Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Por Filial

F149GNF - Faturamento Agrupado de Cargas por Filial

Tela destinada ao faturamento das cargas de pedidos por filial.

Processos

O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação: independente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.

Campos

Filial
Código da filial.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Gerar Nota para
Indicativo da filial para a qual a nota será gerada, do pedido ou da pré-fatura.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Botões

Seleção
Acesso a tela F149SNA para os filtros complementares.

Cliente
Acesso a tela F085INC para a consulta de informações dos clientes.

Itens Pré-Fat.
Acesso a tela F135CIF para a consulta dos itens da pré-fatura.

Aplicar
Habilitado somente para utilização nas colunas "Dt.Emissão" e "Dt. Saída".  Ao clicar, apresentará a seguinte mensagem: "Deseja Atribuir Valores Para ? Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima, Cancelar". Após a seleção de uma das opções diferentes de "Cancelar", o sistema irá apresentar mensagem solicitando: "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Saída" ? Sim, Não, Cancelar" ou "Aplicar valores também para a coluna "Dt. Emissão" ? Sim, Não, Cancelar", conforme o posicionamento do cursor. Respondendo "Sim", o sistema irá atualizar a outra coluna com o mesmo valor da coluna selecionada.  

Parâmetros Globais

Nome Descrição
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.

Identificadores de Regras

COM 000ALFUN01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 140PRECO01
VEN 000CONNF01
VEN 140FRENF01
VEN 135CODBA01

Este artigo ajudou você?