F001TDV - Transações de Vendas
Essa tela permite consultar, cadastrar, alterar e excluir os parâmetros das transações, que estão associadas à empresa. Para cada empresa pode-se ter diferentes configurações de acordo com cada ramo de atividade.
Os campos são organizados por impostos e documentos quando forem específicos para um tipo de documento (Pedido, Nota Fiscal, Contrato, Pré-fatura, Carga, Orçamento, entre outros). São sugeridas codificações padrão para as transações, para que dentro do Gestão a codificação da transação seja correspondente com a natureza de operação (CFOP).
Observação
Esta tela (formato antigo) é acionada apenas via identificador de regras. O código da tela de Transações de Vendas foi alterado para F001TVE, porém o caminho de acesso no sistema permanece o mesmo.
Campos do cabeçalho
Transação
Código e descrição da transação.
Módulo
Gestão à qual pertence a transação.
Natureza de Operação - CFOP/CFPS
Apresenta a natureza de operação correspondente (CFOP) ou para o Distrito Federal (DF) deve ser informado o CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviços). Caso uma mesma CFOP tenha vários CFPS deve ser criado um código de transação para cada CFPS.
Importante
As transações dos módulos "VEF - Nota de saída de produto" ou "VES - Notas de saída de serviços" só poderão ser inativadas se não estiverem ligadas em itens de notas fiscais de saída que ainda não foram integradas com o módulo de impostos ou estão em digitação.
Botões do cabeçalho
Seleção
Permite filtrar por diferentes campos da transação.
Mostrar
Lista as transações conforme os valores definidos no cabeçalho "Transação, módulo, CFOP e valores informados no botão de seleção.
Inserir
O botão só estará liberado ao informar uma Transação (inexistente), Descrição da transação, um Módulo e uma CFOP. As CFOPs sugeridas poderão ser alteradas caso haja a necessidade.
Duplicar
Ao selecionar uma transação da listagem o botão será habilitado. A tela exibida permite informar um novo código de transação, uma nova descrição e também novo módulo, informando o mesmo para o qual está duplicando a transação ou informando um outro módulo.
Detalhes Transação
Descrição detalhada da transação.
Aceita Manual
Este campo tem influência direta no filtro das transações nas telas de entrada e baixa de títulos. Quando este campo estiver como Sim, a transação poderá ser utilizada em processos que tenham interação com o usuário. Caso este campo esteja preenchido com Não, em muitos dos processos de entrada e baixa de títulos a transação não poderá ser utilizada.
Ao ser digitada uma transação com este campo igual a Não, durante a inclusão de um título, será apresentada a mensagem Registro não existe. Selecione outro.
Forma Contabilização
Código da forma de contabilização, pré-definidas em Cadastros > Controladoria >
Contabilidade > Formas Contabilização
> Cadastro.
Forma Rateio
Forma de rateio nos lançamentos de origem.
- "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
- "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
- "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
- "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
Atualiza Projetos
Indicativo se a transação atualiza o módulo de projetos.
Código Regra
Código de regra associada a transação.
Observação
A funcionalidade deste campo foi substituída pelos identificadores de regra, que são mais versáteis em sua aplicação.
Conta Contábil - 1, 2, 3 e 4
Contas contábeis reduzidas 1, 2, 3 e 4.
Item Negativo
É o indicativo se o item de serviço da nota fiscal deverá ser considerado como um desconto e diminuir os valores do total da nota fiscal. A informação de item negativo é permitido somente para transações de compra e venda de serviços. Quando configurado todos os valores da nota fiscal serão considerados, incluindo os impostos. A nota fiscal não permitirá que o seu valor total seja negativo, podendo ser exibida a mensagem em alguma circunstância: Esta operação não é possível, valor da nota fiscal ficará negativo. Verifique os itens de serviço cuja transação é de desconto (parâmetro item negativo).
Importante
A utilização da parametrização de Item negativo não pode ser utilizada em conjunto com rateios por item na nota fiscal.
Nova Natureza Operação - CFOP
Código da nova natureza de operação fiscal (CFOP) - 4 dígitos.
Natureza Operação - CFOP
Código da natureza de operação fiscal (CFOP).
Considera apenas impostos Mov.Estoque
Indicativo se devem ser considerados apenas os impostos para o movimento de estoques.
Soma seguro no frete
Indicativo se deve somar o seguro no frete.
Atualiza Último Pedido
Indicativo se a transação atualiza histórico do último pedido.
Aplicação Operação
Define a natureza de operação da transação. Para a geração dos impostos no documento fiscal (F075INF),
este campo deve ser preenchido com "S – Consumo Próprio" ou "V -
Serviço", caso o campo Consumidor Final esteja em branco.
NF Saída Devolução
Indicativo se a transação é para devoluções.
Considera Faturamento
Indicativo de atualização do histórico do cliente no fechamento da nota fiscal
saída.
NF Exige Pedido
Indicativo se a transação exige que a nota fiscal seja emitida baseada em pedido.
Código | Descrição | ICMS | IPI |
---|---|---|---|
R | Remessas | Sim | Sim |
O | Retornos | Sim | Sim |
Forma Não Tributadas
Forma de escrituração fiscal dos lançamentos
não tributados.
- "I - Isentas ICMS / Isentas IPI"
- "O - Outras ICMS / Outras IPI"
- "A - Isentas ICMS / Outras IPI"
- "B - Outras ICMS / Isentas IPI"
- "N - Nenhuma
- "S - Padrão Senior"
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos não houver o lançamento do ICMS, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em ISENTAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos o lançamento do ICMS, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em OUTRAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos não houver o lançamento do IPI, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil em ISENTAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos houver o lançamento do IPI, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em OUTRAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos houver o lançamento do crédito do IPI de 50%, e for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais lançar o Valor dos 50% não tributados em ISENTAS
- Quando "CprRic - Não Recupera ICMS": se não possuir ICMS, soma o "VlrLiq - Valor Líquido" como "Outros ICMS" desde que a aplicação da transação for "R", "O", "T" e "X", senão lança para isentos.
Exceções: para os itens 1 e 3 , o sistema atribuirá a condição de OUTRAS, quando o parâmetro Aplicação da Operação (Transação) estiver definido como "R - Remessas", "O - Retornos", "T - Transferências" ou "X - Outros".
Depósito Padrão
Código do depósito padrão sugerido nos pedidos, notas
fiscais e contratos.
Embalagem Padrão
Código do tipo de embalagem padrão sugerido nas movimentações.
Mensagem - 1, Mensagem - 2, Mensagem - 3 e Mensagem - 4
Permitem parametrizar um padrão de mensagens fiscais para a nota fiscal de saída, conforme a regra de sugestão.
Libera Guia Tráfego Aut.
Indicativo se a guia de tráfego deve ser liberada automaticamente na geração da
pré-fatura.
Tipo de Venda
Indicativo do tipo de venda, normal, troca ou bonificação.
Gerar NF Entrada ao Fechar Pedido
Indicativo de geração de nota fiscal de entrada ao fechar o pedido.
Nota Herda Rateio Origem
Indicativo se a nota fiscal deve herdar o rateio definido no processo que lhe deu origem.
Operação Venda
Tipo da operação de venda, "C - cobrança", "R - remessa" ou "N - normal".
- ao utilizar o indicativo "C" (cobrança), na geração de notas de cobrança via
pedido, a nota gerada será gravada no respectivo
pedido desde que o processo seja efetuado pela tela de preparação de notas fiscais (F140PRE) com a opção "não atualizar pedido" marcada. - ao utilizar o indicativo "R" (remessa), na geração de notas fiscais utilizando as telas de expedição via carga (F115CAR), expedição via carga (F115NPF), faturamento individual (F149GNC), faturamento agrupado (F149GNA), será efetuado um tratamento para alterar o tipo da nota para "4" (remessa outros) e será gerado um relacionamento com a nota de cobrança (tabela E140LNP).
Nota
Nestes casos, a transação também deve ser parametrizada para "não somar financeiro", evitando a geração de mais uma cobrança.
Canc. ou Reabilita Pedido com Títulos Movimentados
Indicativo se será permitido cancelar ou reabilitar pedidos com títulos
movimentados.
Tributa CIDE
Indicativo se a transação tributa CIDE.
Natureza da Operação do serviço
Natureza de operação do serviço.
Nota Fiscal de Saída Exige Nota Entrada
Indicativo se a nota
fiscal de saída gerada deve exigir uma nota fiscal de entrada. Quando este
parâmetro estiver definido como "S-sim", o sistema não permite gerar uma nota
fiscal sem que o usuário informe um número de nota fiscal de entrada válido. Caso o usuário
tente processar uma nota fiscal de saída de saída sem informar a nota fiscal de
entrada será exibida uma mensagem: "Transação de produto (nnn) exige Nota Entrada" ou
"Transação de serviço (nnn) exige Nota Entrada" e abortado o processo.
Ret. Automático Comp. Industrialização
Indicativo se os componentes de industrialização são inseridos na mesma nota
fiscal de saída.
Obrigar Cód.Produto/Serviço
Este campo tem a finalidade de obrigar ou não o preenchimento do código
do produto/serviço ao incluir uma nota fiscal de venda. A consistência
ocorre no fechamento da nota fiscal.
Obrigar ligação família/produto/serviço X transação
Indicativo se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com a transação.
Gerar montagem?
Indica se a transação gera pendências de montagem.
Gerar pendências de entregas
Indica se a transação gera pendências de entregas de produtos.
Obrigar ligação transação X conta financeira
Indicativo se é obrigatória a ligação da transação com conta financeira.
Pedido aceita lote vencido
Indica se em pedidos com itens de produtos controlados por lote será
possível informar lotes vencidos. Na geração de pedidos, quando este parâmetro estiver definido como "Sim", será possível informar um lote vencido para o produto na grade da tela, como também na distribuição de lotes.
Intermediação de Serviços
Apenas para o Varejo Senior: Este campo indica se a transação é referente a intermediação de serviços, ele está ligado aos campos Realiza Intermediação de Serviços, da tela
F070EMP e à tela
F080ISV.
Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
As opções de preenchimento são: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Operação não presencial, pela Internet; 3 - Operação não presencial, Teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento e 9 - Operação não presencial, outros.
A sugestão automática para as operações de pedido e notas fiscais de saída seguirá o critério abaixo:
- Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente;
- Se não encontrar nas definições do cliente, irá buscar da transação de produto ou serviço (F001TDV);
- Se não encontrar nas definições do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial da filial (F070FVE);
- Se não encontrar valor na sugestão automática, o indicativo deve ser informado manualmente.
Tabela Presunção IRPJ
Código da tabela de presunção IRPJ.
Tipo Cálculo Devolução
Define o tipo de cálculo que será obedecido ao efetuar uma devolução. Ao incluir um novo registro, seu valor padrão será P - Cálculo Proporcional.
O campo pode ter o preenchimento:
- P-Cálculo Proporcional
Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus os valores (frete, seguro, acréscimo financeiro, base ICMS, base IPI, etc) são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem. Esta rotina não aceita parametrização dos identificadores de regras. - R-Recálculo de Valores
Ao gerar uma devolução, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem. Nesta rotina as parametrizações feitas manualmente ou através de identificadores de regras são consideradas.
Observação
Se o preenchimento deste campo for P-Cálculo Proporcional, a transação de entrada utilizada na compra, deve estar parametrizada conforme o layout pré-definido da composição do valor líquido. Veja detalhes do preenchimento de campos aqui.
Devolução de Taxa
Este campo deve ser preenchido com Sim, se a transação for utilizada para devolução de taxas na tela F009PPE, campo Transação de Devolução de Taxa em Produto
Código do Dispositivo Fiscal
Código do dispositivo cadastrado na tela F051DIS.
Gerar receituário
Define se a tela de Emissão da receita (F113REM) deve ou não ser aberta automaticamente, ao fechar um pedido ou uma nota fiscal de saída com um produto que obrigue emissão de receita (campo Emite Receita Agronômica da tela F095PRO).
- Se preenchido com "Sim", no fechamento da nota fiscal e/ou pedido, a tela de emissão da receita será aberta.
Para pedidos: o campo Obriga Receita agronômica no pedido também deve estar preenchido com Sim. - Se preenchido com "Não", no fechamento da nota fiscal, a tela de emissão da receita não será aberta.
Esta tela pode ser visualizada apenas com a Proprietária do Receituário Agronômico.
Zerar Valor Contábil/Mercadoria
Indica se o valor Contábil/Mercadoria das notas fiscais de simples faturamento serão zerados na integração para tributos. Esta parametrização atende o inciso I do § 3º do artigo 129 do RICMS, dispõe que a nota de simples faturamento deve ser escriturada com data e número, sem valor contábil e sem valor de ICMS para o estado de São Paulo.
Exporta Siscoserv
Indica se a informação será exportada para o Siscoserv. Quando o contrato ou pedido for do tipo Siscoserv esse documento será integrado para o módulo Siscoserv e não será integrado para gestão de tributos.
Emissão em Regime Especial
Indica se o sistema deve exportar, no SPED Fiscal, como nota fiscal emitida por regime especial ou norma específica. Quando "S - Sim", as notas fiscais com esta transação serão exportadas no SPED Fiscal conforme previsto no Guia Prático (Registro C100, exceção 4). Afeta a geração dos Registros C100, C170 e C190.
Situação
Indicativo da situação da transação.
Quando houver notas fiscais de entrada e saída que estejam com situação "2" ou "3" com seus títulos baixados e
contabilizados e estejam integradas para a gestão de tributos, pode-se inativar as transações de vendas ou de compras
utilizadas nas notas fiscais.
Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias)
Informe a quantidade em dias correspondente ao prazo previsto de retorno da mercadoria.
Indicativo exportação Palmtop
Indicativo se o registro foi alterado para exportar para o Pamtop.
Data alteração Palmtop
Data da última alteração para o Palmtop.
Hora alteração Palmtop
Hora da última alteração para o Palmtop.
Usuário geração
Usuário responsável pela geração do registro.
Data geração
Data da geração do registro.
Hora geração
Hora da geração do registro.
Operação de Compra
Este campo identifica o tipo de operação da transação:
- Normal: demais notas que não são de Recebimento ou Pagamento.
- Pagamento: utilizada para notas fiscais que integram apenas com Financeiro, em operações em que o Fornecedor exige adiantamento de pagamento. Nestes casos, podemos ter notas fiscais que não calcula ICMS. Caso seja necessário abater o valor de ICMS da base de PIS e COFINS, o sistema realiza uma simulação de cálculo. Este valor é armazenado nos campos:
- PerIef - Percentual do ICMS entrega futura;
- BasIef - Valor base ICMS entrega futura;
- VlrIef - Valor ICMS entrega futura.
O valor de ICMS entrega futura é descontado da base de PIS e COFINS se os seguintes requisitos forem atendidos:
- Item da Nota Fiscal de Entrada utilizar uma transação do tipo Pagamento
- Transação deve estar parametrizada para Descontar o ICMS da base de PIS ou COFINS;
- O Fornecedor utilizado não pode pertencer ao Simples Nacional (F095CAD - Código do Regime Tributário)
- Item não possui valores para o ICMS.
Veja detalhes no processo de Redução do ICMS na base de PIS / COFINS
- Recebimento: utilizada nas Notas Fiscais de Entrada que possuem integração apenas com o Estoque, pois a movimentação financeira já foi efetuada em algum processo anterior.
Exporta Siscoserv
Indica se exporta informação para Siscoserv.
Mov. Contr. Ent. Prod.
Indica se a transação movimenta os itens no Controle de Entrada de Produtos. Se o produto controlar entradas e saídas e a transação possuir esse parâmetro como S-Sim, o registro irá para o Controle, independentemente da origem (módulo Comercial ou Tributos).
Código do ajuste da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - REINF
Permite que as informações da apuração do imposto 49 sejam enviadas para o registro R-2060 da EFD-Reinf. As transações que possuírem esse campo informado gerarão os ajustes para cada Classificação Fiscal.
Tipo Título Gerado no Contas a Receber
Tipo de título que esta transação gera no contas a receber, pré-definidos em
Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos Títulos.
Moeda do título gerado no Contas a Receber
Código da moeda padrão usada nos títulos do contas a receber, gerados por
esta transação da nota fiscal de saída, pré-definidas em Cadastros > Finanças >
Moedas-Índices > Cadastro/Atualização.
Soma para Financeiro
Indicativo se o valor líquido do item será somado no valor financeiro, se os valores diversos serão distribuidos nos itens e se haverá rateio financeiro.
Observação: para geração de títulos, serão considerados também o tipo de título e a transação integrada.
Critério de Rateio
Critério de rateio para contas e centros de custo. Quando informadas opções diferentes de "A"(Transação), "I"(Agrup.
Fiscal), "J"(Cliente), "L"(Fornecedor) e "Q"(Projeto), para as notas fiscais da
gestão de impostos, ao digitar uma nota fiscal de saída no módulo emitirá a seguinte
mensagem: "Critério "x" para busca do rateio padrão inválido para: E660RTC!".
Todas as outras opções são dirigidas às gestões de mercado e suprimentos.
Nota
Quando uma empresa não possui o módulo de Vendas e tem uma transação de Vendas configurada, esta transação servirá para "Impostos NF Saída".
Natureza Gasto
Código da natureza gasto.
Conta Financeira a Classificar
Conta financeira a classificar.
Conta Contábil a Classificar
Conta contábil a classificar.
Centro de Custo a Classificar
Centro de custo a classificar.
Isenta ICMS
Indicativo se transação é isenta de ICMS.
Quando este campo for igual a "S-Sim" o campo Situação Tributária obrigatoriamente deverá ser preenchido como "Nacional-Isenta ou não tributada" para que a integração com o Retaguarda funcione corretamente.
Considera no Índice CIAP
Indicativo se a transação é considerada para o índice de crédito do CIAP.
Considerar Red. ICMS Preço
Indicativo se o valor da recução de ICMS deve ser considerado na soma/subtração
do ICMS no preço unitário do item ou valor líquido.
Considera desoneração ICMS
Indicativo se a transação considera ou não
desoneração de ICMS.
Código Modalidade ICMS
Código da modalidade para definição da base de cálculo do ICMS. A pesquisa deste campo busca os códigos de substituição/modalidade de ICMS (tela F019TST).
Percentual de diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em pedidos, pré-faturas e notas fiscais de saída.
Código ICMS Especial
Código de ICMS especial padrão para a transação.
Código ICMS Substituído
Código de substituição tributária de ICMS padrão para a transação.
Código Redução Impostos
Código de redução de impostos.
Situação Tributária
Código da Situação tributária para a transação. Verificar informação no campo Isenta ICMS.
IPI Base ICMS
Indicativo se o valor do IPI será considerado na base de ICMS.
Frete Base ICMS
Indicativo se o valor do frete será considerado na base de ICMS.
Seguro Base ICMS
Indicativo se o valor do seguro será considerado na base de ICMS.
Embalagem Base ICMS
Indicativo se o valor da embalagem será considerado na base de ICMS.
Encargos Base ICMS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de ICMS.
Outras Base ICMS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de ICMS.
Arredondamento Base ICMS
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de ICMS.
Frete Destacado Base ICMS
Indicativo se o valor do frete destacado será considerado na base de ICMS.
Outras Destacadas Base ICMS
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de ICMS.
Código Redução ICMS
Código de redução de ICMS padrão para a transação.
ICMS
Indicativo se o ICMS e o FCP devem ser somados ou diminuídos do preço unitário ou do valor
líquido do item.
Cons. Out. ICMS CIAP
Indica se o valor de outros ICMS deve ser considerado como receita tributada no cálculo do índice do CIAP. Quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor da receita tributada será gerado de acordo com a seguinte fórmula:
Base do ICMS (Notas fiscais e Reduções Z)+Exportações (CFOP 5501, 5502, 6501, 6502 e iniciada por 7)+Outros ICMS (Notas fiscais e Reduções Z)/Valor Contábil – IPI (quando parametrizado para descontar) –ICMS ST (quando parametrizado para descontar).
E quando estiver parametrizado como Não o cálculo do CIAP e geração do SPED Fiscal não sofrem alteração.
Considerar fator FCA
Define se a transação considera fator FCA.
Considerar valor contábil de ICMS como tributado no cálc. CIAP
Indica se o Valor Contábil das operações de venda com substituição tributária deverão ser considerados como Valor Tributado no cálculo do índice do CIAP. O campo tem como valor padrão a opção N-Não.
Considerar valor isento de ICMS como tributado no cálc. CIAP
Indica se o "Valor Isento de ICMS" deve ser considerado como "Valor Tributado" no cálculo do índice do CIAP. Caso este campo esteja parametrizado como Sim, o valor isento do ICMS (E660NFV.VlrIic) é considerado para compor o valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação, gerado no campo 6 - VL_TRIB_EXP do registro G110 do SPED Fiscal.
Direito ao Ressarcimento de ICMS ST
Dependendo da legislação, apenas algumas operações de saída específicas possuem direito ao ressarcimento do ICMS ST pago na aquisição da mercadoria correspondente à essas operações (saída para outra unidade da federação, saída amparada por isenção ou não-incidência e perecimento, furto, roubo ou qualquer outro tipo de perda).
Para isso, deve-se informar no campo a se a transação da nota fiscal de venda ou cupom fiscal terá direito ao ressarcimento. Possui as opções S-Sim e N-Não.
Isenta IPI
Indicativo se transação é isenta de IPI.
Sit. Trib. IPI
Código da situação tributária de IPI.
Código de enquadramento
Código do enquadramento legal do IPI.
IPI como despesa acessória em devoluções
Indicativo se o IPI (valor, base e percentual)
possa ser zerado em uma nota fiscal de saída de devolução e somado ao
valor de outras despesas.
Importante
Este parâmetro não poderá ser utilizado com o valor S - Sim em notas fiscais a partir da versão 4.0.
Frete Base IPI
Indicativo se o valor do frete será considerado na base de IPI.
Seguro Base IPI
Indicativo se o valor do seguro será considerado na base de IPI.
Embalagem Base IPI
Indicativo se o valor da embalagem será considerado na base de IPI.
Encargos Base IPI
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de IPI.
Outras Base IPI
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de IPI.
Arredondamento Base IPI
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de IPI.
Frete Destacado Base IPI
Indicativo se o valor do frete destacado será considerado na base de IPI.
Outras Destacadas Base IPI
Indicativo se o valor de Outras destacado será considerado na base de IPI.
Considerar descontos na base
de IPI
Indicativo se
calcula o valor base do IPI considerando os descontos do produto. Por
padrão, não serão considerados descontos (calculará a base do IPI
considerando o valor bruto). Quando a transação for parametrizada para
considerar os descontos na base do IPI, a base do IPI será calculada da
seguinte maneira:
Base IPI = (Valor Bruto - Valor Desconto - Valor Desconto 1 - Valor
Desconto 2 - Valor Desconto 3 - Valor Desconto 4 - Valor Desconto 5).
ICMS desonerado base IPI
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do IPI. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
IPI Devolvido
Opções de configuração para IPI Devolvido:
- S - Outras Despesas
- N - IPI Devolvido;
- P - Campos Próprios.
Para mais informações sobre o processo, confira a documentação aqui.
Valor Mínimo IRRF
Valor mínimo de IRRF considerado na nota fiscal.
IRRF NFS
Indicativo de como o valor do IRRF deve ser considerado no valor líquido da nota
fiscal, adicionado, subtraído ou não influirá
Encargos base IRRF
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de IRRF..
Outras despesas na base IRRF
Indicativo se o valor do outras despesas será considerado na base de IRRF.
Outras despesas destacadas Base IRRF
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de IRRF.
Arredondamento na base IRRF
Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de IRRF.
ISS na base de IRRF
Indicativo se o valor do ISS será considerado na base de IRRF.
Arredondamento Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de INSS.
Outras Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de INSS.
Encargos Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de INSS.
Outras Destacadas Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de
INSS.
INSS/Funrural NFS
Indica como o valor do INSS/Funrural é considerado no valor líquido da nota
fiscal, adicionado, subtraído ou não influirá.
Veja mais detalhes na documentação de processo do Funrural.
Valor Mínimo INSS
Valor mínimo de INSS considerado na nota fiscal.
Arredondamento Base ISS
Indicativo se o valor do arredondamento será considerado na base de ISS.
Outras Base ISS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de ISS.
Encargos Base ISS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de ISS.
Outras Destacadas Base ISS
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de ISS.
ISS NFS
Indica como o valor do ISS é considerado no valor líquido da nota fiscal,
adicionado, subtraído ou não influirá.
Valor Mínimo ISS
Valor mínimo de ISS considerado na nota fiscal.
Código de Tributação do ISSQN
Código de tributação do ISS. É consistido com o campo ISS
NFS da seguinte forma ao gravar as alterações:
- Se ISS NFS = "-", somente a opção "R - Retida";
- Se ISS NFS = "+", somente a opção "N-Normal".
Observação
O sistema não usa o valor desse campo em nenhum cálculo ou processo, somente envia o que está configurado na transação para a tag imposto - ISSQN - cSitTrib do .XML da nota fiscal de saída de itens de serviço.
Descontar dedução da base ISS
Indica se o valor de dedução será descontado da base de cálculo do ISS.
Exigibilidade ISS
Indicativo de exigibilidade de ISS. Este campo pode ser preenchido com as opções 1 - Exigível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial e 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo.
Importante
Este campo deve ser obrigatoriamente informado nas transações quando utilizado o padrão ABRASF 2.0 de NFS-e.
Ind. Ded. Bas. Calc. ISS Arq. Fis
Indicativo de como será lançado a dedução base de cálculo do ISS nos Arq. Fisc.
- Dedução de base de cálculo;
- Material fornecido por terceiros.
Encargos Base PIS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de PIS.
Outras Despesas Base PIS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de PIS.
Arredondamento Base PIS
Indicativo se o valor de Arredondamento será considerado na base de PIS.
Outras Destacadas Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas será considerado na base de
PIS.
IPI Base PIS
Indicativo se o valor de IPI será considerado na base de PIS.
Frete Base PIS
Indicativo se o valor de frete será considerado na base de PIS.
Seguro Base PIS
Indicativo se o valor de seguro será considerado na base de PIS.
Embalagem Base PIS
Indicativo se o valor de embalagem será considerado na base de PIS.
ICMS Subst. Base PIS
Indicativo se o valor de ICMS substituto será considerado na base de PIS.
Tributa PIS Faturamento
Indicativo se tributa PIS faturamento.
Mínimo PIS
Valor mínimo do PIS considerado nas notas fiscais de saída.
PIS Retido NFS
Indicativo de como a transação considera o valor do PIS na nota fiscal de saída,
adicionado, subtraído ou não influirá.
Sit. Trib. PIS
Código da situação tributário de PIS.
Subtrai IPI Pres. Base PIS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do PIS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).
ICMS desonerado base PIS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do PIS. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
PIS como despesa acessória em devoluções
Indica se o valor de PIS deve ser considerados na devolução de uma nota fiscal de entrada. Este parâmetro é considerado ao realizar a devolução de uma nota fiscal de entrada na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Ou seja, quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor de PIS não é calculado e somado ao valor líquido da nota fiscal.
Desconta ICMS da base do PIS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo de PIS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.
- U - Descontar ICMS Normal;
- S - Descontar ICMS Normal + DIFAL;
- N - Não descontar.
Desconta ISS da base do PIS
Indica se o ISS deve ser descontado no cálculo de PIS.
Encargos Base COFINS
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de COFINS.
Outras Despesas Base COFINS
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de COFINS.
Arredondamento Base COFINS
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de COFINS.
Outras Destacadas Base COFINS:
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de
COFINS.
IPI Base COFINS
Indicativo se o valor de IPI será considerado na base de
COFINS.
Frete Base COFINS
Indicativo se o valor de frete será considerado na base de
COFINS.
Seguro Base COFINS
Indicativo se o valor de seguro será considerado na base de
COFINS.
Embalagem Base COFINS
Indicativo se o valor de embalagem será considerado na base de
COFINS.
ICMS Subst. Base COFINS
Indicativo se o valor de ICMS substituto será considerado na base de
COFINS.
Tributa COFINS Faturamento
Indicativo se tributa
COFINS faturamento.
Mínimo COFINS
Valor mínimo de COFINS considerado nas notas fiscais de saída.
COFINS Retido NFS
Indicativo de como a transação considera o valor de COFINS na nota fiscal de saída,
adicionado, subtraído ou não influirá.
Sit. Trib. COFINS
Código de situação tributária de COFINS.
Subtrai IPI Pres. Base COFINS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do COFINS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).
ICMS desonerado base COFINS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do COFINS. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
COFINS como despesa acessória em devoluções
Indica se o valor de COFINS deve ser considerados na devolução de uma nota fiscal de entrada. Este parâmetro é considerado ao realizar a devolução de uma nota fiscal de entrada na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Ou seja, quando este campo estiver parametrizado com Sim, o valor de COFINS não é calculado e somado ao valor líquido da nota fiscal.
Desconta ICMS da base do COFINS
Indica se o ICMS deve ser descontado no cálculo da COFINS. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.
- U - Descontar ICMS Normal;
- S - Descontar ICMS Normal + DIFAL;
- N - Não descontar.
Desconta ISS da base do COFINS
Indica se o ISS deve ser descontado no cálculo de COFINS.
Esta guia somente estará visível se o campo Tipo Retenção estiver diferente de "D", na tela F070FVE.
Encargos Base CSLL
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de CSLL.
Outras Despesas Base CSLL
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de CSLL.
Arredondamento Base CSLL
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de CSLL.
Outras Destacadas Base CSLL
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de CSLL.
Mínimo CSLL
Valor mínimo do CSLL considerado nas notas fiscais de saída.
CSLL NFS
Indicativo de como a transação considera o valor do CSLL na nota fiscal de
saída, adicionado, subtraído ou não influirá.
Esta guia somente estará visível se o campo Tipo Retenção estiver diferente de "D", na tela "F070FVE".
Encargos Base Out. Ret.
Indicativo se o valor de encargos será considerado na base de Outras Retenções.
Outras Despesas Base Out. Ret.
Indicativo se o valor de outras despesas será considerado na base de Outras
Retenções.
Arredondamento Base Out. Ret.
Indicativo se o valor de arredondamento será considerado na base de Outras
Retenções.
Outras Destacadas Base Out. Ret.
Indicativo se o valor de outras despesas destacadas será considerado na base de Outras
Retenções.
Mínimo Out.Ret.
Valor mínimo do Outras Retenções considerado nas notas fiscais de saída.
Out. Ret. NFS
Indicativo de como a transação considera o valor do Outras Retenções na nota fiscal
de saída, adicionado, subtraído ou não influirá.
Calcula SENAR/SENAT
Indicativo se calcular SENAR/SENAT nas notas fiscais de saída.
Arredondamento Base SENAR/SENAT
Transação considera valor de arredondamento na base do SENAR/SENAT.
Outras Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas na base do SENAR/SENAT.
Encargos Base SENAR/SENAT
Transação considera os encargos na base do SENAR/SENAT.
Outras Destacadas Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT.
SENAR/SENAT NFE
Indicativo como a transação considera SENAR/SENAT no total da nota fiscal de saída.
Veja mais detalhes na documentação de processos do Senar.
Transação Integrada
Definição das transações integradas, contas a receber, comissões, estoques,
etc....
Módulo Transação Integrada
Módulo da transação integrada (subordinado ao campo anterior).
Veja também: |