F120DIV - Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos

Tela destinada ao lançamento de informações diversas dos pedidos.

Dados gerais do pedido

Safra
Permite informar em qual safra o pedido está vinculado. O cadastro é feito através da tela F113SAF.Campos disponível apenas com proprietária Agronegócio

Endereço Entrega
Código do endereço de entrega.

Endereço Cobrança
Código do endereço de cobrança.

A informação dos dois campos anteriores será obrigatória se houver os referidos endereços definidos para o cliente, tabelas E085ENT e E085COB respectivamente.

Portador
Quando informado um código e o pedido possuir parcelas especiais, o valor desse campo também será atribuído ao campo Portador das parcelas do pedido.

Previsão Data/Hora
Data e hora de previsão de entrega, será sugerida para os itens.

Transportadora
Código da transportadora.

Redespacho
Código do redespacho.

Placa Veículo
Placa do veículo.

CEP Ini. Tranp.
CEP onde ocorreu início do transporte.

CEP Final Tranp.
CEP onde ocorreu o término do transporte.

CEP p/ Cálculo Frete
Código do CEP para cálculo do frete. Este campo é utilizado exclusivamente para o cálculo do frete no pedido e será empregado no momento de faturar o pedido na geração de uma nota fiscal via pedido. No processo de geração de nota fiscal através de uma carga/pré-fatura, o CEP definido nesse campo não será considerado, de modo que o sistema efetuará o cálculo do frete no fechamento da nota fiscal de saída via carga/pré-fatura sem verificar o valor informado neste campo.

Pedido Bloqueado
Indicativo de pedido bloqueado. Pode ser definido manualmente pelo usuário, ou automaticamente pela análise de crédito do cliente.

Tem Parcelas Especiais
Indicativo de parcelas especiais no pedido. Se definido como "S", a princípio as parcelas serão sugeridas baseadas na condição de pagamento do cabeçalho permitindo alterações, e a nota fiscal será gerada com os dados definidos no pedido.

Marca
Código da marca. Obrigatório quando definido na tela F070EMP que a empresa controla marca.

Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado. O relacionamento é efetuado na tela F085RXC, onde é definido um percentual de faturamento para o mesmo e no momento do faturamento do pedido, serão geradas duas notas fiscais, uma para o cliente definido no cabeçalho do pedido e outra para o cliente definido neste campo.

Vendedor
Código do vendedor. O sistema sugere o código do vendedor na inserção do cliente. Na alteração a sugestão não é efetuada e caso seja necessário, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-120SUREP01.

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Data Prest. Serviço
Indica a data da prestação do serviço. Os campos só podem ser alterados enquanto o pedido estiver com a situação igual a "9 - Não Fechado".

Cálculo de desoneração de ICMS
Quando a Integração NF-e (F070FVE, guia Documentos Eletrônicos) estiver igual a 7 - 4a Geração - Retorno Automático ou 8 - 4a Geração - Retorno Manual, o cálculo de desoneração de ICMS seguirá o seguinte critério:

Tipo de Entrega
Informe o tipo de entrega do pedido.

Pgto. Antecipado
Indicativo se o pedido tem pagamento antecipado. Destaca-se que os pedidos de venda herdarão esta informação da condição de pagamento, visto que este campo recebe como padrão o atributo informado na condição de pagamento do pedido. No momento da geração da pré-fatura o sistema identifica que o pedido é de pagamento antecipado e fixa o preço do mesmo para que não seja feita novamente a busca do preço no momento do faturamento e também bloqueia a pré-fatura indicando que a mesma foi bloqueada porque o pedido é de pagamento antecipado. Desta forma é possível que seja enviado o aviso de cobrança para que após o pagamento esta pré-fatura possa ser liberada para o faturamento, através da tela de liberação de pré-faturas bloqueadas.
No caso da geração de cargas, o pagamento antecipado refere-se à carga e não ao pedido que está vinculado a mesma. Nesta situação, é possível ter mais de um pedido vinculado a uma carga, ou seja, pedidos com o campo Pagamento Antecipado com valor "S - Sim", mas também é possível haver pedidos com este campo com o valor "N - Não". Desta forma, a carga não pode ser gerada herdando o valor do campo do pedido, e sim com o valor que está configurado através da Tabela de Parâmetro da Análise de Embarque (E004PAE), que é alimentada por meio da tela F004PAE.

WMS

Nota

Esta guia só é exibida quando o ERP está integrado ao WMS WIS.

Motivo bloqueio separação

Este campo permite inserir um motivo para não separação do pedido (ou seja, a razão pela qual o pedido não pode ser enviado para o WMS WIS). Ele exibe como opções todos os motivos cadastrados com Aplicação Motivo 48 -" Bloqueio de separação WMS" ou 99 - "Todos" (tela F021MOT - Ligação Motivos X Soluções) .

Este campo só é editável enquanto não houver ordem de separação gerada para o pedido.

Identificadores de Regras

VEN 120ALFLT01

Este artigo ajudou você?