOLO' de todos pedidos, exceto o pedido 92. A geração será multinível e irá descontar o estoque disponível com ressalva dos pedidos ainda não faturados.