No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F410PCT - Processo de Cotação

Esta tela permite o agrupamento de solicitações de compras nos processos de cotação da empresa.

Faça a gestão das suas cotações de forma simplificada!

O Cotei é uma ferramenta desenvolvida para simplificar a gestão de compras. Com ele, o comprador ganha mais agilidade na hora de administrar as cotações de preços e organiza as propostas dos seus fornecedores com mais facilidade.

Disponível para todos os clientes do Gestão Empresarial, o Cotei automatiza as cotações e integra as respostas dos fornecedores, e com até 10 cotações mensais de forma gratuita. Além disso, todas as parametrizações necessárias para controle e integração das informações com o Cotei estão automatizadas. Ou seja, no momento da atualização da versão, clientes que geram solicitações de compra, estarão automaticamente parametrizados para enviar o processo de cotação.

Processos

Após gravar um processo de cotação, ele pode ser utilizado nos seguintes processos:

Campos

Processo Cotação
Número do processo de cotação.

Selecionar
Define quais registros serão filtrados para exibição na tela. Podem ser:

Enviar Proc. Cotação
Selecione como a cotação será enviada:

Área Interesse
Quando informado o campo Área Interesse, as opções Sugerir fornecedores ligados ao Produto/Serviço e Apresentar SOMENTE Produtos/Serviços NÃO ligados ao Fornecedor relacionados com a sugestão de fornecedores, são desabilitadas e o sistema considera o fornecedor parametrizado na área de interesse. Com isso, todas as solicitações de compra são exibidas contendo os fornecedores parametrizados pela área de interesse.

Os campos relacionados com a sugestão de fornecedores são habilitados quando a área de interesse informada não for válida.

Agrupar itens iguais
Indicativo de agrupamento das solicitações de compra que tenham produto/derivação ou serviço iguais, que receberão então o mesmo número de cotação. As solicitações de compra que necessitam de aprovação do solicitante não serão agrupadas, independente desta opção.

Os filtros para esta tela estão presentes na tela F410SPC, associada ao botão Seleção.

Agrupar itens iguais com períodos de Vendas/produção diferentes
Indicativo de agrupamento das solicitações de compra que tenham produto/derivação ou serviço iguais porem irá agrupar os itens independente do período de vendas/produção,  receberão então o mesmo número de cotação. Esta opção necessita que a opção Agrupar itens iguais esteja setada conjuntamente. Neste caso durante o processo não será gravado o período de vendas/produção na tabela de cotação (E410COT.CodPvp)

Alterar quantidades para as cotações de produto ao processar considerando Qtd mínima, máxima e múltipla
Indicativo deverá considerar as quantidades mínima, máxima e múltipla para as cotações geradas. Inicialmente será considerada a parametrização da ligação Produto X Fornecedor e em seguida a parametrização do próprio cadastro do produto. Esta verificação está ainda subordinada ao parâmetro Bloquear compra de produto que não está ligado ao fornecedor da tela F070EMP.

Sugerir Componentes substitutos
Indicativos deverão ser sugeridos componentes substitutos. Este campo somente estará visível se o identificador de regras CPR-410CMPSU01 estiver cadastrado e ativo.

Para entender o uso das opções Sugerir fornecedores ligados ao Produto/Serviço, Apresentar SOMENTE Produtos/Serviços NÃO ligados ao Fornecedor e do campo Fornec. a considerar consulte a documentação no tópico Sugestão de fornecedor - Processo de Cotação desta página.

Gerar ligação Fornecedor x Produto
Indicativo se a ligação de Fornecedor x Produto será gerada de forma automática ao processar a cotação. Este campo, no entanto, só será habilitado caso o campo Bloqueia Produto s/ Ligação Fornecedor, na tela Cadastro de Empresas (F070EMP), estiver com valor igual a "S - Sim".

Guias

Processo de Cotação

Libera para WEB
Indicativo se o processo de cotação pode ser disponibilizado na WEB. Este campo indica se esse processo de cotação que está sendo gerado ficará disponível para ser utilizado/processado no SapiensWeb, caso esteja como N-Não, não irá permitir visualizar/utilizar no SapiensWeb. Da mesma forma o campo Data Limite Web.

Exige Contrato
Indicativo se a ordem de compra exige contrato. Se exigir, não será possível gerar nota fiscal pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada através da OC, mas sim, deverá ser gerado um contrato via OC para que a nota fiscal seja gerada a partir do contrato.

Produtos e Serviços

Os registros são exibidos nas grades a partir do botão Mostrar, não permitindo a inclusão manual.

Sel.
Seleção dos itens para o processamento.

Fornecedores
Definição dos fornecedores do processo de cotação.

Novos
Adição de novos fornecedores em processos de cotação já gravados.

Nos dois campos acima, os fornecedores poderão ser informados manualmente ou através dos botões Fornecedores, For X Prod ou For X Ser, separados por vírgula.

Agrup.Compras
Código do agrupamento de compras do item, permitindo alterações.

Os demais campos são originados da solicitação de compra, não permitido edição.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Observação

Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.

Botões

Seleção
Filtros auxiliares para exibição dos dados ao clicar no botão Mostrar.

Processar
Efetua o processamento da tela com base nas informações definidas pelo usuário.

Mostrar
Exibe nas grades os dados segundo os filtros aplicados.

Enviar
Envia a cotação para os fornecedores envolvidos, sendo possível manipular as informações do e-mail via identificador de regras CPR-410PCTDE01, cabe ao cliente a definição da URL ou outra informação via regra.

Observação

Quando o parâmetro global PctForSel estiver definido como "S - Sim", ao clicar neste botão será aberta a tela Seleção Fornecedor envio de e-mail (F410EPC), permitindo selecionar os fornecedores do processo de cotação que se deseja enviar o e-mail.

Liberar
Permite a liberação de todas as cotações de um determinado processo de cotação de uma única vez, mesmo que dentre as cotações do processo, algumas ou todas estejam sem preço informado. Somente estará habilitado após o processo de cotação ter sido processado.

Renegociar
Abre a tela F410SAV, permitindo ao usuário a consulta ou criação de novas rodadas de negociação do processo de cotação. Para saber mais, acesse a documentação do processo de renegociação de processos de cotação.

Aplicar
Permite replicar as informações do campo Fornecedores da grade para as demais linhas da grade mediante mensagem de questionamento, onde o usuário pode escolher entre as opções:

Estoques
Exibe a tela F211CPR para produto posicionado na grade, sem no entanto qualquer retorno de informações para a tela do processo de cotação. Para itens na grade onde não há o código do produto(informado somente o complemento) o botão ficará desabilitado.

Anexos. Arquivo
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar arquivos na cotação da solicitação.

Excluir Solic.
Este botão permite excluir solicitações de compra de produtos e serviços. Para que este botão esteja habilitado é necessário:

Ao utilização o botão, o sistema exclui todas as solicitações de compra selecionadas na grade. Há verificações para que não seja possível excluir Solicitações geradas via Manutenção, geradas via Produção ou originada de uma requisição de estoques

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