F070PRJ - Parâmetros da Filial para Projetos
Esta tela permite parametrizar a filial para a rotina de Projetos.
Filial
Defina a filial para manutenção/consulta.
Projetos 1
Critério Rateio
Este campo será considerado quando não for definido um critério de rateio no
cadastro da transação utilizada nos movimentos no módulo de Projetos.
Projeto Padrão
Defina um projeto padrão. Quando não definido um projeto nas telas de pré-definição de rateio, esse
projeto será considerado para a definição do rateio nos movimentos do sistema.
Fase do Projeto Padrão
Defina uma fase do projeto padrão. Somente é possível definir, nesse campo, fases existentes no projeto definido no
campo Projeto Padrão.
Conta Receita Padrão
Defina uma conta de receita padrão. Essa conta é utilizada nos movimentos do módulo de Projetos como uma conta a
classificar quando a transação utilizada no movimento for credora (parametrização
feita através do campo Débito ou Crédito da tela F001TPJ).
Conta Despesa Padrão
Defina uma conta de despesa padrão. Essa conta é utilizada nos movimentos do módulo de Projetos como uma conta a
classificar quando a transação utilizada no movimento for devedora (parametrização feita) através do campo Débito ou Crédito da tela F001TPJ.
Centro Custo Padrão
Defina um centro de custo padrão. Esse centro de custo é utilizado nos movimentos do módulo de Projetos como um
centro de custo a classificar.
Projeto Estoque
Defina o
projeto estoque da filial.
Fase do Projeto Estoque
Defina a
fase do projeto estoque da
filial.
Conta Financeira Estoque
Defina a
conta financeira estoque da
filial.
Conta Contábil Estoque
Defina a
conta contábil estoque da
filial.
Centro Custo Estoque
Defina o
centro de custo estoque da
filial.
Período aberto para orçamentos (Início -
Fim)
O orçamento do projeto poderá ser alterado ou incluído somente dentro do período
definido neste campo. Esse campo pode ficar vazio, dessa forma, o orçamento poderá ser alterado ou
incluído em qualquer período. Esse campo é considerado apenas nas telas F615RPP (Financeiro
- Projetos - Orçamento - Recursos), F615ORC (Financeiro
- Projetos - Orçamento
de Projetos) e F615OPF (Financeiro
- Projetos - Orçamento de Projetos por Conta
Financeira).
Período aberto para trans. de orçamentos (Início
- Fim)
Defina um período para a transferência de orçamentos, sendo consistido apenas
para os projetos que controlam valor por mês (parametrização feita através do
campo Controla Valor por Mês da tela F615PRJ (Financeiro
- Projetos - Complementos)). A transferência de orçamentos é feita através da tela F615TSO (Financeiro
- Projetos - Orçamento - Transferência de Saldos de Projetos).
Gera Lançamento Manual
Este campo define se serão gerados lançamentos manuais nas rotinas de
Inclusão de Recursos e
Controle de Aprovação Multinível.
Consiste orçamentos zerados
Este campo tem a finalidade de definir se o parâmetro Libera e Bloqueia será
considerado quando efetuados lançamentos em centros de custos, contas
financeiras, fases e projetos com o orçamento zerado. Caso esse campo esteja preenchido como "N - Não", o orçamento zerado
não será consistido.
Gera orç. financeiro a partir do orç. físico
Este campo define se o Orçamento Financeiro será atualizado a partir da edição
do Orçamento Físico. Quando aplicado "S - Sim" para esse campo, ao editar ou fazer qualquer manutenção
no Orçamento Físico do projeto a partir da tela F615ORF (Financeiro
- Projetos - Orçamento Físico de Projetos), o Orçamento Financeiro do projeto
será atualizado.
Esse campo não é válido para as inclusões e alterações efetuadas através da tela F615RPP (Financeiro - Projetos - Orçamento - Recursos).
Bloqueio Ordem de Compra
Define quando serão feitas as consistências dos orçamentos de projetos na
ordem de compra:
- Mudança de estado de PRE para ANA
- Antes da aprovação multi-nível
- Fechamento da ordem de compra
Observação
- Quando "1 - Mudança de estado de PRE para ANA", o bloqueio vai ocorrer no momento da mudança do estado de PRE para ANA. Essa verificação de saldo e consequente bloqueio é feito de forma individual, é verificado se a Ordem de Compra tem o valor que cabe no orçamento do projeto, nesse momento nenhum valor é consumido.
- Quando "2 - Antes da aprovação multinível", o bloqueio vai ocorrer no momento da aprovação.
- Quando o parâmetro global AprPriAoc for "S - Sim", o campo Bloqueio Ordem de Compra deve ser igual a "2 - Antes da aprovação multi-nível".
- Quando o parâmetro global AprPriAoc for "N - Não", o campo Bloqueio Ordem de Compra deve ser igual a "1 - Mudança de estado de PRE para ANA".
- Qualquer outra configuração não atualizará os saldos e, consequentemente, não haverá consistência e bloqueio no projeto.
Mostra bloqueio orç. agrupado
Define a forma de apresentação da tela de bloqueio do saldo de projetos
(Financeiro e Físico).
- "S - Sim": a forma de bloqueio será apresentada agrupada. O retorno de todos os níveis bloqueados vai ser apresentado em uma única tela (F000BMP - Orçamento do projeto excedido)
- "N - Não": a forma de bloqueio será apresentada separada. O retorno de cada nível bloqueado vai ser apresentado em cada tela (F000ABP - Orçamento do projeto excedido)
Trans. Padrão Rec. Receita (IFRS/POC) Pos.
Informe a transação utilizada para gerar lançamento manual na gestão de projetos, e reconhecer a receita (IFRS/POC) positiva.
Trans. Padrão Rec. Receita (IFRS/POC) Neg.
Informe a transação utilizada para gerar lançamento manual na gestão de projetos, e reconhecer a receita (IFRS/POC) negativa.
Projetos 2
Período Inicial/Final
Lançamentos Projetos
O período definido neste campo é consistido ao efetuar uma revisão de uma
preparação orçamentária através da tela F615DOC
(Financeiro - Projetos - Abertura de Orçamento). É consistido também ao aprovar um projeto e gerar lançamentos manuais conforme
os processos abaixo:
- Em todas as guias de geração de lançamentos da tela F616MAN (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Manual). Será bloqueado caso o usuário tentar alterar ou excluir um lançamento manual fora do período definido na filial
- Na aprovação e desaprovação de projetos da tela F615PRJ (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos)
- Na aprovação e desaprovação de recursos (Opções: Suplementação e Cancelamento) da tela F615RPP (Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Físico > Recursos)
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- Na ação SID.Prj.Gravar (geração de lançamento manual). Verifique também o identificador de regras FIN-616MANRD01