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F099UCP - Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento

Permite cadastrar os parâmetros de usuários para as operações de entrada, ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Guia Compras

Alterar Rateio Compras
Define se o usuário tem permissão ou não para alterar os rateios do Compras. A tela de rateio não será exibida para o usuário caso ele não tenha permissão, mesmo que a forma de rateio seja 1 - Com Confirmação ou 3 - Rateio Manual.

Observação

É necessário cadastrar os Modelos de Planos (Financeiro ou Contábil e Centro de Custos) para efetuar rateios.

Valor Máximo Cotação
Define o valor máximo permitido ao usuário para aprovação de compras.

Valor Máximo Ordem de Compra
Define o valor máximo permitido ao usuário para ordens de compra.

Alterar Preço OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o preço das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar Desconto OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o desconto das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar IPI OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o IPI das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar ICMS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o ICMS das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar INSS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o INSS das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar Funrural OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o Funrural das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar SENAR/SENAT OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o SENAR/SENAT das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar ISS OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o ISS das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Alterar IRRF OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar o IRRF das ordens de compra e notas fiscais de entrada.

Aprovar NFE Diferença
Indicativo se o usuário pode aprovar entrada de nota fiscal com diferença. O padrão é S-Sim. O identificador regras CPR-000NFEAD01 pode ser utilizada para inicializar automaticamente a variável com o valor N-Não na criação de um novo usuário.

% Diferença Valor NFE X OC
Percentual de diferença aceito entre o valor da nota fiscal de entrada e da ordem de compra. Este campo valida a diferença entre o preço unitário dos documentos, e não o valor líquido. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.

% Diferença Qtde. NFE X OC
Percentual de diferença aceito entre a quantidade da nota fiscal de entrada e da ordem de compra. Este campo valida a diferença entre a quantidade total dos documentos. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.

Valor Aceito Dif. NFE
Valor aceito de diferença no cálculo do total da NF entrada. Esse parâmetro será desconsiderado quando estiver informado com o valor 999999999. O valor 0 (zero) é considerado como um valor válido para a consistência.

% Aceito Diferença NFE
Percentual de diferença aceito entre a quantidade da nota fiscal de entrada e da ordem de compra. Este campo valida a diferença entre a quantidade disponível dos documentos. Será desconsiderado quando estiver com o valor 999. O valor 0 (zero) é considerado como válido para consistência.

Importante

Em relação aos campos % Diferença Valor NFE X OC, % Diferença Qtde. NFE X OC, Valor Aceito Dif. NFE e % Aceito Diferença NFE a validação que é realizada sempre se refere a quantidade/valor a maior, ou seja, se for informado uma quantidade/valor maior do que definido nesses campos, será apresentada mensagem ao usuário bloqueando o processo.

Os campos % Diferença Valor NFE X OC e % Diferença Qtde. NFE X OC só terão funcionamento se o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. da tela F070EMP, estiver definido como "N - Não".

Alterar Situação Fornecedor
Percentual aceito de diferença no cálculo do total da NF entrada.

Alterar Situação Ordem Compra
Indicativo se o usuário pode alterar a situação da ordem de compra.

Alterar Situação Contrato Compra
Indicativo se o usuário pode alterar a situação do contrato de compra.

Alterar Situação NF Entrada
Indicativo se o usuário pode alterar a situação da nota fiscal de entrada.

Alterar Quantidade OC/NF
Indicativo se o usuário pode alterar a quantidade das ordens de compra e das notas fiscais de entrada.

Alterar Peso/Quantidade Informada Controle
Indicativo se o usuário tem permissão para informar manualmente o peso de entrada e saída na pesagem do veiculo nas rotinas de entrada (F435CCC) e saída da balança (F115COE):

Filtro p/ Acesso da Ordem de Compra:
Indicativo do tipo de filtro utilizado para permitir a visualização e alteração de ordens de compra.

Filtro p/ Acesso do Contrato de Compra:
Indicativo do tipo de filtro utilizado para permitir a visualização e alteração de contratos de compra.

Observação

Caso os dois campos anteriores estejam definidos como 2, o usuário poderá visualizar apenas os registros gerados por ele mesmo. Caso estejam definidos como 3, será respeitada a hierarquia. Ou seja, o usuário poderá visualizar os registros gerados por ele, seus subordinados e assim por diante. Caso estejam definidos como 1, todos os registros serão visualizados.

Saltar Competência no Contrato de Compra
Permite ou não ao usuário utilizar a função de saltar uma competência no contrato de compra. Quando a opção estiver com o valor N-Não, o botão Saltar Compet no rodapé da tela de contratos ficará desabilitado.

Ind. Reab./Cancela NF Entrada
Indicativo se permite ou não ao usuário reabilitar/cancelar uma nota fiscal de entrada. No AutoCorrect, executará a chave 099CPRCA01, que por sua vez irá atualizar o campo CprRca (indicativo se o usuário tem permissão para reabilitar/cancelar nota fiscal de Entrada) da tabela E099USU (cadastro usuário) com o valor S-Sim.

Gerar uma nova contagem
Identifica se o usuário pode ou não gerar uma nova contagem na tela F440CNT. Caso não, o usuário poderá apenas carregar contagens já existentes. O valor padrão é S-Sim.

Alterar situação contagem tela contagem
Identifica se o usuário pode ou não alterar a situação de uma contagem na tela F440CNT. O valor padrão é S-Sim.

Importante

O parâmetro acima está relacionado à mudança da situação na tela da contagem. Quando o usuário confere uma contagem, a situação é alterada. Nesse caso, porém, o parâmetro não influencia.

Alterar condição pagamento na fixação
Indicativo se permitirá ou não a sugestão de uma nova condição de pagamento no momento da fixação de preço na rotina F439FIX. Ao informar N-Não, o campo na grade do botão Seleção da rotina de fixação de preço ficará desabilitado e não permitirá ao usuário informar uma nova condição de pagamento.

Altera hora na fixação
Indicativo se o usuário poderá alterar a hora no processo de fixação, campo localizado na grade do botão Seleção da tela F439FIX. Essa funcionalidade é utilizada para determinar o valor da cotação da moeda de acordo com a hora em que ocorreu a fixação, pois o valor da cotação cadastrado na tela F031IMH é por hora.

Alterar taxa na fixação/devolução/transferência
Caso estiver como S-Sim, permite alterar taxas na fixação através do botão Taxas da tela de Fixação de Preços (F439FIX). A opção Cobrar taxas na devolução ficará habilitada para marcação nas telas de Saída via Balança (F115COE) e Transferência entre produtores (F115TRF). Assim, será possível definir se haverá cobrança de taxas na devolução e transferência.

Alterar parcelas especiais na fixação de preços
Permite ao usuário alterar parcelas na tela F439FIX. As parcelas são abertas pelo botão Seleção (F439SFX).

Permite excluir Solicitação a partir da Cotação
Permite utilizar o botão Eliminar das telas F410CEA, F410PCT e F410COS. O preenchimento desse campo é obrigatório. Se estiver preenchido como N-Não, a opção de Eliminar ficará desabilitada.

Simula fechamento
Quando este parâmetro estiver definido como "S - Sim", após processar a nota fiscal na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), será exibida a mensagem "Deseja simular o fechamento da nota fiscal de entrada?". Ao optar por "S - Sim", será realizada uma simulação do fechamento da nota fiscal de entrada

A simulação de fechamento executa o fechamento e depois desfaz todas as ações realizadas. Dessa forma, todas as operações do fechamento são executadas durante a simulação. No entanto, algumas funções não são executadas durante a simulação, como:

Esta funcionalidade é exclusiva para a tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE); outras telas onde é possível gerar e fechar uma nota fiscal não utilizam a funcionalidade deste parâmetro.

Permite liberar pós-saída
Caso estiver como S-Sim, autoriza o usuário a fechar o processo de pesagem pós saída pela tela F435CCC.

Altera tipo fat. do acréscimo no contrato
Caso estiver como S-Sim, será possível alterar o tipo de faturamento dos itens de acréscimo no contrato na tela F113IAF, mesmo que haja quantidade utilizada no contrato. Caso estiver como N-Não, não será possível alterar o tipo de faturamento do acréscimo financeiro, salvo se não houver nenhuma quantidade utilizada.

Permite alterar preço unitário na fixação
Se estiver como S-Sim, será possível alterar o valor do campo Preço na grade Ordens de compra em aberto - A Fixar da tela F439FIX.

Acessar bloqueio produtos
Define a permissão do usuário para acessar a tela de bloqueio de produtos do Agronegócio (F435BLO).

Permite cancelar tickets fechados
Este campo defina se o usuário poderá cancelar os tickets gerados na tela F435CCC, acessada pelo botão Cancelar ticket da tela F435MDT. Para mais informações, confira o processo de Cancelamento de Tickets.

Guia Compras 2

Permite alterar transação já utilizada
Quando for S-Sim, será possível alterar alguns parâmetros das transações de compras que já foram utilizadas em ordens de compra, notas fiscais etc. Quando for N-Não, alguns parâmetros da transação de compras serão desabilitados para alteração quando a transação já foi utilizada. Os parâmetros da transação de compras são alterados na tela Transações de compras (F001TCP).

Permite Vincular/desvincular Contrato X OC
Esse campo permitir restringir o acesso as opções de vincular e desvincular da tela F460CXO.

Guia Trans. Bloqueadas

Transação Bloqueada
Definição das transações bloqueadas para o usuário.

Guia Recebimento

Doc. Emitir Rec.
Define o documento que será emitido ao processar o recebimento na tela F435CCC. Opções:

Altera Contrato
Este campo define se o usuário poderá desmarcar contratos prioritários na tela F435CCC, guia Contratos. Ou seja, realizar entradas na tela F435CCC sem contrato marcado. Define também se o usuário poderá encerrar contratos na tela F460PFO.

Permitir Alt. Prod. e Classificação do Ticket
Define se o usuário tem permissão para alterar as informações de classificação e produto ao realizar a manutenção do ticket através da tela F435MDT, botão Entrada Balança.

O valor padrão é S-Sim.

Permitir efetuar MD-e
Define se o usuário tem permissão de executar a manifestação do destinatário. Executar a manifestação significa enviar algum evento de manifestação pela tela F440MDE ou editar eventos de manifestação cadastrados. A consulta fica disponível para todos os usuários que tiverem acesso à funcionalidade. Esse campo não impacta a geração automática de Manifestação pelo processamento, fechamento ou cancelamento da nota fiscal.

Permite Agr. Cargas
Este campo indica se o usuário possui permissão para acessar o botão Agrupar Cargas, da tela Manutenção de Tickets (F435MDT). O campo Permite Agr. Cargas possui as opções S - Sim e N - Não:

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