F669EFD - Tributos SPED Fiscal (EFD)
Esta tela tem por finalidade gerar as informações para um arquivo texto. Para mais informações sobre a legislação do Ato Cotepe EFD nº 09/08, acesse o site do SPED.
Veja também: |
Processos
- Para a geração do arquivo magnético da Escrituração Fiscal Digital (EFD), é necessário informar qual a filial em que se deseja gerar o arquivo, pois todas as informações contidas no arquivo devem pertencer apenas a uma única empresa
- Sugerimos que o arquivo gerado seja salvo em um diretório na máquina local do seu processamento, se a geração dele ocorrer em qualquer lugar que não seja na máquina local, pode ocasionar congestionamento em razão da grande quantidade de informações geradas
- O período mensal no qual são geradas as informações para compor o arquivo deve ser informado com data inicial e final
- Para efetuar a geração dos registros devem ser definidas as opções em branco para cada registro, podendo o usuário gerar quantos registros desejar ou podendo gerar todos que estão disponíveis na tela, caso marcar a opção Ato Cotepe, assim, todos os demais serão definidos automaticamente
- Os registros estão disponíveis na opção Ato Cotepe, ao clicar no +, serão demonstrados os registros em ordem alfabética logo abaixo, conforme a sua hierarquia. Assim como, ao clicar no -, os registros filhos serão escondidos na estrutura hierárquica da geração do arquivo do EFD
- A estrutura dos registros do Ato Cotepe é agrupada por hierarquia. Deste modo, ao selecionar um registro mestre os registros complementares a esse também serão selecionados. Caso deseje que os registros não sejam gerados é preciso desmarcá-los. Lembrando que, não é possível gerar um registro-pai, sem ter pelo menos um registro filho selecionado
- A estrutura hierárquica dos registros facilitará o conhecimento ao usuário, de quais registros dependem uns dos outros para a geração. Os códigos informados nos títulos dos registros são referentes aos modelos da espécie do documento e os registros correspondentes são gerados de acordo com a espécie do documento, conforme definição pela Secretaria da Receita Federal
- O SPED pode ser gerado de forma Agendada por meio de Processos Automáticos (F000AGE), na página de Rotina
- Ao efetuar o processamento do Ato Cotepe EFD nº 09/08 gerando o arquivo com a extensão .TXT, caso seja selecionado qualquer registro do grupo, os registros obrigatórios dele também serão gerados
- Cada bloco de informações gerado no arquivo do SPED Fiscal possui uma finalidade e origens diversas, abrangendo o módulo de Impostos por completo
Importante
Por ser um arquivo eletrônico com muitas informações, sua geração deve ocorrer em uma estação Gestão Empresarial PME | GO UP, não sendo possível executar a rotina em ambientes Middleware Senior, WA (Windows Access) ou BA (Browser Access).
Notas Fiscais de frete extemporâneo
Toda nota fiscal de frete que não foi lançada no período (Mês/Ano) de entrada do imobilizada é tratada na geração das parcelas do CIAP como um crédito extemporâneo, desde que para a nota fiscal de frete os campos Data Extemporânea SPED Fiscal, ICMS Operações Próprias, ICMS Operações ST e ICMS Diferencial de Alíquotas estejam devidamente preenchidos e a nota fiscal de frete esteja relacionada a nota fiscal de compra do imobilizado.
As parcelas extemporâneas (diferença entre data de entrada e data extemporânea do SPED Fiscal) poderão ser consultadas na tela Consulta parcelas do CIAP (F660CPC) sendo que o Valor do CIAP será considerado como Outros Créditos na Apuração do ICMS do mês extemporâneo da nota fiscal de frete.
Campos
Filial
Informar o código da filial para a geração do Ato Cotepe.
Período Inicial a
Período Final
Informar o período selecionado para a geração do Ato Cotepe.
Movimento a ser Exportado
Este campo influencia os registros C100, C500, D100, D300, D350, D400, D500, D600, D695, E113, E240, E510,
1100, 1400, 1500 e 1700. Opções disponíveis para a geração: Saídas, Entradas ou Ambos.
Gerar Log dos SQL executados
Quando assinalado, são gerados os SQLs dos registros executados no relatório. O arquivo fica na pasta Log da instalação do sistema
Guias
Versão do layout
Escolher uma versão, campo informativo.
Código da Finalidade
Escolher uma das opções, campo informativo. Tem as opções:
- Remessa do arquivo original
- Remessa de arquivo substituto
Perfil de apresentação
Perfil de apresentação, campo informativo. Tem as opções:
- Perfil A
- Perfil B
- Perfil C
Dependendo do perfil no qual a empresa se enquadra, há registros que não serão gerados, mesmo marcando-os.
Código da Declaração
Escolha um código de declaração para geração do SPED. Seu cadastro é na tela F049DEC. Esse código afeta as regras da EFD.
Na execução das regras para geração da EFD, se houver uma máscara nula informada na tela F049DEC para um campo e este não tiver valor, a máscara é aplicada no campo nulo, que será levado ao arquivo gerado pela EFD.
Gerar C100 completo para documentos com 'Emissão em Regime Especial'
Quando "S-Sim", exporta os registros de forma completa quando a série ou transação do documento indicar que se trata de documento emitido em regime especial (E020SNF/E001TVE/E001TCP.RegEsp='S').
Observação
Ao usar regras, verifique o SQL padrão do registro por meio da opção Gerar log dos SQL executados, sem informar o Código da Declaração. Depois, insira no SQL customizado todos os campos de seleção obrigatórios conforme o padrão.
Tipo de Conta
Escolher se as contas contábeis serão geradas considerando a Conta Reduzida (CTARED) ou Expandida (CLACTA)
nos registros onde as contas contábeis são mencionadas.
EFD Contribuições será entregue neste período?
Esse campo é de preenchimento obrigatório e possui as opções Sim e Não. Se o campo estiver com a opção Não selecionada, as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas.
Com a opção Sim selecionada, as informações desses impostos nos registros C120, C170, C300, C321, C350, C410, C425, C460, C470, C500, C510, C600, C610, C800, D360, D400, D500, D510, D600, D610, 1500 e 1510 serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio (||).
Gerar informações para a GIA/RS?
Este parâmetro define se o campo 12 - COD_OBS do registro C190 deve ser gerado com o código da observação ou do dispositivo fiscal ligado ao item das notas fiscais de entrada e saída (E660RDE.CODDFS/E660RDS.CODDFS). Caso contrário, o campo é gerado em branco.
Classificação do Estabelecimento Industrial
Será habilitado para preenchimento somente quando o parâmetro Tipo Empresa no cadastro da filial for 01 ou 06. Serve para geração do registro 0002.
Listar C170 para NF-e de emissão própria
Indica se os itens devem ser exportados no registro C170 mesmo que a nota fiscal listada no registro C100 trate-se de uma NF-e (55) e
Listar C100 notas de entrada do Simples Nacional como documento especial
Quando "S - Sim", tratando-se de uma nota de entrada cujo fornecedor é do Simples Nacional, o campo COD_SIT do registro C100 será gerado com o valor "08 - Documento Especial".
Agrupar Guias de Recolhimento de Nota Fiscal
Indica se as guias de recolhimento originadas a partir de uma nota fiscal serão geradas de forma agrupada ou individualmente no registro E116. Quando este campo estiver marcado, as guias de recolhimento são exportadas de forma individualizada, do contrário, são exportadas de forma agrupada.
Código Imposto ICMS (E100)
Informar o código
do imposto do tipo 02 - ICMS. O preenchimento desse campo é obrigatório na geração do registro do tipo
E100(Período da Apuração do ICMS).
Para a geração do registro E100 sugere-se processar antes a rotina de apuração do cálculo do imposto informado, onde não devem existir notas fiscais sem itens, salvo as notas fiscais canceladas ou de desfazimento de negócio.
Código ICMS - Subst. Tributária (E200)
Informar o código
do imposto do tipo 34 - ICMS Substituto por Estado. O preenchimento desse campo é obrigatório na geração do registro do tipo
E200(Período da Apuração do ICMS - Substituição Tributária).
Para a geração do registro E200 sugere-se processar antes a rotina de apuração do cálculo do imposto informado, onde não devem existir notas fiscais sem itens, salvo as notas fiscais canceladas ou de desfazimento de negócio.
Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza (E300)
Informar o código do imposto do tipo 63 - Dif. Alíq. do ICMS interestadual com consumidor final e/ou 64 - FCP - Fundo de combate à pobreza. O preenchimento desse campo é obrigatório na geração do registro do tipo
E300(E300 - Período de apuração do ICMS diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15).
Para a geração do registro E300 sugere-se processar antes a rotina de apuração do cálculo do imposto informado.
Imposto (IPI) (E500)
Informar o código
do imposto do tipo 01 - IPI. O preenchimento desse campo é obrigatório na geração do registro do tipo
E500(Período da Apuração do IPI). Para a geração do registro E500, sugere-se processar antes a rotina de apuração
do cálculo do imposto informado.
Imposto (ISS) (B460)
Campo onde o usuário poderá informar qual o Imposto do tipo ISS (E051IMP.TipImp) que será utilizado como referência para listar o registro B460.
ICMS Monofásico combustíveis (E200)
Informe o código do imposto tipo 78 - ICMS Monofásico. Seu preenchimento pode impactar na geração do registro E200 e filho quando houver faturamento com CST do ICMS igual a X02, X15, X51 e X63 para o período.
Ao exportar o Sped Fiscal, caso o campo Doc. Mês Ant. E113, no Dispositivo fiscal selecionado nas notas emitidas, seja igual a S, o sistema irá calcular o valor dos ajustes do mês anterior e exportará o mesmo no registro E113.
Exemplo: competência apurada no Sped Fiscal 02/2021, o sistema buscará os valores dos ajustes no período 01/01/2021 à 31/01/2021 e exportará no registro E113.
Inicio da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP
Indica que o arquivo representa a primeira entrega do SPED Fiscal CIAP.
Observação
Os registros G130 e G140 do SPED Fiscal não serão gerados quando estiverem vinculados a uma movimentação do tipo SI no registro G125. Para que eles sejam gerados, deve-se selecionar essa opção.
Parcelas do CIAP vinculadas a uma filial em construção
Todas as parcelas de um bem transferido para uma filial com a opção igual a "N - Não" no campo Manter o CIAP nas transferências entre filiais da tela F070FEF, será definida como paralisada e poderá ser reativada no futuro a partir do preenchimento do campo Competência de início do faturamento da filial também existente na tela F070FEF.
Exemplo:
Transferência da filial 1 para a filial 2 (construção), sendo que a mesma teve o seu primeiro faturamento somente em 01/2022:
Bem | Filial 1 (aquisição) | SPED Fiscal (G125) | Filial 2 (construção) |
||
---|---|---|---|---|---|
MOVTESTE0001-000 | 05/2021 | AT | Período original | Novo período apropriação | SPED Fiscal (G125) |
- | - | 06/2021 | 01/2022 |
IM |
|
- | - | 07/2021 | 02/2022 | SI | |
- | - | 08/2021 | 03/2022 | SI | |
- | - | 09/2021 | 04/2022 | SI | |
- | - | 10/2021 | 05/2022 | SI | |
- | - | 11/2021 | 06/2022 | SI | |
- | - | 12/2021 | 07/2022 | SI | |
Competência transferência do bem para a filial 2 | 06/2021 | ||||
Competência de início do faturamento da filial | 01/2022 |
Período de Entrega
Neste campo há as opções de
Anual, Trimestral e Livre que gerarão conforme a tabela abaixo:
Mês de Geração do SPED | Quando a opção for Anual | Quando a opção for Trimestral | Quando a opção for Livre |
---|---|---|---|
01/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
02/2XXN | 12/2XXN-1 | 12/2XXN-1 | Gerará para período de geração informado na tela |
03/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
04/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
05/2XXN | Gera zero. | 03/2XXN | Gerará para período de geração informado na tela |
06/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
07/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
08/2XXN | Gera zero. | 06/2XXN | Gerará para período de geração informado na tela |
09/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
10/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
11/2XXN | Gera zero. | 09/2XXN | Gerará para período de geração informado na tela |
12/2XXN | Gera zero. | Gera zero. | Gerará para período de geração informado na tela |
Legenda
2XXN - é o ano informado no campo Período Inicial e Período Final, e
2XXN-1 -
é o ano anterior ao
ano informado no campo Período Inicial e Período Final.
Data do Inventário
Nesta página será gerada a Data de Inventário, para a geração dos registros de inventário ou
seja H005 e H010, conforme a opção escolhida no campo Período de Entrega. Se a opção for Livre, gerará a data informada no
Período Inicial a Período Final.
Conta Contábil
Este campo é utilizado para informar a conta contábil do cadastro do produto ou
do cadastro da família a ser listado no campo 10 do registro H010, de acordo com o que o usuário escolher.
Conta Contábil Produto em Elaboração
Este campo é utilizado para informar a origem da conta contábil que será exportada no registro H010 para produtos em elaboração.
Produtos em elaboração são os produtos que possuem quantidade em elaboração no inventário fiscal maior que zero.
Considerar produtos do inventário zerado
Para os registros
H005,
H010 e H020:
Quando o campo Considerar produtos do inventário zerado da tela F669EFD estiver selecionado, o sistema vai trazer os itens com valores/quantidades zeradas, aplicando os seguintes filtros:
- quantidade em Estoque (E210SFE.QTDEST) e Valor Estoque Total (E210SFE.VLREST) ao listar o inventário dos produtos de propriedade própria da empresa;
- quantidade Consignada a Cliente (E210SCM.QTDCCL) e Valor Total Consignado a Cliente (E210SCM.VLRCCL) ao listar o inventário dos produtos de propriedade da própria empresa em poder de terceiros;
- quantidade Consignada a Fornecedor (E210SCM.QTDCFO) e Valor Total Consignado a Fornecedor (E210SCM.VLRCFO) ao listar o inventário dos produtos de propriedade de terceiros em poder da própria empresa;
- quantidade em Elaboração (E210SFE.QTDELA) e Valor Elaboração Total (E210SFE.VLRELA) ao listar o inventário dos produtos que estão em processo de elaboração na empresa (apenas itens produzidos ou mistos).
Motivo do Inventário do Período
Para o Bloco H:
Quando o campo Motivo do Inventário do Período da tela F669EFD estiver com um valor entre 1-5 e algum dos registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, C815 ou C880 forem gerados:
- Serão geradas as informações normais do inventário e as informações do Controle de Entrada e Saída de Produtos;
- Se os registros citados acima não forem gerados, será feita a exportação normal das informações do inventário;
- Quando o campo estiver com o valor igual a 6, o Bloco H será gerado apenas com as informações do Controle de Entrada e Saída de Produtos;
- Para gerar o registro H010, é necessário clicar na caixa de seleção Exportar em cada guia de motivo do inventário.
Imposto sobre Estoque
Este campo ficará habilitado apenas se o código motivo do inventário for
diferente de 01 (No final no período);
Observação
Se o campo estiver informado com o 99 - Estoque e a página Inventário estiver com essas configurações, o arquivo do SPED Fiscal será gerado com os registros H005, H010 e H020, contendo os movimentos de inventário cujo produto conste na apuração de cálculo do imposto 99.
Exportar Conta
Define qual a conta reduzida será exportada para o campo 10 - COD_CTA do registro H010. Possui as opções:
- Analítica: gera a conta vinculada diretamente com o movimento;
- Sintética: gera a conta de nível superior a Analítica.
Gerar movimentos de inventário fiscal para a GIA/RS?
Indica se gera movimentações do inventário fiscal para a GIA-RS. A opção estará disponível apenas quando o estado da filial for igual a "RS - Rio Grande do Sul" e o período inicial for igual a 01/XXXX (mês/ano).
Importante
Lembrando que a GIA-RS, em relação a alguns campos e registros, difere do SPED Fiscal. Acesse a documentação para conferir as diferenças.
Observação
Quando indicado para gerar o Bloco H da GIA-RS e o Período Inicial for igual a F000PGS.ConCreInv (parâmetro global ConCreInv), o sistema irá gerar os registros do Bloco H considerando os créditos presumidos do inventário para a data informada na guia Inventário. Fica a critério do cliente informar a mesma data que a existente em F000PGS.PerCreInv (parâmetro global PerCreInv).
Considerar o valor médio das entradas
Este parâmetro é exclusivo para geração do campo 6 - VL_ITEM do registro H010. Quando ele estiver marcado o campo 06 será gerado de acordo com a fórmula: (E660INC.VLRCTB / E660INC.QTDENT) * campo 4 - QTD.
Observação
As abas abaixo permitem indicar quais motivos de inventário devem ser listados para o período e afetam a geração do Bloco H do SPED Fiscal, da GIA-RS e da DRCST (SC). Para a DRCST, o sistema irá gerar um único registro H005 para o motivo 5, listando os registros H010 e H020.
Geral
Conta contábil
Origem da conta contábil dos produtos/família (exceto em elaboração) listada no Bloco H.
Conta contábil para produto em elaboração
Origem da conta contábil dos produtos/família em elaboração listada no Bloco H.
Exportar conta
Tipo de conta contábil a ser listada, podendo ser sintética ou analítica.
Período de entrega
Facilita o preenchimento do campo Data do inventário. O sistema sugere a data com base nas seguintes regras:
- Anual: quando o mês de fevereiro for informado como data final de geração do arquivo, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior ao da geração como a data do inventário
- Trimestral:
- Quando a data final informada for fevereiro, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior como data de inventário
- Quando a data final informada for maio, o sistema irá sugerir o mês de março como data de inventário
- Quando a data final informada for agosto, o sistema irá sugerir o mês de junho como data de inventário
- Quando a data final informada for novembro, o sistema irá sugerir o mês de setembro como data de inventário
- Livre: o sistema irá considerar a data final de geração do arquivo como a data do inventário
Data do inventário
Data base para levantamento do inventário fiscal.
Considera produtos do inventário zerados
Quando selecionado, o sistema lista os produtos sem quantidade em inventário, porém com saldo de valor.
Considera o valor médio das entradas
Quando selecionado, o sistema calcula o valor médio do estoque (Valor Contábil dividido pela Quantidade) com base nas entradas dos produtos até o período de levantamento do inventário fiscal.
Considera apenas produtos relativos ao ICMS Monofásico
Indica que apenas os produtos relativos ao ICMS Monofásico devem ser exportados.
Período de entrega
Facilita o preenchimento do campo Data do inventário. O sistema sugere a data com base nas seguintes regras:
- Anual: Quando o mês de fevereiro for informado como data final de geração do arquivo, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior ao da geração como a data do inventário
- Trimestral:
- Quando a data final informada for fevereiro, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior como data de inventário
- Quando a data final informada for maio, o sistema irá sugerir o mês de março como data de inventário
- Quando a data final informada for agosto, o sistema irá sugerir o mês de junho como data de inventário
- Quando a data final informada for novembro, o sistema irá sugerir o mês de setembro como data de inventário
- Livre: O sistema irá considerar a data final de geração do arquivo como a data do inventário
Data do inventário
Data base para levantamento do inventário fiscal.
Imposto Estoque
Informe o código de imposto tipo 99 - Imposto sobre o estoque, que será utilizado como base para geração do registro H020.
Considera o valor médio das entradas
Quando selecionado, o sistema calcula o valor médio do estoque (Valor Contábil dividido pela Quantidade) com base nas entradas dos produtos até o período de levantamento do inventário fiscal.
Período de entrega
Facilita o preenchimento do campo Data do inventário. O sistema sugere a data com base nas seguintes regras:
- Anual: Quando o mês de fevereiro for informado como data final de geração do arquivo, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior ao da geração como a data do inventário.
- Trimestral:
- Quando a data final informada for fevereiro, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior como data de inventário;
- Quando a data final informada for maio, o sistema irá sugerir o mês de março como data de inventário;
- Quando a data final informada for agosto, o sistema irá sugerir o mês de junho como data de inventário;
- Quando a data final informada for novembro, o sistema irá sugerir o mês de setembro como data de inventário.
- Livre: O sistema irá considerar a data final de geração do arquivo como a data do inventário.
Data do inventário
Data base para levantamento do inventário fiscal.
Imposto Estoque
Informe o código de imposto tipo 99 - Imposto sobre o estoque, que será utilizado como base para geração do registro H020.
Considera o valor médio das entradas
Quando selecionado, o sistema calcula o valor médio do estoque (Valor Contábil dividido pela Quantidade) com base nas entradas dos produtos até o período de levantamento do inventário fiscal.
Período de entrega
Facilita o preenchimento do campo Data do inventário. O sistema sugere a data com base nas seguintes regras:
- Anual: Quando o mês de fevereiro for informado como data final de geração do arquivo, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior ao da geração como a data do inventário.
- Trimestral:
- Quando a data final informada for fevereiro, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior como data de inventário;
- Quando a data final informada for maio, o sistema irá sugerir o mês de março como data de inventário;
- Quando a data final informada for agosto, o sistema irá sugerir o mês de junho como data de inventário;
- Quando a data final informada for novembro, o sistema irá sugerir o mês de setembro como data de inventário.
- Livre: O sistema irá considerar a data final de geração do arquivo como a data do inventário.
Data do inventário
Data base para levantamento do inventário fiscal.
Imposto Estoque
Informe o código de imposto tipo 99 - Imposto sobre o estoque, que será utilizado como base para geração do registro H020.
Considera o valor médio das entradas
Quando selecionado, o sistema calcula o valor médio do estoque (Valor Contábil dividido pela Quantidade) com base nas entradas dos produtos até o período de levantamento do inventário fiscal.
Período de entrega
Facilita o preenchimento do campo Data do inventário. O sistema sugere a data com base nas seguintes regras:
- Anual: Quando o mês de fevereiro for informado como data final de geração do arquivo, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior ao da geração como a data do inventário.
- Trimestral:
- Quando a data final informada for fevereiro, o sistema irá sugerir o mês de dezembro do ano anterior como data de inventário;
- Quando a data final informada for maio, o sistema irá sugerir o mês de março como data de inventário;
- Quando a data final informada for agosto, o sistema irá sugerir o mês de junho como data de inventário;
- Quando a data final informada for novembro, o sistema irá sugerir o mês de setembro como data de inventário.
- Livre: O sistema irá considerar a data final de geração do arquivo como a data do inventário.
Data do inventário
Data base para levantamento do inventário fiscal.
Imposto Estoque
Informe o código de imposto tipo 99 - Imposto sobre o estoque, que será utilizado como base para geração do registro H020.
Considera o valor médio das entradas
Quando selecionado, o sistema calcula o valor médio do estoque (Valor Contábil dividido pela Quantidade) com base nas entradas dos produtos até o período de levantamento do inventário fiscal.
Considerar produtos com estoque escriturado zerado
Esse parâmetro indica se os produtos com estoque zerado devem ser gerados no registro K200. A informação de estoque zero não deixa de ser uma informação e o PVA não a impede.
Entretanto, caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero. Portanto, é desnecessária a informação de estoque zero caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.
Código Imposto
Informe os impostos do tipo 2 - ICMS utilizados para controlar os créditos fiscais do ICMS e subapurações.
A tela F661CCE permite justificar a conta corrente dos créditos da apuração do ICMS e subapurações, conforme previsto na legislação, assim garantindo a geração do controle de créditos fiscais do ICMS e subapurações no SPED Fiscal (registros 1200 - Controle de créditos fiscais - ICMS e 1210 - Utilização de créditos fiscais - ICMS do SPED Fiscal).
Confira na documentação dos leiautes como os registros serão gerados.
Lista dos documentos fiscais que serão exportados no registro:
- Empresas que adquirirem de produtores rurais
- Empresas de transporte intermunicipal ou interestadual (disponível somente quando o tipo de empresa da filial (E070IMP.TipEmp) for igual a 04 ou 06)
- Empresas de telecomunicação e comunicação
- Distribuidor de energia
Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item
Indica se o código fiscal estadual deve ser listado no campo 2 - Código do Item.
Composição das operações não dedutíveis
No estado da Bahia, há os seguintes cenários que devem ser apresentados.no registro 1400:
- Empresas com exclusões do valor contábil a serem informadas (IPI, ICMS retido por substituição tributária);
- Empresas com realizado operações que geraram valor adicionado referente aos CFOPs 1949, 2949, 3949, 5949, 6949 e 7949.
Este campo indica as transações que irão compor os códigos BAE06 e BAS06, que tratam das operações não dedutíveis:
- BAE06 - Transações (+);
- BAS06 - Transações (+).
Código do item entrada/saída - SPED Fiscal 1400:
Os campos Código do item entrada - SPED Fiscal 1400 e Código do item saída - SPED Fiscal 1400 da tela Parâmetros por Filial (F075PFI) servem para flexibilizar a geração do código no registro 1400, pois alguns estados tratam o código de um item separando por entrada e saída. No SPED Fiscal, o sistema verifica se o produto tem um código de entrada/saída configurado. Caso sim, o sistema o prioriza; caso não, permanece o funcionamento padrão.
Descontar devoluções nas aquisições de produção rural
Indica se o sistema deve ou não descontar as devoluções nas aquisições de produção rural do período. Afeta o campo 04 - VALOR do registro 1400 do SPED Fiscal.
Exportar somente notas de Produtor Rural Pessoa Física
Quando marcado, na geração do registro 1400 o sistema traz somente os registros de notas fiscais que têm como origem produtor rural pessoa física.
Considerar exclusivamente movimentação financeira
Esta opção indica se o registro 1601 será gerado a partir das formas de pagamento vinculadas às baixas dos títulos do Contas a Receber (campo marcado) ou com base nas parcelas do documento fiscal (campo desmarcado).
Considerar movimentos na filial da conta interna
Este campo fica habilitado quando o campo Considerar exclusivamente movimentação financeira estiver marcado. Ao marcá-lo, o sistema vai gerar o registro com base nos movimentos de recebimento de títulos, totalizando os valores de acordo com a filial da conta interna (E000CCC) responsável pelo recebimento.
Série NF
Informar a série.
Pré Imp.
Informar o número do pré impresso.
AIDF
Número da AIDF.
Neste registro são listadas as notas fiscais buscando o maior e o menor número pré-impresso agrupando-as pela
autorização, cadastrada na tabela E020AID. Para cada listagem do 1700, é realizada uma busca dentro desta faixa de autorização,
para verificar se existem notas canceladas. Se
haver, estas serão listadas no registro 1710.
Além das notas canceladas, o registro 1710 lista também as notas extraviadas, que devem ser informadas nesta grade. O registro 1710, lista as notas em uma numeração contínua, mas se não houver, deve listar individual.
Exemplo:
Temos notas fiscais que vão do pré-impresso 1 ao 50, os pré impressos 42, 45, 46 e 47 são canceladas e o 12 e 48 foram extraviadas. O registro 1710 será gerado da seguinte forma:
|1710|12|12|
|1710|42|42|
|1710|45|48|
Três registros 1710 foram listados para está autorização, onde:
- Na primeira linha temos como número inicial e final a nota extraviada 12, está nota está listada individualmente, pois
não existem notas posteriores e/ou anteriores, canceladas e/ou extraviadas.
- Na segunda linha temos como número inicial e final a nota cancelada 42, está nota está listada individualmente, pois não
existem notas posteriores e/ou anteriores, canceladas e/ou extraviadas.
- Na terceira linha temos como número inicial 45, que é a segunda nota das quatro canceladas, e como o cancelamento foi
contínuo, nota após nota, o número final deste registro seria 47, que é a última nota cancelada, porém
sendo que a nota
48 foi extraviada, então está assume a posição de nota final.
Nesta guia, quando informada uma série e um número de pré-impresso, o sistema automaticamente sugere o número da autorização. A guia grava os dados do último processamento para a filial informada.
Transações de Venda
Indica quais são as transações de venda que serão utilizadas para a geração dos registros D695, D696, D697, 1500 e 1510. Se esse campo não for informado esses registros não serão gerados.
As notas fiscais de vendas que não tenham as transações informadas nesse campo serão geradas nos registros C500, C510, C590, C600, C601, C690, D500, D510, D590, D600, D610 e D690, desde que a espécie do documento seja diferente de 29-Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada. Se o campo Transações de Venda não for informado, esses registros considerarão todas as notas fiscais.
Observação
Os registros C700, C790, C791 e D530 são gerados apenas via regra e, portanto, devem ser ajustados de forma manual.
Importante
Para atender o processo de complementação/restituição de ICMS ST (estado do RS, por exemplo), é preciso seguir as orientações da documentação do cálculo de ICMS ST a ser recolhido/complementado, caso contrário não será possível chegar no resultado correto.
Dispositivo fiscal informado no item da nota fiscal deve possuir um código de ajuste da apuração com o 4º caracter igual a 5 - Débito especial ou o dispositivo fiscal informado no item da nota fiscal deve possuir um estado informado, sendo que para ambos os casos é necessário que o Tipo de Apuração esteja definido (3, 4, 5, 6, 7 ou 8, referente a subapuração) e um código de imposto vinculado a filial que possa ser apurado.
Deve-se cadastrar um dispositivo fiscal com código de ajuste da apuração semelhante a AM05XXXX, informar como Reflexo do ICMS o código 4-Outros Débitos, apurar o imposto vinculado ao dispositivo fiscal e informá-lo na coluna de outros débitos, permitindo informar na apuração da subapuração que o ajuste está relacionado a um Débito Especial.
Depois, deve-se gerar o SPED Fiscal, sendo que os registros gerados serão conforme abaixo (não será gerado registro C197):
|1900|3|APURACAO 1|
|1910|01052016|31052016|
|1920|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|125,00|
|1921|AM050012|Subapuracao ICMS|125,00|
|1923|CLI000000025|01|1||000002005|20052016|PRO5307|125,00|
|1926|000|125,00|10062016|1449|||||052015|
Deve-se cadastrar um dispositivo fiscal com Reflexo do ICMS igual a 7 - Débito especial, o estado deve ser válido, assim como o imposto. Caso existam estornos de créditos ou débitos, eles deverão ser justificados através de um novo dispositivo fiscal vinculado ao mesmo imposto informado para o dispositivo de débitos especial, sendo que o Reflexo do ICMS deverá ser 2 - Estorno Débito ou 5 - Estorno Crédito.
Na apuração do imposto do tipo subapuração, caso existam dispositivos fiscais cujo Reflexo do ICMS seja de estorno de crédito ou débito, o valor do ajuste deles serão sugeridos como total Por Entradas e Por Saídas. Para o dispositivo de ajuste de documento fiscal cujo Reflexo do ICMS é 7 - Débito Especial, ele não deverá ser informado na apuração.
Depois, deve-se gerar o SPED Fiscal, sendo que os registros gerados serão conforme abaixo (será gerado o registro C197):
|C195|999999|429639 2|
|C197|AM74000999|429639 2|PRO5307|1250,00|15,00|187,50|0,00|
|1900|4|APURACAO 2|
|1910|01052016|31052016|
|1920|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|187,50|
|1926|000|187,50|10062016|1449|||||052015|
Botões
GED
Acessa a tela F998GED, que permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).
Relação Documentos
Através deste botão, é possível imprimir o relatório CIOO082 para visualizar os documentos que compõem o registro 1400.