Leiautes NF-e e NFC-e
Esta página traz os campos do leiaute da NF-e e NFC-e e suas origens no sistema.
Importante
- Apesar das referências a NFC-e no leiaute, o Gestão Empresarial | ERP não está homologado para geração de NFC-e, apenas NF-e
- Ao longo desse documento, o acrônimo NF-e é usado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65). Quando necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NFC- e modelo 65
- As tags no XML são geradas conforme a tabela abaixo. Nos casos onde é possível a alteração do valor da tag através de identificador de regras, estará descrito qual o identificador e variável deverá ser utilizada. Lembrando que, no caso de alteração via regra, prevalece o que está sendo enviado na regra em relação ao que foi cadastrado em tela
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
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1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |
2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (4.00) |
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3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, | Campo Chave do documento eletrônico (ChvNel) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) acrescido da palavra "NFe".
A chave é composta por:
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4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
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5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
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7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) | Número gerado automaticamente pelo ERP contendo 8 dígitos. |
8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
Descrição da transação dos dados gerais da NF. Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntNatOpe do identificador de regras VEN-140NEDGE01. |
10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). | Campo Espécie Documento do cadastro da série da nota fiscal tela F020SNF. |
11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) | Campo Série/Subsérie Legal do cadastro da série da nota fiscal da tela F020SNF. Se não existir valor no campo, será enviado, por padrão, o valor "0" (zero) para a tag. |
12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. | Número da NF gerada pelo Gestão Empresarial | ERP, buscando a informação gravada no campo Número da Nota Fiscal de Saída da Remessa de Serviços p/ Terceiros (NumNfv) tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV). |
13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
Data: informação que consta no campo Data de emissão da nota fiscal (DatEmi) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora de emissão da nota no sistema terceiro (HorEmi) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos. |
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14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
Data: informação que consta no campo Data base para saldo das contas (DatSai) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora da saída das mercadorias da nota fiscal de saída (HorSai) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos. |
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15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída | Verifica o valor gravado no campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV:
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15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. | Verifica o valor que consta no campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação, recebendo os seguintes valores conforme indicado abaixo:
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16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) |
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25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). |
Se o campo Espécie Documento do cadastro da série na F020SNF for igual a "65", a tag recebe o valor 4. Caso contrário, a tag recebe o valor 1. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01. |
26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e; Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) | Valor padrão dessa tag: 1.
Se o valor do campo Série/Subsérie do cadastro da série na F020SNF for entre 990 e 999, gera a tag considerando o seguinte: verifica o valor do campo Software Emissor NF-e. Se o campo for 00, 02 ou 03, a tag é gerado com o valor 1. Para os demais valores do campo, a tag será gerada com o valor 3. |
27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5.4 do MOC – Visão Geral) | Número calculado automaticamente pelo ERP. |
28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
Verifica o valor do campo Ambiente NF-e / MD-e / MDF-e da tela F070FVE: se for 1, a tag recebe o valor 1. Se for 2, a tag recebe o valor 2. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntIdeAmb do identificador VEN-140NEDGE01. |
29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. |
Quando for uma NF de entrada que gera uma NF de saída:
Quando for uma NF de saída:
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29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; | Verifica se o produto possui ligação com o cliente.
Se existir ligação, verifica o valor do campo Consumidor Final e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver com o valor "S", e o valor 0, se o campo estiver "N". Se não existir ligação do produto com o cliente, verifica o campo Consumidor Final das definições do cliente e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver "S", e 0, se o campo estiver "N". |
29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT2016.002) 9=Operação não presencial, outros. | A tag é gerada conforme o valor que consta no campo Indicativo presencial do consumidor (IndPre) da tabela E140NFV. |
29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) * Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. * Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. (Criado na NT 2020.006) |
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29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | Por padrão é gerado a tag com o valor 0.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProEmi do identificador VEN-140NEDGE01. |
29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. | Envia para a tag a versão do ERP, por exemplo, 5.10.1.56.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntVerPro do identificador VEN-140NEDGE01. |
29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | O Gestão Empresarial | ERP, por padrão, não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.
Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisa que a informação seja enviada pelo ERP. |
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29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) | O Gestão Empresarial | ERP, por padrão não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.
Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisar que a informação seja enviada pelo ERP. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
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29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | NF de saída tipo "2- NF Devolução" gera nessa tag a informação do campo Chave NF-e da tela F440GNE da NF de entrada que está sendo devolvida.
Para outros tipos de NF de saída, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F140NSR.
Para NF de entrada do tipo 3 gera nessa tag a informação do campo Chave do documento eletrônico (ChvDoe) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) da NF de saída que foi vinculada na NF de entrada. Para os outros tipos de NF, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F440NFR. |
29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | Esse grupo é gerado quando a série da NF que está sendo vinculada tem o campo Espécie Documento como" 01" ou "02". | |||
29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC Visão Geral- Tabela de UF, Município e País) | Verifica a UF do cliente/fornecedor emitente da NF referenciada.
Baseado na UF é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE. |
29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF | Ano e mês de emissão da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF | CNPJ do emitente da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT2016.002) | Espécie de documento que consta na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | Campo Série/Subsérie Legal que está informado na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 | Número da NF que está sendo devolvida/referenciada. |
29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | Esse grupo é gerado quando existir uma NF de produtor (modelo 04) referenciada a NF que está sendo emitida. As informações que são enviadas nas tags abaixo desse grupo podem ser verificadas no botão NFP Referenciada da tela F440GNE. | |||
29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) | Verifica o campo Estado Produtor Rural e gera o código da UF. |
29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) | Campo Data Emissão. |
29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) | Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CNPJ desse fornecedor, caso for pessoa jurídica. |
29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) | Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CPF desse fornecedor, caso for pessoa física. |
29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0) | Se o fornecedor informado no campo Fornecedor Documento Fiscal possuir IE, envia essa informação na tag do XML. |
29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) | Por padrão, envia o valor "04" nessa tag. |
29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). | Gera a tag com o valor que consta no campo Série Doc. Fiscal. |
29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 | Gera a tag com o valor que consta no campo Número Doc. Fiscal. |
29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). | Nos casos de emissão de uma NF de saída de anulação de frete, gera essa tag com a chave do CT-e que está sendo anulado. |
29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). | Verifica o campo Tipo Equipamento da tela F050EQF do Código Equipamento que está informado na série do documento referenciado.
Se for "2", gera nessa tag o valor "2B". E se for "1", gera nessa tag o valor "2C". Caso contrário, gera o valor "2D". |
29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | Essa tag só é gerada quando o Tipo Equipamento for diferente de 1 e 2. Envia para a tag o valor do campo Código Equipamento da tela F050EQF. |
29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | A tag é gerada com o número do cupom fiscal que fica gravado no campo Número do cupom fiscal da redução Z da tabela E140NFV. |
29x.24 | BA24 | refNfeSig | Chave de acesso da NF-e referenciada com código numérico zerado | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente vinculada à NF-e atual ou a uma NFC-e (modelo 65) | NF de saída tipo "1 - Normal", gera nessa tag a informação de cada chave das NF-es referenciadas, zerando o código numérico (campo 8). Para gerar a tag é necessário informar uma transação de produtos ou serviços no cabeçalho da nota fiscal com a opção "Utiliza Sigilo Fiscal NF-e Ref." habilitada. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | Gera a tag com o valor do campo CNPJ da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07-Produtor Rural". |
31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag com o valor do campo CPF da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07 - Produtor Rural". | |
32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Filial da tela F070FCA. | |
33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Fantasia da tela F070FCA. | |
34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela da F070FCA. | |
36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela F070FCA. | |
37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F070FCA. | |
38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F070FCA. | |
39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag com o código IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA. |
40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o nome IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA. | |
41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | Gera a tag com o código IBGE do estado, com base no valor do campo Estado da tela F070FCA. | |
42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) | Gera a tag com o valor informado no campo CEP da tela F070FCA. |
43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil | Gera a tag com o código do país que consta no campo País da tela F070EMP. |
44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL | Gera a tag com o nome do país que consta na tela F070EMP. |
45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | Gera a tag com o valor do campo Telefone da tela F070FCA. |
46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F070FCA. |
47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F099PPE. |
47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Municipal da tela F070FCA. |
49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | Gera a tag com o valor do campo CNAE Fiscal da tela F070FCP, guia Contábil 2.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntCodCna do identificador VEN-140NEDGE02. |
49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). | Gera a tag com o valor do campo Código do Regime Tributária da tela F070FEF, guia Impostos 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | D01 | avulsa | G | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Esse grupo não é gerado pelo ERP. Trata-se de um grupo de informações geradas e de uso exclusivo do fisco. | |||
51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. | |
52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0 -1 | 6-14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | |
56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | ||
57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação da Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (NT 2011/004) | |
58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | |||
59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1-13v2 | (NT 2011/004) | |
60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
61 | D12 | dPag | Data de Pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55). | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”. | Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD. |
64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD. | |
64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] | Se o estado do cliente for EX, gera a tag com o valor do campo Identificação do Cliente que consta na tela F085CAD.
Se for um cliente com o estado diferente de "EX", verifica se o campo Tipo Mercado é "E", pois caso for, pode ser que seja um cliente do exterior, porém com endereço de entrega no Brasil, então, nesse caso, gera também a tag com o valor do campo Identificação do Cliente. |
65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag Obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | Gera a tag com o valor do campo Cliente da tela F085CAD. |
66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0 -1 | Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55). | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço da tela F085CAD. | |
68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Número Endereço da tela F085CAD. | |
69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F085CAD. | |
70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F085CAD. | |
71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, - Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o código que compreenda esse município na tabela IBGE.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "9999999". |
72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o nome que compreende esse município na tabela IBGE.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EXTERIOR". |
73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag baseado no valor do campo Estado.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EX". |
74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | Gera a tag baseado no valor do campo CEP.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag não é gerada. |
75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag conforme o valor do campo Código País da tela F085CAD. |
76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 | Gera a tag com base no campo Código País da tela F085CAD, gravando na tag o nome do país correspondente. | |
77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | Gera a tag com o primeiro telefone informado no campo Telefones da tela F085CAD. |
77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. | A tag é gerada com o valor 9 quando:
Para os demais casos a tag é gerada com o valor 1. |
78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | Se o campo Cliente Contribuinte ICMS for igual a "S - Sim" e existir inscrição informada, será gerada o valor na tag. |
79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrig.atório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) | A tag é gerada com o valor informado no campo Código SUFRAMA da tela F085CAD. |
79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | A tag é gerada com o valor informado no campo Inscrição Estadual da tela F085CAD. |
79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) | Se o campo E-mail para documentos eletrônicos estiver preenchido, a tag é gerada com o valor desse campo (limite de 60 caracteres). Se o campo do item 1 estiver vazio, verifica se existe valor no campo Caixa Postal/E-mail, gerando o valor desse campo na tag. Caso os dois campos estiverem vazios, a tag não é gerada. |
Observação
Caso utilize o parâmetro global UsaEntOri, os dados referente ao endereço de entrega são gerados conforme a sequência de entrega informada na NF-e. Neste caso, os dados são buscados do cadastro do endereço de entrega (F085ENT).
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET. |
81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET. | |
81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Razão social da tela F070RET. |
82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo End. Retirada da tela F070RET. | |
83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F070RET. | |
84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F070RET. | |
85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Bairro da tela F070RET. | |
86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE. |
87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE. |
88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Estado da tela F070RET. |
88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo CEP da tela F070RET. |
88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP. |
88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP. |
88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F070RET. |
88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo E-mail da tela F070RET. | |
88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F070RET. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço destinatário. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT. |
90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT. | |
90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Nome do Cliente da tela F085ENT. |
91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Endereço da tela F085ENT. | |
92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F085ENT. | |
93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F085ENT. | |
94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Bairro Entrega da tela F085ENT. | |
95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE. |
96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE. |
97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Estado da tela F085ENT. |
97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo CEP da tela F085ENT. |
97b | G11 | cPais | Código do País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Município e País). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT. |
97c | G12 | xPais | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT. |
97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F085ENT. |
97e | G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo E-mail para contato da tela F085ENT. | |
97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F085ENT. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97a.1 | GA01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | 0-10 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | Gera a tag via identificador de regras VEN-140NEAUT01. |
97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag via identificador VEN-140NEAUT01. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | H01 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | A01 | 1-990 | Múltiplas ocorrências (máximo = 990) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1-3 | Número do item (1-990) | Gera por padrão o item gravado na E140Ipv.SeqIpv. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | I01 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | H01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
Se o campo Utiliza Código Fiscal, da tela F070EPF. estiver com o valor "S - Sim", a tag é gerada com a informação que consta no campo Código Fiscal do cadastro produto/derivação. Caso esteja com o valor "N - Não", então a tag é gerada com a informação do Código do Produto + Código da Derivação que constam no cadastro do produto. Se a filial utiliza varejo e o campo Cód. no PDV estiver preenchido no cadastro do produto/derivação, a tag será gerada com o valor desse campo. A derivação será enviada somente quando no identificador VEN-140NEDGE02 a variável VSIntImpDer for = "S". |
102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 120 | Gera, por padrão, a descrição do produto (tag <xProd) buscando o valor dos campos E075Pro.DesPro + E075Der.DesDer. Caso desejar alterar essa informação, utilize a variável VSIntProDes do identificador de regras VEN-140NEITE01 e atribua ao campo desejado, ou seja, não é utilizado a ligação do produto ao cliente, essa informação não é
enviada por padrão no XML quando existe ligação. Para a questão do código do produto no XML, não existe identificador que permita a manipulação dessa informação. Caso desejar, mantenha a informação original para a descrição do produto e gere um complemento para o item, utilizando a variável VSIntInfAdp deste mesmo identificador, gerando no complemento, por exemplo, a descrição complementar do item. |
|
104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004) |
Busca a NCM para enviar no XML, conforme o que foi informado na classificação fiscal (campo Classificação Fiscal da tela F022CLF). Também é possível manipular a NCM através da variável VSIntProNcm do identificador de regras VEN-140NEITE01 . |
104a | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: (Seção 8.6 do MOC – Visão Geral, Identificador NVE. | Essa tag somente é gerada para produtos controlados por série, em que no cadastro do produto (tela F075PRO, guias Caract. Produto ou Caract. Derivação), exista a ligação de características para produto ou derivação. |
104b | I05b | -x- | Sequência XML | G | I01 | 0-1 | (Incluído na NT2016.002) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
104d | I05c | CEST | Código CEST | E | I05b | N | 1-1 | 7 | Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico CEST, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
104e | I05d | indEscala | Indicador de Escala Relevante | E | I05b | C | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento Obrig.atório para produtos com NCM
relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
104f | I05e | CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | E | I05b | N | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
104g | I05f | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | E | I01 | C | 0-1 | 8,10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam página Configuração de Dispositivo e Benefício Fiscais. |
104.07 | I05g | gCred | Grupo opcional de informações do crédito presumido | G | I01 | 0-4 | Incluído na NT2019.001 | |||
104.08 | I05h | cCredPresumido | Código do benefício fiscal de crédito presumido aplicado ao item | E | 104.07 | C | 1-1 | 10 | A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Créd. Pres da tela F051DIS. |
|
104.09 | I05i | pCredPresumido | Percentual de crédito presumido | E | 104.07 | N | 1-1 | 7v4 | A tag é gerada conforme o campo % Créd. Presumido da tela F051DIS. |
|
104.10 | I05j | vCredPresumido | Valor do crédito presumido | E | 104.07 | N | 1-1 | 13v2 | A tag é gerada conforme o campo Valor Créd. Presumido | |
105 | I06 | EXTIPI | EX_TIPI | E | I01 | N | 0-1 | 2 - 3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. | A tag é gerada com a informação que consta no campo Código Exceção do cadastro da classificação fiscal (F022CLF). Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProExi do identificador VEN-140NEITE01. |
107 | I08 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | I01 | N | 1-1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. | Gera a tag conforme a informação do campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação do item do produto. |
108 | I09 | uCom | Unidade Comercial | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Informar a unidade de comercialização do produto. | Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntUniEmi do identificador de regras VEN-140NEDGE02, que permite trocar o valor do campo Unidade Comercial (uCom) na geração do arquivo eletrônico. Por padrão, neste campo será gerado o conteúdo do campo Unidade de medida de venda do item de produto (E140IPV.UniVen). Ativando o identificador VEN-140NEDGE02 e informando a variável VSIntUniEmi como "S", o campo uCom será gerado com o conteúdo do campo Unidade de medida do item para impressão da nota fiscal (E140IPV.UniEmi). |
109 | I10 | qCom | Quantidade Comercial | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.QtdVen, que é referente a Quantidade do produto na unidade de medida de venda do item. |
109a | I10a | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.PreVen, que é referente ao Preço unitário do produto na unidade de venda do item. |
110 | I11 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. | E | I01 | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBru, que é referente ao Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços do item. |
111 | I12 | cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12,13, 14 |
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
112 | I13 | uTrib | Unidade Tributável | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.UniMed, que é referente a Unidade Tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProUtr do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
|
113 | I14 | qTrib | Quantidade Tributável | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.QtdFat, que é referente a quantidade tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProQtr do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
113a | I14a | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.PreUni, que é referente ao preço unitário do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProVut do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
|
114 | I15 | vFrete | Valor Total do Frete | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; | era a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrFre + E140Ipv.VlrFei. |
115 | I16 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrSeg + E140Ipv.VlrSei. | |
116 | I17 | vDesc | Valor do Desconto | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrDsc + E140Ipv.VlrDs1 + E140Ipv.VlrDs2 + E140Ipv.VlrDs3 + E140Ipv.VlrDs4 + E140Ipv.VlrDzf + E140Ipv.VlrDar (VlrDar soma apenas quando negativo). | |
116a | I17a | vOutro | Outras despesas acessórias | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui + E140Nfv.VlrDar (VlrDar soma quando positivo). |
116b | I17b | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | E | I01 | N | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) | A tag é gerada com o valor padrão 1. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | I18 | DI | Declaração de Importação | G | I01 | 0-100 | Informar dados da importação | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
118 | I19 | nDI | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 12 | (NT 2011/004) | Gera a tag conforme informação do campo Número DI da tela F440GNE. |
119 | I20 | dDI | Data de Registro do documento | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag conforme informação do campo Data Registro DI da tela F440GNE. | |
120 | I21 | xLocDesemb | Local de desembaraço | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme informação do campo Local de desembaraço da tela F440GNE. | |
121 | I22 | UFDesemb | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | C | 1-1 | 2 | Gera a tag conforme informação do campo Estado desembaraço da tela F440GNE. | |
122 | I23 | dDesemb | Data do Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag conforme informação do campo Data desembaraço da tela F440GNE. | |
122a | I23a | tpViaTransp | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | E | I18 | N | 1-1 | 2 | 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal; 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; | Gera a tag conforme informação do campo Via transp. inter da tela F440GNE. |
122b | I23b | vAFRMM | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | E | I18 | N | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. | Gera a tag conforme informação do campo Valor AFRMM da tela F440GNE, botão Valores. |
122c | I23c | tpIntermedio | Forma de importação quanto a intermediação | E | I18 | N | 1-1 | 1 |
1=Importação por conta própria; |
Gera a tag conforme informação do campo Intermediação Imp da tela F440GNE. |
122d | I23d | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | E | I18 | N | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ Adq./Encom da tela F440GNE. |
122.05 | I23d1 | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | CE | I18 | N | 0-1 | 11 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "J - Pessoa Jurídica". |
122.05 | I23d1 | CPF | CPF do adquirente ou do encomendante | CE | I18 | N | 0-1 | 11 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "F - Pessoa Física". |
122e | I23e | UFTerceiro | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | E | I18 | C | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | Gera a tag conforme informação do campo UF Adq./Encom da tela F440GNE. |
123 | I24 | cExportador | Código do Exportador | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | Gera a tag conforme informação do campo Código exportador da tela F440GNE. |
124 | I25 | adi | Adições | G | I18 | 1-100 | (NT 2011/004) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
125 | I26 | nAdicao | Numero da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | Gera a tag conforme informação do campo Número adição da tela F440GNE, guia Produtos. | |
126 | I27 | nSeqAdic | Numero sequencial do item dentro da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | Gera a tag conforme informação do campo Número seq. item adição da tela F440GNE, guia Produtos. | |
127 | I28 | cFabricante | Código do fabricante estrangeiro | E | I25 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | Gera a tag conforme informação do campo Fabricante estrangeiro da tela F440GNE, guia Produtos. |
128 | I29 | vDescDI | Valor do desconto do item da DI – Adição | E | I25 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme informação do campo Valor desconto item DI da tela F440GNE, guia Produtos. | |
128.01 | I29a | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I25 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) | Gera a tag conforme informação do campo Num. Drawback da tela F440GNE, guia Produtos. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.20 | I50 | detExport | Grupo de informações de exportação para o item | G | I01 | 0-500 | Informar apenas no Drawback e nas exportações | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
128.21 | I51 | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I50 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) | Gera a tag conforme informação do campo Número do Drawback da tela F140GNF, guia Produtos. |
128.22 | I52 | exportInd | Grupo sobre exportação indireta | G | I50 | 0-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
128.23 | I53 | nRE | Número do Registro de Exportação | E | I52 | N | 1-1 | 12 | Gera a tag conforme informação do campo Núm. Reg. Exportação da tela F140GNF, guia Produtos. | |
128.24 | I54 | chNFe | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | E | I52 | N | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação | Gera a tag conforme informação do campo Chave Eletrônica Exp da tela F140GNF, guia Produtos. |
128.25 | I55 | qExport | Quantidade do item realmente exportado | E | I52 | N | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida | Gera a tag conforme informação do campo Qtde. U.M. Venda da tela F140GNF, guia Produtos. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.40 | I60 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
Ao carregar o pedido de venda na nota fiscal, as informações dos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli geram as tags <xPed> e <nItemPed> de forma automática com os dados do pedido e item informados nos campos E120IPD.PedCli e E120IPD.SeqPcl. Os dois campos precisam estar preenchidos para que seja gerado na tag <xPed>, o número do pedido do cliente. É necessário informar no item para que esse valor informado seja enviado para a tag <xPed>. Caso não seja informado o valor nos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar tag <xPed> e <nItemPed> com o número do pedido e item do ERP. Pode ser manipulado o valor dessa tag através das variáveis VSIntProPed (tag <xPed>) e VSIntProIpe (tag <nItemPed>) do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
128.41 | I61 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.60 | I70 | nFCI | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | E | I01 | C | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE | Gera a tag com o valor que consta no campo E140Ipv.CodFci. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.70 | I80 | rastro | Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | G | I01 | 0-500 |
Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. (Grupo criado na NT/2016/002) |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
128.71 | I81 | nLote | Número do Lote do produto | E | I80 | C | 1-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E140DLS.CodLot. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
128.72 | I82 | qLote | Quantidade de produto no Lote | E | I80 | N | 1-1 | 8v3 | Gera por padrão o valor do campo E140DLS.QtdEst. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
128.73 | I83 | dFab | Data de fabricação / Produção | E | I80 | D | 1-1 | Formato: "AAAA-MM-DD" | Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatFab. Se necessária a alteração dessa informação ,verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
128.74 | I84 | dVal | Data de validade | E | I80 | D | 1-1 | Formato: "AAAA-MM-DD". Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. | Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatVlt. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
128.75 | I85 | cAgreg | Código de Agregação | E | I80 | N | 0-1 | 1 - 20 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NERAS01 através da variável VenACodAgr. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128x | I90 | -x- | Sequência XML | G | I01 | 0-1 | Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | J01 | veicProd | Detalhamento de Veículos novos | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas quando de tratar de veículos novos | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
130 | J02 | tpOp | Tipo da operação | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1 = Venda concessionária; 2 = Faturamento direto para consumidor final; 3 = Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...); 0 = Outros. | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpo. |
131 | J03 | chassi | Chassi do veículo | E | J01 | C | 1-1 | 17 | VIN (código-identificação-veículo) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCha. |
132 | J04 | cCor | Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Código de cada montadora | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCco. |
133 | J05 | xCor | Descrição da Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 40 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCor. | |
134 | J06 | pot | Potência Motor (CV) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPot. | |
135 | J07 | cilin | Cilindradas | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCil. |
136 | J08 | pesoL | Peso Líquido | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Em toneladas - 4 casas decimais | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPel. |
137 | J09 | pesoB | Peso Bruto | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Peso Bruto Total - em toneladas - 4 casas decimais | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPeb. |
138 | J10 | nSerie | Serial (série) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 9 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNse. | |
139 | J11 | tpComb | Tipo de combustível | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01 = Álcool; 2 = Gasolina; 3 = Diesel; (...); 16 = Álcool/Gasolina; 17 = Gasolina/Álcool/GNV; 18 = Gasolina/Elétrico | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTco. |
140 | J12 | nMotor | Número de Motor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 21 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNmo. | |
141 | J13 | CMT | Capacidade Máxima de Tração | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | CMT - Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCmt. |
142 | J14 | dist | Distância entre eixos | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiDie. | |
144 | J16 | anoMod | Ano Modelo de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiAno. | |
145 | J17 | anoFab | Ano de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiFab. | |
146 | J18 | tpPint | Tipo de Pintura | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpt. | |
147 | J19 | tpVeic | Tipo de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 |
Utilizar tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02 = CICLOMOTO;03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; ... |
Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTip. |
148 | J20 | espVeic | Espécie de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | Utilizar tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiEsp. |
149 | J21 | VIN | Condição do VIN | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiVin. |
150 | J22 | condVeic | Condição do Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCon. |
151 | J23 | cMod | Código Marca Modelo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 6 | Utilizar tabela RENAVAM | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCma. |
151a | J24 | cCorDENATRAN | Código da Cor | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO; 02=AZUL; 03=BEGE; 04=BRANCA; 05=CINZA; 06=DOURADO; 07=GRENÁ; 08=LARANJA; 09=MARROM; 10=PRATA; 11=PRETA; 12=ROSA; 13=ROXA; 14=VERDE; 15=VERMELHA; 16=FANTASIA | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCcd. |
151b | J25 | lota | Capacidade máxima de lotação | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiLtc. |
151c | J26 | tpRest | Restrição | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=reserva de Domínio; 4=Penhora de Veículos; 9=Outras. (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiRes. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | K01 | med | Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
152a | K01a | cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | E | K01 | C | 1-1 | 6,11,13 | Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2021.004) | Gera por padrão o valor do campo E075Der.RegAnv. Se necessário a alteração dessa informação, utilize a variável VSIntRegAnv do identificador de regra VEN-140NEMED02. |
152b | K01b | xMotivoIsencao | Motivo da isenção da ANVISA | E | K01 | C | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RCD). (Criado na NT 2018.005) | Gera o valor de acordo com o campo E075Der.MotAnv. |
157 | K06 | vPMC | Preço máximo consumidor | E | K01 | N | 1-1 | 13v2 | Verifica se o produto se encontra em uma tabela de preço. Caso encontre, envia para tag o preço base da tabela. Caso contrário, envia o valor 0. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | L01 | arma | Detalhamento de Armamento | CG | I90 | 1-500 |
Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
159 | L02 | tpArma | Indicador do tipo de arma de fogo | E | L01 | N | 1-1 | 1 | 0=Uso permitido; 1=Uso restrito. | Verifica se existe uma característica ligada ao produto com nome "GTU". Caso encontre, verifica se a característica é do tipo P ou R. Se P, envia o valor 0 e se for R, envia o valor 1. |
160 | L03 | nSerie | Número de série da arma | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | Gera a informação que consta no campo E140Dls.NumSep. | |
161 | L04 | nCano | Número de série do cano | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | Gera o valor 0 ou 1, conforme o valor da tag tpArma. | |
162 | L05 | descr | Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 256 | Gera o valor, conforme o nome da característica. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162a | LA01 | comb | Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
162b | LA02 | cProdANP | Código de produto da ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 9 | Utilizar codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003) | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProAnp do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
162b1 | LA03 | descANP | Descrição do produto conforme ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (Incluído na NT2016/002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.DesAmp. |
162b2 | LA03a | pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGlp. |
162b3 | LA03b | pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGas. |
162b4 | LA03c | pGNi | Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGni. |
162b5 | LA03d | vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.VlrPar. |
162c | LA04 | CODIF | Código de Autorização / registro do CODIF | E | LA01 | N | 0-1 | 1 - 21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProCif do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
162d | LA05 | qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente | E | LA01 | N | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProTem do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
162e | LA06 | UFCons | Sigla da UF de consumo | E | LA01 | C | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. | Gera a informação que consta no campo E085Ent.EstEnt. |
162f | LA07 | CIDE | Informações da CIDE | G | LA01 | 0-1 | Grupo de informações da CIDE | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
162g | LA08 | qBCProd | BC da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat. |
162h | LA09 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid. |
162i | LA10 | vCIDE | Valor da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.TotCid. |
162j | LA11 | encerrante | Informações do grupo "encerrante" | G | LA01 | 0-1 | Informações do grupo "encerrante" disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002) | Este grupo e as tags abaixo não são gerados pelo ERP, pois trata-se de informações específicas referente à bomba de combustível do controle de venda do posto de combustível. | ||
162k | LA12 | nBico | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento | |
162l | LA13 | nBomba | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 0-1 | 1 - 3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada | |
162m | LA14 | nTanque | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 |
Informar o número do tanque utilizado |
|
162n | LA15 | vEnclni | Valor do Encerrante no início do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento | |
162o | LA16 | vEncFin | Valor do Encerrante no final do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento | |
162p | LA17 | pBio | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar, em número decimal, o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 | Gera a tag conforme o campo Índice de mistura do cadastro do produto (F075PRO) |
162q | LA18 | origComb | Grupo indicador da origem do combustível | G | LA01 | 0-30 | Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme a Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. Os dados emitidos nesse grupo devem ser parametrizados na tela de cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) | ||
162r | LA19 | indImport | Indicador de importação | E | LA18 | N | 1-1 | 1 | 0 = Nacional 1 = Importação |
Gera a tag conforme o campo Ind. de Importação do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
162s | LA20 | cUFOrig | Código da UF | E | LA18 | N | 1-1 | 2 | UF de origem do produtor ou do importador. Use a tabela do IBGE | Gera a tag conforme o campo Cód. UF Origem do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
162t | LA21 | pOrig | Percentual originário para a UF | E | LA18 | N | 1-1 | 3v4 | Informar, em número decimal, o percentual originário da UF. Esse valor será obtido por meio dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 | Gera a tag conforme o campo do Percentual originário para a UF do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162j | LB01 | nRECOPI | Número do RECOPI | CE | I90 | N | 1-1 | 20 | Vide: Seção 8.5 do MOC - Visão Geral, Identificador RECOPI | Tag não é gerada pelo ERP. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 | 1-1 | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |
Verifica se o "OriPdf" (Origem detalhamento da carga tributária nos documentos fiscais) é igual a "2".
|
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | 1-1 | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação ICMS= 00 | CG | N01 | 1-1 | Tributada integralmente | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00 | E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00= Tributada integralmente | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta; 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
171.01 | N17.1 | -x- | Sequência de XML | G | N02 | 0-1 | (Criada na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
171.02 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
171.03 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.04 | N02a | ICMS02 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica própria sobre combustíveis | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
171.05 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02a | N | 1-1 | 1 |
|
|
171.06 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N02a | N | 1-1 | 2 | 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis | |
171.07 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N02a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
171.08 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N02a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
171.09 | N39 | vlICMSMono | Valor do ICMS próprio | E | N02a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG | N01 | 1-1 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
178.01 | N17.0 | -x- | Sequência de XML | G | N03 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
178.02 | N17.a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
178.03 | N17.b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp |
178.04 | N17.c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
181 | N20 | pRedBCST | Percentual de Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
184.0 | N23.1 | -x- | Sequência de XML | G | N03 | 0-1 |
Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.13 | N03a | ICMS15 | Grupo Tributação do ICMS monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
184.14 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03a | N | 1-1 | 1 |
|
|
184.15 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N03a | N | 1-1 | 2 | 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | |
184.16 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N03a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
184.17 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N03a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
184.18 | N39 | vICMSMono | Valor do ICMS próprio | E | N03a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação | |
184.19 | N39a | qBCMonoRetem | Quantidade tributada sujeita a retenção | E | N03a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
184.20 | N40 | adRemICMSRetem | Alíquota ad rem do imposto com retenção | E | N03a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto | |
184.21 | N41 | vICMSMonoRetem | Valor do ICMS com retenção | E | N03a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida em legislação | |
184.22 | N46 | -x- | Sequência XML | G | N03a | 0-1 | Grupo opcional | |||
184.23 | N47 | pRedAdRem | Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS | E | N46 | N | 1-1 | 3v2 | Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS | |
184.24 | N48 | motRedAdRem | Motivo da redução do ad rem | E | N46 | N | 1-1 | 1 | O campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informe o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros e 9=Outros |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG | N01 | 1-1 | Tributação com redução de base de cálculo | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
192.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
192.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
192.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG | N01 | 1-1 | Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 1 |
0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
201.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação do ICMS = 40, 41, 50 | CG | N01 | 1-1 | Tributação Isenta, Não Tributada ou Suspensão | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não Tributada; 50=Suspensão | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N06 | 0-1 |
Grupo Opcional |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS; b) destinados à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção; c) de venda à órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS (NT 2011/004); d) demais casos solicitados pelo Fisco (NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT2016.002); Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico | Gera a informação que consta no campo E140ipv.MotDes. |
204.03 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG | N01 | 1-1 | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
209.01 | N14.1 | cBenefRBC | Código do benefício fiscal para redução de base de cálculo com diferimento | E | N07 | C | 0-1 | 10 | Incluído na NT2019.001 | A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Red. Base da tela F051DIS. |
210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Se na tela F070FVE, guia Vendas 2, o campo Tipo Cálculo Diferimento for igual a 1, gera o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBic. Se o campo estiver com o valor igual a 2, gera o valor da soma dos campos E140Ipv.VlrBic + E140Ipv.BasIdf. | |
211 | N16 | pICMS | Alíquota do Imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Se o campo E140Ipv.PerDif for igual a 100%, então gera o valor do campo E140Ipv.PerIdf. Caso contrário, gera o valor do campo PerIcm. |
211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf. |
211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100" | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliImf. |
211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf. | |
212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. |
212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N07 | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
212.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
212.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.09 | N07a | ICMS53 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
212.10 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07a | N | 1-1 | 1 |
Lista
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212.11 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N07a | N | 1-1 | 2 | 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | |
212.12 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N07a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
212.13 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
212.14 | N41a | vICMSMonoOp | Valor do ICMS da operação | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse diferimento | |
212.15 | N42 | pDif | Percentual do diferimento | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informe o percentual de diferimento "100" | |
245.74 | N43 | vICMSMonoDif | Valor do ICMS diferido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento | |
212.18 | N39 | vICMSMono | Valor do ICMS próprio devido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido | Para emitir esse campo zerado ao utilizar um produto do tipo combustível e havendo diferimento total, ative o parâmetro dinâmico NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO, acessado a partir da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
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213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri |
215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E | N08 | N | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst |
215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 |
Grupo opcional |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp |
216.2 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na NT 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta nos campos E140Ipv.VlrBsd, E140Ipv.VlrIsd , E140Pvd.AreFcp |
217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
217.0 | N27.1 - | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp |
217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp |
217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp |
217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). OBS.: opcional a critério da UF | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli |
217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF | Gera o valor realizando o cálculol a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)) |
217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF | Essa tag não é gerada, pois é opcional |
217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.04 | N08a | ICMS61 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
171.05 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08a | N | 1-1 | 1 |
Lista
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171.06 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N08a | N | 1-1 | 2 | 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | |
171.07 | N43a | qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente | E | N08a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informe a BC do ICMS em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação | |
171.08 | N44 | adRemICMSRet | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente | E | N08a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto | |
171.09 | N45 | vICMSMonoRet | Valor do ICMS retido anteriormente | E | N08a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
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218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E | N09 | N | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
225.2 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
225.3 | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
231.w | N23a | vBCFCPST | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.BstFcp. |
231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140PvdAstFcp. |
231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
231.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS: Outros | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E | N10 | N | 1-1 | 2 | 90=Outros | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm |
239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
239.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N12.1 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
239.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
239.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N17.1 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
245.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
245.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.01 | N10a | ICMSPart | Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação | CG | N01 | 1-1 | Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.02 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.03 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
245.04 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
245.05 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
245.06 | N14 | pRedBC | Percentual de Redução de BC | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. |
245.07 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
245.08 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
245.09 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
245.10 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
245.11 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
245.12 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
245.13 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
245.14 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
245.15 | N25 | pBOp | Percentual da BC operação própria | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (v2.0) | Esta tag não é gerada pelo ERP. |
245.16 | N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | E | N10a | C | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0) | Esta tag não é gerada pelo ERP. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.17 | N10b | ICMSST | Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário | CG | N01 | 1-1 | Grupo de informações do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.18 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10b | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.19 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10b | N | 1-1 | 2 | 41=Não Tributado (v2.0); 60=Cobrado anteriormente por substituição tributária (Incçuído NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
245.20 | N26 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
245.20a | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N10b | N | 0-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
245.21 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
245.21a | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10b | 0-1 | Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.21b | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp. |
245.21c | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
245.21d | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
245.22 | N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) | Tag gerada pelo sistema com valor padrão "0" |
245.23 | N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) | Tag gerada pelo sistema com valor padrão igual a 0. |
245.23a | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10b | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.23b | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli. |
245.23c | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)). |
245.23d | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Essa tag não é gerada, pois é opcional. |
245.23e | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100). |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.24 | N10c | ICMSSN101 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=101 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=101 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10c | N | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
245.27 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn. |
245.28 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos ao art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsn. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.24 | n10d | ICMSSN102 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=102, 103, 300 ou 400 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=102, 103, 300 ou 400 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10d | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10d | N | 1-1 | 3 | 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300=Imune; 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.27 | N10e | ICMSSN201 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=201 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=201 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.28 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.29 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10e | N | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr |
245.30 |
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) | |
245.31 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | |
245.32 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | |
245.33 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | |
245.34 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | |
245.35 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | |
245.35.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N10e | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002) | |||
245.35w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
245.35x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | |
245.35y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | |
245.36 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) (Atualizado NT2016.002) | |
245.37 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) (Atualizado NT2016.002) |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.38 | N10f | ICMSSN202 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=202 ou 203 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=202 ou 203 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.39 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.40 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10f | N | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203=Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
245.41 |
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão. Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
245.42 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
224.43 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
245.44 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
245.45 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
245.46 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
245.46.0 | N23.1- | -x- | Sequência XML | G | N10.f | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.46w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
245.46x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Obs.: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
245.46y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.47 | N10g | ICMSSN500 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=500 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=500 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.48 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10g | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01, através da variável VSIntImpOri. |
245.49 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10g | N | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
245.50 |
N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.50 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
245.50.0 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
245.50.1 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
245.51 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. 9NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
245.51.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016/002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.51w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp. |
245.51x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
245.51y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
245.51.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS efetivo (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.51.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli. |
245.51.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1 - pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)). |
245.51.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Essa tag não é gerada, pois é opcional. |
245.51.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100). |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.52 | N10h | ICMSSN900 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=900 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=900 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.53 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10h | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
245.54 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10h | N | 1-1 | 3 | 900=Outros (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140IpV.CodStr. |
245.55 |
N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.55 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodBic. |
245.56 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. |
245.57 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpRbc. |
245.58 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
245.59 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. |
245.59.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.60 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela tela F019TST for 1, então gera o valor padrão 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão 5. |
245.61 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
245.62 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variavel VSIntMarLuc. |
245.63 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
245.64 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
245.65 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
245.65.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.65w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
N23.1 |
N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
245.65X | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
245.65Y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
N23.1 N |
N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
245.52 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245.52.0 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn. |
245.53 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIns. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245a.01 | NA01 | ICMSUFDest | Informação do ICMS Interestadual | G | M01 | 0-1 | Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
245a.03 | NA03 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmBde. |
245a.04 | NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino | E | NA01 | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT2016/002) | Gera por padrão o valor do campo E140Pvd.IcmBfc. | |
245a.05 | NA05 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAfc. |
245a.07 | NA07 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAde. |
245a.09 | NA09 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | NA01 | N | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas:
|
Gera o valor conforme o ICMS Interestadual definido pela SEFAZ. |
245a.11 | NA11 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
|
Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.DatEmi. |
245a.13 | NA13 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT2016/002) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVfc. |
245a.15 | NA15 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde. |
245a.17 | NA17 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | O01 | IPI | Grupo IPI | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
248 | O03 | CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando for diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta | E | O01 | N | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos | Essa tag não é gerada pelo ERP. | ||||||||||||||||||
249 | O04 | cSelo | Código do selo de controle IPI | E | O01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Preenchimento conforme Anexo II -- A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 (atualizado na NT 2016.002):
|
Essa tag não é gerada pelo ERP. | ||||||||||||||||||
250 | O05 | qSelo | Quantidade de selo de controle | E | O01 | N | 0-1 | 1 - 12 | Essa tag não é gerada pelo ERP. | |||||||||||||||||||
251 | O06 | cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | E | O01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC - Visão Geral (Tabela do Código de Enquadramento do IPI) | Gera a tag conforme o valor do campo E140Ipv.CodEnq. | ||||||||||||||||||
252 | O07 | IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 | CG | O01 | 1-1 | Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base no valor atribuído ao campo O09 - CST do IPI | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
253 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 2 | 00=Entrada com recuperação de crédito; 49=Outras entradas; 50=Saída tributada; 99=Outras saídas | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi. | ||||||||||||||||||
253,1 | O09.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
254 | O10 | vBC | Valor da BC do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBip. | |||||||||||||||||||
257 | O13 | pIPI | Alíquota do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi. | |||||||||||||||||||
257,1 | O13.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | E | O13.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBip. | ||||||||||||||||||
256 | O12 | vUnid | Valor por Unidade Tributável | E | O13.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliIpi. | ||||||||||||||||||
259 | O14 | vIPI | Valor do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi. | ||||||||||||||||||
260 | O08 | IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53 | CG | O01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||||||||||||||||||||
261 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O08 | C | 1-1 | 2 | Código da situação tributária do IPI: 01=Entrada tributada com alíquota zero; 02=Entrada isenta; 03=Entrada não tributada; 04=Entrada imune; 05=Entrada com suspensão; 51=Saída tributada com alíquota zero; 52=Saída isenta; 53=Saída não-tributada; 54=Saída imune; 55=Saída com suspensão. |
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | P01 | II | Grupo Imposto de Importação | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao II | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
263 | P02 | vBC | Valor BC do Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Verifica se o valor "TipCdf" é igual a 1, busca o valor base de ICMS caso não seja 1 e soma o valor base de ICMS mais o valor base diferenciado, gerando assim o ImpVbc, variável da tag vBC. | |
264 | P03 | vDespAdu | Valor despesas aduaneiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrOui. Nesse caso, será preenchido apenas para os que usam Go Up. Os demais casos que não utilizam recebem 0. | |
265 | P04 | vII | Valor Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrIim. | |
266 | P05 | vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera 0 por padrão. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | Q01 | PIS | Grupo PIS | G | M01 | 0-1 | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 - CST do PIS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
268 | Q02 | PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)). | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi. | |
271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim. | |
272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis. | |
273 | Q03 | PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdBpe. | |
276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.AliPif. | |
277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis. | |
278 | Q04 | PISNT | Grupo PIS não tributado | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
280 | Q05 | PISOutr | Grupo PIS Outras Operações | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
281.1 | Q06.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS for em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi. | |
283 | Q08 | pPis | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim. | |
283.1 | Q08.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | R01 | PISST | Grupo PIS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
287.1 | R01.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
288 | R02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | R01.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsp. | |
289 | R03 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | R01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst. | |
289.1 | R03.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
290 | R04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | R031. | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat. | |
291 | R05 | vAliqprod | Alíquota do PIS (em reais) | E | E03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid. | |
292 | R06 | vPIS | Valor do PIS | E | R01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrStp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | S01 | COFINS | Grupo COFINS | G | M01 | 0-1 | Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
294 | S02 | COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
295 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
296 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
297 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim. | |
298 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. | |
299 | S03 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
300 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 2 | 03 = Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
301 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S03 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
302 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S03 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
303 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. | |
304 | S04 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
305 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S04 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
306 | S05 | COFINSOutr | Grupo COFINS Outras Operações | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
307 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 2 |
Lista
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
307.1 | S06.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
308 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S06.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
309 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim. | |
309.1 | S08.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
310 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
311 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
312 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | T01 | COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
313.1 | T01.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | 1-1 | Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
314 | T02 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | T01.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
315 | T03 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | T01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.PerCim. | |
315.1 | T03.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | 1-1 | Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
316 | T04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | T03.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
317 | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | T03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
318 | T06 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | T01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | U01 | ISSQN | Grupo ISSQN | CG | M01 | 0-1 | Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de pelas sujeitas ao ICMS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
320 | U02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrBis. | |
321 | U03 | vAliq | Alíquota do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNPerIss. | |
322 | U04 | vISSQN | Valor do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Isv.VlrIss. | |
323 | U05 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10) Nota 2: Pode ser informado 99999999 se a prestação de serviço for no Exterior |
Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntIssCmu. |
324 | U06 | cListServ | Item da Lista de Serviços | E | U01 | C | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN) | Gera o valor, conforme consta no campo E075Der.IteFis. |
324a | U07 | vDeducao | Valor da dedução para redução da Base de Cálculo | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 |
Caso não tenha valor de dedução, não deve ser adicionado essa tag ao XML. Se tiver valor de dedução, a tag é gerada do identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrDed. |
|
324b | U08 | vOutro | Valor outras retenções | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrOur. |
324c | U09 | vDescIncond | Valor desconto incondicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc , VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5. | |
324d | U10 | vDescCond | Valor desconto condicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Essa tag não é gerada pelo ERP. | |
324f | U11 | vISSRet | Valor retenção ISS | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VenNVlrRet. |
324g | U12 | indISS | Indicador da exigibilidade do ISS | E | U01 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera o valor, conforme consta no campo E001Tve.ExiIss. |
324h | U13 | cServico | Código do serviço prestado dentro do município | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera o valor, conforme consta no campo E080Ser.CodSer. | |
324i | U14 | cMun | Código do Município de incidência do imposto | E | U01 | N | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País. | Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CepCli. |
324j | U15 | cPais | Código do País onde o serviço foi prestado | E | U01 | N | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999" | Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CodPai. |
324k | U16 | nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 30 | Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN | Essa tag não é gerada pelo ERP. |
324l | U17 | indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal | E | U01 | N | 1-1 | 1 | 1 = Sim; 2 = Não | Gera por padrão o indicador de incentivo com o valor igual a 2. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324p | UA01 | impostoDevol | Informação do Imposto devolvido | G | H01 | 0-1 | Observação: o motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
324q | UA02 | pDevol | Percentual da mercadoria devolvida | E | UA01 | N | 1-1 | 3v2 | Observação: o valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.QtdFat. |
324r | UA03 | IPI | Informação do IPI devolvido | G | UA01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
324s | UA04 | vIPIDevol | Valor do IPI devolvido | E | UA03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrIdv. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325 | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do produto | E | H01 | C | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para a mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela seja igual a “P - Produto Inf. Adic". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas fiscais de saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv).Também é possível alterar o resultado desse campo através da variável VSIntInfAdp do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | W01 | total | Grupo Totais da NF-e | G | A01 | 1-1 | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
327 | W02 | ICMSTot | Grupo Totais referente ao ICMS | G | W01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrBic + E140Tnf.BasIdf. | |
329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrIcm. | |
329.01 | W04a | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIcd. | |
329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVfc. |
329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens). |
329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: a partir de 2019, este valor será zero. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens). |
329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N17c (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.VlrFcp. |
330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBst. | |
331 | W06 | vST | Valor Total do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSic. | |
331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140PvdVstFcp. |
331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
331.02a | W06b.1 | qBCMono | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico próprio | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N37a | |
331.03 | W06c | vICMSMono | Valor total do ICMS Monofásico próprio | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N39 | |
331.03a | W06c.1 | qBCMonoReten | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico sujeito a retenção | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N39a | |
331.04 | W06d | vICMSMonoReten | Valor total do ICMS Monofásico sujeito a retenção | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N41 | |
331.04a | W06d.1 | qBCMonoRet | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico retido anteriormente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N43a | |
331.05 | W06e | vICMSMonoRet | Valor total do ICMS Monofásico retido anteriormente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N45 | |
332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens). | |
333 | W08 | vFrete | Valor Total do Frete | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFre. | |
334 | W09 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSeg. | |
335 | W10 | vDesc | Valor Total do Desconto | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc (soma de todos os itens). | |
336 | W11 | vII | Valor Total do II | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIim. | |
337 | W12 | vIPI | Valor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIpi. | |
337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe = 4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04 (incluído na NT 2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVde. |
338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor conforme consta no campo E140Nfv.VlrPif | |
339 | W14 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | W02 | N | 1-1 | 13V2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCff. | |
340 | W15 | vOutro | Outras Despesas acessórias | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui. | |
341 | W16 | vNF | Valor Total da NF-e | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para esse campo na regra de validação "W16-xx" | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLic. |
341a | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrTot. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | W17 | ISSQNtot | Grupo Totais referentes ao ISSQN | G | W01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não - incidência ou não tributados pelo ICMS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens). | |
344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBis. | |
345 | W20 | vISS | Valor total do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIss. | |
346 | W21 | vPIS | Valor total do PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140NfvVlrPis. | |
347 | W22 | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCor. | |
347a | W22a | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W17 | N | 1-1 | 8 | Formato: "AAA-MM-DD" | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.DatPre. |
347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrDed. | |
347c | w22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui. |
347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto incondicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5. | |
347e | W22e | vDescCond | Valor total desconto condicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4. | |
347f | W22f | vISSRet | Valor total renteção ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLiq. | |
347g | W22g | cRegTrib | Código do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 |
|
Essa tag não é gerada pelo ERP. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrPit. | |
350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCrt. | |
351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCsl. | |
352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBir. | |
353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIrf. | |
354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBfu. | |
355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFun. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | X01 | transp | Grupo Informações do Transporte | G | A01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte (Atualizado na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
358 | X03 | transporta | Grupo Transportador | G | X01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 |
Preencher os zeros não significativos Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2 , 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2, 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. Lista de CFOPs válidas para operações com combustíveis:
1.651, 1.652, 1.653, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 2.651, 2.652, 2.653, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 3.667, 5.651, 5.652, 5.654, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.666, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667. |
Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf. |
360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 11 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf. | |
361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.NomTra. | |
362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 14 |
Informar: -Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra hífen, etc); -Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; -Não informar a tag para não contribuinte do ICMS. A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) |
Gera por padrão o valor do campo E073Tra.InsEst. |
363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.EndTra. | |
364 | X09 | xMun | Nome do Município | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CidTra. | |
365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
366 | X11 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | G | X01 | 0-1 | Gera por padrão o valor do campo E007Ufs.SigUfs. | |||
367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.VlrStr. | |
368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.VlrBif. | |
369 | X14 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera conforme o valor do campo E140Nfv.PerIcf. | |
370 | X15 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.IcmFre. | |
371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Seção 8.10 do MOC - Visão Geral) | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodCfp. |
372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodMfg. |
372.1 | X17.1 | -x- | Sequência XML | CG | X01 | 0-1 | Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
373 | X18 | veicTransp | Grupo Veículo Transporte | G | X17.1 | 0-1 | Informar o veículo trator (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) | Gera por padrão o valor do campo E07Vei.PlaVei. |
375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc. |
376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.SigUfs. | |
377 | X22 | reboque | Grupo Reboque | G | X17.1 | 0-5 | Informar os reboques/Dolly (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) | Gera por padrão o valor do campo E073Lvv.PlaReb. |
379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.UfsVei. |
380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc. | |
380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntTraVag. |
380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntTraVag. |
381 | X26 | vol | Grupo Volumes | G | X01 | 0-5000 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1 - 15 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.QtdEmb. | |
383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E059Emb.DesEmb. | |
384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE02 através da variável VSIntVolMar. | |
385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.NumEmb. | |
386 | X31 | pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesLiq. | |
387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesBru. | |
387a | X33 | lacres | Grupo Lacres | G | X26 | 0-5000 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
388 | X34 | nLacre | Número dos Lacres | E | X33 | C | 1-1 | 1 - 60 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntNumLac. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | Y01 | cobr | Grupo Cobrança | G | A01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
390 | Y02 | fat | Grupo Fatura | G | Y01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
391 | Y03 | nFat | Número da Fatura | E | Y02 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Rci.NumNfv. | |
392 | Y04 | vOrig | Valor Original da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VctPar. | |
393 | Y05 | vDesc | Valor do desconto | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Tag gerada caso o parâmetro global UtiNot160 esteja igual a como "S" e é inserido o valor "0.00" como padrão. | |
394 | Y06 | vLiq | Valor Líquido da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VlrTro. | |
395 | Y07 | dup | Grupo Parcelas | G | Y01 | 0-120 | (NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
396 | Y08 | nDup | Número da Parcela | E | Y07 | C | 0 - 1 | 1 - 60 |
Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003" [...]. Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 |
Gera o valor, conforme consta no campo E440Nfr.CodPar. |
397 | Y09 | dVenc | Data de vencimento | E | Y07 | D | 0-1 | Formato: "AAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01", "2018-07-01", "2018-08-01", etc. | Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VctPar. | |
398 | Y10 | vDup | Valor da Parcela | E | Y07 | N | 1-1 | 13v2 | (NT 2012/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VlrPar. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.01 | YA01 | pag | Grupo de Informações de Pagamento | G | A01 | 1-1 | Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=sem Pagamento. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
398.10 | YA01a | detPag | Grupo Detalhamento do Pagamento | G | YA01 | 1-100 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
398.11 | YA01b | indPag | Indicador da Forma de Pagamento | E | YA01a | N | 0-1 | 1 | 0=Pagamento à Vista; 1=Pagamento à Prazo (Incluído na NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.IndPag. |
398.12 | YA02 | tPag | Meio de pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário; 17=Pagamento Instantâneo (PIX); 18=Transferência Bancária, Carteira digital; 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 90=Sem Pagamento; 99=Outros. (Atualizado na NT2016.002, NT2020.006) | Gera por padrão utilizando a variável VenATipPag do identificador de regras VEN-140ALTPG01. |
398.13 | YA03 | vPag | Valor do Pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 13v2 | Caso o tipo de pagamento seja igual a "90", a tag é preenchida com valor padrão "0.00". | |
398.13a | YA03a | dPag | Data do Pagamento | E | YA01a | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag com a data do pagamento conforme informação do campo Indicativo da forma de pagamento informado na parcela da nota fiscal for Pagamento à Vista. | |
398.13c | YA03c | CNPJPag | CNPJ transacional do pagamento | E | YA03b | N | 1-1 | 14 | Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcTpp. |
398.13d | YA03d | UFPag | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido | E | YA03b | C | 1-1 | 2 | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. | Gera por padrão o valor do campo E140Par.UfsPgr. |
398.20 | YA04 | card | Grupo de Cartões | G | YA01a | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
398.21 | YA04a | tpIntegra | Tipo de Integração para pagamento | E | YA04 | N | 1-1 | 1 |
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS). |
Gera por padrão o valor do campo E140Par.TipInt.. |
398.22 | YA05 | CNPJ | CNPJ da instituição de pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste (Atualizado na NT 2020.006) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcCre. |
398.23 | YA06 | tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | N | 0-1 | 2 | 01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 05=Diners Club; 06=Elo; 07=Hipercard; 08=Aura; 09=Cabal; 99=Outros (Atualizado na NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.BanOpe. |
398.24 | YA07 | cAut | Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | E | YA04 | C | 0-1 | 1-128 | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CatTef. |
398.24a | YA07a | CNPJReceb | CNPJ do beneficiário do pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcBpr. |
398.24b | YA07b | idTermPag | Identificador do terminal de pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 40 | Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento | Gera por padrão o valor do campo E140Par.IdeTpg. |
398.25 | YA09 | vTroco | Valor do troco | E | YA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do troco (Incluído na NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.VlrTro. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.26 | YB01 | infIntermed | Grupo de Informações do Intermediador da Transação | G | A01 | 0-1 | Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) (Incluído na NT2020.006) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
398.27 | YB02 | CNPJ | CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | E | YB01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CgcItm. |
398.28 | YB03 | idCadIntTran | Identificador cadastrado no intermediador | R | YB01 | C | 1-1 | 60 | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | Gera por padrão o valor do campo E000Tnf.CadItm. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | Z01 | infAdic | Grupo de Informações Adicionais | G | A01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
400 | Z02 | infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 2000 | (v2.0) |
Se estiver informado um código de mensagem na nota fiscal, é verificado o valor do campo Mensagem Fiscal e Interesse Mensag. da tela F024MSG. Caso o valor seja "S" e "F", respectivamente, é enviado essa mensagem por padrão para a tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEINF01, através da variável VSIntNumNfv. |
401 | Z03 | infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 5000 | Pode ser inserido/alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntInfCpl. | |
401a | Z04 | obsCont | Grupo Campo de uso livre do contribuinte | G | Z01 | 0-10 | Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
||
401b | Z05 | xCampo | Identificação do campo | A | Z04 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ desse campo. |
401c | Z06 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z04 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto- Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ até o final do campo. |
401d | Z07 | obsFisco | Grupo Campo de uso livre do Fisco | G | Z01 | 0-100 | Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto | Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
401e | Z08 | xCampo | Identificação do campo | A | Z07 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ desse campo. |
401f | Z09 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z07 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ até o final do campo. |
401g | Z10 | procRef | Grupo Processo referenciado | G | Z01 | 0-100 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
401h | Z11 | nProc | Identificador do processo ou ato concessório | E | Z10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Identificador do processo ou ato concessório | Gera por padrão o valor do campo E024Msg.NumPrf. |
401i | Z12 | indProc | Indicador da origem do processo | E | Z10 | N | 1-1 | 1 | 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros | Gera por padrão o valor do campo E024Msg.OriPrf. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | ZA01 | exporta | Grupo Exportação | G | A01 | 0-1 | Informar apenas na exportação | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
403 | ZA02 | UFSaidaPais | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 2 | Não aceita o valor "EX" | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.UfsEbq. |
404 | ZA03 | xLocExporta | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.LocEmb. | |
404a | ZA04 | xLocDespacho | Descrição do local de despacho | E | ZA01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informação do Recinto Alfandegado | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.LocDsp. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | ZB01 | compra | Grupo Compra | G | A01 | 0-1 | Informação adicional de compra | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
406 | ZB02 | xNEmp | Nota de Empenho | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 22 | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT2011/004) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprNte. |
407 | ZB03 | xPed | Pedido | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o pedido | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprPed. |
408 | ZB04 | xCont | Contrato | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o contrato de compra | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprCtr. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | ZC01 | cana | Grupo Cana | G | A01 | 0-1 | Informações de registro aquisições de cana v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
410 | ZC02 | safra | Identificação da safra | E | ZC01 | C | 1-1 | 4 - 9 | Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA". v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanSaf do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
411 | ZC03 | ref | Mês e ano de referência | E | ZC01 | C | 1-1 | 7 | Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA". v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanMre do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
412 | ZC04 | forDia | Grupo Fornecimento diário de cana | G | ZC01 | 1-31 | Informar os fornecimentos diários de cana v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
427 | ZC05 | dia | Dia | A | ZC04 | N | 1-1 | 1 - 2 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdDia do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
414 | ZC06 | qtde | Quantidade | E | ZC04 | N | 1-1 | 11v10 | Quantidade em KG v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdQtd do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
415 | ZC07 | qTotMes | Quantidade Total do Mês | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTme do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
416 | ZC08 | qTotAnt | Quantidade Total Anterior | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTma do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
417 | ZC09 | qTotGer | Quantidade Total Geral | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
418 | ZC10 | deduc | Grupo Deduções - Taxas e Contribuições | G | ZC01 | 0-10 | Informar as Deduções - Taxas e Contribuições v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
419 | ZC11 | xDed | Descrição da Dedução | E | ZC10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a Descrição da Dedução v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaDes do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
420 | ZC12 | vDed | Valor da Dedução | E | ZC10 | N | 1-1 | 13v2 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaVlr do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
421 | ZC13 | vFor | Valor dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor dos Fornecimentos v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanVfo do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
422 | ZC14 | vTotDed | Valor Total da Dedução | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor das deduções v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTde do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
423 | ZC15 | vLiqFor | Valor Líquido dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423a | ZD01 | infRespTec | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
423b | ZD02 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | ZD01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | Tag gerada com valor '00000000000000' padrão pelo sistema. |
423c | ZD04 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | Tag gerada com o nome da pessoa padrão no sistema. |
423d | ZD05 | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 6-60 | Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema | Tag gerada com o e-mail padrão no sistema. | |
423e | ZD06 | fone | Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada | E | ZD01 | N | 1-1 | 6-14 | Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone | Tag gerada com o telefone padrão no sistema. |
423f | ZD07 | -x- | Sequência XML | G | ZD01 | 0-1 | Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
423g | ZD08 | idCSRT | Identificador do CSRT | E | ZD07 | N | 1-1 | 2 | Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT | Tag não é gerada pelo ERP. |
423h | ZD09 | hashCSRT | Hash do CSRT | E | ZD07 | C | 1-1 | 28 | O hashCSRT é o resultado da função hash 9SHA-1-Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe | Tag não é gerada pelo ERP. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ZX01 | infNFeSupl | Informações suplementares da Nota Fiscal | G | Raiz | - | 0-1 | Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. (NT 2015.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |
425 | ZX02 | qrCode |
Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/ |
E | ZX01 | C | 1-1 | 100-600 | Ver orientações de preenchimento na seção 3.3 do Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 | Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema. |
426 | ZX03 | urlChave | Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso, acesse: http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota-nfce/ | E | ZX01 | C | 1-1 | 21-85 | Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso | Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema. |
# | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | ZZ01 | Signature | Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature | G | A01 | 1-1 | O ERP não gera a assinatura no XML por padrão, pois essa assinatura é inserida no XML pelo eDocs no momento de enviar a NF-e para SEFAZ, utilizando o certificado digital. |
Importante
Essa documentação está atualizada com base no Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 e as NTs indicadas na página Parametrizações para NF-e 4.0.