Chaves dos parâmetros de integrações
Esta documentação traz a lista de chaves a serem informadas na porta Gravar, do web service Com.senior.g5.co.cad.parametrosintegracao, para parametrização das integrações. Para maiores informações, consulte a documentação da tela Parâmetros de Integração (F191CPT).
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
ATUALIZA_BAIRRO | Determinar se deve atualizar o campo Bairro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_CEP | Determinar se deve atualizar o campo CEP automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_CNAE | Determinar se deve atualizar o campo CNAE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_COD_MUN | Determinar se deve atualizar o campo Código Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_COMPLEMENTO | Determinar se deve atualizar o campo Complemento automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_DESC_MUN | Determinar se deve atualizar o campo Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_ENDERECO | Determinar se deve atualizar o campo Endereço automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_FANTASIA | Determinar se deve atualizar o campo Nome Fantasia automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_IE | Determinar se deve atualizar o campo IE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_INFO_CAD | Determinar se deve atualizar as informações cadastrais, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_LOGRADOURO | Determinar se deve atualizar o campo Logradouro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_NOME | Determinar se deve atualizar o campo Nome automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_NRO | Determinar se deve atualizar o campo Número automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_REGIME_APURACAO | Determinar se deve atualizar o campo Regime de Apuração automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ATUALIZA_UF | Determinar se deve atualizar o campo UF automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. | STRING | S -Sim ou N - Não |
COD_REP_PADRAO | Permite definir código do representante padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes). | NUMERO | Código de um Representante válido |
COND_PAG_PADRAO | Permite definir condição de pagamento padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes). | STRING | Código de uma condição de pagamento válida |
CONSULTA_SEFAZ_INATIVA_CLIENTE | Determinar se deve inativar o cliente automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ e o cliente estiver inativo. | STRING |
S - Alterar a situação para a encontrada na SEFAZ I - Alterar a situação apenas quando inativo na SEFAZ A - Alterar a situação apenas quando ativo na SEFAZ N - Não alterar situação |
DEFINICAO_PARA_MATRIZ | Permite duplicar automaticamente a definição do cliente existente na filial matriz para a filial atual. Essa funcionalidade se aplica para o serviço de emissão de documentos fiscais (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.emitir). | STRING | S -Sim ou N - Não |
REPLICAR_DEFINICOES_CLIENTE_MATRIZ | Replicar as definições do cliente para a filial matriz na integração | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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CONSULTA_PESSOA_NUMIDF | Nas telas F120GPD, F140PRE, F140GNF, F440GNE, F140DSI e F301SEL, onde é obtida a pessoa usando diretamento o campo CGCCPG, agora pode permitir obter a pessoa usando o campo NUMIDF em vez do CGCCPF. | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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COTEI_ATIVA_LOGS | Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Cotei. | STRING | S -Sim ou N - Não |
COTEI_FLG_MARCA_OBRIGATORIA | Define a obrigatoriedade do campo Marca no portal do Cotei para cada item da Cotação. Se marcado como "S", irá obrigar ao fornecedor o preenchimento da marca pra todos os itens cotados. | STRING | S -Sim ou N - Não |
COTEI_FLG_NUM_DIAS_UTEIS | Define se considera apenas dias úteis ao somar o parâmetro Número de Dias Padrão para Sugestão de Data Limite de Resposta do Fornecedor. | STRING | S -Sim ou N - Não |
COTEI_INTEGRACAO_ATIVA | Define se ativa a integração com o Cotei, efetuando controles e pendências de integração do Processo de Cotação. Para comunicação da integração deve ser cadastrado o processo automático com a Rotina 137 - Integração ERP X COTEI. | STRING | S -Sim ou N - Não |
COTEI_NUM_DIAS_DATA_LIMITE | Número de dias a ser sugerido no campo de data limite de resposta do fornecedor (Dt. Limite Resp. Forn.) da tela Processo de Cotação (F410PCT). | INTEGER | 0...999 |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CLIENTES_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.clientes. Não informando é utilizada a porta Exportar_2. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.clientes] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CONDICAOPAGAMENTO_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.DEPOSITO_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.deposito. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.deposito] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FAMILIAS_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.familias. Não informando é utilizada a porta Exportar_2. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.familias] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FILIAL_CONSULTARGERAL | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.filial. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2. | STRING | [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.filial] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FORMAPAGAMENTO_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.formapagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.formapagamento] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_CONSULTARGERAL | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2. | STRING | [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.produtos] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta Exportar_8. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.produtos] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.SERVICOS_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.servicos. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.servicos] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_CONSULTARGERAL | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral. | STRING | [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TRANSPORTADORA_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.transportadora. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.transportadora] |
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.UNIDADEDEMEDIDA_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida] |
COM.SENIOR.G5.CO.PRJ.CONTASRECEBER_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.prj.contasreceber. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.prj.contasreceber] |
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.NOTAFISCALSAIDA_CONSULTARGERAL | Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_6. | STRING | [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida] |
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.PEDIDO_EXPORTAR | Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.pedido. Não informando é utilizada a porta Exportar. | STRING | [Porta Exportar|com.senior.g5.co.ven.pedido] |
CRM_INTEGRACAO_ATIVA | Ativar Integração CRM. | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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CARTEIRA | Carteira padrão. | STRING | Código de uma carteira válida |
COND_PGTO | Determina a condição de pagamento padrão. | STRING | Código de uma condição de pagamento válida |
CONSIDERAR_INTEGRACAO_TNS_F440NPR | Considerar integração das transações nas notas fiscais geradas. Ao gerar nota fiscal de recebimento, obriga que a transação tenha integração com estoque e ao gerar nota fiscal de pagamento, obriga que a transação tenha integração com contas a pagar. | INTEGER |
0 - Nunca Considerar 1 - Sempre Considerar 2 - Perguntar |
DFE_CTE_08_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_CTE_08_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_CTE_09_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_CTE_09_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_CTE_10_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_CTE_10_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_01_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_01_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_02_CODSNF | Permitir definir a série fiscal padrão | STRING | Código de uma série fiscal válida |
DFE_NFE_02_FORDEV | Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída | STRING | S -Sim ou N - Não |
DFE_NFE_02_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_02_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_03_CODSNF | Permitir definir a série fiscal padrão | STRING | Código de uma série fiscal válida |
DFE_NFE_03_FORDEV | Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída | STRING | S -Sim ou N - Não |
DFE_NFE_03_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_03_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_04_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_04_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_05_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_05_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_06_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_06_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_07_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_07_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_08_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_08_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_09_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_09_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_10_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_10_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_11_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFE_11_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_01_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_01_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_07_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_07_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_08_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_08_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_09_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_09_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_10_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_NFSE_10_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_OUTROS_01_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_OUTROS_01_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_OUTROS_08_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_OUTROS_08_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_RPA_01_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_RPA_01_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_RPA_08_ICMS | Determinar a forma de cálculo do ICMS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
DFE_RPA_08_ISS | Determinar a forma de cálculo do ISS | STRING | M - Manter valor ou R - Recalcular |
FORM_PGTO | Forma de pagamento. | STRING | Códigode uma forma de pagamento válida |
MOEDA | Determina a moeda padrão. | STRING | Código de uma moeda válida |
NFE_GERAIS_CTE_SERVICO_PADRAO | Verificar existência do cadastro de serviço padrão para transportes para CTe, definido na tela F070FVE (Padrão é igual a "S - Sim"). | STRING | S -Sim ou N - Não |
PORTADOR | Portador padrão. | STRING | Código de um portador válido |
SNF_NOTA_FISCAL | Determina a série padrão para faturamento. Deve ser configurado por filial. Não permite configurar valor para o campo para a filial zero. | STRING | Código de uma série fiscal válida |
TIPO_JUROS | Tipo de juros padrão. | STRING | S - Juros Simples ou C - Juros Compostos |
TNS_BAIXA_SUB | Determina a transação para baixa de títulos por substituição. | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_TITULOS | Determina a transação padrão dos títulos. | STRING | Código de uma transação válida |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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CLI_PAD | Permite definir cliente padrão para geração da NFC-e. | INTEGER | Código de um cliente válido |
COD_CSC | Código de segurança do contribuinte | STRING | |
COD_SNF | Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar a NFC-e, é necessário ter configurado uma série para cada filial | STRING | Código de uma série fiscal válida |
COD_SNF_21 | Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar o documento fiscal para o modelo 21, é necessário ter configurada uma série para cada filial | STRING | Código de uma série fiscal válida |
COD_SNF_OUTROS_DOC | Permite definir a série fiscal padrão para geração de outros documentos | STRING | Código de uma série fiscal válida |
COND_PAG | Permite definir condição de pagamento padrão para geração da NFC-e | STRING | Código de uma condição de pagamento válida |
DIR_PDF_GERAIS | Diretório padrão para geração do arquivo PDF dos documentos gerais | STRING | Exemplo: C:\Documentos em PDF |
EMIT_NFCE | Determina se esta emitirá documentos eletrônicos do modelo 65 (NFC-e) via web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Emitir. | STRING | S -Sim ou N - Não |
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_MODELO_21 | Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro | INTEGER |
1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor |
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFCE | Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro | INTEGER |
1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor |
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFE | Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro | INTEGER |
1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor |
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_OUTROS | Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro | INTEGER |
1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor |
IND_CSC | Identificador do CSC no Banco de Dados da SEFAZ (IDCSC) | INTEGER | NULL |
MOTIVO_CANCELAMENTO | Permite definir código do motivo padrão para o cancelamento dos documentos fiscais quando executado o serviço de cancelamento das vendas (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar) | INTEGER | NULL |
MSG_INST | Permite definir uma mensagem para sair no final do DANFE da NFC-e | STRING | NULL |
TIP_AMB | Permite definir o tipo do ambiente para emissão da NFC-e | INTEGER | 1 - Produção ou 2 - Homologação |
TIP_IMP | Permite definir o tipo de impressão do DANFE | INTEGER | 1 - Completo ou 2 - Resumido |
TIP_INT_WS_55 | Permite definir o tipo de integração de notas fiscais eletrônicas (modelo 55) via web service | INTEGER | 1 - Síncrono ou 2 - Assíncrono |
TIPO_INT_CARTAO | Permite definir se a filial aceita pagamentos via cartão de Débito / Crédito sem integração com o sistema de automação da empresa. | STRING | S -Sim ou N - Não |
URL_DANFE | Permite definir qual URL é usada para realizar a consulta do DANFE da NFC-e | STRING | Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br |
URL_DANFE_55 | Consultar DANFE no sistema emissor de documentos eletrônicos. O uso do literal "{CHAVE}" é obrigatório para que o sistema concatene dinamicamente a chave eletrônica do documento. http://serv/sde/DocumentoAuxiliar/DownloadDocumento.ashx?Chave={CHAVE}. | STRING | |
URL_NFC | Permite definir qual url é usada para realizar a consulta pública da NFC-e | STRING | Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br |
VALOR_OBRIGA_CLIENTE | Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado obriga a informar o CPF do cliente | NUMERIC | Exemplo: 1000 |
VALOR_OBRIGA_GERAR_NFE | Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado é gerado uma NF-e para a venda | NUMERIC | Exemplo: 1000 |
VIA_EMIT | Permite definir se deve ser impressa a via do emitente para o DANFE NFC-e impressa em contingência | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
EDOC_FIL | CNPJ da filial do eDocs | STRING | 99.999.999/9999-99 |
EDOC_LIM_PCT_ASS | Define a quantidade máxima de eventos por requisição ao utilizar a opção REINF em Lotes (máximo 100). | INTEGER | 0..100 |
EDOC_LOG_DIARIO | Define se os logs serão agrupados em um diretório específico para cada dia. | STRING | S -Sim ou N - Não |
EDOC_LOG_INT | Gerar log integração ERP com eDocs | STRING | S -Sim ou N - Não |
EDOC_LOG_SOMENTE_ERRO | Define se serão gerados todos os logs de comunicação com o eDocs ou somente dos processamentos com erros. | STRING | S -Sim ou N - Não |
EDOC_LOT_NFTS | Define a quantidade máxima de notas por requisição ao realizar a transmissão de NFTS (máximo 50). | INTEGER | 0..50 |
EDOC_LOT_RNF | Executar integração do Reinf em Lotes com o eDocs | STRING | S -Sim ou N - Não |
EDOC_SEN | Senha usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ | SENHA | |
EDOC_TEM | Tempo definido em segundo para o ERP aguardar o retrono do eDocs | INTEGER | 0..999 |
EDOC_URL | URL usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ | STRING | Exemplo: http://pc002031:8989/SDE/Integracao |
EDOC_USU | Usuário usado para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ | STRING |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
CONCILIACAO_AUTOMATICA_WS_EXTRATO | Habilita a conciliação automática dos extratos bancários recebidos via web service com o movimento de baixa do título informado no extrato | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
CALCULO_FRETE_NF_EMITIR_AUTOMATICAMENTE | Determina se deve ou não emitir a nota fiscal automaticamente quando tiver o retorno do cálculo do frete. | STRING | S -Sim ou N - Não |
CALCULO_FRETE_NF_MESMO_COM_FRETE | Calcular o frete na nota fiscal de saída tendo frete informado. O FIS retornando o valor não vamos atualizar/registrar o valor do frete no ERP. A comparação entre o valor cobrado do cliente e o valor pago deve ser feita no FIS. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ENVIAR_PEDIDO_CLIENTE | Enviar o número do pedido do cliente nos dados gerais do pedido no lugar do número do pedido do sistema. Caso não haja número do pedido do cliente, será utilizado o número do próprio pedido. | STRING | S -Sim ou N - Não |
PED_CD_PRODUTO_CATEGORIA | Definido valor padrão da categoria dos produtos por documento. | STRING | |
UNIDADE_MEDIDA_DIMENSAO_PRODUTO | Unidade de medida das dimensões do cadastro do produto para cálculo do volume cubado enviado ao FIS. Utilizada somente quando o cálculo é feito utilizando as dimensões do produto. As embalagens possuem sua própria unidade de medida das dimensões. | STRING | Código de uma unidade de medida válida |
UNIDADE_MEDIDA_VOLUME_CUBADO | Unidade de medida para conversão do volume cubado dos produtos ou das embalagens para ser enviado ao FIS. Converte o valor da unidade de medida das dimensões do produto ou das embalagens para esta unidade | STRING | Código de uma unidade de medida válida |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
FORNECEDOR_GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE | Determina se deve ser gerada pendência de integração de fornecedores no serviço com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores. | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
---|---|---|---|
MERCADO_ELETRONICO_ATIVA_LOGS | Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Mercado Eletrônico. | STRING | S -Sim ou N - Não |
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_APROVACAO_ERP | Define o código do status "Aguardando Aprovação ERP" no Mercado Eletrônico. | INTEGER | 0..999999 |
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_FECHAMENTO_ERP | Define o código do status "Aguardando Fechamento Manual ERP" no Mercado Eletrônico. | INTEGER | 0..999999 |
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_INCONSISTENCIA_ERP | Define o código do status "Inconsistência ERP" no Mercado Eletrônico. | INTEGER | 0..999999 |
MERCADO_ELETRONICO_COTACAO_FECHADA | Indicativo padrão de quando o valor da cotação é fechado. Para personalizar esse campo deve ser utilizado o identificador de regras INT-000MEOC002. | STRING | S -Sim ou N - Não |
MERCADO_ELETRONICO_FILIAL_PADRAO | Define a filial padrão para consumo de pendências de integração com o Mercado Eletrônico. | STRING | Código de uma filial válida |
MERCADO_ELETRONICO_LOCAL_ANEXOS | Define o local padrão de armazenamento dos anexos recebidos no Mercado Eletrônico. | DIRETORIO | Exemplo: C:\Documentos ME |
MERCADO_ELETRONICO_PRIORIDADE_PADRAO | Define qual é o código de prioridade padrão para as solicitações de compra integradas com o Mercado Eletrônico. | STRING | Código de uma prioridade válida |
MERCADO_ELETRONICO_SENHA | Senha usada para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico. | SENHA | |
MERCADO_ELETRONICO_TAG_USUARIO_SOLICITANTE | Define qual será o usuário solicitante padrão na integração ERP x Mercado Eletrônico. | STRING | |
MERCADO_ELETRONICO_USUARIO | Usuário usado para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico. | STRING |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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ROTEIRIZADOR_INTEGRADO | Quando integrado ao roteirizador as pré-faturas são enviadas para serem roteirizadas, conforme as regras da integração. | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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PED_LEITURA_FECHADO | Determina se o pedido deve ficar no estado de somente leitura após ser fechado. | STRING | S -Sim ou N - Não |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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COD_TPT | Determina qual tipo de título é usado para verba extra. | STRING | Código de um Tipo de Título válido |
GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE | Gerar pendência de integração nos serviços de importação do fornecedor com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores e com.senior.g5.co.int.vetorh.fornecedores, porta IntegrarFornecedores. | STRING | S -Sim ou N - Não |
ORI_BEN | Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração do Pedido de Faturamento. | STRING | Código de uma origem de produto válida |
ORI_EPI | Determina qual origem vai ser usada para definir que o produto é um EPI (Equipamento de proteção individual). | STRING | Código de uma origem de produto válida |
ORI_PED | Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração da Ordem de Compra de Benefícios. | STRING | Código de uma origem de produto válida |
TNS_CAN | Determina qual transação usar para baixar títulos a pagar no ERP por cancelamento. | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_OCP | Determina qual transação usar para gerar uma ordem de compra no ERP. | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_PED | Determina qual transação usar para gerar um pedido no ERP. | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_REQ | Determina qual transação usar para gerar uma requisição no ERP. | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_TIT | Determina qual transação usar para gerar títulos a pagar no ERP. | STRING | Código de uma transação válida |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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TIPO_TITULO_CP | Tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar | STRING | Código de um Tipo de Título válido |
TIPO_TITULO_CR | Tipo de título padrão para entrada de títulos a receber | STRING | Código de um Tipo de Título válido |
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CP | Transação de baixa por compensação dos títulos a pagar | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CR | Transação de baixa por compensação dos títulos a receber | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_ENTRADA_CP | Transação de entrada dos títulos a pagar | STRING | Código de uma transação válida |
TNS_ENTRADA_CR | Transação de entrada dos títulos a receber | STRING | Código de uma transação válida |
WIIPO_PORTADOR | Portador da Wiipo. | STRING | Código de um portador válido |
Chave | Descrição do campo | Tipo | Dados |
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WORKFLOW_20_DIAS_EXPIRACAO | Define o tempo de expiração em dias das tarefas na aplicação móvel do Workflow 2.0. Após expiradas por tempo, as mesmas não são mais editáveis. O valor padrão caso não seja informado é de 10 (dez) dias | INTEGER | 0..999 |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_CONTRATO_COMPRA | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de contrato de compra via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_COTACAO | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da cotação de compra via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da nota fiscal de entrada via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_ORDEM_COMPRA | Determina se deve ser gerada pendência para cotação de ordem de compra via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_PEDIDO | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de pedido via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_REQUISICAO | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da requisição de compra via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_SOLICITACAO | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da solicitação de compra via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_TITULO_CONTAS_PAGAR | Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de títulos a pagar via Workflow 2.0. | STRING | S -Sim ou N - Não |