Retenção
A retenção de valores é aplicada em empresas do tipo Cooperativa e consiste em reter um valor em uma conta interna do produtor. A conta de retenção pode ter valores acrescidos sempre que for necessário.
Pré-requisitos
Antes de iniciar o cadastro do evento da retenção, é necessário verificar os seguintes pré-requisitos:
- Cadastre um tipo de conta na tela Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas (F034TCC), com Aplicação igual a 7-Retenção;
- Cadastre uma conta interna na tela Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas Internas (F600CCO):
- O Tipo Conta deve respeitar o preenchimento do item anterior;
- Na tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD) o produtor deve ter o campo Cooperado, da guia Cadastros, preenchido com "Sim";
- Efetue o cadastro de um evento em Cadastros > Finanças > Tesouraria > Eventos (F034ETC);
- A transação utilizada para gerar os movimentos de retenção deve ter a seguinte configuração na tela de Transações de Compras (F001TCX):
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- Ter o campo Aceita Manual, preenchido com "Não";
- Ter o campo Situação preenchido com "Ativo";
- Ter o campo Débito ou Crédito, preenchido com "Crédito";
- Ter o campo Transação Estorno preenchido;
Passo a passo
O acréscimo de valores pode ser realizado a qualquer momento, haja ou não fixação de preços, recebimento de compra imediata ou entrada de produtos. Para efetuar acréscimos manualmente, é preciso utilizar a tela de Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos (F600MCC).
Para configurar a retenção automática de valores na fixação de preços, no recebimento de compra imediata ou na entrada de produtos, é necessário realizar o passo a passo descrito abaixo:
- Ligue o Evento cadastrado à conta da retenção na tela de Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas X Eventos (F034TXE) :
- Ligue a conta interna ao cooperado e ao evento na tela de Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Tipo de Contas X Eventos (F085CXC)
- Preencha o campo Tipo de conta com a mesma conta interna usada na tela de Tipos de Contas X Eventos (F034TXE).
- Preencha o campo Cta. Interna, da grade de Cliente X Tipos de Contas, com a conta de retenção do Cooperado, criada na tela de Contas internas de Caixas e Bancos (F600CCO);
- Na grade de Eventos será exibido o evento ligado à conta na tela de Tipos de Contas X Eventos (F034TXE), selecione-o;
- As informações da tela podem ser sugeridas se os seguintes identificadores de regras estiverem cadastrados e ativos:
GER-085CXCCI01 (referente a grade de Cliente X Tipo de Contas)
GER-085CXCCI02 (referente a grade de Eventos )
- Cadastre um item de taxa para a retenção na tela Cadastros > Produtos e Serviços > Lote > Item de taxa (F113ITX);
- Vincule o item de taxa ao produto, na tela Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX):
- Preencha o campo Aplicação Taxa com 1-Fixação de Preços ou 4-Outras Notas de Compra, caso a integralização ocorra na entrada de produtos normal (Compra Imediata);
- Preencha o campo Tipo Conta com o tipo de conta cadastrado na tela de Tipos de Contas (F034TCC);
- Preencha o campo Indicativo gera título taxa com "Não";
- Preencha a transação da tesouraria cadastrada na tela de Transação de Compras (F001TCP), no campo Trans. Tesouraria.
- Processe a operação.
No processamento da Fixação, Compra Imediata ou geração manual de notas fiscais do tipo 6 ou 10 (F440GNE), será gerado um movimento de crédito na tesouraria para conta da retenção definida no evento, conforme a parametrização da taxa.
Consulta de movimentos
Os movimentos efetuados na conta de retenção podem ser consultados nas seguintes telas:
- Tela de Consultas de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos em Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Consultas > Lançamentos e Composições (F603CLC);
- Tela de Extrato do Produtor em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Extrato do Produtor (F439EXT);
- Na tela de Movimentos de Caixas e Bancos em Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos (F600MCC), o campo Número da Fixação é preenchido com a última Fixação que gerou o movimento para a conta de retenção.
Estorno de valores
Os valores das retenções serão estornados se um dos processos for efetuado:
- Excluir uma Fixação de preços;
- Cancelar a nota fiscal do tipo 6 ou 10;
- Devolver uma entrada do tipo 6.