F420DOC - Duplicação de Ordem de Compra
Essa tela permite a duplicação de ordens de compra existentes.
Processos
Após a informar a ordem de compra e clicar no botão Mostrar, serão habilitados os botões Processar, Marcar e Desmarcar e serão exibidos os dados da OC a duplicar, permitindo alterações para a nova ordem de compra nas guias dados gerais, itens e parcelas. Nesse momento também é acionado o identificador de regras CPR-000BUDEP01, se cadastrado e ativo, sugerindo o depósito informado na variável VSCODDEP, que será sobreposto ao depósito do item da Ordem de Compra original. Se o depósito sugerido pelo identificador for nulo, não for um depósito ativo ou não possuir ligação com o produto, a duplicação utiliza depósito do item da Ordem de Compra original.
Nessa tela, todos os itens são automaticamente marcados ao carregar a OC, tanto produto como serviço (botão Mostrar). Entretanto, produtos ou serviços em situação inativa não serão marcados, pois não podem ser processados.
Importante
Não será possível processar e duplicar produtos e serviços inativos. Produtos ou serviços informados só pelo complemento não possuem situação, portanto sempre serão carregados marcados.
Campos
Filial Destino
Código da filial na qual gerará a nova ordem de compra. Inicialmente
sugerirá a filial ativa.
Ordem Compra
Número da ordem de compra a duplicar. Somente duplicará ordens de compra da
filial ativa, embora a duplicação possa ocorre em filial diferente.
Enviar e-mail de aviso para aprovação
Indicativo se a rotina deverá enviar um e-mail de aviso aos usuários
aprovadores caso a rotina 12 esteja definida na tela
F068FNA.
Usar Rateios dos Dados Gerais para Itens
sem Rateio
Indicativo se deverá considerar os rateios dos dados gerais para os itens sem rateio
na
ordem de compra origem.
Os campos desta grade serão exibidos conforme a ordem de compra original a ser duplicada, permitido alterações para a nova ordem de compra.
Observação
Ao duplicar a ordem de compra para uma filial destino diferente da filial atual, a nova ordem de compra terá os campos Transportadora, % Desconto 1, % Desconto 2, % Desconto 3, % Desconto 4, % Desconto 5 e Forma de Pagto herdados do histórico do fornecedor da filial destino, ou seja, não é considerada a informação que consta na ordem de compra de origem.
Grade para exibição dos itens de produto da ordem de compra de origem.
% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.
Observação
O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem.
% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.
Mot. deson. ICMS
Quando informado, o valor do ICMS Desonerado é calculado automaticamente na ordem de compra gerada.
Grade para exibição dos itens de serviço da ordem de compra de origem.
Mot. deson. ICMS
Quando informado, o valor do ICMS Desonerado é calculado automaticamente na ordem de compra gerada.
Nas duas guias acima é possível marcar ou desmarcar itens, gerando, assim, a ordem duplicada apenas com os itens marcados. Também é permitido alterar os dados dos itens. Não é possível, porém, incluir novos itens.
Grade para exibição das parcelas da ordem de compra, desde que a mesma possua parcelas especiais, permitindo alterações.
Identificadores de regras
Módulo | Código |
CPR | 000ALICM01 |
COM | 000ALSEN01 |
GER | 000PRRAT01 |
GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.