Processo automático 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada
Processo
Tipo do Processo: 04 - Rotina.
O processo automático 67 (recebimento eletrônico) executa a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) que, por sua vez, faz a carga das tabelas intermediárias de Recebimento de Documentos Eletrônicos:
- E000NFC - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais;
- E000IPC - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto;
- E000ISC - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Serviço;
- E000PAR - Notas Fiscais de Entrada - Parcelas;
- E000DLS - Entrada, Vencimento, Lote, Série;
- E000EXF - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Notas Frete;
- E000LNP - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Entre Itens Produto Notas Fiscais Entrada;
- E000LNS - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Entre Itens Serviço Notas Fiscais Entrada.
Já no processamento, o processo automático faz a geração das notas fiscais de entrada nas tabelas de Compras:
- E440NFC - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais;
- E440IPC - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Produto;
- E440ISC - Notas Fiscais de Entrada - Itens de Serviço;
- E440PAR - Notas Fiscais de Entrada - Parcelas;
- E440DLS - Notas Fiscais de Entrada - Entrada, Vencimento, Lote, Série;
- E440EXF - Notas Fiscais de Entrada - Ligação Notas de Frete;
- E440LNP - Ligação Entre Itens de Produto de Notas Fiscais de Entrada;
- E440LNS - Ligação Entre Itens de Serviço de Notas Fiscais de Entrada.
Assim, a nota permanecerá na situação digitada e o seu fechamento será feito pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE).
No entanto, mesmo havendo um processo automático corretamente parametrizado, se uma nota fiscal que tenha sido integrada com tributos for cancelada, será imprescindível proceder com o estorno dos tributos de forma manual.
Parâmetros do processo
Empresa Execução
Informar a empresa na qual deseja executar o processo
Filial Execução
Informar a filial na qual deseja executar o processo.
Usuário Execução
Informar o usuário em que deseja executar o processo.
Senha Usuário Execução
Senha do usuário que executará o processo.
Rotina Gestão Empresarial | ERP
67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada.
FecharNota
Define se a nota deve ser fechada após processada de acordo com o funcionamento da opção Fechar nota após processar da tela F000INE. Opções:
- 0 - As notas fiscais não devem ser fechadas;
- 1 - As notas fiscais devem ser fechadas.
Filial
O comportamento padrão dessa rotina é executar o processo na empresa e filial logadas, porém é possível definir uma abrangência de filiais a serem processadas.
Exemplo:
- para processar apenas a Filial 3: Filial = 3
- para processar as Filiais 1, 3, 5: Filial = 1,3,5
- para processar as Filiais 1, 2, 3, 4, 5: Filial = 1-5
- para processar apenas a Filial logada: nesse caso não é necessário informar esse parâmetro, pois esse é o comportamento padrão da rotina.
O processo utiliza a filial informada nesse parâmetro como critério de "desempate" quando houver mais de uma filial cadastrada como o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual. Se não houver uma filial informada, a filial logada será utilizada para esse fim.
SqlString
Através desse parâmetro é possível acrescentar uma cláusula que será concatenada ao comando de filtro utilizado para busca dos documentos na tabela intermediária de Notas Fiscais de Entrada (E000NFC). Assim, sistema acrescenta automaticamente o comando 'AND' e concatena a cláusula recebida ao final do comando nativo.
Exemplo: para processar apenas os documentos cuja Espécie do Documento seja 55 ou 57: SqlString=E000NFC.CODEDC IN (55, 57)
Importante
Acrescente a tabela E000NFC antes do campo desejado para filtro.
ControlarExcecaoRegra
Define se a nota fiscal de entrada é gerada ou fica pendente em caso de erro no fechamento ou na execução do Identificador de regra CPR-000INECM03. O parâmetro tem as opções 0 - Não e 1 - Sim, sendo 0 - Não o valor padrão. Quando o campo estiver definido como 1 - Sim, se ocorrer algum erro a nota fiscal de entrada não será gerada, ficando pendente com a situação Inconsistente. Caso o campo esteja definido com a opção padrão, mesmo se ocorrer um erro a nota fiscal é gerada normalmente.
Além disso, quando definido como 1 - Sim o sistema faz um controle de transações para a regra: se ela gerar alguma exceção, essa deverá ser retornada para a variável CPRAGEREXC do identificador CPR-000INECM03 igual a S - Sim e o sistema encerrará a transação do banco sem gravar as informações na base.
DuplicarDefinicaoFornecedor
Possibilita parametrizar o sistema para duplicar as definições do fornecedor caso ele não exista na filial em que o documento está sendo gerado.
ParcelasOrdemCompra
Indica o uso das parcelas da ordem de compra na execução via agendamento. Opções:
- 0 - As parcelas serão geradas pelo modelo padrão sem considerar as parcelas da ordem de compra;
- 1 - As parcelas serão geradas conforme as parcelas definidas na ordem de compra.
CadastrarFornecedorAutomatico
Permite o cadastro automático do fornecedor, quando habilitado. O parâmetro tem as opções "0 - Não habilitado" e "1 - Habilitado", sendo "0 - Não habilitado" o valor padrão.
CadastrarTransportadorAutomatico
Permite o cadastro automático de transportadora, quando habilitado. O parâmetro tem as opções "0 - Não habilitado" e "1 - Habilitado", sendo "0 - Não habilitado" o valor padrão.
CriarLigacaoProdutoFornecedor
Permite o cadastro automático da ligação produto X fornecedor, quando habilitado. O parâmetro tem as opções "0 - Não habilitado" e "1 - Habilitado", sendo "0 - Não habilitado" o valor padrão. Para habilitar o cadastro da ligação, acesse a tela F000INE > botão Seleção (F000SDV) e selecione o campo Criar ligação de fornecedor com produto ao processar.