F149GNF - Faturamento Agrupado de Cargas por Filial
Tela destinada ao faturamento das cargas de pedidos por filial.
Processos
- se for informado o código de uma filial somente serão exibidos os registros pertencentes a mesma, caso contrário todos os registros aptos a faturamento serão exibidos.
- a nota será gerada na filial definida a partir do campo Gerar Nora para, e poderá ser a do pedido ou da pré-fatura.
- as cargas geradas serão gravadas com um código de barras. Este código será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código de barras conforme a regra definida.
- o campo Código da FCI, na grade de "Pré-fatura", será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como "S".
O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação: independente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.
Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:
- Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
- Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
- Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);
- Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:
Orientações
- O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
- Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
- Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
- Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.
Campos necessários:
Nome do campo Máscara Tipo Tamanho USU_SEQUENCIAL Z[11]9 Number 12 USU_DATA DD/MM/YYYY Date 0 USU_HORA hh:mm:ss Time 0 USU_CODEMP ZZZ9 Number 4 USU_CODFIL ZZZZ9 Number 5 USU_CODSNF U[3] String 3 USU_NUMNFV ZZZ.ZZZ.ZZ9 Number 9 USU_USUARIO Z[9]9 Number 10 USU_ORIGEM A[10] String 10 USU_OPERACAO A[50] String 50 USU_ERRO A[5] String 5 USU_OK A[3] String 3 USU_NUMTIT U[15] String 15 USU_CODTPT U[3] String 3 USU_CODTNS A[5] String 5
Campos
Filial
Código da filial.
Carga
Número da carga.
Pré-Fatura
Número da pré-fatura.
Gerar Nota para
Indicativo da filial para a qual a nota será gerada, do pedido ou da
pré-fatura.
Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.
Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela.
Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.
Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao
sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o
código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da
tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de
dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será
exibida e selecionada na grade.
Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.
Botões
Seleção
Acesso a tela F149SNA para os filtros
complementares.
Cliente
Acesso a tela F085INC para a
consulta de informações dos clientes.
Itens Pré-Fat.
Acesso a tela F135CIF para a consulta dos itens da pré-fatura.
Aplicar
Habilitado somente para utilização nas colunas
"Dt.Emissão" e "Dt. Saída". Ao clicar, apresentará a seguinte mensagem: "Deseja
Atribuir Valores Para ? Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima, Cancelar". Após a
seleção de uma das opções diferentes de "Cancelar", o sistema irá
apresentar mensagem solicitando: "Aplicar valores também para a coluna "Dt.
Saída" ? Sim, Não, Cancelar" ou "Aplicar valores também para a coluna
"Dt. Emissão" ? Sim, Não, Cancelar", conforme o posicionamento do cursor.
Respondendo "Sim", o sistema irá atualizar a outra coluna com o mesmo valor da
coluna selecionada.
Parâmetros Globais
Nome | Descrição |
---|---|
LogNfsTit | Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída. |
Identificadores de Regras
COM | 000ALFUN01 |
VEN | 000ALICM01 |
VEN | 000ALIRF01 |
VEN | 000COMIS01 |
VEN | 000COMIS03 |
VEN | 000CONIT01 |
VEN | 140PRECO01 |
VEN | 000CONNF01 |
VEN | 140FRENF01 |
VEN | 135CODBA01 |