Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo
Mostra o tipo de título.
Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.
Sel
Se marcado, o título será processado e enviado para o pagamento eletrônico. Se não marcado, o título não será processado.
Tipo Pgt.
Mostra qual o tipo de pagamento em que o título será pago.
Código Barra
Mostra o número do código de barras do título. O valor desse campo poderá ser alterado por meio do botão Leitor.
Valor
Mostra o valor do título.
Emissão
Mostra a data de emissão do título.
Entrada
Mostra a data de entrada do título.
Vcto.Prorrog.
Mostra o vencimento prorrogado do título.
Transação
Mostra a transação do título.
Descrição
Mostra a descrição da transação do título.
Forma Pgt.
Mostra a forma de pagamento do título.
Pagamento
Mostra a data de pagamento do título. Essa data é a mesma data do campo Pagamento do cabeçalho desta tela.
Juros
Mostra o valor dos juros do título.
Multa
Mostra o valor da multa do título.
Encargos
Mostra o valor dos encargos do título.
Correção
Mostra o valor da correção do título.
Observação
Será verificado se o título é um adiantamento previsto, caso seja, será ignorada a cotação da emissão, assumindo a cotação da data de pagamento como sendo a cotação de emissão, sendo cotação a mesma não haverá variação cambial e consequentemente não haverá correção monetária.
Outros Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos do título.
Desconto
Mostra o valor de descontos do título.
Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos do título.
Total
Mostra o valor total do título.
Nome Fornecedor/Favorecido
Mostra o nome do fornecedor ou do favorecido do título.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do fornecedor ou do favorecido do título.
Tipo
Mostra o tipo do fornecedor ou favorecido. Se for do tipo 1(Um) é Pessoa Física e do tipo 2(Dois) é Pessoa Jurídica.
Endereço
Mostra o endereço do fornecedor ou do favorecido.
Complemento
Mostra o complemento do endereço do fornecedor ou do favorecido.
Bairro
Mostra o bairro do fornecedor ou do favorecido.
Cidade
Mostra a cidade do fornecedor ou do favorecido.
Estado
Mostra o estado do fornecedor ou do favorecido.
CEP
Mostra o CEP do fornecedor ou do favorecido.
Obs.
Mostra as observações do fornecedor ou do favorecido.
Banco
Mostra o banco do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informado um banco caso este campo estiver vazio.
Agência
Mostra a agência do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informada uma agência caso este campo estiver vazio.
Nº CC
Mostra o número da conta corrente do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informada uma conta corrente caso este campo estiver vazio.
Natureza
Mostra a natureza de gasto.
Nota Fiscal
Mostra o número da nota fiscal do qual o título pertence.
Série
Mostra a série da nota fiscal do qual o título pertence.
Impostos Prev. Pagar
Apresenta o valor referente ao cálculo de impostos a reter quando o respectivo registro for um título. Este campo é calculado ao clicar no botão Mostrar ou ao clicar no botão Recalcular do rodapé da tela, caso esteja habilitado.
Cotação Pgto
Quando o título for de moeda estrangeira, será carregada a cotação da data de pagamento, podendo ser editado para alguma outra cotação negociada. Se o título for uma previsão de adiantamento, não será calculada a correção da moeda. Ao processar a remessa, a cotação de pagamento será gravada como a cotação de emissão do título (E501TCP.CotEmi).
Tipo de Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Url PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Procedimento para retirada de títulos da remessa com retenção
Quando o parâmetro Retenção por CNPJ da tela F070EMP está = S, é necessário verificar se para aquela competência/dia teve pagamentos posteriores para outro fornecedor com a mesma raiz de CNPJ.
Exemplo
Em um mesmo dia há baixas em remessas diferentes para dois fornecedores que possuem a mesma raiz de CNPJ, X e Y. A Remessa do fornecedor X foi gerada primeiro e em seguida a do fornecedor Y. Ao tentar excluir a remessa do fornecedor X, o sistema não irá permitir pois os títulos do fornecedor X são somados na base para a remessa do fornecedor Y.
É necessário primeiro excluir a remessa do fornecedor Y para depois conseguir excluir a do fornecedor X.
Ao tentar excluir da remessa títulos que tiveram cálculo de retenções será apresentada a mensagem conforme exemplo da imagem, onde os títulos devem ser excluídos em ordem decrescente de valor, ou seja, deve-se começar excluindo os títulos de maior valor e por último o de menor valor.
Se existirem títulos com valores iguais, não importa a ordem que vai excluir, desde que exclua do maior para o menor. O usuário pode inclusive desmarcar de uma só vez os títulos de maior valor e deixar arcado somente os de menor valor, por exemplo:
Aqui poderia desmarcar de uma só vez todos os títulos de maior valor, e deixar marcado ainda somente o 24078-A, 24075-A e 24074-A, pois os três geram a retenção somando as bases. Depois excluir o 24074-A e depois o 24078-A e 24075-A juntos.
Importante
Ao tentar retirar um título da remessa do pagamento eletrônico que o valor da sua retenção seja o acumulado de outros títulos, será apresentada a seguinte mensagem: O título ABC tem o valor retido total de R$20,00 e o valor retido original é de R$5,00.Isso significa que existem outros títulos somando na base de retenção.Se a intenção é remover o título ABC da remessa, é aconselhável retirar os outros títulos que estão somando na base de retenção. Ela é apenas informativa e não irá bloquear o processo.
Quando a mensagem aparecer, sabe-se que o título em questão tem somado na base de retenção os valores de outros títulos. A recomendação é pesquisar e retirar da remessa todos os títulos que compõem a base de retenção desse título, pois podem ocorrer problemas futuros com os valores retidos.