Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.21
31/08/2023
- 01/09/2023: adicionamos a matéria Homologação do Microsoft SQL Server 2022.
Tarefas liberadas: 47
Atenção!
Informamos que o FTP2 será descontinuado a partir de hoje, 31 de agosto de 2023. Após esta data, os downloads de atualizações do sistema devem ser feitos através do Portal do Cliente. Clique aqui para saber mais sobre a mudança para o Portal do Cliente.
Suprimentos
Cálculo de devolução proporcional no desdobro entre fornecedores
Problema:ao realizar a saída do caminhão, quando a quantidade informada nas notas fiscais dos produtos superam a quantidade recebida na pesagem, o Gestão Empresarial | ERP estava gerando a devolução da quantidade excedente, porém, a proporção que cada fornecedor receberia estava incorreta.
Correção efetuada:ajustamos o cálculo de devolução proporcional no desdobro entre fornecedores pessoa jurídica, melhorando a sua precisão, para que cada fornecedor participante receba quantidade correta.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)
Web services
Carregar informações da família do produto
Complementamos a documentação do web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar, indicando que ele permite buscar ou não informações da família do produto por meio do campo BusFam. Quando S - Sim, sobrepõe as informações com as da família do produto (CodFam). Quando N - Não, respeita o que está informado na requisição de importação.
Locais:
- Recursos > Implementações > Web services
- Manual do usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.produto
Identificadores e parâmetros
Substituição de campos informados no identificador de regras CPR-000INECN01 por campos do XML
Atualizamos a documentação do identificador de regras CPR-000INECN01, no tópico Características, informando que essa regra só será executada ao fim do processo de recebimento eletrônico, portanto, os campos informados na regra serão calculados normalmente e ao fim do processo serão substituídos pelos campos do XML.
Sendo assim, é necessário observar que, se algum cálculo de outro campo, utiliza o valor de um campo que está informado na regra pode gerar uma divergência, se esse outro campo também não estiver informado na regra. Por exemplo, se na regra consta o campo da base de ICMS (VlrBic) e não tem o valor de IPI (VlrIpi), ao fim do processo, como o cálculo de IPI usa a base de ICMS, e essa base foi trocada pelo valor no XML, poderá haver diferenças de valores e bases.
Local: Ferramentas > Identificadores de Regras
Produtos e Serviços
Cadastro de nova derivação do produto
Problema: ao cadastrar novas derivações de um produto, o sistema gerava no campo Código Interno do Produto no PDV um valor que já pertencia a outra derivação, ocasionando com isso a geração do Código Fiscal da derivação também com um valor já existente em outra derivação, o que acarretava inconsistências na geração do SPED Fiscal.
Correção efetuada: alteramos a rotina para que não ocorra a utilização de um código já existente em uma outra derivação.
Locais:
- Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
- Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)
Regras e Funções
Função CalculaQtdMinutos
Complementamos a documentação da função CalculaQtdMinutos indicando que ela não é mais utilizada, pois o campo QTDHRR da tabela E900EOQ já possui este valor calculado.
Local: Manual do usuário > Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador
Controladoria
Duplicação de parâmetros de impostos para outras filiais
Problema: na tela Base imposto (Liga Filial) (F055PPF), ao clicar no botão Duplicar a tela F055DPF é aberta. Nela, selecionando um imposto a fim de duplicá-lo para outra filial, o sistema não duplicava a informação do campo Exc. Fis.
Correção efetuada: alteramos a rotina para duplicar o campo Exc. Fis do imposto da filial selecionada.
Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) (F055PPF)
Gestão de Tributos
Informações documentadas para casos de energia elétrica no Registro 48 na tela DIME (Santa Catarina)
Complementamos as informações da documentação da tela que gera a Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico - DIME. No Registro 48, nas informações para rateio do valor adicionado, adicionamos os detalhes para casos de energia elétrica e suas verificações e considerações no Gestão Empresarial | ERP.
Confira os detalhes ao acessar a documentação da tela DIME (Santa Catarina) e seus registros.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina) (F669DME)
Travamento ao gerar título financeiro
Problema: a tela de Geração de Títulos (F661ICP) travava quando o número inicial da tabela controladora da numeração não era inicializado corretamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, quando necessária, a inicialização da tabela ocorra na tela F661ICP.
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Geração de Títulos (F661ICP)
Dispositivo fiscal não utilizado na apuração do ICMS e no registro E115 do SPED Fiscal
Problema: ao apurar o ICMS (F661PAI), eram apresentados dispositivos fiscais não utilizados no período e sem valores na guia Adicional. Além disso, no arquivo do SPED Fiscal (F669EFD) o registro E115 era gerado com dispositivos inválidos.
Correção efetuada: ajustamos a guia Adicional do imposto para apresentar apenas os dispositivos utilizados e o SPED Fiscal para gerar o registro E115 com os dispositivos da apuração.
Locais:
- Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)
- Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)
Data de vencimento do imposto calculado
Adicionamos a descrição do campo Vencimento à documentação da tela Resumo de Apuração do Imposto (F661IA5), guia Imposto ISS/CIDE. Ele indica a data de vencimento do imposto calculado, conforme sua parametrização em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).
Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA5)
Recursos
Documentação do processo automático 100 - Integração de documentos não fiscais
Problema: a documentação do processo automático 100 - Integração de documentos não fiscais indicava que o parâmetro FILIAL era de abrangência.
Correção efetuada: ajustamos a documentação do parâmetro indicando que ele é numérico, permitindo informar somente um código de filial.
Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 100 - Integração de documentos não fiscais
Gestão de Contas a Pagar
Exclusão de baixa de título com aprovação multinível
Problema: na exclusão da baixa de um título através da tela Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL) ou da tela Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC), quando existe aprovação multinível configurada para a rotina 27, e o parâmetro Título Permanece Aprovado Exclusão Baixa foi configurado com o valor N-Não na tela de Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA); ao invés da situação da aprovação ficar igual a CAN-Cancelado, ela era alterada para APR-Aprovado.
Correção efetuada: alteramos a rotina de exclusão de baixas das telas F501EBL e F600ELC para que, no caso do parâmetro Título Permanece Aprovado Exclusão Baixa estar definido com o valor N, a situação da aprovação não fique com o valor APR, mas sim devidamente cancelada.
Locais:
- Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar (F501EBL)
- Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC)
Filtros de seleção de títulos do contas a pagar quando há grande quantidade de filiais
Problema: ao abrir a tela de Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP), que é acessada pela tela de Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) para fazer a seleção dos filtros de consulta de títulos, a tela F502SCP apresentava lentidão para carregar. Isso ocorria quando houvesse uma grande quantidade de filiais registradas no sistema e o usuário estivesse logado em uma filial de numeração alta. O motivo da lentidão era que o sistema percorria as filiais uma a uma para carregar os filtros.
Correção efetuada: ajustamos o filtro de seleção para comportar corretamente a quantidade de filiais, eliminando a lentidão.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos > Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP)
Carteira e portador na geração de títulos de impostos
Problema: na geração de um título de imposto, como o fechamento de uma NF de entrada, o sistema não gerava o título com o portador e carteira vindos do cadastro do fornecedor. Ao invés, o título sempre era gerado com os dados definidos na tela de Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE).
Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração de títulos de impostos, para que seja primeiro verificado se existe um portador e carteira definidos no cadastro do fornecedor utilizado para a geração do título. Caso exista, o título agora é gerado com essa informação. Caso contrário, o sistema utilizará a informação de carteira e portador definidos na tela de Parâmetros da Filial... (F070FRE).
Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos de Impostos do Contas a Pagar (F502CTI)
Variável de transação de baixa do título no identificador de regra CPA-501INVCR01
Problema: ao utilizar a tela Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT) em conjunto com o identificador de regra CPA-501INVCR01, uma das variáveis do identificador de regra, a VSTnsMcp, de transação de baixa do título, não recebia o valor informado no campo Transação da tela F501LOT.
Correção efetuada: alteramos a rotina de execução do identificador de regra CPA-501INVCR01 para carregar na variável VSTnsMcp a transação informada na tela mencionada.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)
Gestão de Contas a Receber
Cálculo da variação cambial com cotação negociada
Alteramos o sistema para permitir que o cálculo da variação cambial mensal seja realizado independente se há ou não cotação negociada no título a pagar e a receber, assumindo a cotação do dia.
Para tanto, disponibilizamos o novo parâmetro global CotNegVCM, que, se estiver definido como S, utiliza a cotação negociada, se N, usa variação cambial mensal dos títulos, mas somente se moeda do título for diferente da moeda padrão da empresa.
A cotação negociada deve ser adotada apenas para a entrada do título ou para a baixa do título.
Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Variação Cambial > Cálculo (F301IVC)
Web services
Retorno ao eDocs de eventos de CCe ou Manifestação do destinatário
Problema: ao gerar um evento de Carta de Correção Eletrônica ou Manifestação do destinatário diretamente no eDocs e solicitar retorno ao ERP, o eDocs tentava realizar o envio do evento diversas vezes seguidas, mesmo recebendo a crítica de que o documento não existe no ERP.
Correção efetuada: ao solicitar retorno ao ERP quando o evento não existe, não irá ocorrer o looping de tentativas e o eDocs irá encontrar o documento, retornando OK ou Erro.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Access Violation ao executar função GeraPendenciaExportação no IR GER-080SERVI01
Problema: ao executar a chamada da função GeraPendenciaExportacao em uma regra cuja execução do processo de origem fosse um web service, o sistema exibia a seguinte mensagem: Função de programador GerarPendenciaExportacao: Access violation at address 1AC90668 in module 'Sapienssrv.exe'. Read of address 00D47DFC.
Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao executar a chamada do web service Cadastro de Serviço através de uma regra juntamente com o Identificador de Regras GER-080SERVI01 ativo, contendo a função GeraPendenciaExportancao na lógica de regra, o sistema não exiba mais a mensagem de violação de acesso.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Senior X Platform
Transação de item na nota de devolução difere dos dados gerais
Problema: ao retornar uma nota fiscal de entrada com recebimento a menor durante o processo de integração entre ERP e Gestão de Armazenagem | WMS Silt, os itens na nota fiscal de devolução gerada automaticamente ficavam com transação diferente dos dados gerais.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que não ocorram erros no retorno do recebimento.
Registros não integrados ao ERP
Problema: no Senior X Platform, os registros de retorno de ordem de separação e ordem de recebimento constam como integrados, porém no ERP estão com a situação Aguardado integração WMS..
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que os retornos ocorram normalmente.
Integração de Nota Fiscal de Entrada com Gestão de Armazenagem | WMS Silt
Problema: em alguns casos, a nota fiscal de entrada não integrava com o Gestão de Armazenagem | WMS Silt. Era apresentada a mensagem de erro de alocação a seguir: Erro processando alocação: Não é permitido movimento com quantidade e valor zerados.(...).
Correção efetuada: ajustamos o processo para que, no momento em que são realizados os cálculos das quantidades, seja possível a integração da nota fiscal de entrada normalmente.
Gestor Senior
Integração da exclusão da requisição de compras com o App Gestor
Problema: nas telas Requisição Individual de Requisição de Produto (F207EME) e Requisição Individual de Serviço (F207RES), a rotina de exclusão de requisição de compra não consistia a integração com o App Gestor, causando erro ao integrar o retorno.
Correção efetuada: alteramos o processo para que não seja possível a exclusão de requisições quando há integração com o App Gestor, da mesma forma como é feito na exclusão de solicitação de compras.
Locais:
- Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Individuais (F207EME)
- Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Serviços > Individuais (F207RES)
eDocs
Citação de novo parâmetro global na documentação sobre GNRE
Problema: na liberação da versão 5.10.3.20, foi implementado o parâmetro global GerPenGri para não realizar a geração das pendências das guias de recolhimento de imposto na tabela E000GRI no modo síncrono, quando o eDocs não gerar GNRE, porém somente foi documentado o parâmetro global, e não foi atualizada a documentação sobre GNRE citando o novo parâmetro.
Correção efetuada: atualizamos a documentação da Emissão da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE, informando no tópico Automatização do pagamento de títulos da GNRE no ERP, sobre como deve ser utilizado o referido parâmetro global.
Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > GNRE
Gestão de Faturamento e Outras Saídas
Melhoria de Mensagem de erro dos títulos na tela F150GNF
Problema: ao gerar uma fatura de venda na tela Geração Agrupada de Faturas de Venda (F150GNF), ocorria erro quando o sistema tentava gravar o título a receber, pois já existia um mesmo número de título gravado, ocasionando a mensagem: Não foi possível incluir Título a Receber.
Correção efetuada: ao gerar uma fatura de venda na tela Geração Agrupada de Faturas de Venda (F150GNF) com título de mesmo nome já existente, a mensagem de erro será mais explicativa, da seguinte forma: Título a Receber X Tipo X já existente. Para manipular o número do Título deve-se utilizar a tela F150NFF.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Faturas > Agrupada > Geração Agrupada de Faturas de Venda (F150GNF)
Nova função de geração de Nosso Número para títulos de contas a receber
Com o objetivo de otimizar a geração do Nosso Número em títulos de contas a receber, e também evitar erros de duplicação desse número, implementamos uma nova função, ObterProximoId, que utliza a tabela R900NXV para a gerar os nossos números dos títulos, ao invés da tabela E039POR. A mudança para a nova função é opcional, e pode ser ativada pelo novo parâmetro global, na tela de Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS), chamado UtiGnvUnn. Quando esse parâmetro recebe o valor S, o sistema passa a utilizar a nova função para a geração do nosso número. Antes de realizar a ativação do parâmetro, é necessário alterar os modelos customizados, se existirem, e também parar todos os processos que envolvam o nosso último número dos títulos de contas a receber.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
Finalidade do identificador de regras VEN-140MNTTR01
Ajustamos a documentação do identificador de regras VEN-140MNTTR01 quanto à sua finalidade e descrição das variáveis:
- Definir, no momento do cálculo do item das notas fiscais de saída, pré-faturas e cargas, se o ERP deve manter o percentual do pedido para os tributos de ICMS, IPI, PIS Faturamento, COFINS Faturamento, IRRF, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL e Outras Retenções. No caso do ICMS, considera sempre os parâmetros da transação da nota fiscal para formação da Base/Valor
Locais:
- Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)
- Manual do usuário > Ferramentas > Identificadores de Regras
Cálculo do ajuste do dispositivo fiscal ao adicionar frete na Nota Fiscal de Saída
Problema: ao gerar um nota fiscal de saída através da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com dispositivo fiscal, o sistema não recalculava o valor de ajuste do dispositivo após ser adicionado o valor de frete à nota fiscal de saída.
Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao informar valor de frete para a nota fiscal de saída, o valor de ajuste do dispositivo fiscal seja recalculado.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
Resolução de travamento da tabela E020SNF na reabilitação de notas fiscais
Problema: ao executar a reabilitação de notas na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), o sistema estava travando a tabela E020SNF, fazendo com que todos os processos que pretendem alterar esta tabela entrassem em uma fila de espera. A reabilitação acabava gerando um grande gargalo de forma desnecessária.
Correção efetuada: alteramos o processo para travar a tabela E020SNF apenas quando estiver cancelando a última nota gerada. No cancelamento de quaisquer outras notas que não envolvem a última nota gerada, ou na reabilitação das notas, o sistema não irá travar a tabela E020SNF.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)
Mensagem de consistência de quantidade de estoque disponível na tela F140GNF
Adicionamos o número do lote na mensagem de aviso em relação a consistência da quantidade de estoque disponível na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), com o objetivo de facilitar a análise para correção da quantidade.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
Sugestão de ICMS Especial utilizando geração de Nota Fiscal Manual
Problema: ao gerar uma nota fiscal de saída na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) utilizando a opção Manual, o sistema não carregava a sugestão do ICMS Especial.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para verificar a transação informada para serviço e atualizar o campo de ICMS Especial conforme sugestão da transação.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) > Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE)
Acesso ao banco de dados ao consultar Nota Fiscal de Saída
Problema: ao consultar uma nota fiscal de saída já gerada através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), o sistema estava exibindo a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (936): ORA-00936: missing expression.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para, que ao consultar uma nota fiscal de saída, a nota seja carregada corretamente sem nenhum erro.
Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) > Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE)
Gestão de Vendas
Desconto do ICMS Interestadual na base do DIFAL
Problema: ao gerar um pedido para um cliente fora do estado, é calculado DIFAL ICMS ST, porém, quando na tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS) o tipo de cálculo selecionado do DIFAL fosse 3-Dupla Dif.Valor, o sistema sempre aplicava o desconto do Valor de ICMS na Base de cálculo do DIFAL.
Correção efetuada: ao gerar um pedido para um cliente fora do estado com o tipo de cálculo do DIFAL selecionado em 3-Dupla Dif.Valor, o sistema irá verificar o campo Desc. ICMS Inter. Base DIFAL da tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS). Se o campo estiver parametrizado como N-Não, não irá descontar o ICMS da base de cálculo do DIFAL, já se estiver como S-Sim, deve descontar o Valor de ICMS interestadual na base de cálculo do DIFAL.
Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação > Por Estado > Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS)
Cálculo de Pauta Fiscal no Pedido de Vendas
Problema: ao gerar um pedido na tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), a Pauta Fiscal não estava sendo calculada. O valor do ICMS da Pauta Fiscal estava sendo considerado apenas na geração da nota fiscal.
Correção efetuada: ao gerar um pedido nas telas Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC) ou Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), a Pauta Fiscal será calculada e o valor do ICMS da Pauta Fiscal será considerado nos pedidos antes mesmo da geração da nota fiscal.
Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)
Processos Automáticos
Exemplo de parâmetro documentado no Processo automático 139 - Apuração do ISS Retido
Melhoramos a documentação do Processo automático 139 - Apuração do ISS Retido, o processo permite a apuração em lote do imposto 65 - ISS Retido de forma agendada, onde adicionamos informações de exemplo no parâmetro DIASUTEISANTESVENCIMENTO.
Acesse a documentação do Processo automático 139 e confira todos os detalhes dos parâmetros deste processo.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 139 - Apuração do ISS Retido
Ajuste no preenchimento de valores durante geração do grupo fiscal
Problema: a obrigatoriedade do preenchimento de valores na tabela Ligação de Situação Tributária x Dispositivo Fiscal (F027BNF) resultava em um lentidão na geração dos grupos fiscais.
Correção efetuada: ajustamos a geração do grupo fiscal de saída de maneira a não considerar as informações de benefícios fiscais quando estiver configurado e ativo o tipo de informação Situações Tributárias X Dispositivos Fiscais na tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT) para a integração informada nos parâmetros do grupo fiscal. Ainda de forma opcional, mas não prevalecendo sobre a anterior, pode ser ativado o identificador de regra INT-000GFSBF01 que inibirá a exportação da informação do código do benefício fiscal.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
Gravação de mensagem de erro no CEP
Problema: no retorno de expedição, ocorriam erros em relação ao CEP incorreto do cliente. Entretanto, a exceção não era gravada nas tabelas, deixando a ordem pendente de integração.
Correção efetuada: alteramos o processo no sistema para que o retorno de expedição ocorra normalmente.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
Gestão de Recebimento
Exemplos de regras com valores de serviço
Disponibilizamos exemplos de regras com valores de serviço na documentação dos identificadores de regras CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02. Também atualizamos a documentação da variável CPRATIPDEC nos seguintes identificadores:
- CPR-000INECM01
- CPR-000INECM02
- CPR-000INECM11
- CPR-000INECM12
- CPR-000INECM30
Locais:
- Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de Regras (F098REG)
- Manual do usuário > Ferramentas > Identificadores de Regras
Geração de título previsto da ordem de compra ao reabilitar nota fiscal
Problema: ao reabilitar uma nota fiscal que tinha uma ordem de compra vinculada, cujo um dos títulos das parcelas especiais foi efetivado, os títulos previstos restantes não eram gerados novamente.
Correção efetuada: ajustamos para que ao reabilitar uma nota fiscal, a ordem de compra gere novamente os títulos previstos restantes.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Exclusão de notas fiscais de entrada com opções de exclusão marcadas
Problema: ao realizar uma manifestação do destinatário que envolvia a exclusão de uma nota de entrada, o sistema não excluía notas que não estavam fechadas.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o sistema exclua notas que não estejam fechadas.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)
Atualização de natureza de operação da transação
Problema: ao vincular uma nota fiscal de saída ao uma nota fiscal de entrada do tipo 2 - Devolução (NF do Cliente), com o identificador de regra CPR-440TNSDE01 ativo e com a transação informada na regra, com o parâmetro global ObrTxtNfE ativado, não era atualizada a natureza da operação.
Correção efetuada: ajustamos a situação acima para atualizar a natureza da operação.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Valores de títulos de fixação em relatório do Contas a Pagar
Problema: ao gerar um título de fixação que continha baixas por compensação, e emitir o relatório 050 - Posição dos Títulos em Data Base (FPCP050.GER), o valor em aberto no relatório ficava negativo e errado.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para que esse valor seja gerado corretamente no relatório citado acima.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)
Execução de web service de entrada de títulos com a tela F440GNE aberta
Problema: quando executado o web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, de forma simultânea com a tela F440GNE, caso houvesse a necessidade da execução de troca de empresa/filial, era apresentado erro, e não era possível a execução do web service.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que nesse cenário, a execução ocorra sem erros.
Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
Gestão de Compras
Origem da informação de campos da tela de duplicação de ordens de compra
Destacamos na documentação da tela Duplicação de Ordem de Compra (F420DOC), no tópico da guia Dados Gerais, a observação de que ao duplicar a ordem de compra para uma filial destino diferente da filial atual, a nova ordem de compra terá os campos Transportadora, % Desconto 1, % Desconto 2, % Desconto 3, % Desconto 4, % Desconto 5 e Forma de Pagto herdados do histórico do fornecedor da filial destino, ou seja, não é considerada a informação que consta na ordem de compra de origem.
Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação
Web services
Nota fiscal de entrada integrada com inconsistência
Problema: ao integrar uma nota fiscal fechada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, mesmo que ocorresse a consistência da falta de ligação de cliente ao fornecedor, a nota fiscal era gravada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que nesse cenário a nota fiscal não seja gravada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Gestão de Recebimentos
Documentação do cálculo de IPI presumido
Complementamos a documentação do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para o cenário de IPI presumido. O sistema utiliza 50% do valor da mercadoria como base de cálculo para o IPI presumido, porém a legislação permite um percentual maior que 50%, como no art. 237 do RIPI.
Saiba mais acessando o nosso Portal.
Local: Manual do usuário > Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > IPI
Plataformas Homologadas
Ajuste na versão do Java JDK informada na página Plataformas Homologadas
Ajustamos a versão recomendada do Open JDK 8 para 1.8.0_232, informado na página Plataformas homologadas do manual da Tecnologia.
Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Homologação do Microsoft SQL Server 2022
Homologamos o banco de dados Microsoft SQL Server 2022 para utilização com os sistemas. Para mais informações sobre a versão, acesse a página Plataformas Homologadas do manual da Tecnologia.
Local: Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Cadastros
Carregar informações da família do produto
Complementamos a documentação do web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar, indicando que ele permite buscar ou não informações da família do produto por meio do campo BusFam. Quando S - Sim, sobrepõe as informações com as da família do produto (CodFam). Quando N - Não, respeita o que está informado na requisição de importação.
Locais:
- Recursos > Implementações > Web services
- Manual do usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.produto
Integrações
Retorno ao eDocs de eventos de CCe ou Manifestação do destinatário
Problema: ao gerar um evento de Carta de Correção Eletrônica ou Manifestação do destinatário diretamente no eDocs e solicitar retorno ao ERP, o eDocs tentava realizar o envio do evento diversas vezes seguidas, mesmo recebendo a crítica de que o documento não existe no ERP.
Correção efetuada: ao solicitar retorno ao ERP quando o evento não existe, não irá ocorrer o looping de tentativas e o eDocs irá encontrar o documento, retornando OK ou Erro.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Access Violation ao executar função GeraPendenciaExportação no IR GER-080SERVI01
Problema: ao executar a chamada da função GeraPendenciaExportacao em uma regra cuja execução do processo de origem fosse um web service, o sistema exibia a seguinte mensagem: Função de programador GerarPendenciaExportacao: Access violation at address 1AC90668 in module 'Sapienssrv.exe'. Read of address 00D47DFC.
Correção efetuada: alteramos o processo para que, ao executar a chamada do web service Cadastro de Serviço através de uma regra juntamente com o Identificador de Regras GER-080SERVI01 ativo, contendo a função GeraPendenciaExportancao na lógica de regra, o sistema não exiba mais a mensagem de violação de acesso.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Suprimentos
Nota fiscal de entrada integrada com inconsistência
Problema: ao integrar uma nota fiscal fechada pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, mesmo que ocorresse a consistência da falta de ligação de cliente ao fornecedor, a nota fiscal era gravada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que nesse cenário a nota fiscal não seja gravada.
Local: Recursos > Implementações > Web services
Analytics
Extração de dados no Analytics ERP
Problema: ao acessar o Analytics ERP, este não era integrado corretamente, e por isso, alguns dados não eram apresentados.
Correção efetuada: realizamos melhorias no processo de extração do Analytics ERP, para que os dados sejam apresentados corretamente.
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