Leiautes NF-e e NFC-e
Esta página traz os campos do leiaute da NF-e e NFC-e e suas origens no sistema.
Importante
- Apesar das referências a NFC-e no leiaute, o Gestão Empresarial | ERP não está homologado para geração de NFC-e, apenas NF-e
- Ao longo desse documento, o acrônimo NF-e é usado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65). Quando necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NFC- e modelo 65
- As tags no XML são geradas conforme a tabela abaixo. Nos casos onde é possível a alteração do valor da tag através de identificador de regras, estará descrito qual o identificador e variável deverá ser utilizada. Lembrando que, no caso de alteração via regra, prevalece o que está sendo enviado na regra em relação ao que foi cadastrado em tela
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | infNFe | Informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | Grupo que contém as informações da NF-e | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (4.00) |
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| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, | Campo Chave do documento eletrônico (ChvNel) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) acrescido da palavra "NFe".
A chave é composta por:
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| 4 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única | RC | - | - | 1-1 | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B01 | ide | Informações de identificação da NF-e | G | A01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
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| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0) | Número gerado automaticamente pelo ERP contendo 8 dígitos. |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
Descrição da transação dos dados gerais da NF. Pode ser manipulada essa tag através da variável VSIntNatOpe do identificador de regras VEN-140NEDGE01. |
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). | Campo Espécie Documento do cadastro da série da nota fiscal tela F020SNF. |
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa: - [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); - [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); - [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); - [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); - [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF; Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) | Campo Série/Subsérie Legal do cadastro da série da nota fiscal da tela F020SNF. Se não existir valor no campo, será enviado, por padrão, o valor "0" (zero) para a tag. |
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. | Número da NF gerada pelo Gestão Empresarial | ERP, buscando a informação gravada no campo Número da Nota Fiscal de Saída da Remessa de Serviços p/ Terceiros (NumNfv) tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV). |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
Data: informação que consta no campo Data de emissão da nota fiscal (DatEmi) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora de emissão da nota no sistema terceiro (HorEmi) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos. |
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| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
Data: informação que consta no campo Data base para saldo das contas (DatSai) da tabela E140NFV. Hora: informação que consta no campo Hora da saída das mercadorias da nota fiscal de saída (HorSai) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos. |
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| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída | Verifica o valor gravado no campo Tipo da nota fiscal de saída (TipNfs) da tabela E140NFV:
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| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. | Verifica o valor que consta no campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação, recebendo os seguintes valores conforme indicado abaixo:
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| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) |
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| 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). |
Se o campo Espécie Documento do cadastro da série na F020SNF for igual a "65", a tag recebe o valor 4. Caso contrário, a tag recebe o valor 1. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntTipImp do identificador VEN-140NEDGE01. |
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); *Desativado * NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e; Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) | Valor padrão dessa tag: 1.
Se o valor do campo Série/Subsérie do cadastro da série na F020SNF for entre 990 e 999, gera a tag considerando o seguinte: verifica o valor do campo Software Emissor NF-e. Se o campo for 00, 02 ou 03, a tag é gerado com o valor 1. Para os demais valores do campo, a tag será gerada com o valor 3. |
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5.4 do MOC – Visão Geral) | Número calculado automaticamente pelo ERP. |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
Verifica o valor do campo Ambiente NF-e / MD-e / MDF-e da tela F070FVE: se for 1, a tag recebe o valor 1. Se for 2, a tag recebe o valor 2. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntIdeAmb do identificador VEN-140NEDGE01. |
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. |
Quando for uma NF de entrada que gera uma NF de saída:
Quando for uma NF de saída:
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| 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; | Verifica se o produto possui ligação com o cliente.
Se existir ligação, verifica o valor do campo Consumidor Final e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver com o valor "S", e o valor 0, se o campo estiver "N". Se não existir ligação do produto com o cliente, verifica o campo Consumidor Final das definições do cliente e gera a tag com o valor 1, se o campo estiver "S", e 0, se o campo estiver "N". |
| 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT2016.002) 9=Operação não presencial, outros. |
A tag é gerada conforme o valor que consta no campo Indicativo presencial do consumidor (IndPre) da tabela E140NFV. Observação Este campo precisa ser alterado através do identificador de regras VEN-140ALDIV01, quando na emissão de notas de entrada tipo "6 - NF Produtor" "7 - NF Geração Manual" e "10 - NF Acerto (NF Saída)" a tag precisar ser diferente de "0". |
| 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) * Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. * Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento. (Criado na NT 2020.006) |
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| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | Por padrão é gerado a tag com o valor 0.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProEmi do identificador VEN-140NEDGE01. |
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. | Envia para a tag a versão do ERP, por exemplo, 5.10.1.56.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntVerPro do identificador VEN-140NEDGE01. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 | 0-1 | Grupo opcional. | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | O Gestão Empresarial | ERP, por padrão, não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.
Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisa que a informação seja enviada pelo ERP. |
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| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) | O Gestão Empresarial | ERP, por padrão não gera essa tag, pois ela é gerada apenas pelo eDocs no momento em que ocorre a entrada em contingência.
Ela pode ser gerada através da variável VSIntCtgDat do identificador VEN-140NEDGE01, no entanto deve ser gerada somente para quem não utiliza integração com o eDocs e o sistema de mensageria utilizado precisar que a informação seja enviada pelo ERP. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | NF de saída tipo "2- NF Devolução" gera nessa tag a informação do campo Chave NF-e da tela F440GNE da NF de entrada que está sendo devolvida.
Para outros tipos de NF de saída, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F140NSR.
Para NF de entrada do tipo 3 gera nessa tag a informação do campo Chave do documento eletrônico (ChvDoe) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) da NF de saída que foi vinculada na NF de entrada. Para os outros tipos de NF, caso o parâmetro Gera NFRef da tela F070FVE, guia Vendas 2, estiver como "S - Sim", gera a tag com as NF que foram referenciadas na tela F440NFR. |
| 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada (alterado pela NT2016.002) | CG | BA01 | 1-1 | Esse grupo é gerado quando a série da NF que está sendo vinculada tem o campo Espécie Documento como" 01" ou "02". | |||
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC Visão Geral- Tabela de UF, Município e País) | Verifica a UF do cliente/fornecedor emitente da NF referenciada.
Baseado na UF é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE. |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF | Ano e mês de emissão da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF | CNPJ do emitente da NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 02=modelo 02 (incluído na NT2016.002) | Espécie de documento que consta na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | Campo Série/Subsérie Legal que está informado na NF de entrada/saída que está sendo devolvida/referenciada. |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 | Número da NF que está sendo devolvida/referenciada. |
| 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 | 1-1 | Esse grupo é gerado quando existir uma NF de produtor (modelo 04) referenciada a NF que está sendo emitida. As informações que são enviadas nas tags abaixo desse grupo podem ser verificadas no botão NFP Referenciada da tela F440GNE. | |||
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) (v2.0) | Verifica o campo Estado Produtor Rural e gera o código da UF. |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) | Campo Data Emissão. |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) | Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CNPJ desse fornecedor, caso for pessoa jurídica. |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) | Verifica o fornecedor que foi informado no campo Fornecedor Documento Fiscal e busca o CPF desse fornecedor, caso for pessoa física. |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0) | Se o fornecedor informado no campo Fornecedor Documento Fiscal possuir IE, envia essa informação na tag do XML. |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) | Por padrão, envia o valor "04" nessa tag. |
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). | Gera a tag com o valor que consta no campo Série Doc. Fiscal. |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 | Gera a tag com o valor que consta no campo Número Doc. Fiscal. |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). | Nos casos de emissão de uma NF de saída de anulação de frete, gera essa tag com a chave do CT-e que está sendo anulado. |
| 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 | 1-1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). | Verifica o campo Tipo Equipamento da tela F050EQF do Código Equipamento que está informado na série do documento referenciado.
Se for "2", gera nessa tag o valor "2B". E se for "1", gera nessa tag o valor "2C". Caso contrário, gera o valor "2D". |
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | Essa tag só é gerada quando o Tipo Equipamento for diferente de 1 e 2. Envia para a tag o valor do campo Código Equipamento da tela F050EQF. |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | A tag é gerada com o número do cupom fiscal que fica gravado no campo Número do cupom fiscal da redução Z da tabela E140NFV. |
| 29x.24 | BA24 | refNfeSig | Chave de acesso da NF-e referenciada com código numérico zerado | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente vinculada à NF-e atual ou a uma NFC-e (modelo 65) | NF de saída tipo "1 - Normal", gera nessa tag a informação de cada chave das NF-es referenciadas, zerando o código numérico (campo 8). Para gerar a tag é necessário informar uma transação de produtos ou serviços no cabeçalho da nota fiscal com a opção "Utiliza Sigilo Fiscal NF-e Ref." habilitada. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | 1-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | Gera a tag com o valor do campo CNPJ da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07-Produtor Rural". |
| 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag com o valor do campo CPF da tela F070FCA quando o campo Tipo Empresa for diferente de "07 - Produtor Rural". | |
| 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Filial da tela F070FCA. | |
| 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Fantasia da tela F070FCA. | |
| 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 | 1-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela da F070FCA. | |
| 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço/Número da tela F070FCA. | |
| 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F070FCA. | |
| 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F070FCA. | |
| 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag com o código IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA. |
| 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o nome IBGE do município, com base no valor do campo Cidade da tela F070FCA. | |
| 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | Gera a tag com o código IBGE do estado, com base no valor do campo Estado da tela F070FCA. | |
| 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) | Gera a tag com o valor informado no campo CEP da tela F070FCA. |
| 43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil | Gera a tag com o código do país que consta no campo País da tela F070EMP. |
| 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL | Gera a tag com o nome do país que consta na tela F070EMP. |
| 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | Gera a tag com o valor do campo Telefone da tela F070FCA. |
| 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F070FCA. |
| 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Estadual da tela F099PPE. |
| 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 | 0-1 | Grupo opcional. | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | Gera a tag com o valor do campo Inscrição Municipal da tela F070FCA. |
| 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | Gera a tag com o valor do campo CNAE Fiscal da tela F070FCP, guia Contábil 2.
Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntCodCna do identificador VEN-140NEDGE02. |
| 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). | Gera a tag com o valor do campo Código do Regime Tributária da tela F070FEF, guia Impostos 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | D01 | avulsa | G | A01 | 0-1 | Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Esse grupo não é gerado pelo ERP. Trata-se de um grupo de informações geradas e de uso exclusivo do fisco. | |||
| 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. | |
| 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
| 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
| 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
| 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0 -1 | 6-14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | |
| 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 | ||
| 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação da Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (NT 2011/004) | |
| 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | |||
| 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1-13v2 | (NT 2011/004) | |
| 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | ||
| 61 | D12 | dPag | Data de Pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | E01 | dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55). | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro”. | Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD. |
| 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag com o CNPJ do cliente, que pode ser consultado na tela F085CAD. | |
| 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas) e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] | Se o estado do cliente for EX, gera a tag com o valor do campo Identificação do Cliente que consta na tela F085CAD.
Se for um cliente com o estado diferente de "EX", verifica se o campo Tipo Mercado é "E", pois caso for, pode ser que seja um cliente do exterior, porém com endereço de entrega no Brasil, então, nesse caso, gera também a tag com o valor do campo Identificação do Cliente. |
| 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag Obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | Gera a tag com o valor do campo Cliente da tela F085CAD. |
| 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | 0 -1 | Grupo Obrigatório para a NF-e (modelo 55). | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Endereço da tela F085CAD. | |
| 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Número Endereço da tela F085CAD. | |
| 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Complemento da tela F085CAD. | |
| 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag com o valor do campo Bairro da tela F085CAD. | |
| 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, - Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o código que compreenda esse município na tabela IBGE.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "9999999". |
| 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag baseado no valor do campo Cidade, buscando o nome que compreende esse município na tabela IBGE.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EXTERIOR". |
| 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag baseado no valor do campo Estado.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag é gerada com o valor "EX". |
| 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | Gera a tag baseado no valor do campo CEP.
Se for um cliente com o campo Tipo Mercado igual a "E - Externo (Exterior)" a tag não é gerada. |
| 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). | Gera a tag conforme o valor do campo Código País da tela F085CAD. |
| 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 | Gera a tag com base no campo Código País da tela F085CAD, gravando na tag o nome do país correspondente. | |
| 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | Gera a tag com o primeiro telefone informado no campo Telefones da tela F085CAD. |
| 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. | A tag é gerada com o valor 9 quando:
Para os demais casos a tag é gerada com o valor 1. |
| 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | Se o campo Cliente Contribuinte ICMS for igual a "S - Sim" e existir inscrição informada, será gerada o valor na tag. |
| 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrig.atório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) | A tag é gerada com o valor informado no campo Código SUFRAMA da tela F085CAD. |
| 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | A tag é gerada com o valor informado no campo Inscrição Estadual da tela F085CAD. |
| 79a | E19 | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) | Se o campo E-mail para documentos eletrônicos estiver preenchido, a tag é gerada com o valor desse campo (limite de 60 caracteres). Se o campo do item 1 estiver vazio, verifica se existe valor no campo Caixa Postal/E-mail, gerando o valor desse campo na tag. Caso os dois campos estiverem vazios, a tag não é gerada. |
Observação
Caso utilize o parâmetro global UsaEntOri, os dados referente ao endereço de entrega são gerados conforme a sequência de entrega informada na NF-e. Neste caso, os dados são buscados do cadastro do endereço de entrega (F085ENT).
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço do remetente. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET. |
| 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Retirada da tela F070RET. | |
| 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Razão social da tela F070RET. |
| 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo End. Retirada da tela F070RET. | |
| 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F070RET. | |
| 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F070RET. | |
| 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Bairro da tela F070RET. | |
| 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE. |
| 87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Cidade da tela F070RET, considerando a tabela IBGE. |
| 88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Estado da tela F070RET. |
| 88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo CEP da tela F070RET. |
| 88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP. |
| 88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País do cadastro da empresa, tela F070EMP. |
| 88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F070RET. |
| 88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo E-mail da tela F070RET. | |
| 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F070RET. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | 0-1 | Informar somente se diferente do endereço destinatário. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT. |
| 90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag conforme o campo CNPJ/CPF Entrega da tela F085ENT. | |
| 90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Nome do Cliente da tela F085ENT. |
| 91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Endereço da tela F085ENT. | |
| 92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Número Endereço da tela F085ENT. | |
| 93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme o campo Complemento da tela F085ENT. | |
| 94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Gera a tag conforme o campo Bairro Entrega da tela F085ENT. | |
| 95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE. |
| 96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | Gera a tag com base no campo Cidade da tela F085ENT, considerando a tabela IBGE. |
| 97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | Gera a tag conforme o campo Estado da tela F085ENT. |
| 97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo CEP da tela F085ENT. |
| 97b | G11 | cPais | Código do País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral, Município e País). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT. |
| 97c | G12 | xPais | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo País Ent. da tela F085ENT. |
| 97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Telefone da tela F085ENT. |
| 97e | G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo E-mail para contato da tela F085ENT. | |
| 97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) | Gera a tag conforme o campo Inscrição Estadual da tela F085ENT. |
Observação
A geração da tag endereço de entrega é condicionada pelos campos que seguem descritos abaixo:
- ENDCLI: Endereço principal no cadastro do cliente (Tabela: E085CLI).
- ENDENT: Código do endereço de entrega do cliente, caso exista na nota fiscal (Tabela: E085ENT).
- NenCli: Número do Endereço do Cliente no cadastro do cliente (Tabela: E085CLI).
- NenEnt: Número do Endereço de Entrega do Cliente caso exista na nota fiscal (Tabela: E085ENT).
A Tag Entrega será gerada na nota fiscal apenas se:
- O endereço de entrega (ENDENT) for diferente do endereço principal (ENDCLI);
ou, - O número de endereço (NENENT) for diferente do endereço principal (NENCLI).
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97a.1 | GA01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | 0-10 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | Gera a tag via identificador de regras VEN-140NEAUT01. |
| 97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 | Gera a tag via identificador VEN-140NEAUT01. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | H01 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | A01 | 1-990 | Múltiplas ocorrências (máximo = 990) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1-3 | Número do item (1-990) | Gera por padrão o item gravado na E140Ipv.SeqIpv. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | I01 | prod | Detalhamento de Produtos e Serviços | G | H01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
Se o campo Utiliza Código Fiscal, da tela F070EPF. estiver com o valor "S - Sim", a tag é gerada com a informação que consta no campo Código Fiscal do cadastro produto/derivação. Caso esteja com o valor "N - Não", então a tag é gerada com a informação do Código do Produto + Código da Derivação que constam no cadastro do produto. Se a filial utiliza varejo e o campo Cód. no PDV estiver preenchido no cadastro do produto/derivação, a tag será gerada com o valor desse campo. A derivação será enviada somente quando no identificador VEN-140NEDGE02 a variável VSIntImpDer for = "S". |
| 102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”; (atualizado NT 2017/001) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
| 103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 120 | Gera, por padrão, a descrição do produto (tag <xProd) buscando o valor dos campos E075Pro.DesPro + E075Der.DesDer. Caso desejar alterar essa informação, utilize a variável VSIntProDes do identificador de regras VEN-140NEITE01 e atribua ao campo desejado, ou seja, não é utilizado a ligação do produto ao cliente, essa informação não é
enviada por padrão no XML quando existe ligação. Para a questão do código do produto no XML, não existe identificador que permita a manipulação dessa informação. Caso desejar, mantenha a informação original para a descrição do produto e gere um complemento para o item, utilizando a variável VSIntInfAdp deste mesmo identificador, gerando no complemento, por exemplo, a descrição complementar do item. |
|
| 104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). (NT 2014/004) |
Busca a NCM para enviar no XML, conforme o que foi informado na classificação fiscal (campo Classificação Fiscal da tela F022CLF). Também é possível manipular a NCM através da variável VSIntProNcm do identificador de regras VEN-140NEITE01 . |
| 104a | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: (Seção 8.6 do MOC – Visão Geral, Identificador NVE. | Essa tag somente é gerada para produtos controlados por série, em que no cadastro do produto (tela F075PRO, guias Caract. Produto ou Caract. Derivação), exista a ligação de características para produto ou derivação. |
| 104b | I05b | -x- | Sequência XML | G | I01 | 0-1 | (Incluído na NT2016.002) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 104d | I05c | CEST | Código CEST | E | I05b | N | 1-1 | 7 | Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS. (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico CEST, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
| 104e | I05d | indEscala | Indicador de Escala Relevante | E | I05b | C | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento Obrig.atório para produtos com NCM
relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
| 104f | I05e | CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | E | I05b | N | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
| 104g | I05f | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | E | I01 | C | 0-1 | 8,10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT2016.002) |
A tag é gerada conforme informações que constam página Configuração de Dispositivo e Benefício Fiscais. |
| 104.07 | I05g | gCred | Grupo opcional de informações do crédito presumido | G | I01 | 0-4 | Incluído na NT2019.001 | |||
| 104.08 | I05h | cCredPresumido | Código do benefício fiscal de crédito presumido aplicado ao item | E | 104.07 | C | 1-1 | 10 | A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Créd. Pres da tela F051DIS. |
|
| 104.09 | I05i | pCredPresumido | Percentual de crédito presumido | E | 104.07 | N | 1-1 | 7v4 | A tag é gerada conforme o campo % Créd. Presumido da tela F051DIS. |
|
| 104.10 | I05j | vCredPresumido | Valor do crédito presumido | E | 104.07 | N | 1-1 | 13v2 | A tag é gerada conforme o campo Valor Créd. Presumido | |
| 105 | I06 | EXTIPI | EX_TIPI | E | I01 | N | 0-1 | 2 - 3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. | A tag é gerada com a informação que consta no campo Código Exceção do cadastro da classificação fiscal (F022CLF). Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProExi do identificador VEN-140NEITE01. |
| 107 | I08 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | I01 | N | 1-1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. | Gera a tag conforme a informação do campo Nova Natureza Operação - CFOP do cadastro da transação do item do produto. |
| 108 | I09 | uCom | Unidade Comercial | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Informar a unidade de comercialização do produto. | Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntUniEmi do identificador de regras VEN-140NEDGE02, que permite trocar o valor do campo Unidade Comercial (uCom) na geração do arquivo eletrônico. Por padrão, neste campo será gerado o conteúdo do campo Unidade de medida de venda do item de produto (E140IPV.UniVen). Ativando o identificador VEN-140NEDGE02 e informando a variável VSIntUniEmi como "S", o campo uCom será gerado com o conteúdo do campo Unidade de medida do item para impressão da nota fiscal (E140IPV.UniEmi). |
| 109 | I10 | qCom | Quantidade Comercial | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto (v2.0). | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.QtdVen, que é referente a Quantidade do produto na unidade de medida de venda do item. |
| 109a | I10a | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140IPV.PreVen, que é referente ao Preço unitário do produto na unidade de venda do item. |
| 110 | I11 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. | E | I01 | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBru, que é referente ao Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços do item. |
| 111 | I12 | cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12,13, 14 |
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto. |
A tag é gerada conforme informações que constam no tópico GTIN da página Regras e sugestão de valores, relacionadas à geração de documentos fiscais. |
| 112 | I13 | uTrib | Unidade Tributável | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.UniMed, que é referente a Unidade Tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProUtr do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
|
| 113 | I14 | qTrib | Quantidade Tributável | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN. | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.QtdFat, que é referente a quantidade tributável do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProQtr do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
| 113a | I14a | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.PreUni, que é referente ao preço unitário do item. Pode ser manipulado o valor dessa tag através da variável VSIntProVut do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
|
| 114 | I15 | vFrete | Valor Total do Frete | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; | era a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrFre + E140Ipv.VlrFei. |
| 115 | I16 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrSeg + E140Ipv.VlrSei. | |
| 116 | I17 | vDesc | Valor do Desconto | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Ipv.VlrDsc + E140Ipv.VlrDs1 + E140Ipv.VlrDs2 + E140Ipv.VlrDs3 + E140Ipv.VlrDs4 + E140Ipv.VlrDzf + E140Ipv.VlrDar (VlrDar soma apenas quando negativo). | |
| 116a | I17a | vOutro | Outras despesas acessórias | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a tag conforme os valores que constam nos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui + E140Nfv.VlrDar (VlrDar soma quando positivo). |
| 116b | I17b | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | E | I01 | N | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) (v2.0) | A tag é gerada com o valor padrão 1. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | I18 | DI | Declaração de Importação | G | I01 | 0-100 | Informar dados da importação | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 118 | I19 | nDI | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 12 | (NT 2011/004) | Gera a tag conforme informação do campo Número DI da tela F440GNE. |
| 119 | I20 | dDI | Data de Registro do documento | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag conforme informação do campo Data Registro DI da tela F440GNE. | |
| 120 | I21 | xLocDesemb | Local de desembaraço | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera a tag conforme informação do campo Local de desembaraço da tela F440GNE. | |
| 121 | I22 | UFDesemb | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | C | 1-1 | 2 | Gera a tag conforme informação do campo Estado desembaraço da tela F440GNE. | |
| 122 | I23 | dDesemb | Data do Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | D | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag conforme informação do campo Data desembaraço da tela F440GNE. | |
| 122a | I23a | tpViaTransp | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | E | I18 | N | 1-1 | 2 | 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal; 6=Ferroviária; 7=Rodoviária; | Gera a tag conforme informação do campo Via transp. inter da tela F440GNE. |
| 122b | I23b | vAFRMM | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | E | I18 | N | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. | Gera a tag conforme informação do campo Valor AFRMM da tela F440GNE, botão Valores. |
| 122c | I23c | tpIntermedio | Forma de importação quanto a intermediação | E | I18 | N | 1-1 | 1 |
1=Importação por conta própria; |
Gera a tag conforme informação do campo Intermediação Imp da tela F440GNE. |
| 122d | I23d | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | E | I18 | N | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ Adq./Encom da tela F440GNE. |
| 122.05 | I23d1 | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | CE | I18 | N | 0-1 | 11 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "J - Pessoa Jurídica". |
| 122.05 | I23d1 | CPF | CPF do adquirente ou do encomendante | CE | I18 | N | 0-1 | 11 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. | Gera a tag conforme informação do campo CNPJ/CPF Adq./Encom quando o campo Tipo Adq./Encom. da tela F440GNE estiver preenchido com "F - Pessoa Física". |
| 122e | I23e | UFTerceiro | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | E | I18 | C | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | Gera a tag conforme informação do campo UF Adq./Encom da tela F440GNE. |
| 123 | I24 | cExportador | Código do Exportador | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | Gera a tag conforme informação do campo Código exportador da tela F440GNE. |
| 124 | I25 | adi | Adições | G | I18 | 1-100 | (NT 2011/004) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 125 | I26 | nAdicao | Numero da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | Gera a tag conforme informação do campo Número adição da tela F440GNE, guia Produtos. | |
| 126 | I27 | nSeqAdic | Numero sequencial do item dentro da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 | Gera a tag conforme informação do campo Número seq. item adição da tela F440GNE, guia Produtos. | |
| 127 | I28 | cFabricante | Código do fabricante estrangeiro | E | I25 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | Gera a tag conforme informação do campo Fabricante estrangeiro da tela F440GNE, guia Produtos. |
| 128 | I29 | vDescDI | Valor do desconto do item da DI – Adição | E | I25 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a tag conforme informação do campo Valor desconto item DI da tela F440GNE, guia Produtos. | |
| 128.01 | I29a | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I25 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) | Gera a tag conforme informação do campo Num. Drawback da tela F440GNE, guia Produtos. |
Abaixo serão apresentadas informações pontuais acerca da geração das tags do grupo <detExport> com base em informações manuais preenchidas na geração da nota fiscal pela tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).
Consulte a documentação completa da geração do grupo <detExport> clicando aqui.
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 | I50 | detExport | Grupo de informações de exportação para o item | G | I01 | 0-500 | Informar apenas no Drawback e nas exportações | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 128.21 | I51 | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I50 | N | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) | Gera a tag conforme informação do campo Número do Drawback da tela F140GNF, guia Produtos. |
| 128.22 | I52 | exportInd | Grupo sobre exportação indireta | G | I50 | 0-1 | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 128.23 | I53 | nRE | Número do Registro de Exportação | E | I52 | N | 1-1 | 12 | Gera a tag conforme informação do campo Núm. Reg. Exportação da tela F140GNF, guia Produtos. | |
| 128.24 | I54 | chNFe | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | E | I52 | N | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação | Gera a tag conforme informação do campo Chave Eletrônica Exp da tela F140GNF, guia Produtos. |
| 128.25 | I55 | qExport | Quantidade do item realmente exportado | E | I52 | N | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida | Gera a tag conforme informação do campo Qtde. U.M. Venda da tela F140GNF, guia Produtos. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.40 | I60 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
Ao carregar o pedido de venda na nota fiscal, as informações dos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli geram as tags <xPed> e <nItemPed> de forma automática com os dados do pedido e item informados nos campos E120IPD.PedCli e E120IPD.SeqPcl. Os dois campos precisam estar preenchidos para que seja gerado na tag <xPed>, o número do pedido do cliente. É necessário informar no item para que esse valor informado seja enviado para a tag <xPed>. Caso não seja informado o valor nos campos Pedido do Cliente e Seq. Ped. Cli, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar tag <xPed> e <nItemPed> com o número do pedido e item do ERP. Pode ser manipulado o valor dessa tag através das variáveis VSIntProPed (tag <xPed>) e VSIntProIpe (tag <nItemPed>) do identificador de regras VEN-140NEITE01. |
| 128.41 | I61 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0) |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.60 | I70 | nFCI | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | E | I01 | C | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE | Gera a tag com o valor que consta no campo E140Ipv.CodFci. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.70 | I80 | rastro | Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | G | I01 | 0-500 |
Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. (Grupo criado na NT/2016/002) |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 128.71 | I81 | nLote | Número do Lote do produto | E | I80 | C | 1-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E140DLS.CodLot. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
| 128.72 | I82 | qLote | Quantidade de produto no Lote | E | I80 | N | 1-1 | 8v3 | Gera por padrão o valor do campo E140DLS.QtdEst. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
| 128.73 | I83 | dFab | Data de fabricação / Produção | E | I80 | D | 1-1 | Formato: "AAAA-MM-DD" | Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatFab. Se necessária a alteração dessa informação ,verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
| 128.74 | I84 | dVal | Data de validade | E | I80 | D | 1-1 | Formato: "AAAA-MM-DD". Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. | Gera por padrão o valor do campo E210DLS.DatVlt. Se necessária a alteração dessa informação, verificar a documentação do Identificador de Regras VEN-140LTRAS01. | |
| 128.75 | I85 | cAgreg | Código de Agregação | E | I80 | N | 0-1 | 1 - 20 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NERAS01 através da variável VenACodAgr. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128x | I90 | -x- | Sequência XML | G | I01 | 0-1 | Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | J01 | veicProd | Detalhamento de Veículos novos | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas quando de tratar de veículos novos | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 130 | J02 | tpOp | Tipo da operação | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1 = Venda concessionária; 2 = Faturamento direto para consumidor final; 3 = Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...); 0 = Outros. | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpo. |
| 131 | J03 | chassi | Chassi do veículo | E | J01 | C | 1-1 | 17 | VIN (código-identificação-veículo) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCha. |
| 132 | J04 | cCor | Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Código de cada montadora | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCco. |
| 133 | J05 | xCor | Descrição da Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 40 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCor. | |
| 134 | J06 | pot | Potência Motor (CV) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPot. | |
| 135 | J07 | cilin | Cilindradas | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCil. |
| 136 | J08 | pesoL | Peso Líquido | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Em toneladas - 4 casas decimais | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPel. |
| 137 | J09 | pesoB | Peso Bruto | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Peso Bruto Total - em toneladas - 4 casas decimais | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiPeb. |
| 138 | J10 | nSerie | Serial (série) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 9 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNse. | |
| 139 | J11 | tpComb | Tipo de combustível | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01 = Álcool; 2 = Gasolina; 3 = Diesel; (...); 16 = Álcool/Gasolina; 17 = Gasolina/Álcool/GNV; 18 = Gasolina/Elétrico | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTco. |
| 140 | J12 | nMotor | Número de Motor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 21 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiNmo. | |
| 141 | J13 | CMT | Capacidade Máxima de Tração | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | CMT - Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCmt. |
| 142 | J14 | dist | Distância entre eixos | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiDie. | |
| 144 | J16 | anoMod | Ano Modelo de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiAno. | |
| 145 | J17 | anoFab | Ano de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiFab. | |
| 146 | J18 | tpPint | Tipo de Pintura | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTpt. | |
| 147 | J19 | tpVeic | Tipo de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 |
Utilizar tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02 = CICLOMOTO;03=MOTONETA; 04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO; 06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS; 08=ÔNIBUS; 10=REBOQUE; 11=SEMIRREBOQUE; 13=CAMINHONETA; 14=CAMINHÃO; 17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS; 23=MISTO / CAM; 24=CARGA/CAM; ... |
Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiTip. |
| 148 | J20 | espVeic | Espécie de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | Utilizar tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA; 3=MISTO; 4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiEsp. |
| 149 | J21 | VIN | Condição do VIN | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiVin. |
| 150 | J22 | condVeic | Condição do Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCon. |
| 151 | J23 | cMod | Código Marca Modelo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 6 | Utilizar tabela RENAVAM | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCma. |
| 151a | J24 | cCorDENATRAN | Código da Cor | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO; 02=AZUL; 03=BEGE; 04=BRANCA; 05=CINZA; 06=DOURADO; 07=GRENÁ; 08=LARANJA; 09=MARROM; 10=PRATA; 11=PRETA; 12=ROSA; 13=ROXA; 14=VERDE; 15=VERMELHA; 16=FANTASIA | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiCcd. |
| 151b | J25 | lota | Capacidade máxima de lotação | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiLtc. |
| 151c | J26 | tpRest | Restrição | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=reserva de Domínio; 4=Penhora de Veículos; 9=Outras. (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntVeiRes. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | K01 | med | Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 152a | K01a | cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | E | K01 | C | 1-1 | 6,11,13 | Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2021.004) | Gera por padrão o valor do campo E075Der.RegAnv. Se necessário a alteração dessa informação, utilize a variável VSIntRegAnv do identificador de regra VEN-140NEMED02. |
| 152b | K01b | xMotivoIsencao | Motivo da isenção da ANVISA | E | K01 | C | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RCD). (Criado na NT 2018.005) | Gera o valor de acordo com o campo E075Der.MotAnv. |
| 157 | K06 | vPMC | Preço máximo consumidor | E | K01 | N | 1-1 | 13v2 | Verifica se o produto se encontra em uma tabela de preço. Caso encontre, envia para tag o preço base da tabela. Caso contrário, envia o valor 0. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | L01 | arma | Detalhamento de Armamento | CG | I90 | 1-500 |
Informar apenas quando se tratar de armamento, permite ocorrências. |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 159 | L02 | tpArma | Indicador do tipo de arma de fogo | E | L01 | N | 1-1 | 1 | 0=Uso permitido; 1=Uso restrito. | Verifica se existe uma característica ligada ao produto com nome "GTU". Caso encontre, verifica se a característica é do tipo P ou R. Se P, envia o valor 0 e se for R, envia o valor 1. |
| 160 | L03 | nSerie | Número de série da arma | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | Gera a informação que consta no campo E140Dls.NumSep. | |
| 161 | L04 | nCano | Número de série do cano | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 | Gera o valor 0 ou 1, conforme o valor da tag tpArma. | |
| 162 | L05 | descr | Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 256 | Gera o valor, conforme o nome da característica. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162a | LA01 | comb | Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | CG | I90 | 1-1 | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 162b | LA02 | cProdANP | Código de produto da ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 9 | Utilizar codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003) | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProAnp do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
| 162b1 | LA03 | descANP | Descrição do produto conforme ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (Incluído na NT2016/002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.DesAmp. |
| 162b2 | LA03a | pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGlp. |
| 162b3 | LA03b | pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGas. |
| 162b4 | LA03c | pGNi | Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.PerGni. |
| 162b5 | LA03d | vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. (Incluído na NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E075Pro.VlrPar. |
| 162c | LA04 | CODIF | Código de Autorização / registro do CODIF | E | LA01 | N | 0-1 | 1 - 21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProCif do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
| 162d | LA05 | qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente | E | LA01 | N | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. | Gera por padrão utilizando a variável VSIntProTem do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
| 162e | LA06 | UFCons | Sigla da UF de consumo | E | LA01 | C | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. | Gera a informação que consta no campo E085Ent.EstEnt. |
| 162f | LA07 | CIDE | Informações da CIDE | G | LA01 | 0-1 | Grupo de informações da CIDE | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 162g | LA08 | qBCProd | BC da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat. |
| 162h | LA09 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid. |
| 162i | LA10 | vCIDE | Valor da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.TotCid. |
| 162j | LA11 | encerrante | Informações do grupo "encerrante" | G | LA01 | 0-1 | Informações do grupo "encerrante" disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível. (Grupo incluído na NT 2015/002) | Este grupo e as tags abaixo não são gerados pelo ERP, pois trata-se de informações específicas referente à bomba de combustível do controle de venda do posto de combustível. | ||
| 162k | LA12 | nBico | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento | |
| 162l | LA13 | nBomba | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 0-1 | 1 - 3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada | |
| 162m | LA14 | nTanque | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 |
Informar o número do tanque utilizado |
|
| 162n | LA15 | vEnclni | Valor do Encerrante no início do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento | |
| 162o | LA16 | vEncFin | Valor do Encerrante no final do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento | |
| 162p | LA17 | pBio | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar, em número decimal, o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 | Gera a tag conforme o campo Índice de mistura do cadastro do produto (F075PRO) |
| 162q | LA18 | origComb | Grupo indicador da origem do combustível | G | LA01 | 0-30 | Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme a Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”) | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. Os dados emitidos nesse grupo devem ser parametrizados na tela de cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) | ||
| 162r | LA19 | indImport | Indicador de importação | E | LA18 | N | 1-1 | 1 | 0 = Nacional 1 = Importação |
Gera a tag conforme o campo Ind. de Importação do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
| 162s | LA20 | cUFOrig | Código da UF | E | LA18 | N | 1-1 | 2 | UF de origem do produtor ou do importador. Use a tabela do IBGE | Gera a tag conforme o campo Cód. UF Origem do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
| 162t | LA21 | pOrig | Percentual originário para a UF | E | LA18 | N | 1-1 | 3v4 | Informar, em número decimal, o percentual originário da UF. Esse valor será obtido por meio dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100 | Gera a tag conforme o campo do Percentual originário para a UF do cadastro de origem de produtos do tipo combustível (F075PCB) |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162j | LB01 | nRECOPI | Número do RECOPI | CE | I90 | N | 1-1 | 20 | Vide: Seção 8.5 do MOC - Visão Geral, Identificador RECOPI | Tag não é gerada pelo ERP. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | M01 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | G | H01 | 1-1 | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |
Verifica se o "OriPdf" (Origem detalhamento da carga tributária nos documentos fiscais) é igual a "2".
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | N01 | ICMS | Informações do ICMS da Operação própria e ST | CG | M01 | 1-1 | Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | N02 | ICMS00 | Grupo Tributação ICMS= 00 | CG | N01 | 1-1 | Tributada integralmente | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00 | E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00= Tributada integralmente | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta; 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
| 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 171.01 | N17.1 | -x- | Sequência de XML | G | N02 | 0-1 | (Criada na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 171.02 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 171.03 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.04 | N02a | ICMS02 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica própria sobre combustíveis | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 171.05 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02a | N | 1-1 | 1 |
|
|
| 171.06 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N02a | N | 1-1 | 2 | 02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis | |
| 171.07 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N02a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
| 171.08 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N02a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
| 171.09 | N39 | vlICMSMono | Valor do ICMS próprio | E | N02a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | N03 | ICMS10 | Grupo Tributação do ICMS = 10 | CG | N01 | 1-1 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
| 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 178.01 | N17.0 | -x- | Sequência de XML | G | N03 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 178.02 | N17.a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
| 178.03 | N17.b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp |
| 178.04 | N17.c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
| 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 181 | N20 | pRedBCST | Percentual de Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
| 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 184.0 | N23.1 | -x- | Sequência de XML | G | N03 | 0-1 |
Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
| 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
| 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.13 | N03a | ICMS15 | Grupo Tributação do ICMS monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 184.14 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03a | N | 1-1 | 1 |
|
|
| 184.15 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N03a | N | 1-1 | 2 | 15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | |
| 184.16 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N03a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
| 184.17 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N03a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
| 184.18 | N39 | vICMSMono | Valor do ICMS próprio | E | N03a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação | |
| 184.19 | N39a | qBCMonoRetem | Quantidade tributada sujeita a retenção | E | N03a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS sujeito a retenção em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
| 184.20 | N40 | adRemICMSRetem | Alíquota ad rem do imposto com retenção | E | N03a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser adicionado para a composição da mistura vendida a consumidor final estabelecida na legislação para o produto | |
| 184.21 | N41 | vICMSMonoRetem | Valor do ICMS com retenção | E | N03a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme a unidade de medida estabelecida em legislação | |
| 184.22 | N46 | -x- | Sequência XML | G | N03a | 0-1 | Grupo opcional | |||
| 184.23 | N47 | pRedAdRem | Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS | E | N46 | N | 1-1 | 3v2 | Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS | |
| 184.24 | N48 | motRedAdRem | Motivo da redução do ad rem | E | N46 | N | 1-1 | 1 | O campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informe o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros e 9=Outros |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | N04 | ICMS20 | Grupo Tributação do ICMS = 20 | CG | N01 | 1-1 | Tributação com redução de base de cálculo | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
| 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
| 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 192.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
| 192.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 192.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 192.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N04 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
| 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
| 192.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | N05 | ICMS30 | Grupo Tributação do ICMS = 30 | CG | N01 | 1-1 | Tributação isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 1 |
0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação (NT 2019.001) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
| 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 201.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
| 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
| 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| 201.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N05 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
| 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
| 201.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | N06 | ICMS40 | Grupo Tributação do ICMS = 40, 41, 50 | CG | N01 | 1-1 | Tributação Isenta, Não Tributada ou Suspensão | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não Tributada; 50=Suspensão | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 204.00 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N06 | 0-1 |
Grupo Opcional |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações: a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS; b) destinados à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção; c) de venda à órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS (NT 2011/004); d) demais casos solicitados pelo Fisco (NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
| 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT2016.002); Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico | Gera a informação que consta no campo E140ipv.MotDes. |
| 204.03 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | N07 | ICMS51 | Grupo Tributação do ICMS = 51 | CG | N01 | 1-1 | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
| 209.01 | N14.1 | cBenefRBC | Código do benefício fiscal para redução de base de cálculo com diferimento | E | N07 | C | 0-1 | 10 | Incluído na NT2019.001 | A tag é gerada conforme o campo Ben. Fiscal Red. Base da tela F051DIS. |
| 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Se na tela F070FVE, guia Vendas 2, o campo Tipo Cálculo Diferimento for igual a 1, gera o valor que consta no campo E140Ipv.VlrBic. Se o campo estiver com o valor igual a 2, gera o valor da soma dos campos E140Ipv.VlrBic + E140Ipv.BasIdf. | |
| 211 | N16 | pICMS | Alíquota do Imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Se o campo E140Ipv.PerDif for igual a 100%, então gera o valor do campo E140Ipv.PerIdf. Caso contrário, gera o valor do campo PerIcm. |
| 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf. |
| 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100" | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliImf. |
| 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIdf. | |
| 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. |
| 212.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N07 | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
| 212.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 212.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.09 | N07a | ICMS53 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 212.10 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07a | N | 1-1 | 1 |
|
|
| 212.11 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N07a | N | 1-1 | 2 | 53= Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido | |
| 212.12 | N37a | qBCMono | Quantidade tributada | E | N07a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto | |
| 212.13 | N38 | adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto | |
| 212.14 | N41a | vICMSMonoOp | Valor do ICMS da operação | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação, como se não houvesse diferimento | |
| 212.15 | N42 | pDif | Percentual do diferimento | E | N07a | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informe o percentual de diferimento "100" | |
| 245.74 | N43 | vICMSMonoDif | Valor do ICMS diferido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida, multiplicado pelo percentual de diferimento | |
| 212.18 | N39 | vICMSMono | Valor do ICMS próprio devido | E | N07a | N | 0-1 | 13v2 | O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do ICMS da operação menos valor do ICMS diferido | Para emitir esse campo zerado ao utilizar um produto do tipo combustível e havendo diferimento total, ative o parâmetro dinâmico NOTAFISCAL.XML.ICMS.MONOFASICO.DIFERIMENTO.GERAVICMSMONO, acessado a partir da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), botão Par. Dinâmicos |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | N08 | ICMS60 | Grupo Tributação do ICMS = 60 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri |
| 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E | N08 | N | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst |
| 215.1 | N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 |
Grupo opcional |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
| 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp |
| 216.2 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na NT 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta nos campos E140Ipv.VlrBsd, E140Ipv.VlrIsd , E140Pvd.AreFcp |
| 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
| 217.0 | N27.1 - | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp |
| 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp |
| 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp |
| 217.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N08 | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). OBS.: opcional a critério da UF | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli |
| 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF | Gera o valor realizando o cálculol a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)) |
| 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF | Essa tag não é gerada, pois é opcional |
| 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100) |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.04 | N08a | ICMS61 | Grupo Tributação do ICMS Monofásico | CG | N01 | 1-1 | Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ | ||
| 171.05 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08a | N | 1-1 | 1 |
|
|
| 171.06 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N08a | N | 1-1 | 2 | 61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | |
| 171.07 | N43a | qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente | E | N08a | N | 0-1 | 11v0-4 | Informe a BC do ICMS em quantidade conforme a unidade de medida estabelecida na legislação | |
| 171.08 | N44 | adRemICMSRet | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente | E | N08a | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para o produto | |
| 171.09 | N45 | vICMSMonoRet | Valor do ICMS retido anteriormente | E | N08a | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto, conforme a unidade de medida estabelecida em legislação |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | N09 | ICMS70 | Grupo Tributação do ICMS = 70 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E | N09 | N | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
| 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
| 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 225.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
| 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 225.3 | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
| 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
| 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 231.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 231.w | N23a | vBCFCPST | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.BstFcp. |
| 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140PvdAstFcp. |
| 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| 231.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N09 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
| 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
| 231.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | N10 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS: Outros | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante na lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante na lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E | N10 | N | 1-1 | 2 | 90=Outros | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 234.1 | N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 |
0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação |
Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. | |
| 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. | |
| 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm |
| 239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 239.0 | N17.0 | -x- | Sequência XML | G | N12.1 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BasFcp. |
| 239.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Probreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme legislação | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AliFcp. |
| 239.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VlrFcp. |
| 239.1 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. | |
| 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. | |
| 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 245.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N17.1 | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
| 245.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
| 245.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| 245.1 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10 | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcd. |
| 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.MotDes. |
| 245.4 | N28b | indDeduzDeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | E | N27.1 | N | 0-1 | 1 | O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. | Gera a informação conforme o E001TVE.IcmDes e campo E140IPV.MotDes. E001TVE.IcmDes = "S - Sim" ou campo E140IPV.MotDes = "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 1, E001TVE.IcmDes = "N - Não" e campo E140IPV.MotDes <> "7 - Suframa" a tag vICMSDeson = 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.01 | N10a | ICMSPart | Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação | CG | N01 | 1-1 | Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.02 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.03 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 245.04 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Verifica o valor do campo E140Ipv.CodBic para buscar o valor do campo E019Tst.CalSub e gerar na tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpMbc. |
| 245.05 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
| 245.06 | N14 | pRedBC | Percentual de Redução de BC | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 variável VSIntImpRbc. |
| 245.07 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 245.08 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. | |
| 245.09 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor igual a 6. Senão, se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for igual a 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 245.10 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
| 245.11 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
| 245.12 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
| 245.13 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 245.14 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 245.15 | N25 | pBOp | Percentual da BC operação própria | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (v2.0) | Esta tag não é gerada pelo ERP. |
| 245.16 | N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | E | N10a | C | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Informar "EX" para Exterior. (v2.0) | Esta tag não é gerada pelo ERP. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.17 | N10b | ICMSST | Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário | CG | N01 | 1-1 | Grupo de informações do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.18 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10b | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.19 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10b | N | 1-1 | 2 | 41=Não Tributado (v2.0); 60=Cobrado anteriormente por substituição tributária (Incçuído NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer + E140Ipv.CodStr. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpCst. |
| 245.20 | N26 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
| 245.20a | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N10b | N | 0-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
| 245.21 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
| 245.21a | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10b | 0-1 | Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.21b | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp. |
| 245.21c | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
| 245.21d | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. (Criado na NT 2018.005) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
| 245.22 | N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) | Tag gerada pelo sistema com valor padrão "0" |
| 245.23 | N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) | Tag gerada pelo sistema com valor padrão igual a 0. |
| 245.23a | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10b | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.23b | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli. |
| 245.23c | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1-pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)). |
| 245.23d | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Essa tag não é gerada, pois é opcional. |
| 245.23e | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. (Criado na NT 2018.005 v1.10) | Gera o valor realizando o cálculo a seguir: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100). |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.24 | N10c | ICMSSN101 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=101 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=101 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10c | N | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
| 245.27 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn. |
| 245.28 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos ao art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsn. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.24 | n10d | ICMSSN102 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=102, 103, 300 ou 400 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=102, 103, 300 ou 400 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10d | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10d | N | 1-1 | 3 | 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 300=Imune; 400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.27 | N10e | ICMSSN201 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=201 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=201 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.28 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.29 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10e | N | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr |
|
245.30 |
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) | |
| 245.31 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | |
| 245.32 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | |
| 245.33 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | |
| 245.34 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | |
| 245.35 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | |
| 245.35.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N10e | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002) | |||
| 245.35w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
| 245.35x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | |
| 245.35y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | |
| 245.36 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) (Atualizado NT2016.002) | |
| 245.37 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) (Atualizado NT2016.002) |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.38 | N10f | ICMSSN202 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=202 ou 203 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=202 ou 203 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.39 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.40 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10f | N | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203=Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
|
245.41 |
N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão. Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela F019TST for 1, então gera o valor padrão igual a 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão igual a 5. |
| 245.42 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
| 224.43 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
| 245.44 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
| 245.45 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 245.46 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 245.46.0 | N23.1- | -x- | Sequência XML | G | N10.f | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT 2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.46w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
| 245.46x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Obs.: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
| 245.46y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.47 | N10g | ICMSSN500 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=500 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=500 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.48 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10g | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01, através da variável VSIntImpOri. |
| 245.49 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10g | N | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodStr. |
|
245.50 |
N25.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.50 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsd. |
| 245.50.0 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT2016.002) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
| 245.50.1 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
| 245.51 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. 9NT 2011/004) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIsd. |
| 245.51.0 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional. (Incluído na NT2016/002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.51w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BreFcp. |
| 245.51x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AreFcp. |
| 245.51y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
| 245.51.1 | N33 | -x- | Sequência XML | G | N10g | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS efetivo (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.51.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Gera a informação que consta no campo E085Cli.UfsCli. |
| 245.51.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1 - pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. | Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: (E140Ipv.VlrBru * (1 - (E019Sub.RedIcm / 100)). |
| 245.51.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Essa tag não é gerada, pois é opcional. |
| 245.51.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. | Gera o valor fazendo o seguinte cálculo: Valor da tag vBCEfet * (E440RCI.PerIcs / 100). |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.52 | N10h | ICMSSN900 | Grupo CRT=1 - Simples Nacional e CSON=900 | CG | N01 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSON=900 (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.53 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10h | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.OriMer. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpOri. |
| 245.54 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação - Simples Nacional | E | N10h | N | 1-1 | 3 | 900=Outros (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140IpV.CodStr. |
|
245.55 |
N12.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.55 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CodBic. |
| 245.56 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBic. |
| 245.57 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Red.RedEnt. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpRbc. |
| 245.58 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIcm. |
| 245.59 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcm. |
| 245.59.0 | N17.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.60 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor) |
Se ((ValorBaseICMS > 0) E (ValorBaseICMS) = (ValorBaseICMSST)) OU ((ValorLiquido - ValorICMSST) = (ValorBaseICMSST)) E a data de emissão da NF-e for maior ou igual a data do parâmetro global NT2019001, então gera o valor 6. Senão, Se o campo Critério Cálculo Substituição do cadastro do ICMS ST da tela tela F019TST for 1, então gera o valor padrão 4. Se as condições anteriores não forem atendidas, então gera o valor padrão 5. |
| 245.61 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntMarLuc. |
| 245.62 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E019Sub.MarLuc do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variavel VSIntMarLuc. |
| 245.63 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsi. |
| 245.64 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP. | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst do código do ICMS ST que está no item da nota fiscal. Pode ser alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEITE01 através da variável VSIntImpPcs. |
| 245.65 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIcs. |
| 245.65.0 | N23.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional (Incluído na NT2016.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.65w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | E |
N23.1 |
N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.BstFcp. |
| 245.65X | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.AstFcp. |
| 245.65Y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E |
N23.1 N |
N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária | Gera a informação que consta no campo E140Pvd.VstFcp. |
| 245.52 | N27.1 | -x- | Sequência XML | G | N10h | 0-1 | Grupo opcional | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245.52.0 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.PerIsn. |
| 245.53 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrIns. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245a.01 | NA01 | ICMSUFDest | Informação do ICMS Interestadual | G | M01 | 0-1 | Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS. Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart) (Grupo criado na NT 2015/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 245a.03 | NA03 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmBde. |
| 245a.04 | NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino | E | NA01 | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído na NT2016/002) | Gera por padrão o valor do campo E140Pvd.IcmBfc. | |
| 245a.05 | NA05 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAfc. |
| 245a.07 | NA07 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto/mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto/mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmAde. |
| 245a.09 | NA09 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | NA01 | N | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas:
|
Gera o valor conforme o ICMS Interestadual definido pela SEFAZ. |
| 245a.11 | NA11 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
|
Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.DatEmi. |
| 245a.13 | NA13 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. (Atualizado na NT2016/002) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVfc. |
| 245a.15 | NA15 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde. |
| 245a.17 | NA17 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.IcmVde. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | O01 | IPI | Grupo IPI | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
| 248 | O03 | CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando for diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta | E | O01 | N | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos | Essa tag não é gerada pelo ERP. | ||||||||||||||||||
| 249 | O04 | cSelo | Código do selo de controle IPI | E | O01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Preenchimento conforme Anexo II -- A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 (atualizado na NT 2016.002):
|
Essa tag não é gerada pelo ERP. | ||||||||||||||||||
| 250 | O05 | qSelo | Quantidade de selo de controle | E | O01 | N | 0-1 | 1 - 12 | Essa tag não é gerada pelo ERP. | |||||||||||||||||||
| 251 | O06 | cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | E | O01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC - Visão Geral (Tabela do Código de Enquadramento do IPI) | Gera a tag conforme o valor do campo E140Ipv.CodEnq. | ||||||||||||||||||
| 252 | O07 | IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 | CG | O01 | 1-1 | Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base no valor atribuído ao campo O09 - CST do IPI | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
| 253 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 2 | 00=Entrada com recuperação de crédito; 49=Outras entradas; 50=Saída tributada; 99=Outras saídas | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi. | ||||||||||||||||||
| 253,1 | O09.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
| 254 | O10 | vBC | Valor da BC do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBip. | |||||||||||||||||||
| 257 | O13 | pIPI | Alíquota do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi. | |||||||||||||||||||
| 257,1 | O13.1 | -x- | Sequência XML | CG | O07 | 1-1 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||||||||||||||||||||
| 255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | E | O13.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBip. | ||||||||||||||||||
| 256 | O12 | vUnid | Valor por Unidade Tributável | E | O13.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliIpi. | ||||||||||||||||||
| 259 | O14 | vIPI | Valor do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrIpi. | ||||||||||||||||||
| 260 | O08 | IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53 | CG | O01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||||||||||||||||||||
| 261 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O08 | C | 1-1 | 2 | Código da situação tributária do IPI: 01=Entrada tributada com alíquota zero; 02=Entrada isenta; 03=Entrada não tributada; 04=Entrada imune; 05=Entrada com suspensão; 51=Saída tributada com alíquota zero; 52=Saída isenta; 53=Saída não-tributada; 54=Saída imune; 55=Saída com suspensão. |
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstIpi. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | P01 | II | Grupo Imposto de Importação | CG | M01 | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao II | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 263 | P02 | vBC | Valor BC do Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Verifica se o valor "TipCdf" é igual a 1, busca o valor base de ICMS caso não seja 1 e soma o valor base de ICMS mais o valor base diferenciado, gerando assim o ImpVbc, variável da tag vBC. | |
| 264 | P03 | vDespAdu | Valor despesas aduaneiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrOui. Nesse caso, será preenchido apenas para os que usam Go Up. Os demais casos que não utilizam recebem 0. | |
| 265 | P04 | vII | Valor Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E440IPC.VlrIim. | |
| 266 | P05 | vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera 0 por padrão. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Q01 | PIS | Grupo PIS | G | M01 | 0-1 | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 - CST do PIS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 268 | Q02 | PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)). | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
| 270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi. | |
| 271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim. | |
| 272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis. | |
| 273 | Q03 | PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
| 275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdBpe. | |
| 276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.AliPif. | |
| 277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrPis. | |
| 278 | Q04 | PISNT | Grupo PIS não tributado | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição; 09=Operação com Suspensão da Contribuição | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
| 280 | Q05 | PISOutr | Grupo PIS Outras Operações | CG | Q01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída; 50=Operações com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição, sem incidência da Contribuição; 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada; 99=Outras Operações. | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.CstPis. |
| 281.1 | Q06.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS for em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBpi. | |
| 283 | Q08 | pPis | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E440Ipc.PerPim. | |
| 283.1 | Q08.1 | -x- | Sequência XML | CG | Q05 | 1-1 | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | R01 | PISST | Grupo PIS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 287.1 | R01.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 288 | R02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | R01.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrBsp. | |
| 289 | R03 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | R01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera a informação que consta no campo E019Sub.IcmEst. | |
| 289.1 | R03.1 | -x- | Sequência XML | CG | R01 | 1-1 | Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 290 | R04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | R031. | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.QtdFat. | |
| 291 | R05 | vAliqprod | Alíquota do PIS (em reais) | E | E03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrCid. | |
| 292 | R06 | vPIS | Valor do PIS | E | R01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera a informação que consta no campo E140Ipv.VlrStp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | S01 | COFINS | Grupo COFINS | G | M01 | 0-1 | Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo de CST da COFINS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 294 | S02 | COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 295 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
| 296 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
| 297 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim. | |
| 298 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. | |
| 299 | S03 | COFINSQtde | Grupo de COFINS tributado por Qtde | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 300 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 2 | 03 = Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
| 301 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S03 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
| 302 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S03 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
| 303 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. | |
| 304 | S04 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 305 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S04 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
| 306 | S05 | COFINSOutr | Grupo COFINS Outras Operações | CG | S01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 307 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.CstCof. |
| 307.1 | S06.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 308 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S06.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
| 309 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E440Ipc.PerCim. | |
| 309.1 | S08.1 | -x- | Sequência XML | CG | S05 | 1-1 | Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 310 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
| 311 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
| 312 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | T01 | COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária | G | M01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 313.1 | T01.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | 1-1 | Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em percentual | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 314 | T02 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | T01.1 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrBpi. | |
| 315 | T03 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | T01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.PerCim. | |
| 315.1 | T03.1 | -x- | Sequência XML | CG | T01 | 1-1 | Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS Substituição Tributária em valor | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 316 | T04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | T03.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.QtdBcf. | |
| 317 | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | T03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.AliCff. | |
| 318 | T06 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | T01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Ipv.VlrPis. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | U01 | ISSQN | Grupo ISSQN | CG | M01 | 0-1 | Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de pelas sujeitas ao ICMS | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 320 | U02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrBis. | |
| 321 | U03 | vAliq | Alíquota do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNPerIss. | |
| 322 | U04 | vISSQN | Valor do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Isv.VlrIss. | |
| 323 | U05 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10) Nota 2: Pode ser informado 99999999 se a prestação de serviço for no Exterior |
Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VSIntIssCmu. |
| 324 | U06 | cListServ | Item da Lista de Serviços | E | U01 | C | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN) | Gera o valor, conforme consta no campo E075Der.IteFis. |
| 324a | U07 | vDeducao | Valor da dedução para redução da Base de Cálculo | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 |
Caso não tenha valor de dedução, não deve ser adicionado essa tag ao XML. Se tiver valor de dedução, a tag é gerada do identificador de regra VEN-140ISRET01 através da variável VenNVlrDed. |
|
| 324b | U08 | vOutro | Valor outras retenções | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrOur. |
| 324c | U09 | vDescIncond | Valor desconto incondicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc , VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5. | |
| 324d | U10 | vDescCond | Valor desconto condicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Essa tag não é gerada pelo ERP. | |
| 324f | U11 | vISSRet | Valor retenção ISS | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEITE01 através da variável VenNVlrRet. |
| 324g | U12 | indISS | Indicador da exigibilidade do ISS | E | U01 | N | 1-1 | 2 |
|
Gera o valor, conforme consta no campo E001Tve.ExiIss. |
| 324h | U13 | cServico | Código do serviço prestado dentro do município | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera o valor, conforme consta no campo E080Ser.CodSer. | |
| 324i | U14 | cMun | Código do Município de incidência do imposto | E | U01 | N | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País. | Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CepCli. |
| 324j | U15 | cPais | Código do País onde o serviço foi prestado | E | U01 | N | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999" | Gera o valor, conforme consta no campo E085Cli.CodPai. |
| 324k | U16 | nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 30 | Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN | Essa tag não é gerada pelo ERP. |
| 324l | U17 | indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal | E | U01 | N | 1-1 | 1 | 1 = Sim; 2 = Não | Gera por padrão o indicador de incentivo com o valor igual a 2. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324p | UA01 | impostoDevol | Informação do Imposto devolvido | G | H01 | 0-1 | Observação: o motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 324q | UA02 | pDevol | Percentual da mercadoria devolvida | E | UA01 | N | 1-1 | 3v2 | Observação: o valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.QtdFat. |
| 324r | UA03 | IPI | Informação do IPI devolvido | G | UA01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 324s | UA04 | vIPIDevol | Valor do IPI devolvido | E | UA03 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrIdv. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do produto | E | H01 | C | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para a mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela seja igual a “P - Produto Inf. Adic". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas fiscais de saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv).Também é possível alterar o resultado desse campo através da variável VSIntInfAdp do identificador de regra VEN-140NEITE01. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | W01 | total | Grupo Totais da NF-e | G | A01 | 1-1 | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 327 | W02 | ICMSTot | Grupo Totais referente ao ICMS | G | W01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrBic + E140Tnf.BasIdf. | |
| 329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor que consta no campo E140Nfv.VlrIcm. | |
| 329.01 | W04a | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIcd. | |
| 329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVfc. |
| 329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens). |
| 329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: a partir de 2019, este valor será zero. (Incluído na NT 2015/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.IcmVde (soma de todos os itens). |
| 329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N17c (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.VlrFcp. |
| 330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBst. | |
| 331 | W06 | vST | Valor Total do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSic. | |
| 331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140PvdVstFcp. |
| 331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d (Incluído na NT2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Pvd.VreFcp. |
| 331.02a | W06b.1 | qBCMono | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico próprio | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N37a | |
| 331.03 | W06c | vICMSMono | Valor total do ICMS Monofásico próprio | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N39 | |
| 331.03a | W06c.1 | qBCMonoReten | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico sujeito a retenção | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N39a | |
| 331.04 | W06d | vICMSMonoReten | Valor total do ICMS Monofásico sujeito a retenção | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N41 | |
| 331.04a | W06d.1 | qBCMonoRet | Valor total da quantidade tributada do ICMS Monofásico retido anteriormente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N43a | |
| 331.05 | W06e | vICMSMonoRet | Valor total do ICMS Monofásico retido anteriormente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id: N45 | |
| 332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens). | |
| 333 | W08 | vFrete | Valor Total do Frete | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFre. | |
| 334 | W09 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrSeg. | |
| 335 | W10 | vDesc | Valor Total do Desconto | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc (soma de todos os itens). | |
| 336 | W11 | vII | Valor Total do II | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIim. | |
| 337 | W12 | vIPI | Valor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIpi. | |
| 337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe = 4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04 (incluído na NT 2016.002) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.IcmVde. |
| 338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor conforme consta no campo E140Nfv.VlrPif | |
| 339 | W14 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | W02 | N | 1-1 | 13V2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCff. | |
| 340 | W15 | vOutro | Outras Despesas acessórias | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui. | |
| 341 | W16 | vNF | Valor Total da NF-e | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para esse campo na regra de validação "W16-xx" | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLic. |
| 341a | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrTot. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | W17 | ISSQNtot | Grupo Totais referentes ao ISSQN | G | W01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não - incidência ou não tributados pelo ICMS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrBru (soma de todos os itens). | |
| 344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBis. | |
| 345 | W20 | vISS | Valor total do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIss. | |
| 346 | W21 | vPIS | Valor total do PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140NfvVlrPis. | |
| 347 | W22 | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCor. | |
| 347a | W22a | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W17 | N | 1-1 | 8 | Formato: "AAA-MM-DD" | Gera o valor, conforme consta no campo E140Tnf.DatPre. |
| 347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrDed. | |
| 347c | w22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | Gera o valor, conforme a soma dos campos E140Nfv.VlrEmb + E140Nfv.VlrEnc + E140Nfv.VlrOut + E140Nfv.VlrOui. |
| 347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto incondicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5. | |
| 347e | W22e | vDescCond | Valor total desconto condicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Ipv.VlrDsc, VlrDs1, VlrDs2,VlrDs3, VlrDs4. | |
| 347f | W22f | vISSRet | Valor total renteção ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrLiq. | |
| 347g | W22g | cRegTrib | Código do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 |
|
Essa tag não é gerada pelo ERP. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | W23 | retTrib | Grupo Retenções de Tributos | G | W01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrPit. | |
| 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCrt. | |
| 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrCsl. | |
| 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBir. | |
| 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrIrf. | |
| 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrBfu. | |
| 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Nfv.VlrFun. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | X01 | transp | Grupo Informações do Transporte | G | A01 | 1-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 |
0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte (Atualizado na NT2016.002) |
O ERP respeita a geração da tag conforme já descrito na documentação de Regras e sugestão de valores. |
| 358 | X03 | transporta | Grupo Transportador | G | X01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 |
Preencher os zeros não significativos Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2 , 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 0, 1, 2, 3 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF) Exceção: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP. 1.651, 1.652, 1.653, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 2.651, 2.652, 2.653, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 3.667, 5.651, 5.652, 5.654, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.666, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667. |
Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf. |
| 360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 11 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CgcCpf. | |
| 361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.NomTra. | |
| 362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 14 |
Informar: -Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra hífen, etc); -Literal "ISENTO" para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; -Não informar a tag para não contribuinte do ICMS. A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) |
Gera por padrão o valor do campo E073Tra.InsEst. |
| 363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.EndTra. | |
| 364 | X09 | xMun | Nome do Município | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.CidTra. | |
| 365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
| 366 | X11 | retTransp | Grupo Retenção ICMS transporte | G | X01 | 0-1 | Gera por padrão o valor do campo E007Ufs.SigUfs. | |||
| 367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.VlrStr. | |
| 368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.VlrBif. | |
| 369 | X14 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 | Gera conforme o valor do campo E140Nfv.PerIcf. | |
| 370 | X15 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.IcmFre. | |
| 371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Seção 8.10 do MOC - Visão Geral) | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodCfp. |
| 372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC - Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CodMfg. |
| 372.1 | X17.1 | -x- | Sequência XML | CG | X01 | 0-1 | Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 373 | X18 | veicTransp | Grupo Veículo Transporte | G | X17.1 | 0-1 | Informar o veículo trator (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) | Gera por padrão o valor do campo E07Vei.PlaVei. |
| 375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc. |
| 376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E073Tra.SigUfs. | |
| 377 | X22 | reboque | Grupo Reboque | G | X17.1 | 0-5 | Informar os reboques/Dolly (v2.0) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) | Gera por padrão o valor do campo E073Lvv.PlaReb. |
| 379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.UfsVei. |
| 380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1 - 20 | Gera por padrão o valor do campo E073Vei.NrnTrc. | |
| 380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntTraVag. |
| 380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntTraVag. |
| 381 | X26 | vol | Grupo Volumes | G | X01 | 0-5000 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1 - 15 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.QtdEmb. | |
| 383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E059Emb.DesEmb. | |
| 384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE02 através da variável VSIntVolMar. | |
| 385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.NumEmb. | |
| 386 | X31 | pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesLiq. | |
| 387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 | Gera por padrão o valor do campo E140Emb.PesBru. | |
| 387a | X33 | lacres | Grupo Lacres | G | X26 | 0-5000 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 388 | X34 | nLacre | Número dos Lacres | E | X33 | C | 1-1 | 1 - 60 | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NELAC01 através da variável VSIntNumLac. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Y01 | cobr | Grupo Cobrança | G | A01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 390 | Y02 | fat | Grupo Fatura | G | Y01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 391 | Y03 | nFat | Número da Fatura | E | Y02 | C | 0-1 | 1 - 60 | Gera o valor, conforme consta no campo E140Rci.NumNfv. | |
| 392 | Y04 | vOrig | Valor Original da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VctPar. | |
| 393 | Y05 | vDesc | Valor do desconto | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Tag gerada caso o parâmetro global UtiNot160 esteja igual a como "S" e é inserido o valor "0.00" como padrão. | |
| 394 | Y06 | vLiq | Valor Líquido da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 | Gera o valor, conforme consta no campo E440Par.VlrTro. | |
| 395 | Y07 | dup | Grupo Parcelas | G | Y01 | 0-120 |
(NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT2016.002) A tag não será gerada para pagamentos à vista para NF-e, fazendo o controle pelo vencimento e pelo número de parcelas da NF-e se possuir mais de uma parcela, ou, quando houver uma única parcela com data de vencimento maior que a emissão da nota. |
Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
||
| 396 | Y08 | nDup | Número da Parcela | E | Y07 | C | 0 - 1 | 1 - 60 |
Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003" [...]. Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018 |
Gera o valor, conforme consta no campo E440Nfr.CodPar. |
| 397 | Y09 | dVenc | Data de vencimento | E | Y07 | D | 0-1 | Formato: "AAA-MM-DD". Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: "2018-06-01", "2018-07-01", "2018-08-01", etc. | Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VctPar. | |
| 398 | Y10 | vDup | Valor da Parcela | E | Y07 | N | 1-1 | 13v2 | (NT 2012/003) | Gera o valor, conforme consta no campo E140Par.VlrPar. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.01 | YA01 | pag | Grupo de Informações de Pagamento | G | A01 | 1-1 | Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=sem Pagamento. | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 398.10 | YA01a | detPag | Grupo Detalhamento do Pagamento | G | YA01 | 1-100 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 398.11 | YA01b | indPag | Indicador da Forma de Pagamento | E | YA01a | N | 0-1 | 1 | 0=Pagamento à Vista; 1=Pagamento à Prazo (Incluído na NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.IndPag. |
| 398.12 | YA02 | tPag | Meio de pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 15=Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário; 17=Pagamento Instantâneo (PIX); 18=Transferência Bancária, Carteira digital; 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 90=Sem Pagamento; 99=Outros. (Atualizado na NT2016.002, NT2020.006) | Gera por padrão utilizando a variável VenATipPag do identificador de regras VEN-140ALTPG01. |
| 398.13 | YA03 | vPag | Valor do Pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 13v2 | Caso o tipo de pagamento seja igual a "90", a tag é preenchida com valor padrão "0.00". | |
| 398.13a | YA03a | dPag | Data do Pagamento | E | YA01a | D | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gera a tag com a data do pagamento conforme informação do campo Indicativo da forma de pagamento informado na parcela da nota fiscal for Pagamento à Vista. | |
| 398.13c | YA03c | CNPJPag | CNPJ transacional do pagamento | E | YA03b | N | 1-1 | 14 | Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcTpp. |
| 398.13d | YA03d | UFPag | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido | E | YA03b | C | 1-1 | 2 | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. | Gera por padrão o valor do campo E140Par.UfsPgr. |
| 398.20 | YA04 | card | Grupo de Cartões | G | YA01a | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 398.21 | YA04a | tpIntegra | Tipo de Integração para pagamento | E | YA04 | N | 1-1 | 1 |
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS). |
Gera por padrão o valor do campo E140Par.TipInt.. |
| 398.22 | YA05 | CNPJ | CNPJ da instituição de pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste (Atualizado na NT 2020.006) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcCre. |
| 398.23 | YA06 | tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | N | 0-1 | 2 | 01=Visa; 02=Mastercard; 03=American Express; 04=Sorocred; 05=Diners Club; 06=Elo; 07=Hipercard; 08=Aura; 09=Cabal; 99=Outros (Atualizado na NT2016.002) | Gera por padrão o valor do campo E140Par.BanOpe. |
| 398.24 | YA07 | cAut | Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | E | YA04 | C | 0-1 | 1-128 | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CatTef. |
| 398.24a | YA07a | CNPJReceb | CNPJ do beneficiário do pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento | Gera por padrão o valor do campo E140Par.CgcBpr. |
| 398.24b | YA07b | idTermPag | Identificador do terminal de pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 40 | Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento | Gera por padrão o valor do campo E140Par.IdeTpg. |
| 398.25 | YA09 | vTroco | Valor do troco | E | YA01 | N | 0-1 | 13v2 |
Valor do troco (Incluído na NT2016.002). A tag será gerada para troco até 300.000,00. |
Gera por padrão o valor do campo E140Par.VlrTro.
|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.26 | YB01 | infIntermed | Grupo de Informações do Intermediador da Transação | G | A01 | 0-1 | Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) (Incluído na NT2020.006) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 398.27 | YB02 | CNPJ | CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | E | YB01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.CgcItm. |
| 398.28 | YB03 | idCadIntTran | Identificador cadastrado no intermediador | R | YB01 | C | 1-1 | 60 | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios | Gera por padrão o valor do campo E000Tnf.CadItm. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Z01 | infAdic | Grupo de Informações Adicionais | G | A01 | 0-1 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |||
| 400 | Z02 | infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 2000 | (v2.0) |
Se estiver informado um código de mensagem na nota fiscal, é verificado o valor do campo Mensagem Fiscal e Interesse Mensag. da tela F024MSG. Caso o valor seja "S" e "F", respectivamente, é enviado essa mensagem por padrão para a tag. Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEINF01, através da variável VSIntNumNfv. |
| 401 | Z03 | infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 5000 | Pode ser inserido/alterado utilizando o identificador de regras VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntInfCpl. | |
| 401a | Z04 | obsCont | Grupo Campo de uso livre do contribuinte | G | Z01 | 0-10 | Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. |
||
| 401b | Z05 | xCampo | Identificação do campo | A | Z04 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Podem existir até 4 mensagens cadastradas no item. Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ desse campo. |
| 401c | Z06 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z04 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculadas neste (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto- Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo dessa mensagem, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG), desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “O - Produto Obs. Cont". Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. Quando o parâmetro global ObsMsgIpm for igual a “S - Simˮ, o sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no paragráfo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), do início até o caractere “=ˮ até o final do campo. |
| 401d | Z07 | obsFisco | Grupo Campo de uso livre do Fisco | G | Z01 | 0-100 | Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto | Tag de abertura do grupo. Gerada conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 401e | Z08 | xCampo | Identificação do campo | A | Z07 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ desse campo. |
| 401f | Z09 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z07 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo | O sistema busca no item da nota fiscal as informações das mensagens vinculada a este (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produto - Mensagens (E140IPM), campo Texto da Mensagem do Item de Produto da Nota Fiscal de Saída (MSGIPM). Para cada mensagem encontrada será retornado o conteúdo desta, proveniente da tabela de mensagens (E024MSG). Isso ocorrerá desde que o campo Mensagem Fiscal da tela Mensagens da Nota Fiscal (F024MSG) seja igual a “S - Simˮ e o campo Interesse Mens. da mesma tela, seja igual a “Iˮ (Produto Obs. Fisco). Caso houver mais de uma mensagem no item da nota, o sistema trará apenas a primeira encontrada. O sistema concatena o resultado obtido pela busca efetuada no parágrafo anterior com a observação descrita no item do produto (Tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Itens de Produtos (E140IPV), campo ObsIpv - Texto da Observação). Para formar o conteúdo da tag, será utilizado o campo Descrição da mensagem presente na tela Mensagens da Nota fiscal (F024MSG), a partir do caractere “=ˮ até o final do campo. |
| 401g | Z10 | procRef | Grupo Processo referenciado | G | Z01 | 0-100 | (NT 2012/003) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 401h | Z11 | nProc | Identificador do processo ou ato concessório | E | Z10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Identificador do processo ou ato concessório | Gera por padrão o valor do campo E024Msg.NumPrf. |
| 401i | Z12 | indProc | Indicador da origem do processo | E | Z10 | N | 1-1 | 1 | 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros | Gera por padrão o valor do campo E024Msg.OriPrf. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | ZA01 | exporta | Grupo Exportação | G | A01 | 0-1 | Informar apenas na exportação | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 403 | ZA02 | UFSaidaPais | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 2 | Não aceita o valor "EX" | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.UfsEbq. |
| 404 | ZA03 | xLocExporta | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Gera por padrão o valor do campo E140Nfv.LocEmb. | |
| 404a | ZA04 | xLocDespacho | Descrição do local de despacho | E | ZA01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informação do Recinto Alfandegado | Gera por padrão o valor do campo E140Tnf.LocDsp. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | ZB01 | compra | Grupo Compra | G | A01 | 0-1 | Informação adicional de compra | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 406 | ZB02 | xNEmp | Nota de Empenho | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 22 | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT2011/004) | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprNte. |
| 407 | ZB03 | xPed | Pedido | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o pedido | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprPed. |
| 408 | ZB04 | xCont | Contrato | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o contrato de compra | Tag gerada via identificador de regra VEN-140NEDGE01 através da variável VSIntCprCtr. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ZC01 | cana | Grupo Cana | G | A01 | 0-1 | Informações de registro aquisições de cana v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 410 | ZC02 | safra | Identificação da safra | E | ZC01 | C | 1-1 | 4 - 9 | Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA". v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanSaf do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 411 | ZC03 | ref | Mês e ano de referência | E | ZC01 | C | 1-1 | 7 | Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA". v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanMre do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 412 | ZC04 | forDia | Grupo Fornecimento diário de cana | G | ZC01 | 1-31 | Informar os fornecimentos diários de cana v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 427 | ZC05 | dia | Dia | A | ZC04 | N | 1-1 | 1 - 2 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdDia do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 414 | ZC06 | qtde | Quantidade | E | ZC04 | N | 1-1 | 11v10 | Quantidade em KG v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntFcdQtd do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 415 | ZC07 | qTotMes | Quantidade Total do Mês | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTme do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 416 | ZC08 | qTotAnt | Quantidade Total Anterior | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTma do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 417 | ZC09 | qTotGer | Quantidade Total Geral | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 418 | ZC10 | deduc | Grupo Deduções - Taxas e Contribuições | G | ZC01 | 0-10 | Informar as Deduções - Taxas e Contribuições v2.0 | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 419 | ZC11 | xDed | Descrição da Dedução | E | ZC10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a Descrição da Dedução v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaDes do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 420 | ZC12 | vDed | Valor da Dedução | E | ZC10 | N | 1-1 | 13v2 | v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntDcaVlr do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 421 | ZC13 | vFor | Valor dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor dos Fornecimentos v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanVfo do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 422 | ZC14 | vTotDed | Valor Total da Dedução | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor das deduções v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTde do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| 423 | ZC15 | vLiqFor | Valor Líquido dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0 | Gera por padrão utilizando a variável VSIntCanTge do identificador de regras VEN-140NECAN01. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423a | ZD01 | infRespTec | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e | G | A01 | 0-1 | Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 423b | ZD02 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | ZD01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | Tag gerada com valor '00000000000000' padrão pelo sistema. |
| 423c | ZD04 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | Tag gerada com o nome da pessoa padrão no sistema. |
| 423d | ZD05 | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 6-60 | Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema | Tag gerada com o e-mail padrão no sistema. | |
| 423e | ZD06 | fone | Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada | E | ZD01 | N | 1-1 | 6-14 | Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone | Tag gerada com o telefone padrão no sistema. |
| 423f | ZD07 | -x- | Sequência XML | G | ZD01 | 0-1 | Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | ||
| 423g | ZD08 | idCSRT | Identificador do CSRT | E | ZD07 | N | 1-1 | 2 | Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT | Tag não é gerada pelo ERP. |
| 423h | ZD09 | hashCSRT | Hash do CSRT | E | ZD07 | C | 1-1 | 28 | O hashCSRT é o resultado da função hash 9SHA-1-Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe | Tag não é gerada pelo ERP. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | ZX01 | infNFeSupl | Informações suplementares da Nota Fiscal | G | Raiz | - | 0-1 | Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. (NT 2015.002) | Tag de abertura do grupo. Gerado conforme o padrão do leiaute da SEFAZ. | |
| 425 | ZX02 | qrCode |
Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/ |
E | ZX01 | C | 1-1 | 100-600 | Ver orientações de preenchimento na seção 3.3 do Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 | Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema. |
| 426 | ZX03 | urlChave | Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso, acesse: http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota-nfce/ | E | ZX01 | C | 1-1 | 21-85 | Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso | Tag não é gerada pelo ERP, pois trata-se de tag específica para NFC-e que não é emitida pelo sistema. |
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Observação | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | ZZ01 | Signature | Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature | G | A01 | 1-1 | O ERP não gera a assinatura no XML por padrão, pois essa assinatura é inserida no XML pelo eDocs no momento de enviar a NF-e para SEFAZ, utilizando o certificado digital. |
Importante
Essa documentação está atualizada com base no Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 e as NTs indicadas na página Parametrizações para NF-e 4.0.
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