F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema
Os parâmetros globais atendem situações específicas de algum ponto ou tela do sistema, que necessitem de configuração especial.
Campos
Parâmetro
Exibe o nome do parâmetro global.
Valor
Neste campo é possível definir se o valor será o padrão ou não. O padrão é a indicação original do parâmetro global. A definição do valor pode ser realizada através das teclas Ctrl + F3 ou clicando no botão de pesquisa. Para alterar esse campo, é necessário digitar o valor do parâmetro. Ao clicar na lupa, o sistema permite apenas a opção de parâmetro padrão. Ao utilizar o Ctrl + F3, nenhuma ação é realizada.
Descrição do parâmetr
Apresenta a finalidade do parâmetro global.
Valor padrão
Exibe o valor padrão do parâmetro global, ou seja, a configuração inicial do sistema.
Parâmetros globais disponíveis
AbrTelEsp
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve retornar -1 quando ocorrer um erro ao abrir uma tela através da função de regra AbrirTelaSistema.
Característica: ao executar a função AbrirTelaSistema, o sistema retorna -1 somente quando não encontra a tela informada. Com o parâmetro ativado, também será retornado -1 quando ocorrer algum erro na abertura da tela.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AcoNfeNfs
Descrição do parâmetro: indicativo se a nota de entrada deve ser gerada após a autorização da nota fiscal de saída de forma desacoplada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AgrBemMov
Descrição do parâmetro: considerar arredondamento de duas casas no valor de aquisição do bem na movimentação de agrupamento de bens.
Característica: quando ativo, será considerado na movimentação patrimonial de agrupamento de bens. Sua funcionalidade é fazer o valor de aquisição do bem agrupador seja arredondado com precisão de duas casas decimais, tal como é realizado o controle do saldo contábil das contas do patrimônio.
A utilização deste parâmetro se dá devido a algumas ocorrências de diferenças causadas por casas decimais que são apresentadas na consulta do saldo da conta patrimonial. Essa divergência ocorre por conta da estrutura das tabelas da gestão de patrimônio, onde o valor de aquisição de um bem pode conter até cinco casas após a virgula, já o valor contábil somente considera duas casas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AgrIteOsc
Descrição do parâmetro: indicativo para considerar o preço unitário no agrupamento de itens iguais no processo de geração/simulação de Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC).
Característica: quando "N - Não", na tela F420OSC as quantidades de itens iguais serão somadas e multiplicadas pelo preço unitário do primeiro registro do item na grade. Quando "S - Sim", agrupa os itens que têm o mesmo preço unitário e código.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AgrParTpr
Descrição do parâmetro: indicativo de que, no Agronegócio, a geração de parcelas da nota fiscal de saída deve respeitar a validade da tabela de preço dos itens.
Característica: com o valor igual a "N", o sistema gera as parcelas respeitando a condição de pagamento, mesmo quando a tabela de preço estiver com a validade vencida/fora da vigência.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
AjuCotTit
Descrição do parâmetro: ao gerar um título no fechamento de uma nota de saída na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com uma moeda diferente da moeda da empresa, o sistema pode gerar um valor de moeda arredondado que não bate com o valor original da nota.
Este parâmetro global ajusta a cotação na hora de gerar um título pelo faturamento, abrangendo até dez casas decimais no campo Cotação Moeda Emissão da tela.
AltCtaFin
Descrição do parâmetro: Permite adicionar outras contas financeiras para projetos que possuem preparação orçamentária.
Característica: Com este parâmetro ativo, será possível adicionar outras contas financeiras para projetos que possuem preparação orçamentária. Na tela F615PXP, serão mostrados as demais contas financeiras e não somente as vinculadas a preparação orçamentária.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AltDatEnt
Descrição do parâmetro: Indicativo se no fechamento da nota fiscal de entrada com aprovação multinível deve ser substituída a data de entrada pela data de fechamento da nota.
Característica: Sempre que o parâmetro indicar que a data de entrada deve ser substituída pela data de fechamento no momento do fechamento da nota fiscal que possui aprovação multinível, além da alteração da data, será exibida a pergunta: Deseja gerar as parcelas baseado na nova data de entrada (Sim/Não)?. Independentemente da opção selecionada, a nota fiscal não será recalculada, mas sim apenas a geração de parcelas conforme a opção do usuário.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Filial | "S" ou "N" | "N" |
AltDepVir
Descrição do parâmetro: indica se deve permitir a alteração do campo Depósito Virtual na tela Depósitos (F205DEP).
Característica: bloqueia ou não a alteração do campo indicado. Com ele ativado, ainda assim será mostrada uma mensagem informando o usuário que o campo é sensível e afeta os saldos de estoque e o estoque do Bloco K do SPED.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AltEntOri
Descrição do parâmetro: permite a alteração do endereço de entrega, na tela de Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT), ou a origem da mercadoria, na tela de Origens de Mercadoria do Fornecedor (F095ORM), mesmo se o endereço já tenha sido usado em movimento de nota fiscal.
Característica: quando este parâmetro estiver definido igual a "S", e o parâmetro UsaEntOri está ativo, caso o endereço de entrega ou origem de mercadoria seja alterado, ao invés de bloquear a alteração, o sistema apresentará mensagem, questionando se deve ser realizada a alteração. Em caso de aceite, o registro atual será inativado e duplicado em novo registro, com as alterações, permitindo assim que o endereço seja modificado sem modificar o registro original, o que poderia causar impactos fiscais.
Após criar o novo registro, seja de Origem de Mercadoria ou de Endereço de Entrega do cliente, caso exista ligação entre cliente e fornecedor, o processo tentará identificar se existe um registro já criado na outra parte, isso é, ao criar o registro de origem de mercadoria, o processo procurará por um endereço de entrega, e vice e versa. Caso o outro registro não exista, este será criado e pode ser consultado ou na tela F095ENT ou na F095ORM, de acordo com a natureza do registro criado.
Caso o registro da outra parte já exista, o processo questionará se deve atualizá-lo também. Caso aceite, o mesmo procedimento será realizado para alterar o registro, duplicando e inativando o registro antigo.
O processo então buscará as integrações nas telas de Definições/Histórico de Fornecedor (F095HFO) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), alterando a sequência para o novo registro criado.
Por fim, o processo irá procurar em todas as empresas e filiais o fornecedor selecionado, alterando o campo Origem de Mercadoria ou o campo Endereço de Entrega do Cliente para a nova sequência criada. O registro antigo ficará com a Situação como "Inativo", e o novo registro ficará como "Ativo".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AltFisCad
Descrição do parâmetro: Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.
- TRIIPI - Tributa IPI
- TRIICM - Tributa ICMS
- RETPIS - Retenção PIS
- RETCOF - Retenção COFINS
- RETCSL - Retenção CSLL
- RETOUR - Out.Ret.
- RETPRO - Retenção por Produto
- RETIRF - Retenção IRRF
- RECIPI - Recupera IPI
- RECICM - Recupera ICMS
- RECCOF - Recupera Cofins
- RECPIS - Recupera PIS
- TRIIPI - Tributa IPI
- TRIICM - Tributa ICMS
- RETPIS - Retenção PIS
- RETCOF - Retenção COFINS
- RETCSL - Retenção CSLL
- RETOUR - Out.Ret.
- RETPRO - Retenção por Produto
- RETIRF - Retenção IRRF
- TRICOF - Tributa COFINS
- TRIPIS - Tributa PIS
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "S" |
AltFreCpr
Descrição do parâmetro: Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa | "S" ou "N" | "S" |
AltFreVen
Descrição do parâmetro: define se deve alterar o Tipo de Frete para X - Sem Frete quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Vendas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa | "S" ou "N" | S |
AltNumCco
Descrição do parâmetro: Permite adicionar outros centros de custos para projetos que possuem preparação orçamentária.
Característica: Com este parâmetro ativo, será possível adicionar outros centros de custos para projetos que possuem preparação orçamentária. Na tela F615PXC , serão mostrados os demais centros de custos e não somente os vinculados a preparação orçamentária.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AltParOc
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar a parcela da ordem de compra quando ela estiver aprovada ou em processo de aprovação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa, Filial, Usuário | "S" ou "N" | "N" |
AltPerEst
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite alterar o período inicial de estoques com a existência de movimentos contabilizados nas telas de parametrização da filial (F070FES, F070MPF).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AltPorAss
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema não realize alteração de portador quando o título é enviado para assessoria de cobrança.
Característica: Tela F320DTC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AltPorOpe
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema realize alteração de portador quando o título é enviado para operador de cobrança.
Característica: Tela F320DTC
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AltQtdCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar Qtd. Contratada em contratos do tipo "7 - Comercial com Participação" que estejam aprovados ou o item já foi movimentado.
Característica: Quando o parâmetro estiver definido igual a "S", o campo Qtd. Contratada ficará habilitado para edição independentemente da situação do contrato.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa, Filial, Usuário | "S" ou "N" | "N" |
AltTraNfv
Descrição do parâmetro: Indicativo se os campos pertinentes a transportadora podem ser alterados mesmo quando uma nota fiscal de saída já se encontra nas situações eletrônicas "2,3,5,6,7,8 ou 9".
Exemplo:
- Alterar o campo Código da Embalagem nas telas de Digitação de Notas Manuais (F140GNF) e Manutenção de Dados Gerais (F140MDG), mesmo após a nota ser fechada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AltVolCub
Descrição do parâmetro: Substituir a descrição do campo Volume por Cubagem nas rotinas envolvidas pela geração de requisição via carga.
Característica: Indica que as telas F135FCP e F135MPF, onde os campos Volume serão alterados para Cubagem. A alteração desse parâmetro só afeta as telas, caso elas forem fechadas e abertas novamente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AnaCalMul
Descrição: Indicativo para considerar o valor atual dos títulos em atraso no painel financeiro do Analytics.
Característica: Por padrão o cálculo de valor atual dos títulos será efetuado, mas poderá ser desabilitado quando houver uma grande quantidade de títulos, agilizando o processo de extração de dados. Caso o cálculo do valor atual seja desabilitado, será considerado somente o valor em aberto, juros negociados e multas negociadas dos títulos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AnaCreFil
Descrição do parâmetro: Categorizar cliente para análise de crédito por filial.
Característica:
- Caso seja calculada pela filial, todos os clientes cadastrados na tela F085HCL serão considerados (assim, poderá ser mostrado o mesmo cliente várias vezes, a diferença é que eles estão em filiais diferentes). Desta forma, a categorização será aplicada por filial (cada cliente em cada filial na empresa logada terá o cálculo feito individualmente);
- Caso este parâmetro global esteja definido igual a "N", a filial não será considerada e o cálculo será realizado por cliente (em todas as filiais), ou seja, a categorização realizada para o cliente será aplicada para todas as filiais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "S" |
AnaDepLot
Descrição do parâmetro: Indicativo cuja finalidade é definir na geração das pré-faturas que irá sempre gerar itens por lote e não considerar filtro depósito na tela "F213CLS".
Característica: Este parâmetro também irá limpar o filtro depósito na tela F213CLS, que é utilizada para consultar os lotes com saldo disponível, permitindo consultar os lotes de vários depósitos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AnaQtdDia
Descrição: Quantidade limite de dias para títulos em atraso no painel financeiro do Analytics.
Característica: Permite informar a quantidade limite de dias dos títulos em atraso que serão considerados na extração de dados do painel financeiro do Analytics (serão considerados apenas títulos cujo vencimento seja maior ou igual a: data atual, menos a quantidade limite de dias informada). O filtro será aplicado somente quando o parâmetro for maior que zero. Por padrão todos os títulos em atraso são considerados, mas poderá ser definido esse limitador, quando houver uma grande quantidade de títulos, agilizando o processo de extração de dados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | Entre "0" e "9999" | "0" |
AnlPedBlo
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve verificar o crédito do cliente mesmo quando o pedido entra bloqueado.
Característica: Quando definido igual a "S", mesmo que o pedido seja bloqueado na sua inserção devido ao parâmetro Pedido Entra bloqueado da tela F070FVE estar igual a "S - Sim", o sistema fará a análise de crédito do pedido antes de seu bloqueio, executando o identificador de regra VEN-000CRECL01 e permitindo que, através dele, seja definido que o pedido não será bloqueado. Isso é realizado por meio das variáveis VSBLOQUE e VSMOTIVO.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
ApeFabCpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os campos "Código" e "Apelido" (fantasia) do fabricante na tela de consulta de Posição de Estoque/Produto (F211CPR).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ApeFabEpp
Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os campos "Código" e "Apelido" (fantasia) do fabricante na tela de consulta de Estoque/Preço Produto (F075EPP).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AplClaImo
Descrição do parâmetro: Indicativo se será possível relacionar somente produto da classe 3 (Imobilizado) aos bens da gestão de patrimônio. Utilizado nas telas da Controladoria (F670BEM, F670LOT) e Suprimentos (F420OPS, F420OCP, F420GOC, F440GNE).
Característica: Quando o valor deste parâmetro for igual a "S - Sim", só será permitido lançar transação de imobilizado com produtos da classe de imobilizado. Nas telas de cadastro de bem, também é consistido para não permitir informar a sequência de item (na nota fiscal de origem) ou código de produto quando não for produto com classe de imobilizado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AprPriAoc
Descrição do parâmetro: indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da ordem de compra.
Característica: este parâmetro atua junto ao campo Bloqueio Ordem de Compra da filial de projetos F070PRJ. Para que a alocação do valor da ordem de compra seja realizada na primeira aprovação, o parâmetro deve estar ativo, o campo Bloqueio Ordem de Compra com a informação igual a "2 - Antes da aprovação multinível" e a empresa com a rotina "12 - Ordem de Compra" da aprovação multinível ativa. Sendo assim, quando o primeiro aprovador realiza a aprovação da ordem de compra, são alocados ao projeto os valores e as quantidades dela.
Caso haja orçamento definido para o projeto e este estiver parametrizado com bloqueios financeiros e/ou físicos, ao aprovar as ordens de compras com valores e/ou quantidades maiores que o orçamento, a tela de bloqueio é exibida. Uma vez o parâmetro ativo é necessário realizar a conciliação dos saldos do projeto na tela F615CSP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AprPriSol
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da solicitação de compra.
Característica: Com esse parâmetro ativo, será alocado o valor em projetos na primeira aprovação da solicitação (telas F615PAP, F615PAF). Na desaprovação, somente será desalocado o valor quando não houver nenhum usuário aprovado. Esse parâmetro funcionará quando a aprovação multinível na rotina "6 - Solicitação de Compra" estiver ativa, e também quando o projeto possuir controle mensal.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
ApuExpChc
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar na apuração do faturamento da empresa e do IRPJ/CSLL as receitas decorrentes de conhecimento de embarque com base na Data do Conhecimento de Embarque?
Característica: Considera as receitas decorrentes de conhecimento de embarque a partir da Data do Conhecimento de Embarque (E660EXP.DATCHC) e não a partir da Data de Averbação ou Data de Emissão da nota fiscal (parâmetro global ApuExpEmi). Conforme IN 1881/2019, art. 26, a receita bruta de um documento de exportação ocorre pela data do embarque da mercadoria. Quando for preenchido igual a "S - Sim", o sistema irá ignorar a definição do parâmetro global ApuExpEmi. É utilizado nas telas F667AFM e F667RIR.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
ApuExpEmi
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar como filtro de data na apuração do faturamento para documentos fiscais associados a conhecimentos de embarque a "Data de Averbação" e não a "Data de Emissão"?
Característica: Se definido com o seu valor original, irá utilizar como filtro a data de averbação do conhecimento de embarque, vinculado à nota fiscal. Caso não esteja definido com o valor original, o filtro será pela data de emissão do documento fiscal, vinculado ao conhecimento de embarque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "S" |
ArrBruMdo
Descrição do parâmetro: define qual o modo de arredondamento que vai ser utilizado para o valor bruto: "1 - Método de arredondamento antigo" ou "2 - Método de arredondamento novo". O valor bruto é calculado por meio da quantidade * preço de venda.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "1" ou "2" | "1" |
ArrVlrBru
Descrição do parâmetro: Indicativo de como o valor bruto dos produtos das notas fiscais de saída deve ser recalculado quando houver perda de precisão decimal. ("S" (Recalcula com valor tributável) ou "N" (Não recalcula) ou "C" (Recalcula com valor comercial).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "C" | "N" |
AssCabHis
Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o valor for "Sim", assumir a conta, agência e banco do histórico do fornecedor ao excluir o favorecido, não retornando mensagem.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AsuQtdNfs
Descrição do parâmetro: indicativo para considerar a quantidade do serviço e o preço unitário que vem no .XML em recebimentos de NFS-e.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AteQtdSup
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite atender uma requisição com uma quantidade superior a quantidade aprovada em Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos.
Característica: Permite efetuar o atendimento de uma quantidade superior à aprovada para as requisições, quando o parâmetro estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AtiGerLog
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve registrar “Log” (“E000LOG”) ao alterar, incluir e excluir registros em telas de cadastro no sistema. Estes “Logs” podem ser visualizados através da tela “F000LOG”.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtiTelLcp
Descrição do parâmetro: Indicativo para ativação das novas telas de LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural.
Característica: Determina se as novas telas do LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural estarão visíveis no sistema conforme a situação do parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AtuCepIni
Descrição do parâmetro: Indicativo se habilita o botão no cadastro de CEPs para atualizar a faixa inicial na tabelas que existe o campo.
Característica: Habilita o botão Atualizar Faixa na tela de cadastro de CEPs (F008CEP). Este botão tem a finalidade atualizar a faixa inicial do CEP nas tabelas onde existe o campo de CEP inicial.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "N" |
AtuCodBnf
Descrição do parâmetro: Parâmetro global responsável por indicar se em uma ALTERAÇÃO de item de produto/serviço ou dos Dados Gerais da Nota Fiscal de saída, o sistema deve atualizar o Benefício Fiscal do Item de Produto/Serviço da Nota Fiscal de Saída de acordo com a sugestão dos Dispositivos Fiscais. Este parâmetro não terá nenhum efeito quando a operação executada for uma operação de inserção de Item. Nessa situação o sistema sempre acatará o valor sugerido para o Benefício Fiscal, de acordo com a existência ou não existência de Dispositivos Fiscais no item de produto/serviço. A Nota de Entrada não contempla o uso desse Parâmetro Global. Para saber mais sobre o comportamento deste parâmetro, acesse a documentação específica.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S", "N" ou "P" | "S" |
AtuDisOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar distribuição de lote/série na Ordem de Compra quando a distribuição é alterada na Nota Fiscal de Entrada relacionada.
Característica: Anteriormente a este parâmetro, o sistema sempre realizava a atualização da distribuição de lote/série na ordem de compra quando ocorria uma alteração na distribuição na nota fiscal de entrada relacionada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuEmpFia
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve atualizar a empresa/filial ativa no cadastro de usuários ao trocar a filial.
Característica: O valor padrão do parâmetro é "S" e assim irá atualizar os campos normalmente. Com o parâmetro igual a "N", a atualização do cadastro de usuários não será executada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuInsIse
Descrição do parâmetro: define se a inscrição estadual deve ser atualizada mesmo que o valor do campo no ERP esteja definido como ISENTO ou ISENTA no processo de atualização cadastral através da tela F000APA ou processo automático 105 - Atualização cadastral e web service com.senior.g5.co.cad.contribuinte, porta ConsultarCadastro (quando é definido o valor "S - Sim" no parâmetro indConsultaSefaz)
Característica: quando o CNPJ consultado possuía inscrição estadual na SEFAZ, porém essa IE foi baixada (CNPJ não é mais contribuinte de ICMS), como a SEFAZ continua retornando a IE na consulta do seu web service, a informação da IE é atualizada no cadastro do ERP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuNomFan
Descrição do parâmetro: Define se deverá alterar o Nome Fantasia do cliente, fornecedor e transportadora com o mesmo valor do campo Nome, ao realizar o cadastro/atualização quando não é retornado o nome fantasia pela consulta do contribuinte na SEFAZ.
Característica:
- Por padrão, o valor do campo é "S - Sim". Desta forma, sempre que for realizado o cadastro de um cliente, fornecedor ou transportadora e, no processo de consulta no web service da SEFAZ não seja retornado o nome fantasia através da tag xFant, será atribuído para o nome fantasia o mesmo valor do campo nome retornado do web service da SEFAZ, através da tag xNome.
- Ao alterar esse parâmetro para o valor "N - Não", quando é realizado o cadastro de um cliente, fornecedor e transportadora e a SEFAZ não retornar em seu web service o nome fantasia na tag xFant, será mantido o valor do nome fantasia conforme foi informado na tela pelo usuário ou conforme foi informado nos web services de cadastro de cliente, fornecedor e transportadora.
- Este parâmetro também é considerado na atualização cadastral através da tela Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA). Neste caso, ao atualizar o cadastro o campo do nome fantasia será ou não atualizado, conforme o que foi definido no parâmetro global.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuPrcUni
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve atualizar somente os preços unitários das linhas selecionadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AtuPrjFes
Descrição do parâmetro: Indicativo se haverá atualização on-line de projetos na rotina de fechamento de estoques [F215FES - Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AtuPrmVtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o preço médio (E075DER e E210MED) deve ser atualizado ao executar a rotina de valorização das transferências.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AtuProCli
Descrição do parâmetro: Define se deve atualizar o Código Produto no Cliente para todos os clientes do grupo de empresas ou não quando realizado a alteração na tela [F075PPC > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Produto > Individual].
Característica: Quando realizada a alteração de um produto ligado a um cliente na tela Relação Produto X Cliente Individual (F075PPC), será permitido definir se deseja que a atualização do campo Código Produto no Cliente ocorra para todos os clientes do grupo de empresas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuRepPed
Descrição do parâmetro: Atualizar pedido ao editar o campo representante na rotina de pedido em grade.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
AtuSolEsp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar as solicitações de compra quando no tratamento de depósitos especiais (LigEsp = "S") na rotina (F211ADA) "Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (Botão Analise)".
Característica: Para os depósitos especiais (LigEsp = S), a compra direta para o fornecedor é gerada no próprio depósito e a solicitação de compra não sofre atualização. A finalidade deste parâmetro global é flexibilizar a rotina atualizando os saldos das solicitações de compra para depósitos especiais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AtuSolPrj
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema atualize no saldo do projeto as solicitações de compra e a quantidade cancelada dessas solicitações. Quando inativo, solicitações de compra e a quantidade cancelada, não serão consideradas. Utilizado somente na tela F615CSP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AtuTitBlo
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve atualizar os títulos na Emissão (E), Reemissão (R) ou em Ambas (A) as operações de emissão de um boleto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "A", "E" ou "R" | "A" |
Com relação aos valores do campo:
- "A": o sistema atualiza os títulos tanto na emissão como na reemissão dos boletos;
- "E": o sistema atualiza os títulos APENAS na emissão dos boletos;
- "R": o sistema atualiza os títulos APENAS na reemissão dos boletos.
Característica: Naturalmente o sistema realiza a atualização de dois campos no título, tanto na emissão como na reemissão do boleto referente a esse título.
- Incrementa o campo que indica a quantidade de vezes que o título foi emitido (E301TCR.QtdVlo);
- Zera o campo do número de remessa bancaria (E301tcr.NumArb).
A utilização do parâmetro global evita locks no banco de dados quando existe execução em conjunto do processo de remessa ou retorno bancário, com a reemissão de títulos. Nesse caso, sugere-se configurar o parâmetro como "E".
Observação
Este parâmetro funciona apenas quando o modelo de impressão de boleto devolver valor para a variável global NovoTitBan, no código LSP do modelo. Caso o modelo de impressão utilizado não devolva valor a essa variável, então o parâmetro global exercerá no sistema o funcionamento previsto para o valor "A", ou seja, o sistema atualizará os títulos tanto na emissão como na reemissão dos boletos.
Os valores possíveis para a variável NovoTitBan são:
- "S": indica que está sendo feita a primeira emissão do boleto para o título e/ou que o portador/carteira mudou e, por consequência, o nosso número no título mudou.
- "N": indica que está sendo feita a reemissão do boleto para o título e, por consequência, o nosso número no título será mantido.
O modelo padrão FRCR023.BLO já foi adequado para preencher corretamente a variável NovoTitBan, tanto em emissões quanto em reemissões. Este modelo pode ser utilizado como exemplo para adaptar seus próprios modelos.
AtuTnsRat
Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o usuário alterar a transação do item de uma nota fiscal de entrada o sistema também atualize a transação dos rateios para o item em questão.
Característica: O sistema já alerta o usuário com a seguinte mensagem: "Ao alterar a Transação os rateios não serão refeitos e sim recalculados. Para refazê-los é necessário excluir o item e inserir novamente". Existe também, a possibilidade de inibir esta mensagem através do identificador de regra CPR-000MSGRE01.
Sempre haverá a necessidade de refazer os rateios e conforme explicado na mensagem, será aplicada apenas uma atualização da transação do item na tabela em Compras - Notas Fiscais de Entrada - Rateios (E440RAT) quando o usuário alterar a transação do item da nota fiscal. Porém, os rateios não serão alterados, ficarão com as mesmas características da geração inicial, baseado na transação inicial.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
AtuUltNum
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série.
Característica: Quando o parâmetro global estiver como "S - Sim", o sistema executa a nova rotina de atualização da Série Fiscal, que corrige o erro de atualização de numeração da Nota Fiscal. Para entender mais sobre o funcionamento do Parâmetro Global, acesse a documentação correspondente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
AviZerImp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve avisar quando um imposto será zerado no fechamento das notas fiscais de saída por não atingir o valor mínimo configurado na transação.
Característica: Será considerado apenas nas rotinas de fechamento de notas fiscais de saída individuais. Para as rotinas agrupadas, por padrão, estas mensagens não são exibidas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
BxaLotDis
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve apresentar mensagem impedindo a baixa de componentes na OP com controle de lote caso tiver estoque para quantidade necessária, mas a quantidade disponível do estoque estiver negativa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
BloAprGoc
Descrição do parâmetro: Define se deve desativar a utilização os botões Aprovar e Desaprovar da telas F420GOC e F420OCP
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
BloCanReq
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá barrar o cancelamento de uma requisição se a mesma possuir uma solicitação de compras em aberto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
BloEstMVC
Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve bloquear a exclusão de movimentos de baixa com variação cambial tipo C, P ou L calculada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | N |
BloFecDim
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório preencher os campos "Número da adição"(Quando o tipo de documento é "I" ou "S") e "Sequência da adição" do item da nota quando o campo "Número do documento de importação" dos dados gerais estiver preenchido.
Característica: A consistência entre Número do documento de importação e Número da adição sempre irá ocorrer. Informando:
- Número da adição e não informando Número do documento de importação, sempre será consistido, independente deste parâmetro.
- Número do documento de importação e não informando Número da adição e Sequência da adição, a consistência só ocorrerá mediante este parâmetro, cujo valor padrão é igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
BloNfcDiv
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve bloquear o processamento ao encontrar divergências de valores no fechamento da Nota Fiscal de Entrada, quando optado por não recalcular no web service (com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.gravarnotasfiscaisentrada).
Característica: Se aplica apenas no fechamento da nota fiscal de entrada quando executado via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta.gravarnotasfiscaisentrada.
A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
BloPedAra
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve considerar apenas os pedidos desbloqueados na análise de reposição agrupada (F211ARA) "Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
BloPrtErp
Descrição do parâmetro: Indica ao sistema se a tabela do portador deve ser bloqueada ao gerar boletos de forma manual.
Característica: Caso esteja com o valor igual a "S", ao clicar em "OK" na tela F146NNU será exibida a pergunta: "ATENÇÃO! Ao imprimir os boletos a tabela de portador (E039POR) será travada para outros usuários e processos. Deseja continuar?" Ao clicar em "S - Sim", o processo de impressão continuará. Caso opte por "N - Não", a impressão será cancelada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
BloQtdCpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se bloqueia o processo de compras de um produto em Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos
Característica: A distribuição de lote será feita para a quantidade a atender para não permitir que o produto entre em processo de compras. Ao processar, a rotina será interrompida caso a quantidade a comprar e este parâmetro estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
BlqConRez
Descrição do parâmetro: Bloqueia o tratamento para a importação de múltiplos totalizadores de ECF por motivo de intervenção técnica.
Característica: O objetivo é deixar ativo ou não a importação de vários totalizadores de ECF em um mesmo dia. Por padrão é aceito apenas um documento totalizador por dia. Mas em casos de uma intervenção técnica (manutenção de uma máquina) com retorno de funcionamento no mesmo dia, são gerados dois arquivos. Por padrão ele vem ativo, aceitando mais de um documento/dia.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
BusCstDer
Descrição do parâmetro: Indicativo se realizará a busca da situação tributária de ICMS considerando a derivação na utilização dos web services SimularPedidos, GravarPedidos_13 e GravarNotasFiscaisSaida_13. Se for "N", será feito a busca da CST somente considerando o produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
BuscUfCli
Descrição do parâmetro: indica se deve otimizar a execução do identificador de regras COM-000SIGUF01 na nota fiscal de saída.
Característica: esse parâmetro global funciona apenas para o processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas. Seu valor padrão é "N - Não".
Veja também: |
- Identificador de regras VEN-135FLPFA01: permite retornar um comando em linguagem SQL para ser concatenado ao comando principal de faturamento de pré-faturas
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
BusPreAlt
Descrição do parâmetro: Indicativo se busca preço, desconto e comissão ao alterar a quantidade ou data de entrega do item das notas fiscais de saída ou pedidos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "P" |
CalAdtImp
Descrição do parâmetro: define se, no cálculo de Outras Retenções, o sistema vai considerar o cálculo proporcional do adiantamento sobre o valor que está sendo baixado ou vai considerar o valor total.
Característica: com o parâmetro igual a "N - Não", significa que o cálculo do Outras Retenções não vai considerar o proporcional do adiantamento, ou seja, vai considerar o valor total do adiantamento.
Com o parâmetro igual a "S - Sim", significa que vai considerar o valor do adiantamento proporcional sobre o valor que está sendo baixado para, então, gerar a proporcionalidade sobre a nota fiscal e calcular o valor base do Outras Retenções. Essa opção equivale ao comportamento original da rotina.
Usuários que não querem mudanças no cálculo do Outras Retenções devem deixar o parâmetro como "S - Sim".
Exemplo
- Nota de R$540.000,00 com IR de 1,5% - Valor financeiro R$531.900,00;
- Dividido em duas parcelas, a parcela A de R$319.140,00 e a parcela B de R$212.760,00;
- Aproveitamento de R$19.140,00 da parcela A, sobrando R$300.000,00;
- Aproveitamento de R$12.760,00 da parcela B, sobrando R$200.000,00.
Parcela A:
- Resultado = 19.140,00 / ((531.900,00 - 19.140,00) / 300.000,00);
- Resultado = 19.140,00 / (512.760,00 / 300.000,00);
- Resultado = 19.140,00 / 1,7092;
- Resultado = 11.198,22;
- Resultado = 300.000,00 + 11.198,22;
- Resultado = 311.198,22 (esse valor será usado para montar a base de cálculo de Outras Retenções).
Parcela B:
- Resultado = 12.760,00 / ((531.900,00 - 12.760,00) / 200.000,00);
- Resultado = 12.760,00 / (519.140,00 / 200.000,00);
- Resultado = 12.760,00 / 2,5957;
- Resultado = 4.915,82;
- Resultado = 200.000,00 + 4.915,82;
- Resultado = 204.915,82 (esse valor será usado para montar a base de cálculo de Outras Retenções).
Parcela A:
- Resultado = 300.000,00 + 19.140,00;
- Resultado = 319.140,00 (esse valor será usado para montar a base de cálculo de Outras Retenções).
Parcela B:
- Resultado = 200.000,00 + 12.760,00;
- Resultado = 212.760,00 (Esse valor será usado para montar a base de cálculo de Outras Retenções).
Observação
Quando o identificador de regras CPA-501BAARE01 estiver ativo, a retenção vai ocorrer na entrada do adiantamento, ou seja, o parâmetro global não terá efeito. Para que o parâmetro global funcione, na baixa do saldo o valor total do título ou de alguma parcela não deve ser aproveitado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CalCipPer
Descrição do parâmetro: Indica se o cálculo do CIAP deve ser realizado por competência.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CalEfeSol
Descrição do parâmetro: Calcular ICMS efetivo mesmo quando não for possível determinar na nota fiscal de entrada a base de cálculo utilizada para o débito de responsabilidade por substituição tributária?
Característica: Permite o cálculo do ICMS efetivo no Controle de Entrada de Produtos mesmo que na nota fiscal de entrada não tenha sido informado ICMS ST.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CalFciEmp
Descrição do parâmetro: Indicativo se a empresa calcula a FCI por filial.
Característica: Se preenchido igual a "N", a busca pelas notas fiscais dos produtos comprados e notas fiscais de venda dos produtos produzidos considera todas as filiais da empresa. Desta forma, é possível gravar uma só FCI para todas as filiais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CalIcmDif
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve recalcular os valores do ICMS Diferido ao modificar os percentuais de ICMS ou ICMS Diferido via identificador CPR-000ALICM01. Este recálculo existe para manter os valores corretos.
Característica: O objetivo desse parâmetro é permitir desativar esse recálculo, permitindo que a customização do imposto realizada via regra não seja desfeita.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CalImpAgro
Descrição do parâmetro: Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve calcular os impostos agro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CalIofCap
Descrição do parâmetro: Indicativo se na tela F606CCR deve ser calculado o "Valor IOF Captação" baseado no "Valor Simples Captação" e "Percentual IOF Captação" para os contratos do tipo Empréstimo. Valores: S-Sim, P-Perguntar, N-Não.
Característica: Na tela F606CCR, conforme indicação da documentação, quando o campo Percentual IOF Captação estiver preenchido, o Valor IOF Captação é recalculado. Se o Percentual IOF Captação não estiver preenchido, mas o Valor IOF Captação sim, o percentual é calculado automaticamente. Com a utilização desse parâmetro, é possível determinar se o campo será calculado de forma automática (Sim ou Não), ou então definir para questionar ao usuário se o valor deve ser calculado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "S" |
CalIteMas
Descrição do parâmetro: Definir a máscara "ZZZ.ZZZ.ZZ9" para os campos "Total Proporcionalidade" e "Quantidade Total" para a rotina de cálculo dos itens do produto.
Característica:Exibir os campos acima sem casas decimais ao clicar no botão Cal. Pro.(Z), que exibe a tela de cálculos do item.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
CalParPer
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve calcular as parcelas da Ordem de Compra, de acordo com o percentual do valor financeiro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CalPFSFix
Descrição do parâmetro: Indica que na fixação de preço, quando a operação for a fixar e o funrural e senar foram calculados no recebimento, será buscado o valor de funrural e senar do recebimento proporcial a quantidade fixada para descontar do financeiro pago ao produtor.
Característica: Define se o valor do Funrural e Senar na fixação de preço é calculado apenas na nota de complemento de preço (habilitado) ou na nota de valor simbólico (desabilitado).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CalRatBai
Descrição do parâmetro: Quando esse parâmetro global está ativo o sistema calcula por conta e centro de custos o rateio das baixas do Contas a Pagar e do Contas a Receber, com base no valores do rateio de entrada .
Característica: Telas de baixas do Contas a Pagar e do Contas a Receber.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CalPmSZer
Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de fechamento de estoques deve verificar/recalcular preço médio do movimento que zerou saldo em quantidade após entrada por transferência recalculada pelo identificador EST-215IGUAL01
Característica: Esse parâmetro faz com que o processo de fechamento de estoques recalcule o preço médio de movimentos de saída de estoque que zerem o saldo em quantidade do produto gerados imediatamente após uma entrada por transferência entre produtos dentro da mesma filial.
Deve ser utilizado apenas por clientes que utilizam o identificador de regra EST-215IGUAL01 em cenários específicos onde, na ordenação do fechamento, o produto do movimento de entrada por transferência e saída imediatamente para zeramento precisa ser valorizado antes do produto origem da transferência dentro da mesma filial/depósito.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CalQtdAnt
Descrição do parâmetro: Indicativo para ativação da nova rotina de cálculo da quantidade anterior do estoque (QTDANT).
Característica: Caso o parâmetro esteja ligado, porém a base de dados não esteja utilizando o controle de saldos otimizada para todas as filiais,o parâmetro global não terá efeito. Para saber mais sobre como utilizar o controle de saldos otimizada, acesse a documentação da tela F210ISA.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CanAprCot
Descrição do parâmetro: Define se as cotações preenchidas através da integração ERP XT x Cotei devem entrar para aprovação multinível quando a rotina estiver parametrizada para isso.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CanCnhNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo se a chave de Notas fiscais de serviço devem ser validadas quando o campo E070CPR.CONCHV estiver com valor "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CanDisPed
Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve cancelar ou disponibilizar o pedido para o qual não haja estoque no lote durante a geração da carga.
Característica: ao gerar uma carga com um produto controlado por lote, caso não haja disponibilidade para esse lote o parâmetro auxilia a fim de alterar a situação do pedido para "Cancelado", se o valor do parâmetro for "C - Cancelar", ou "Aberto Total" se for "D - Disponibilizar".
Com a opção "P - Padrão", o sistema cancela a carga e deixa o item de pedido com a situação "8 - Preparação Análise".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "C", "D" ou "P" | "P" |
CanNfvESc
Descrição do parâmetro: Indicativo de que ao cancelar uma nota fiscal deve cancelar também todas as demais notas fiscais relacionadas a Entrada e Saída (Expedição via Carga) a partir da qual foram geradas.
Característica: Recomenda-se a quem usar a rotina de Expedição via Carga, a criação de índices para os campos FilAne, NumAne e NumPfa da tabela em Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - produtos/Derivação (E115PRO).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
CanPedCob
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite cancelar o pedido de venda vinculado a uma nota de cobrança sem fazer devolução ou cancelamento da nota.
Característica: Indica para as telas de pedido, se pode ou não cancelar um pedido de venda vinculado à cobrança sem fazer uma devolução de cobrança ou cancelamento da nota fiscal. Esse parâmetro afeta o processo da tela de Pedidos por Pedido Base (F120GPP) e a sua alteração so tem efeito no sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CanPedTcc
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário pode cancelar um pedido que possuí título contabilizado cancelado.
Característica: Cancelamento de pedidos que já possuem títulos contabilizados e estão baixados com transação de cancelamento. Isso pode acontecer em casos de desacordo comercial ou quando um produto acaba o estoque e sai de linha. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CanSalESc
Descrição do parâmetro: Indicativo de que ao gerar a nota fiscal pela telas de Expedição via Carga (F115CAR ou F115NPF), deve cancelar o saldo do Pedido de venda usado na Expedição via Carga que não esteja ligado a Notas Fiscais de cobrança.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
CanSolNap
Descrição do parâmetro: Define se ao clicar no botão "Não Aprov." da tela F405APR o sistema irá excluir(padrão) ou irá cancelar a solicitação de compra.
Característica: Indica para o botão Não Aprov. da tela F405APR se ele deve cancelar ou excluir a Solicitação:
- Para "N" será excluído a solicitação;
- Para "S" será cancelado e colocado uma observação na solicitação;
- Quando houver integração com o aplicativo Gestor Senior, a solicitação não será excluída, independentemente da parametrização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CarIdeDem
Descrição do parâmetro: Efetuar a leitura sob demanda dos identificadores de regras durante o uso do sistema, ao invés da leitura completa na inicialização do sistema.
Característica: Este parâmetro é recomendado para bases que possuem muitos identificadores de regras cadastrados. Com este parâmetro ativado, os identificadores de regras somente serão carregados em memória quando forem requeridos pela rotina, melhorando o desempenho da inicialização do sistema. Após a sua alteração, tanto para "S" ou para "N", o parâmetro só terá efeito caso todas as sessões de usuário forem reinicializadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CarTnsTxt
Descrição do parâmetro: Indicativo se as transações de serviço e de produto dos dados gerais de notas de entrada do tipo 2, 3, 4, 5, 11 feitas na tela F440GNE devem ser atualizadas de acordo com as parametrizações existentes na tela F001TXT, quando utilizado o botão Nota Saída para compor a nota de entrada com os dados de uma nota de saída. Caso seja carregada mais de uma nota de saída, as primeiras transações que tiverem ligação na F001TXT serão utilizadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ChrQbrXml
Descrição do parâmetro: Indicativo de separador da descrição do serviço na nota fiscal eletrônica de serviço.
Característica: Antes de alterar o caracter separador para junção de itens de serviço na tag <Discriminação> do XML, verifique se o software receptor do XML suporta a função CDATA no XML. Se o parâmetro for diferente do conteúdo padrão , (vírgula), será adicionado o conteúdo do parâmetro global.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "A" ou "," | "," (vírgula) |
CliEndFor
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite duplicar o endereço de entrega do cliente para origem da mercadoria do fornecedor
Característica: Recomenda-se a quem usar a rotina de Expedição via Carga, a criação de índices para os campos FilAne, NumAne e NumPfa da tabela em Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - produtos/Derivação (E115PRO). Se este parâmetro estiver com o valor igual a "S", será inserido automaticamente da tabela endereço de entrega para a tabela de origem de mercadoria ou da tabela de origem de mercadoria para a tabela de endereço de entrega.
Sendo os campos de usuários das tabelas de endereço de entrega do cliente e origem de mercadoria do fornecedor iguais, e caso seja realizada alguma alteração ou exclusão, será feita uma pergunta se deseja excluir ou alterar o registro de ligação entre origem de mercadoria e endereço de entrega. Na tela de origem de mercadoria será buscada a máscara do fornecedor selecionado conforme o tipo de pessoa (jurídica ou física) somente se este parâmetro estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CliGreQch
Descrição do parâmetro: Questionar cópia do histórico de cliente base ao incluir novo cliente participante de um grupo de empresas
Característica: Sua finalidade é permitir que seja feita a escolha entre apresentar ou não a pergunta para copiar o histórico de cliente ao incluir um novo cliente pertencente a um grupo de empresas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CliGruEmp
Descrição do parâmetro: Alterar o histórico do cliente somente da empresa e filial logada.
Característica: Define se a alteração do histórico de um cliente deve ser aplicado para todos os clientes do mesmo grupo de empresa e da mesma empresa e filial do histórico. Caso o parâmetro estiver com o valor igual a "N", vai ignorar a empresa e filial do histórico do cliente e irá aplicar a alteração para todos os clientes que fazem parte do mesmo grupo de empresa, independentemente da empresa e filial do histórico que foi alterado, isto é valido para os históricos do próprio cliente que teve seu histórico alterado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CliGruMen
Descrição do parâmetro: Deve mostrar a mensagem para o usuário escolher se deseja aplicar a alteração no cadastro do cliente para todo o grupo de empresa.
Característica: Este parâmetro tem por objetivo definir se deve mostrar ou não a mensagem "Deseja aplicar as alterações para todos os clientes do grupo de empresa?" ao efetuar uma alteração nas definições do cadastro do cliente.
- Se o valor do parâmetro for igual a "N", esta mensagem não será visualizada e as informações alteradas no cadastro não serão alteradas nos outros clientes do mesmo grupo de empresa;
- Se o valor do parâmetro for igual a "S", ao efetuar uma alteração no cadastro, irá mostrar a mensagem "Deseja aplicar as alterações para todos os clientes do grupo de empresa?" e o usuário irá optar por aplicar ou não as alterações para os demais clientes do grupo de empresa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CmpKitPfa
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema impede o usuário desmarcar os componentes do produto KIT na geração e manutenção de cargas/pré-faturas.
Característica: Ao ser configurado com a opção igual a "S", não permite marcar ou desmarcar um componente de um produto KIT. Caso a opção configurada seja igual a "N", o comportamento das telas irá manter-se padrão.
Com o parâmetro global ativo e feito um pedido com um produto KIT no qual há 2 componentes, se tentado desmarcar um dos componentes no momento de formar a carga, esse componente apresenta uma mensagem informando que não poderá ser desmarcado e manterá o produto marcado.
Telas impactadas: F135FCP,
F135APM,
F135MPF
e F135MCA.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CncSldCCa
Descrição do parâmetro: Indicativo se ao processar a conferência da carga pela tela F135CCA e existindo saldo a conferir, este saldo será cancelado e a conferência da pré-fatura concluída.
Característica: Permite a conclusão da conferência da carga, cancelando o saldo não conferido e liberando-a fechamento.
Se o parâmetro estiver com o valor igual a "S", ao processar a conferência e ainda existindo quantidades a conferir, será exibida a mensagem: "Esta pré-fatura possui itens com quantidades ainda não conferidas. Concluir a conferência fará com que as quantidades não conferidas sejam canceladas tanto na pré-fatura quanto no pedido". As opções da mensagem são:
- Concluir: processará a conferência, porém se existirem quantidades a conferir, serão canceladas tanto na pré-fatura quanto no pedido, podendo assim fechar a carga;
- Processar: processará a conferência normalmente. Se ainda existirem quantidades a conferir, não será possível fechar esta carga;
- Cancelar: cancela o processamento e retorna para a tela.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CnvMltMoe
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve efetuar conversões multi-moeda onde existir análise ou consulta de valores de pedidos.
Característica: Esse indicativo foi criado para melhorar o desempenho:
- Na consulta na análise de crédito (especialmente quando o parâmetro na filial indica que devem ser analisados todos os pedidos em aberto de um cliente). A análise no fechamento ou digitação de um pedido deverá ter boa melhoria de desempenho;
- Na consulta na tela de informações de clientes (F085INC), que também analisa os pedidos em aberto;
- Na tela de liberação de pedidos (F120LIB), que hoje também faz análise para exibir os valores de crédito do cliente (análise de valores para serem exibidos na tela).
Apenas usuários que não utilizam multimoeda no pedido é que podem então desabilitar o parâmetro global (atribuir o valor "N"), pois o valor dos pedidos já se encontra na moeda da empresa. Clientes que usam multimoeda não devem alterar o parâmetro global, pois os cálculos resultarão em valores inconsistentes, que não irão condizer com a realidade da empresa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
CnvUniTpa
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a conversão da unidade de medida ao informar o código de barras [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CodBemSub
Descrição do parâmetro: Indicativo se o código do bem poderá substituir o código de produto quando o parâmetro da transação "Obrigar código produto/serviço" estiver ativo e não houver código do produto informado na nota fiscal de saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CodCatNsu
Descrição do parâmetro: Indicativo para mostrar os Campos NsuTef,CodCnv,CatTef nas telas F301TCR e F301ATL.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CodCnaMun
Descrição do parâmetro: Código do CNAE Municipal a ser informado no XML da NFS-e para envio à prefeitura na comunicação com eDocs (tag InfSenior > Transacao > CnaeMunicipio)
Característica: Visa atender a parametrização de um código de CNAE de 9 dígitos específico para o município, quando for exigido. Exemplo: São José dos Campos. Quando informado, o sistema irá gerar a tag CnaeMunicipio em InfSenior > Transação e o eDocs irá tratar para envio à prefeitura.
Para que seja gerada a tag InfSenior, o sistema deve estar configurado com o padrão ABRASF na tela F070FVE, guia Documentos Eletrônicos, campo Integração NFS-e igual a "1 - Padrão (ABRASF) - Retorno Manual" ou "4 - Padrão (ABRASF) - Retorno Automático" e o identificador de regras GER-000GERSDE1 deve estar ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | CNAE - 9 dígitos | - |
CodEdcNfs
Descrição do parâmetro: código do modelo/espécie de documento fiscal para recebimento eletrônico de NFS-e.
Característica: pode ser definido pelo usuário. Possui o valor padrão NFS - Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e. Na importação de um .XML de recebimento de NFS-e, o sistema preenche o campo E000NFC.CodEdc com o valor indicado no parâmetro. Para mais informações, consulte a documentação sobre Recebimento Eletrônico de NFS-e.
Após alterar o parâmetro, você deve reiniciar o serviço do Midlleware para que as novas notas integradas do eDocs para o ERP recebam a configuração atualizada do parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | NFS - Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e |
CodFpgSub
Descrição do parâmetro: permite alterar a forma de pagamento em títulos com transação de crédito na baixa do Contas a Receber por substituição (telas F301SUB e F301BMD).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CodMoeEmp
Descrição do parâmetro: Indicativo se na geração da ordem de compra via contrato (F420OCC) o sistema deve sugerir o código da moeda da empresa (ao invés de herdar do contrato).
Indica se o sistema deve sugerir o código da moeda da empresa (em vez de herdar do contrato) na geração da ordem de compra via contrato (F420OCC).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConBemNfv
Descrição do parâmetro: Indicativo se no fechamento da Nota Fiscal de Saída deve exigir o código do bem no item de produto, quando a transação do item integra com patrimônio.
Característica:
Opção A: O sistema irá avisar ao usuário caso tenha algo de errado, e o usuário poderá optar por continuar com o processo ou não.
Opção S: O sistema vai cancelar o processo e exibir ao usuário o caminho de log para verificar os itens de produto que possuem transação que integre com patrimônio.
Opção N: O sistema não irá verificar o campo Cód. Bem e a rotina de fechamento da nota fiscal de saída será feita normalmente..
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "A", "S" ou "N" | "A" |
ConBloPed
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve verificar as situações de bloqueio do pedido quando existirem situações de recálculo mesmo quando não exista alteração do valor líquido.
Característica: O que indicará ao sistema que deverá consistir o crédito do cliente é a execução do identificador VEN-000CRECL01. Mas quando o valor líquido não for alterado, o parâmetro indicará a sua chamada, mas desde que exista alguma alteração significativa, ou seja, código do cliente, condição de pagamento, código do representante, indicativo se o frete é CIF ou FOB, indicativo se o frete deve ser somado no valor líquido do pedido, data de previsão e data de emissão (esta última apenas quando o parâmetro VenBpe (busca tabela de preço por data emissão) da filial estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConBlkTrf
Descrição do parâmetro: Indicativo se considera Bloco K para transferência entre produtos
Característica: Virá com a opção igual a "N" como padrão. Ao optar por "S", realizará a consistência de unidades de medida, além de permitir apenas transferências de N para 1, e 1 para 1. Este parâmetro tem aplicação apenas quando a transferência for entre produtos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConCadMai
Descrição do parâmetro: Cadastro de família, produto, serviço, cliente, fornecedor e representante em maiúsculo e sem acentuação.
Característica: Indicativo se deve fazer a consistência no cadastro de Produto, Serviço, Cliente, Fornecedor, Família e Representante para que suas descrições, nomes e nome fantasia sejam criados em caracteres maiúsculos, sem acentuação e sem "Ç".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | N" |
ConCaePes
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir caracteres especiais da placa do veículo informada nas rotinas F115COE e F435CST.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConCarAgr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário conferente irá utilizar o processo de conferência de cargas agrupada(F135CMC).
Característica: Este parâmetro tem como padrão "N". Se alterado para "S", quando for aberta a tela Conferência de Cargas (F135CCA) para fazer a conferência, o sistema emitirá um aviso informando que o usuário conferente irá utilizar a nota tela Conferência de Carga Agrupada (F135CMC).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConCheAfi
Descrição do parâmetro: Faz consistência dos cheques na tela quando a baixa é feita pela tela "F143AFI".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConCmpKit
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve considerar os componentes kit na visualização da contagem da quantidade de itens, quantidades diversas (pedida, aberta, faturada e cancelada), bem como dos valores dos itens de produto do pedido.
Característica: Observar que este comportamento do sistema será apenas visual e não tem influência alguma com a quantidade em aberto do pedido. Esta é apenas uma alternativa de exibição das quantidades e totais dos itens do pedido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConComDfs
Descrição do parâmetro: Indicativo para controlar a compatibilidade dos DF-es com eDocs.
Característica: Este parâmetro possui valor padrão "S" e é responsável por validar no ERP XT, informações como a versão e o CST ICMS dos DF-es no recebimento eletrônico. Os DF-es que serão submetidos a validação da versão são: NFe, NF3e, NFSe, CTe e CTeOS. Já os documentos que serão submetidos à validação do CST ICMS são: NFe, NF3e, CTe e CTeOS. Caso o ERP XT esteja recebendo do eDocs um DF-e, cuja versão do documento ou CST ICMS não seja atendida pela versão do ERP XT, será gerado um erro na importação deste documento, impedindo a sua importação, este erro será apresentado na plataforma do eDocs, nos eventos do DF-e.
Confira na tabela abaixo os documentos que são submetidos às validações de versão e validações do CST ICMS com a utilização do parâmetro ConComDfs:
DF-e | Validar Versão | Validar CST ICMS |
---|---|---|
NFe | Sim | Sim |
NF3e | Sim | Sim |
NFSe | Sim | Não |
CTe | Sim | Sim |
CTeOS | Sim | Sim |
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConCprReq
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá fazer consistências nas novas compras a serem efetuadas através da requisição se a mesma possuir uma solicitação de compras em aberto.
Observação
A consistência ocorre no sistema nas seguintes situações:
- Ao informar uma Quantidade de Compra na grade;
- Ao modificar a Quantidade de Compra através do identificador de regras EST-210ATREP01;
- Ao selecionar requisição que já tenha quantidade atendida, com transação de saída e o usuário permite gerar solicitação de compra automática no atendimento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConCreInv
Descrição do parâmetro: Período em que os créditos presumidos sobre o inventário serão lançados na apuração do ICMS ST Complementar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAAA | 01/03/2019 |
ConCtaRed
Descrição do parâmetro: Indicativo se a conta contábil localizada no cadastro do serviço será gravado no item da ordem de compra, quando ela é gerada via produção.
Característica: Quando uma ordem de compra é gerada via produção, a conta contábil não é gravada no item da ordem de compra. Quando este parâmetro estiver ativo, será gravado no item da ordem de compra o campo Conta Contábil - 1, localizado na tela Cadastro de Serviços (F080SER).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConDatPrv
Descrição do parâmetro: Define se deve consistir a data de previsão de entrega menor que a data atual na cotação de produtos.
Característica:Indica se o sistema deverá aplicar a consistência da data de previsão de entrega ao finalizar a cotação de produtos. Se o parâmetro estiver igual a "S", a consistência será aplicada. Se estiver igual a "N", a consistência não será aplicada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConDesCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se ao voltar a aprovação multinível de um contrato de compra para situação "Em Preparação", será executada a consistência de utilização do contrato em alguma ordem de compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConDscAeq
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar os descontos das notas fiscais de venda, na análise de ponto de equilíbrio.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConEstMin
Descrição do parâmetro: Indicativo se a reposição será feita pelo estoque mínimo do produto no processo de reposição sobre as vendas do dia(F211RAV).
Característica: Indica se o campo Consistir quantidade pelo estoque mínimo virá por padrão selecionado na abertura da tela F211RAV.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConfExpUni
Descrição do parâmetro: Indicativo se a confirmação das pendências de registros de exportação deve ser feita unitária ou por lote (integrações específicas).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConFreNcf
Descrição do parâmetro: Indicativo que a nota fiscal de cupom (dispositivo autorizado 5) não deve possuir valor de frete.
Característica: Indica se o sistema deverá aplicar uma consistência quando integrada uma nota fiscal de cupom com valor de frete adicionado ao valor líquido. Se o parâmetro estiver igual a "S", a consistência será aplicada. Se estiver igual a "N", a consistência não será aplicada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConFrrApt
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário deve confirmar as ferramentas utilizadas no apontamento de OP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa e Usuário | "S" ou "N" | "N" |
ConHorRea
Descrição do parâmetro: indica se deve filtrar os apontamentos da OP que têm hora de fim do apontamento maior que 0 (zero) na geração de saldos de produtos em elaboração, tela Geração de Saldos de Produtos em Elaboração (F630GSE).
Característica: com o valor igual a "N - Não", quando o tipo de movimentação da OP for por operação ou estágio, na busca dessas movimentações de fim de apontamento não vai ocorrer o filtro do campo E900EOQ.HORREA > 0. Isto porque pode haver casos onde o campo E900EOQ.HORREA está com o valor zerado e esses movimentos devem ser considerados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConIcmCte
Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de Recebimento Eletrônico, ao processar um CTe ou CTe-OS, irá ignorar a consistência dos valores de ICMS recebidos X valores de ICMS calculados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConInsFis
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a consistência da Inscrição Estadual para pessoas físicas nas telas "F085ENT" (Endereço de Entrega) e "F095ORM"(Endereço de Origem Mercadoria)
Característica: O sistema, por padrão, consiste a Inscrição Estadual apenas para fornecedores Pessoas Jurídicas, por isso o motivo deste parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConIteSel
Descrição do parâmetro: Indicativo se é necessário consistir apenas itens selecionados no processo de reposição sobre as vendas do dia (F211RAV).
Característica: Indicativo se o campo Considerar apenas os itens selecionados virá por padrão selecionado na abertura da tela F211RAV.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConLotPad
Descrição do parâmetro: Indicativo se a conciliação de divergência de saldos (F217DVP) considerará lote padrão.
Característica: Atuará na conciliação de divergência de saldos (F217DVP) quando parametrizado igual a "N", fazendo com que os registros referentes ao lote padrão da origem não sejam considerados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConMonEpp
Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os produtos do tipo montagem na tela de consulta de Estoque/Preço Produto (F075EPP).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial, Usuário | "S" ou "N" | "S" |
ConNfeEnt
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema deve consistir ou não as informações da importação na interface F440GNE (Grupo "Importação", Fabricante Estrangeiro e Drawback).
Característica: Os campos Número da adição e Sequência da adição são consistidos se o parâmetro global BloFecDim também estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConOcpBaa
Descrição do parâmetro: Indicativo se utiliza o campo de Ordem de compra do botão seleção da tela F501BAA, para buscar os adiantamentos relacionados com a ordem de compra via entrada manual
Característica: Com este parâmetro ativo serão considerados como filtros os campos OcpNre e NumOcp da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP) no campo Ordem de Compra. Se estiver com a situação igual a "N", serão filtrados apenas os títulos com informação no campo OcpNre. O campo Ordem de Compra só é visível na tela de seleção (F501SBA) se o identificador de regras TES-600GECOC01 estiver ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConPlaVei
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deverá fazer consistência da placa do veículo na tela "F115CST"
Característica: Se este parâmetro estiver com valor igual a "S", ao ser informada uma placa na tela F115CST, a rotina faz uma consistência no cadastro de veículos e, verifica se esta placa está cadastrada ou ativa. Caso não esteja, a rotina exibe uma mensagem pedindo para cadastrar ou ativar o veículo. Poderá ser utilizado o identificador de regras VEN-115CSTPL01, para permitir ou não o cadastramento do veículo na própria rotina, conforme valor atribuído para a variável VENAPermiteIncluir.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConProSer
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve consistir na tela (F460CTR0) "Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos" o código do produto e serviço nas guias de produto e serviço respectivamente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConQtdNfR
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir o saldo da quantidade do item de uma devolução, de uma nota de venda de entrega futura, quando a mesma possui notas de remessa, tela F440NFV.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | Não |
ConQtdRep
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve bloquear quantidade (min/max/mul) na geração das ordens de compra na tela (F211ADA) "Suprimentos > Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (Botão Analise)" também para os depósitos especiais e ordens totalizadoras.
Característica: Para ordens de compra totalizadoras (ou depósito considerados especiais) não existia consistência. O que ocorria para as ordens de compra com estas características era um ajuste de quantidade para o valor mínimo, máximo ou múltiplo de compra.
Exemplo:
- Se houver a tentativa de compra de 3 unidades e o mínimo for 12 unidades, não seria apresentada mensagem de erro e sim teríamos a geração de uma OC com 12 unidades. É justamente este conceito que foi alterado mediante este parâmetro global. Ou seja, a consistência com apresentação de mensagem de erro também será feita para a ordem de compra totalizadora e para os depósitos especiais sempre que o parâmetro ConQtdRep estiver igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConRatAdt
Descrição do parâmetro: Indicativo se busca o rateio do título para o fluxo de caixa, quando o mesmo teve entrada pela tesouraria e participa de um mesmo agrupamento de preparação.
Característica: Com esse parâmetro igual a "S", no fluxo de caixa quando o movimento estiver em algum agrupamento, serão considerados os rateios de entrada do título e não o rateio do agrupamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConRecPrv
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve considerar a data de previsão do pedido como um fator que indica a necessidade de recálculo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
ConRedIcm
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá ser considerado o percentual de redução de ICMS da tabela de redução informada na ligação do produto ao fornecedor ao buscar o preço na tela F621SIC > Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Preço de Materiais e Serviços > Seleção.
Característica: Quando no botão Seleção da tela F621SIC a opção utilizada em Sugerir Valores a partir de for igual a "Tabela de Compras".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConRegPnu
Descrição do parâmetro: Indicativo para consistir a série do produto quando existir registro na tabela E210PNU.
Característica: Se estiver igual a "S", irá consistir a série do produto quando existir registros na tabela E210PNU.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConRetAnt
Descrição do parâmetro: Utilizar o controle de retenção antigo do IRPJ e CSLL.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConSalAnt
Descrição do parâmetro: Indicativo se considera os saldos dos orçamentos anteriores dos projetos no mês atual.
Característica: A funcionalidade deste parâmetro global é apenas para projetos que tenham o controle definido como Mensal e configurado para efetuar o bloqueio Financeiro e/ou Físico.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConSerPro
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir a série dos itens de produto da nota fiscal de entrada no processamento.
Característica: Quando alterado o parâmetro para "S", faz o sistema consistir a série dos itens de produto informados na nota fiscal de entrada ao processar a nota, não permitindo informar o mesmo código de série para produtos diferentes. Utilizado na integração com o WMS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConSitApr
Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de análise de reposição deve considerar solicitações que não estejam em situação de aprovação: “Reprovado”, “Cancelado” e “Bloqueado” caso a opção “Solicitações” for definida com “Independente de Depósito” ou “Dependente Depósito”.
Característica: Não se aplica a tela F211ARA e ao processo automático 30-Análise de Reposição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ConSitOrd
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite vincular no item da nota fiscal ordens de compra com itens em situação diferente "1 - Aberta Total", "2 - Aberta Parcial" e "8 - Preparação Análise ou NF" na geração da nota fiscal através do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada.
Característica: Quando este parâmetro estiver com valor "N", na geração de uma nota fiscal de entrada através do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal porta GravarNotasFiscaisEntrada (qualquer versão da porta), não será realizada a consistência em relação a situação do item da ordem de compra, ou seja, mesmo que a situação do item da ordem de compra não esteja com o valor "1 - Aberta Total", "2 - Aberta Parcial" e "8 - Preparação Análise ou NF" será permitido vinculá-lo no item da nota fiscal que será gerada.
Atenção
Não é aconselhável o uso desse parâmetro com o valor diferente "S", a não ser em caso de extrema necessidade onde haja uma situação que seja necessário permitir vincular itens de ordens de compra em situação diferente de "1 - Aberta Total", "2 - Aberta Parcial" e "8 - Preparação Análise ou NF" na geração da nota fiscal através do web service. O uso deste parâmetro com o valor "N" pode acarretar sérios problemas de integridade dos dados na base.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConTprPro
Descrição do parâmetro: Não Mostrar todas as tabelas de preço na consulta dos produtos e filtrar os produtos pela tabela de preço no pedido.
Característica: Na tela F120GRA, os clientes que usam o parâmetro -e:Kidy, ao buscar o produto, o produto não é filtrado pela tabela de preço do pedido e permite consultar todas a tabelas de preço. A partir de agora, o parâmetro fará esse controle e determinará se o filtro deve ser feito pela tabela de preço do pedido ou não.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConUsuRat
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve consistir o relacionamento do usuário com Centros de Custos, Contas Financeiras e Contas Contábeis quando possui rateio sem confirmação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ConUtiOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve considerar o parâmetro "Aceita somente dia útil para data de entrega dos itens da ordem de compra" na tela de ordem de compra agrupada [Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (tela F420GOC)].
Característica: Indica se deve considerar o parâmetro E070CPR.UTIOCP na tela de ordem de compra agrupada (F420GOC). Ao processar e ao fechar a ordem de compra, será verificado se a data de previsão de entrega do item (produto ou serviço) é ou não um dia útil, se não for dia útil o sistema irá alterar a data para o dia útil mais próximo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConValImp
Descrição do parâmetro: Considerar valor de importado dos componentes baseado na média aritmética ponderada das últimas compras anteriores ao período do cálculo da FCI?
Característica: Indica se a rotina de cálculo FCI deve realizar a busca do valor de importação dos componentes, independentemente do depósito, lote, série e origem da mercadoria.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ConVlrFin
Descrição do parâmetro: Indicativo se o recebimento eletrônico deve consistir a divergência de valores dos campos padrões ao processar a nota fiscal de entrada, mesmo que o valor financeiro calculado seja igual ao valor financeiro recebido no XML.
Característica: Isso ocorre quando os valores recebidos da importação do .XML são diferentes dos valores calculados pelo sistema, ainda que o valor financeiro da nota seja igual.
- Consiste os seguintes campos para produto:
- VlrBic, VlrIbs, VlrIcm, VlrIcd, VlrIsn, VlrBsi, VlrIcs, VlrIpi, VlrBip, VlrStp, VlrBsp, VlrStc, VlrBsc.
- Consiste os seguintes campos para serviço:
- VlrBic, VlrIbs, VlrIcm, VlrIcd, VlrIsn, VlrBsi, VlrIcs, VlrBip, VlrIpi.
- VlrBic, VlrIbs, VlrIcm, VlrIcd, VlrIsn, VlrBsi, VlrIcs, VlrBip, VlrIpi.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ConVlrTit
Descrição do parâmetro: Consiste que o valor do movimento não pode ser menor que o valor do título na F301RTF.
Característica: Esse parâmetro define se deve ser bloqueada a baixa de um título na tela F301RPF, quando o valor do movimento deste for menor que o valor do título.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CorDatCsp
Descrição do parâmetro: Indicativo se a conciliação de saldos de projetos considera a data de conciliação dos rateios no lugar da data base.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CotCanAre
Descrição do parâmetro: Indicativo se no cálculo da quantidade a comprar da rotina de análise de reposição serão consideradas as solicitações de compra vinculadas a cotações canceladas.
Característica: Quando definido igual a "S", no cálculo da quantidade a comprar serão consideradas todas as solicitações de compra geradas para o produto, exceto as que possuem vínculo com cotações canceladas. Quando definido igual a "N", no cálculo da quantidade a comprar serão consideradas todas as solicitações de compra geradas para o produto, de acordo com o que foi parametrizado. Este parâmetro global somente é verificado pelo sistema quando as solicitações de compra são consideradas no cálculo da quantidade a comprar. Esta definição é feita nos seguintes pontos:
- Tela Análise de Reposição Agrupada (F211ARA): o campo Solicitações deve estar preenchido com Dependente Depósito ou Independente Depósito;
- Processo agendado: o parâmetro AG_SOLICITACOES deve estar definido com um valor maior que 0.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CotNegVCM
Descrição do parâmetro: Define se deve utilizar a cotação negociada, caso configurada, no cálculo de variação cambial mensal dos títulos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
CplZerIes
Descrição do parâmetro: define se o sistema deve completar com zeros à esquerda no campo da inscrição estadual, automaticamente, ao cadastrar ou alterar um cliente, fornecedor e transportadora.
Característica: pode ser usado quando a rotina de consulta na SEFAZ está ativa por meio da parametrização da tela F191CPT.
A inscrição estadual é validada com base na DLL disponibilizada pelo SINTEGRA. Em alguns casos, a SEFAZ não retorna, na consulta do seu web service, os zeros à esquerda da inscrição estadual. Com isto, o código pode ser considerado inválido, pois não possui a quantidade total de dígitos exigidos pelo SINTEGRA.
Esse parâmetro funciona apenas em rotinas onde não há interação com o usuário. Por exemplo: cadastros via web service e atualização cadastral via tela F000APA.
Exemplo: a IE do estado do RS possui, em sua codificação, 10 dígitos. Se a consulta do web service da SEFAZ retornar um código de IE 10018777 (8 dígitos), com o parâmetro igual a S, a IE será alterada para 0010018777 (10 dígitos), conforme a exigência do SINTEGRA.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | N |
CreRoyMai
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite informar uma quantidade de créditos maior à quantidade líquida na pesagem da rotina F435CCC. A quantidade da nota de entrada informada deve estar dentro das tolerâncias configuradas em Filiais/Compras.
Característica: Atuará no processamento da pesagem, após a informação da quantidade de créditos do royalty. Caso configurado com “S”, será possível informar a quantidade de créditos maior que a quantidade líquida da pesagem, desde que a quantidade da nota esteja dentro da tolerância.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | N |
CrgPdrEpp
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve realizar a carga de registros na tela F075EPP da forma padrão, sem utilizar a otimização de carga em lotes com registro em memória.
Característica: Quando o parâmetro estiver com valor igual a "N", o sistema vai utilizar a busca otimizada de registros. Se o parâmetro estiver com valor igual a "S", utilizará a busca padrão, igual a busca feita quando a tela é aberta diretamente pelo menu do sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CriMelCot
Descrição do parâmetro: Indicativo do critério padrão de análise de cotações utilizado na tela F410NQC. Se seu valor for diferente de "U - Usuário Define", o campo Crit. Cotação na tela F410NQC não poderá ser alterado pelo usuário e terá como valor padrão o escolhido nesse parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "U - Usuário Define", "P - Menor Prazo de Entrega", "B - Menor Preço Cotado", "A - Personalizado", "V - Menor Valor Presente" | "U - Usuário Define" |
CstTtrPed
Descrição do parâmetro: Verificar a sugestão de CST de PIS/COFINS para realizar o cálculo de PIS/COFINS Faturamento pela tabela de tributação nos pedidos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CteIESubs
Descrição do parâmetro: Indicativo de geração da IE de Substituto Tributário no CT-e (modelo 57).
Característica: Quando o campo <IEST> não deve ser gerado, deve ser alterado para N. Ao desabilitá-lo, a informação da IE de Substituto Tributário não será mais gerada nos documentos de CT-e (modelo 57) emitidos pela filial, independentemente de qual seja o estado de destino.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "S" |
CtcQtdDia
Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma CT-e ao CT-e complementar.
Característica: Quantidade de dias limite para associar um CT-e ao CT-e complementar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0 a 999 | 180 |
CteQtdDia
Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e.
Característica: Quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0 a 999 | 180 |
CtoQtdDia
Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e OS.
Característica: Quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e OS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0 a 999 | 180 |
CtrDatUft
Descrição do parâmetro:Este parâmetro é um indicativo se deve corrigir no Contrato a Data do Último Faturamento da Nota Fiscal de Saída, permitindo seguir com o faturamento.
O parâmetro recebe os valores "S-Sim", que ativa a rotina, ou "N-Não", que desativa a rotina, sendo o valor padrão "N-Não". A rotina executa quando cancelar uma Nota via Contrato e se propõe a corrigir o Contrato da Nota específica que está sendo cancelada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrDatVen
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "Vencimento" na grid de contratos da tela de faturamento via contrato comercial [Comercial>Vendas>Nota Fiscal de Saída>Via Contratos Comerciais (tela F161GPD)] para condições de pagamento com parcela única.
Característica: Liberar o campo Vencimento da grade Contratos da tela de geração de notas fiscais via contratos (F161GPS). Ou seja, o campo Vencimento mencionado no indicativo do parâmetro, não estará disponível (visível) para edição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrFilLog
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve filtrar os contratos listados na tela (F435CCC) pela filial logada.
Característica: Quando definido igual a "S", exibirá somente contratos da filial ativa na tela F435CCC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrFxaGra
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve o usar controle de faixa com histórico quando da execução da função SID "GravarPedidoGrade" e do serviço web que possibilita a entrada de pedidos em grade.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrLotBai
Descrição do parâmetro: Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo de finanças.
Característica: Se este parâmetro estiver preenchido igual a "S", haverá controle de lotes de baixas nas seguintes telas:
- F501BCD, F501SUB, F501BAA, F501BCO, F501BCD, F301BCD, F301SUB, F301BAA, F301BMD, F301CCF, F501BLM, F501LOT, F301LOT, F301BMA, F301BLO, F301BMV.
E nos seguintes web services:
- com.senior.g5.co.mfi.cre.títulos@SubstituirTitulosCR; com.senior.g5.co.mfi.cre.títulos@GerarBaixaAproveitamentoCR; com.senior.g5.co.mfi.cpa.títulos@SubstituirTitulosCP; com.senior.g5.co.mfi.cpa.títulos@GerarBaixaAproveitamentoCP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrLotNfe
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve controlar o lote na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) para não permitir alterar o lote de itens herdados de notas fiscais de saída do tipo "11 - Transferência entre Filiais".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrSepOpe
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá disponibilizar o campo para o controle de operador/separador nas rotinas de formação de embalagem da pré-fatura.
Característica: A alteração deste parâmetro apenas afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
CtrVlrTot
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá calcular o "Valor Total" do item do contrato de licitação F160NOV [Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DatAtuCon
Descrição do parâmetro: Indicativo se poderá ser alterada a data de movimento dos movimentos de contrato de empréstimos
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DatEntMat
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite informar a data de previsão de entrega de produtos e serviços da ordem de compra menor ou igual que a data atual (F420GOC, F420OCP, F420OCB e F420GRD).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DatFcrMoe
Descrição do parâmetro: Indicativo para sugerir Código Moeda, Data Fator Correção e Código Fator Correção do contrato para a Nota Fiscal de Compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DdaAutPre
Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o valor for "Sim", irá retornar a Transação Padrão Entrada Previsão para gerar títulos previstos na tela F510DDA.
Característica: Quando for igual a "S", o título retornado para a tela F510DDA terá uma transação de previsão. Se for igual a "N", o título terá uma transação de entrada manual.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DebDifApu
Descrição do parâmetro: Data de início em que os débitos do diferencial de alíquota deverão ser lançados na apuração do ICMS proporcional a quantidade de parcelas do CIAP definida em Cadastro > Filiais > Tributos.
Característica: Caso a data padrão não seja alterada o sistema irá manter o padrão, que é: o débito do diferencial de alíquota integral, conforme o valor da nota fiscal de ativo imobilizado, na apuração do ICMS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAAA | 31/12/1900 |
DecEmpLic
Descrição do parâmetro: Indicativo para considerar a quantidade de casas decimais no arredondamento / trucar do cadastro de empresa nos contratos de licitação, por padrão é 2 casas decimais.
Característica: Este parâmetro é aplicado no cálculo dos itens de pedido/ pré-fatura e notas fiscais de saída, que irão considerar ou não as casas decimais definidas no cadastro de empresa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DecEmpUni
Descrição do parâmetro: Indicativo para considerar a quantidade de casas decimais do cadastro da empresa no arredondamento do preço unitários nos pedidos. Caso o valor seja 'N' o sistema considera 5 casas decimais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
DecPreVen
Descrição do parâmetro: quando "S - Sim", o sistema fará, no preço unitário do produto na unidade de medida de venda (campo Preço Uni. Med. Ven.) das notas fiscais de saída, o arredondamento conforme as casas decimais definidas no campo Decimais Preço Venda da tela Cadastro de Empresas (F070EMP).
Quando "N", o sistema fará o arredondamento com a precisão máxima: 10 casas decimais, desconsiderando o campo Decimais Preço Venda.
Este parâmetro e o comportamento acima funcionam apenas nas telas F140PRE, F140LOT e F149GNC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DecProEmb
Descrição do parâmetro: Indicativo se a geração de embalagens deve considerar decimais para o campo de quantidade nos itens da embalagem.
Característica: O valor padrão desse campo é "S" com o intuito de manter a compatibilidade do sistema com o comportamento anterior. Ao alterar o valor do parâmetro para "N", o sistema considera apenas quantidades inteiras na formação das embalagens.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
DefMscCgc
Descrição do parâmetro: Definição da máscara de CNPJ no sistema
Característica: Uma máscara numérica que considere até 14 números (utilizando Z e 9 na formação da máscara). Em todos os locais do sistema onde existem campos de CNPJ. A máscara somente será alterada após reiniciar o sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Até 25 caracteres | 99.999.999/9999-99 |
DefMscCpf
Descrição do parâmetro: Definição da máscara de CPF no sistema
Característica: Uma máscara numérica que considere até 12 números (utilizando Z e 9 na formação da máscara). Em todos os locais do sistema onde existem campos de CPF. A máscara somente será alterada após reiniciar o sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Até 25 caracteres | 999.999.999-99 |
DefMscFon
Descrição do parâmetro: Definição da máscara do telefone no sistema
Característica: Uma máscara alfanumérica que considere até 20 posições. Deve ser manipulado com muita cautela, pois, caso seja informada uma máscara alfanumérica inválida, o sistema ficará instável. Para verificar os padrões de máscaras aceitos, consultado o conteúdo em Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição. No momento em que for feita uma alteração (para um valor diferente do padrão), será exibida uma mensagem informativa quanto a essa situação na tela.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | - | - |
DefMskEen
Descrição do parâmetro: Máscara de estrutura de endereços do sistema
Característica: Cadeia de caracteres com no máximo 18 posições, contendo apenas 9 (indicador de número) e . (separador de níveis da máscara), sendo que a máscara deve ter no mínimo 3 níveis e cada nível deve possuir ao menos um número. Exemplos de máscara: 9.9.9, 9.99.999, 99.9.999999, etc.
Em todo local onde é usada a estrutura de endereços, principalmente na tela F006EEN (tela de cadastro de endereços):
- A informação ou não deste parâmetro indica ao sistema o uso ou não da estrutura de endereços;
- O valor deste parâmetro só pode ser alterado se não houver nenhum endereço cadastrado na estrutura de endereços;
- A alteração deste parâmetro, tendo alguma tela afetada por ele aberta, pode ocasionar o mal funcionamento da mesma, logo sugere-se fechar todas as telas do sistema antes de alterá-lo;
- Na maioria dos cadastros do sistema a informação do código do endereço é obrigatória quando há o uso da estrutura de endereços, sendo assim, ao habilitar este recurso, é possível que haja a necessidade de informar códigos de endereços em todos os cadastros envolvidos do sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | - | - |
DepPadKit
Descrição do parâmetro: Indicativo de que no momento da explosão ou na inclusão manual dos componentes kit, o sistema deve carregar o depósito padrão do produto para cada componente, ao invés de herdar o depósito do produto pai.
Característica: Definir se o sistema deve carregar o depósito padrão do produto para cada componente, ao invés de herdar o depósito do produto pai. Estando o parâmetro igual a "N", o sistema fará a atribuição do depósito do produto para aos componentes do KIT. Caso esteja definido igual a "S", o sistema fará a busca padrão de depósitos para os componentes do KIT.
Alterado também, para quando o depósito do produto pai estiver vazio (não informado), o sistema execute a rotina de busca do depósito padrão para os componentes, como se o parâmetro global estivesse definido como "S". Caso não exista ligação entre o depósito carregado e o componente KIT, o sistema tentará executar a rotina de criação de estoque (ligação produto com estoque).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DepVenSug
Descrição do parâmetro: Com o Parâmetro Global DepVenSug ativo, o sistema analisa o Depósito Padrão sugerido através de cada hierarquia, verificando se ele é um Depósito Vendedor. Quando não for um Depósito Vendedor, o sistema pegará a sugestão de Depósito Padrão da próxima hierarquia até que seja sugerido um Depósito Vendedor.
Quando o Depósito sugerido através da hierarquia for um Depósito Vendedor, então o sistema utilizará esse Depósito, não buscando os Depósitos das próximas hierarquias.
Sem o uso desse parâmetro, será acatado o primeiro Depósito sugerido, independentemente de ser Vendedor ou não. No entanto, ele poderá ser descartado ao final da rotina caso não seja vendedor.
Para maiores detalhes sobre a sugestão de Depósito, clique aqui.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DesAceMan
Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilita filtro Aceita Lançamento Manual na tela F210AME
Característica: Permitir que no campo Transação da tela F210AME , seja possível informar transações que não aceitem lançamentos manuais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DesCtaAux
Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilitar os campos de conta auxiliar após informado nas telas de cadastro de cliente, fornecedores, definições/histórico e contas internas.
Característica: Quando estiver parametrizado igual a "S", tem a finalidade de desabilitar os campos da conta auxiliar após informado. Quando na definição do cliente, fornecedor ou conta interna tiver um número de conta auxiliar informado, este campo será desabilitado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DesEmiNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo se desabilita o botão "Emitir NFS" da tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
DesOriLig
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema irá desabilitar a opção "Carregar origens já ligadas" no cabeçalho da tela F440EXF [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão NF Origem) ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DesVlrInf
Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilitar o campo Valor Liquido Informado após preencher o campo na tela de Nota Fiscal Recebimento(F440GNE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DesAprMul
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve desconsiderar o controle de aprovação multinível, quando o superior imediato for o gerador da requisição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
De acordo com a legislação vigente, a base de cálculo do PIS e COFINS retido está prevista e não deve sofrer alteração. Referências legais:
- Contribuição do Cofins: Art. 1º, §3º, inciso XIII da Lei 10.833/2003
- Crédito do Cofins: Art. 3º, §2º, inciso III da Lei 10.833/2003
- Contribuição do PIS: Art. 1º, §3º, inciso XIV da Lei 10.637/2002
- Crédito do PIS: Art. 3º, §2º, inciso III da Lei 10.637/2002
Para atender a situações em que o cliente opte pelo desconto do ICMS na base do PIS e COFINS retido, foram disponibilizados dois identificadores, um para operações de saída e outro para operações de entrada . O uso desses identificadores é de inteira responsabilidade do cliente. Para utilizá-los, é necessário entrar em contato com o time de suporte.
O parâmetro global indica quais bases de PIS/COFINS receberão o desconto de ICMS:
- "CT - Cofins Retido": indica que a base do COFINS Retido deve receber o desconto da base do ICMS;
- "PT - Pis Retido": indica que a base do PIS Retido deve receber o desconto da base do ICMS;
- "PF - Pis Faturamento": indica que a base do PIS Faturamento deve receber o desconto da base do ICMS;
- "CF - Cofins Faturamento": indica que a base do COFINS Faturamento deve receber o desconto da base do ICMS;
- "PR - Pis a Recuperar": indica que a base do PIS a Recuperar deve receber o desconto da base do ICMS;
- "CR - Cofins a Recuperar": indica que a base do COFINS a Recuperar deve receber o desconto da base do ICMS.
DetSugFav
Descrição do parâmetro: Indicativo para determinar se existirá na tela "F460CTR" [Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos], sugestão de favorecido na guia "Financeiro" (grade de "Títulos") baseado nas definições do fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DevResCmp
Descrição do parâmetro: indica a quantidade estornada para a reserva do componente da O.P. quando este foi utilizado além do previsto. Se o parâmetro estiver definido como "N - Não", essa diferença (utilizado menos o previsto) não será reservada.
DifNfcFix
Descrição do parâmetro: Permite diferença de valores entre as notas negociadas entre empresas durante a fixação.
Característica: Permite que, durante o processo de fixação, seja definido um valor de tolerância para as notas negociadas entre empresas. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | De 0,00 a 9,99 | 0,00 |
DifSemRed
Descrição do parâmetro: Indicativo se a base de cálculo do DIFAL será sem redução quando utilizado o tipo de cálculo "3 - Dupla Dif. Valor".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DirDisRel
Descrição do parâmetro: Diretório para disponibilizar relatórios gerados. Sua funcionalidade está vinculada ao web service Com.senior.g5.co.int.geral.relatorio.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | - | - |
DirGerRel
Descrição do parâmetro: Diretório para geração de relatórios. Sua funcionalidade está vinculada ao web service Com.senior.g5.co.int.geral.relatorio.
Característica: Deve ser informado o local em que os relatórios gerados serão salvos. Exemplo: C:\documentos\relatórios.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | - | - |
DisEmpFil
Descrição do parâmetro: indica se títulos de outras empresas e filiais diferentes das logadas serão exibidos nas telas Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA) e F510OLD (não recebe manutenção).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
DscClaPes
Descrição do parâmetro: Indica se o desconto do item de classificação será desconsiderado da quantidade a devolver da nota, caso haja quantidade a ser devolvida da pesagem.
Característica: Retira a quantidade descontada da classificação da quantidade a devolver da pesagem, nas telas F435MDT e F435CCC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
DscTrgFor
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve desconsiderar o tipo de variedade do fornecedor, indicado no cadastro (Participante Monsanto), ao informar a variedade na F435CCC e F435CLA, permitindo informar variedades de tipos diferentes ao do fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
EmbPesBru
Descrição do parâmetro: Indicativo que define qual o peso (líquido ou bruto) do produto que será considerado para o peso bruto da embalagem.
Característica: Se parâmetro estiver igual a "B", irá calcular o peso líquido considerando todo o peso bruto de um produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "L - Líquido" ou "B - Bruto" | "L" |
EmiBloNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo do que o sistema solicita a emissão de bloquetos ao final do fechamento da nota fiscal de saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "N" |
EntMenMai
Descrição do parâmetro: Indicativo se na tela F435COS Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Ordem Compra o sistema deve tratar ENTRADA A MENOR com a geração de NF de devolução e ENTRADA A MAIOR com NF de entrada tipo 7 apenas quando for transferência.
Característica: Apenas quando for transferência (procedência da ordem de compra igual 19 - Via nota fiscal de saída). Permite efetuar entradas a menor e a maior.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
EnpSpfWms
Descrição do parâmetro: Exportar número do pedido do ERP como número de pedido origem no WMS na separação por pré-fatura.
Característica: Define qual o número de ordem de separação é gravado no WMS WIS Sythex. Quando estiver parametrizado igual a "S", o sistema grava a ordem de separação no WMS com o número do pedido que originou a pré-fatura. Estando igual a "N", a ordem no WMS é gerada com o mesmo número da ordem de separação do ERP, porém utilizando o prefixo OS. Este parâmetro deve ser definido para cada empresa/filial que possui integração com o WMS via pré-fatura e que se desejar ativar este camportamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
EstNfvOrp
Descrição do parâmetro: Indicativo se a nota fiscal de saída gerada por um pedido de carregamento deve atualizar o estoque através da ordem de produção ligada ao pedido.
Característica: Além de atualizar o estoque pela O.P., a quantidade utilizada do componente da O.P. também será atualizada, este parâmetro atua na tela F120EBP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
ExcArqMan
Descrição do parâmetro: Define se deverá ser excluído o arquivo de manifestação do destinatário caso já exista alguma manifestação gerada para a nota em outra filial.
Característica: Quando for incluída uma nota fiscal de entrada, cuja chave da nota fiscal já esteja gravada em outra manifestação do destinatário, o sistema irá realizar as operações conforme o parâmetro global. Caso seja mantido o padrão, o sistema irá excluir a manifestação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S", "N"ou "P - Perguntar" | "S" |
ExcCodBar
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve permitir excluir código de barras na tela F075BAR para empresas que utilizam Varejo Eletromóveis.
Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S", permite que seja feito a exclusão dos registros na tela F075BAR, mesmo para empresas que possuem integração com o Gestão de Lojas. A exclusão dos registros não gera pendência de integração para o sistema Gestão de Lojas de forma automática, ou seja, essa exportação deverá ser feita de forma manual pelo cliente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExcNfcMdf
Descrição do parâmetro: Indicativo para não consistir a exclusão de notas de entrada do tipo "1 - NF Entrada", "2 - Devolução (NF do Cliente)", "3 - Devolução (NF de Saída)", que estejam vinculadas a um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
Observação
É importante que este parâmetro seja usado com cautela, porque a base ficará inconsistente, visto que se terá uma nota informada no manifesto que não existe mais no sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExcNfsEle
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema pode excluir as notas fiscais eletrônicas que ja tenham sido enviadas ao SEFAZ.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ExcPctPre
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve aceitar ou não a exclusão de um processo de cotação quando já existir alguma cotação com preço informado
Característica: Define se o sistema deve exibir a pergunta: "Deseja realmente não aprovar?" ao clicar no botão Não Aprov. da tela F207APR ou F405APR. O padrão é o sistema bloquear a exclusão. Quando permitir a exclusão, caso o processo tiver ordem de compra vinculada não será permitido a exclusão.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExcTitCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve excluir os títulos de previsão dos contratos (títulos gerados através do identificador de regras "CPR-460TITCT01") das competências processadas na tela de geração de títulos via contratos de compra (tela "F501GTC").
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiAtuCes
Descrição do parâmetro: Define se a mensagem no cadastro de Produto será exibida: "Sugerir o especificador substituição tributária conforme a classificação fiscal?"
Característica: Por padrão, o valor do parâmetro é "P - Perguntar". Caso queira que a mensagem não seja apresentada, o parâmetro global deve ser alterado para "N". Nesse caso, o Especificador substituição tributária não será atualizado em relação à classificação fiscal informada no cadastro do produto (F075PRO e F075GFP).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "P - Perguntar" ou "N" | "P" |
ExiAtuFis
Descrição do parâmetro: Define se a mensagem no cadastro de Produto será exibida: "Produto usa ligação Fornecedor X Produto. Deseja atualizar este parâmetro fiscal nas Ligações".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "P" |
ExiCamCip
Descrição do parâmetro: Exibir campos (Código Faixa, Código Proporcionalidade, Código Coleção, Código Marca, quantidade Grade, Proporcionalidade da derivação, Indexador da Grade) na grade de produto na rotina F121CIP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExiCamDep
Descrição do parâmetro: Exibir os campos (código faixa, Código Proporcionalidade, Quantidade de itens, Proporcionalidade da derivação) na grade de produtos da rotina de duplicação do pedido F120DEP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExiCgcCpf
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir o campo CNPJ/CPF nas telas de lançamentos da contabilidade, forma de contabilização, consultas.
Característica: É verificado seu status ao entrar nas telas do sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiCotZer
Descrição do parâmetro: Indicativo se será exibida a mensagem "Deseja eliminar as cotações sem preço informado para o(s) processo(s) de cotação X?" ao clicar no botão Gerar OC da tela F410QCP.
Característica: Se estiver definido igual a "S", permite excluir cotações sem preço e se não houver mais cotações após a exclusão, o campo Processo Cotação será zerado permitindo o início de um novo processo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Usuário | "S" ou "N" | "N" |
ExiLigCxp
Descrição do parâmetro: Indica se o cliente exige ligação de cliente X produto/derivação [Cadastros > Clientes > Definições/Histórico (tela F085HCL)].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExiLogoXT
Descrição do parâmetro: Indicativo para exibir o logotipo do cadastro da empresa no cabeçalho e no plano de fundo Gestão Empresarial XT (menu XPlatform).
Característica: Após a inclusão da imagem na tela F070LOG, é necessário reiniciar o sistema para aplicação da funcionalidade.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ExiMenCot
Descrição do parâmetro: Indica se a opção de acesso ao Cotei será exibida ou não no menu do ERP XT.
Característica: Com o parâmetro ativo, igual a "S", será habilitada no menu a opção Portal Cotei, através do caminho: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Portal Cotei. O parâmetro global também é responsável pela ativação do botão Portal Cotei da tela Consulta de Processo de Cotação (F410CPC). Após a atualização do parâmetro global deve se encerrar e abrir o sistema novamente para que o menu seja disponibilizado corretamente.
O acesso ao Portal Cotei é criado automaticamente pelo ERP XT após o envio de um processo de cotação realizado via tela F410PCT, a partir da versão 5.10.3.63, desde que o usuário possua em seu cadastro, um e-mail válido. Para mais informações acesse a documentação de Cotações de preços - Cotei na seção Processos/Cotação e assista ao vídeo tutorial do processo de integração do usuário comprador no Cotei.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "S" |
ExiMnuPcf
Descrição do parâmetro: O impacto ocorre na tela F095PCF, quando esse parâmetro está ativado, no menu é apresentada a funcionalidade Pré Cadastro de Fornecedores e quando desativado, inibe essa opção. Para que, o parâmetro tenha efeito na visualização ou não da funcionalidade, é necessário sair e entrar novamente na aplicação.
Característica: quando selecionado, o parâmetro é apresentado na grade e a coluna é alterada para "N" quando não é para mostrar o menu e "S" para mostrar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
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Global | "S" ou "N" | "S" |
ExiMsgCcr
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem para o usuário alertando sobre demora significativa ao carregar as informações na tela de consulta do contas a receber (F302CCR).
Característica: Apresenta na tela F302CRR a mensagem: "Não foram informados filtros mínimos (vencimento e filial), o que pode causar uma demora significativa no carregamento das informações. Deseja continuar mesmo assim?".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ExiMsgDis
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a mensagem "Existe distribuição de lote para este item, deseja substituir a distribuição dos lotes atual pelo novo lote informado no item?".
Característica: Ocorre ao sair da linha da grade, após ter alterado o código do lote informado anteriormente. Tela F440GNE.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ExiMsgFac
Descrição do parâmetro: Apresentar mensagens de vinculação (F460PFO) e fixação (F460CXO) no agronegócio.
Característica: Ao processar o contrato.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExiMsgNfv
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem de sucesso na geração da nota fiscal de saída, quando gerada a partir do fechamento da nota fiscal de entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ExiMsgVer
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem que ocorreu alterações no cadastro do modelo ou do roteiro e se deseja gerar nova versão.
Característica: Caso o valor for igual a "N - Não", não exibe a mensagem, gerando a nova versão sem perguntar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ExiMsgTns
Descrição do parâmetro: Indicativo se a mensagem de sugestão de transação deve ser exibida nas notas fiscais de saída.
Característica:
- Parâmetro igual a "S", será indicado ao Gestão Empresarial para apresentar a mensagem de sugestão ao alterar uma transação do item;
- Quando estiver com o valor igual a "N", o sistema não apresentará a mensagem referente à transação;
- Com o valor igual a "R", a rotina de sugestão de transação será chamada, porém a pergunta de sugestão não será exibida. Chama o identificador de regras VEN-000TNSDE01.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S", "N" ou "R - Regra" | "S" |
ExiObsCan
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema exige informar a "Observação para Eliminação de Solicitação" ao clicar no botão "Eliminar" da tela (F410CEA).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ExiOclRcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir também OCs liquidadas na tela (F426RVN) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Coletas de Produtos em Fornecedores > Reajuste" para fins de atualização dos valores dos movimentos de estoque das OCs no processamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiOpsApr
Descrição do parâmetro: Define se ao final da aprovação das cotações o sistema questionará se deseja abrir a tela de geração de ordens de compra via cotação("F420OPS").
Característica: Se definido igual a "S", exibirá a tela F420OPS com as cotações posicionadas, para geração das ordens de compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiPerApr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Deseja realmente não aprovar?" ao clicar no botão "Não Aprov." da tela (F207APR) ou (F405APR).
Característica: Este parâmetro apenas terá funcionalidade para as telas F207APR e F405APR, pois as outras telas de aprovação não possuem o botão Não Aprov.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiPerDls
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Deseja realmente Sair?" ao fechar a tela (F000DLS).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiPerVpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Considerar apenas os novos produtos inseridos manualmente para movimentação de estoque?"
Característica: Essa pergunta é exibida na tela de valorização de produtos (F440VPR) no fechamento da nota fiscal de entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ExiPesRea
Descrição do parâmetro: Indicativo se consiste a existência de pesagens realizadas para a OP em questão
Característica: Com este valor definido igual a "S", será interrompido o processamento do recálculo de componentes já pesados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExiQtdDls
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir o campo Qtd. Est. na tela de distribuição de lote/série no inventário.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ExpIteFis
Descrição do parâmetro: Define se o código fiscal do item vai ter tamanho superior a 14 (máximo 60) e permitir caracteres especiais na integração padrão de varejo.
Característica: Com este parâmetro habilitado, o código fiscal é enviado com o valor que estiver no campo, independentemente do tamanho ou se possui caracteres especiais.
Importante: Só poderá ser utilizado, caso a empresa possua apenas integração com emissão de NF-e. Se for emitido cupom fiscal ou ambos, o parâmetro não pode ser ativado, podendo causar problema na integração. O
sistema Megasul possui limitação de 20 posições no código do produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FatCtrMot
Descrição do parâmetro: Indicativo se obriga informar o motivo no faturamento dos contratos de venda na tela Comercial > Vendas > Nota Fiscal de Saída > Via Contratos Comerciais (tela F161GPD), botão Seleção.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FatPedGlo
Descrição do parâmetro: Indicativo de faturamento do pedido, onde 0 indica a obrigatoriedade de faturamento pelo Sapiens e 1 por ECF.
Característica: telas F120GPC, F120GRA, F129PED, F120DPE, F121CPD, F120PMN, F129UFP e F120GPP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "1 - Gestão Empresarial" ou "0 - ECF" | "0" |
FcpConFin
Descrição do parâmetro: Indicativo de cálculo do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) apenas em operações internas com incidência de ICMS destinadas a consumidor final.
Característica: Estando com o valor padrão que é igual a "N", a alíquota adicional de FCP será tributada em todas as operações internas com incidência de ICMS. Caso estiver preenchido igual a "S", a alíquota adicional de FCP será tributada apenas nas operações internas com incidência de ICMS destinadas a consumidor final.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "N" |
FcpIcmImp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o percentual do FCP deve ser considerado na composição do cálculo do ICMS importação em Suprimentos.
Característica: Permite realizar a soma do ICMS com o FCP nas notas fiscais de entrada. Exigência da legislação do RJ.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
FecTnfNfe
Descrição do parâmetro: Indicativo se na atualização ou fechamento de estoques (F215FES) a valorização do movimento de transferência deve priorizar nota fiscal de entrada.
Característica: Estando igual a "S", tem como objetivo definir para a rotina de valorização de estoques, a priorização da nota de entrada no recálculo dos valores dos movimentos de transferência.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FilCgcRep
Descrição do parâmetro: Indicativo se é permitido cadastrar uma filial com CNPJ já utilizado
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
FilForExf
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite que o filtro fornecedor da (tela F440EXF) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão NF Origem)" seja utilizado para notas fiscais de entrada do tipo 9 e 10.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FilPedGpd
Descrição do parâmetro: Utilizar o filtro das grids ao inserir um pedido na tela F120GPD.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
FilSerFor
Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve filtrar os serviços que estejam ligados no fornecedor na tela F440GNE (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada), grade de serviços.
Característica: o parâmetro quando alterado para "S", permite cadastrar em notas fiscais de entrada apenas os serviços que estão ligados ao fornecedor informado na nota.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
FilUniVen
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve filtrar a unidade de medida de venda nas telas de pedido, exibindo apenas àquelas ligadas ao produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
FinEtgRfg
Descrição do parâmetro: Indicativo se finaliza o estágio quando faz um apontamento exclusivo de refugo em uma operação que então será finalizada, desde que as demais operações do estágio também fiquem finalizadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
FixAcoNfe
Descrição do parâmetro: Indicativo de que a rotina de fixação utiliza ações eletrônicas em memória nos documentos eletrônicos. Este parâmetro tem por intuito evitar que a integração com o Gestão Empresarial e o sistema de documentos eletrônicos ocorra antes do que todo o processamento seja realizado de fato no Gestão Empresarial.
.Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S - Sim", ao realizar uma operação de exclusão de uma fixação na tela F439FIX, o sistema utiliza a rotina de ações eletrônicas. Com essa rotina, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicos são gerados em memória e caso:
- Não ocorra erro, o documento eletrônico é disponibilizado para o sistema de documentos eletrônicos;
- Ocorra erro durante a exclusão da fixação, o documento eletrônico não é disponibilizado para o sistema de documentos eletrônicos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FixPreXml
Descrição do parâmetro: : Indicativo de que a rotina de fixação utiliza arquivos temporários (.prexml) nos documentos eletrônicos. Este parâmetro tem por intuito evitar que a integração com o Gestão Empresarial e o sistema de documentos eletrônicos ocorra antes do que todo o processamento seja realizado de fato no Gestão Empresarial.
Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S - Sim", ao realizar uma operação de exclusão de uma fixação na tela F439FIX, o sistema utiliza a rotina de documentos eletrônicos temporários. Com essa rotina, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicos são gerados temporariamente com a extensão PREXML e caso:
- Não ocorra erro, o documento eletrônico é renomeado para a extensão XML;
- Ocorra erro durante a exclusão da fixação, o documento eletrônico será excluído.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
FNOnPrSai
Descrição do parâmetro: Indicativo para obter valor de saída por transferência entre produtos sem executar fechamento de estoques online.
Característica:
- Quando ativo, o valor do movimento de entrada por transferência entre produtos que está sendo processado será valorizado com o valor do movimento de saída sem que este seja recalculado de forma online, independente se o produto (da saída) tenha sido ou não processado pelo fechamento atual;
- A utilização deste parâmetro que visa a melhoria de performance do processo de atualização de estoques somente é possível de aplicação em determinadas bases, mediante análise dos movimentos de estoque e deve preferencialmente ser utilizado em conjunto com o identificador de regra EST-215IGUAL01, pois existe o risco de ao fim do processo de fechamento, ocorrerem divergência entre movimentos de entrada e saída por transferência;
- O valor padrão do sistema para este parâmetro é "N", ou seja, o valor do movimento de saída por transferência deve preferencialmente ser obtido mediante o recálculo do produto em tempo de execução do recálculo do movimento de entrada, quando necessário, minimizando os riscos da ocorrência de divergência entre entrada e saída;
- A utilização deste parâmetro deve ser feita mediante análise prévia das movimentações do estoque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "N" |
ForRedVal
Descrição do parâmetro: Indicativo se utiliza nova forma de redistribuir os componentes que restaram após a sugestão da valorização da nota fiscal de entrada.
Característica: Após fazer a sugestão automática de componentes para a valorização, seja por Arredondamento ou Truncamento, podem sobrar componentes que não foram distribuídos. Este parâmetro habilita uma outra forma de redistribuição dos componentes restantes.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ForSnfRpa
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exigir que tanto o Fornecedor quanto a Série da Nota estejam parametrizados para que o RPA seja efetivamente calculado. Por padrão, apenas um dos dois já é suficiente para o cálculo do RPA.
Característica: Indica que, para calcular o RPA em notas de serviço para fornecedores pessoa física, tanto o fornecedor quanto a série da nota devem estar parametrizados para isso.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
Observação
O parâmetro é útil quando o fornecedor não tributa nem recupera ICMS e retém IRRF, o que o torna apto a calcular o RPA. No entanto, o cliente não deseja calcular o RPA, tendo a série o parâmetro Útil. p/Impostos igual a "N - Nenhum".
FilRepOrc
Descrição do parâmetro: indica se, na tela de Geração de Orçamento (F119OCT), deve ser aplicado o filtro do representante no campo Cliente quando houver um representante informado no Cadastro de Usuários (F099UCA).
Característica: quando há um representante vinculado ao cadastro do usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA), é aplicado um filtro na tela Geração de Orçamento (F119OCT), onde só é permitido informar um cliente que tem, em suas definições, o mesmo representante informado no cadastro do usuário. Caso queira que o filtro não seja aplicado, altere o valor do parâmetro para "N - Não".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ForSugVal
Descrição do parâmetro: Indicativo para definir qual a forma de sugestão da valorização. (A - Arredondamento, T - Truncamento ou P - Perguntar).
Característica: Valorização de itens da nota fiscal de entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "A - Arredondamento", "T - Truncamento" ou "P - Perguntar" | "A" |
GerAprCus
Descrição do parâmetro: Para Clientes de Agronegócio Indica que na classificação do produto ira gerar valor de custo correspondente a toda a entrada no estoque, valor é atualizado na fixação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
GerHisTpc
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema gere o histórico das alterações realizadas na tabela E301TPC.
Característica: Utilizado em qualquer operação utilizada com títulos em cobrança.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerInsEST
Descrição do parâmetro: Indicativo para gerar a tag da Inscrição Estadual de Substituto Tributário <IEST> em operações internas no XML da nota.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
GerLogAne
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar log de operações nas Análises. Para mais detalhes acesse a documentação completa do Log de operações da Análise.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
GerLogEXT
Descrição do parâmetro: Define se deve gerar log para as exceções do GO UP XT
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
GerLogIse
Descrição do parâmetro: Indica se a mensagem dos itens de pedido que não tem estoque devem aparecer em forma de log.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
GerLogNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar log de operações nas notas fiscais de saída. Para mais detalhes acesse a documentação completa do Log de operações da Nota Fiscal de Saída, clicando aqui.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
GerLogRat
Descrição do parâmetro: Permite gerar logs da rotina de rateio financeiro.
Característica: Com este parâmetro ativo, em conjunto com o parâmetro -LOG ativo na instância do ERP, serão gerados logs da rotina de rateio financeiro junto com os logs da tecnologia.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
GerLogRec
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar arquivo de log ao processar as inconsistências do recebimento eletrônico.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
GerMsgPed
Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve ou não mostrar uma mensagem de geração de pedido no fechamento de uma nota fiscal de entrada na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa (logada) | "S" ou "N" | "N" |
GerNotWeb
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gerar a Nota Fiscal de Entrada na base mesmo ocorrendo erros no fechamento da nota pelo web service de notas fiscais (com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.gravarnotasfiscaisentrada).
Característica: Parâmetro global criado para realizar comportamentos diferentes da tela de notas fiscais de entrada (F440GNE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerObsOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo para gerar uma observação ao reabilitar a ordem de compra formando o histórico de aprovações.
Característica: Para que o parâmetro global funcione corretamente, é necessário que a empresa utilize aprovação multinível. A observação gerada irá conter as seguintes informações:
- Usuário aprovador (no máximo 15 caracteres);
- Data de aprovação (Ex.: 21/07/2011 - 13:59);
- Centro de custo (Ex.: C. Custo: 004 );
- Situação (Ex.: Situação Aprovado).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
GerParCar
Descrição do parâmetro: Indicativo se as parcelas das pré-faturas deverão ser geradas na formação de cargas.
Característica: Afeta as parcelas da pré-fatura da carga e durante a formação das cargas, serão geradas somente quando o parâmetro indicar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerPdcCot
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar pendência de cadastro de usuário comprador para o Cotei.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerPedFec
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar pedido fechado através do fechamento da nota fiscal de entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerPenEst
Descrição do parâmetro: Indicativo se quando alterado a quantidade de reserva de estoque será gerado pendência de integração para o web service de saldo de estoque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerPenGri
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar a pendência na tabela Busca eDocs - Guia de Recolhimento de Impostos (E000GRI) na emissão da nota no modo síncrono.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerSdlAnt
Descrição do parâmetro: permite usar o método de geração de saldos por centro de custos anterior à versão 5.8.9.
Contorna o uso das procedures, assumindo o comportamento anterior à versão 5.8.9 na geração de saldos por centro de custos. Pode melhorar a performance caso não ocorra a gravação de linhas que não têm movimentos.
Esse parâmetro afeta a geração do balancete por centro de custo CCCC011.GER. Nele, o campo Considerar saldo das contas contábeis não pode ser "S - Sim" quando o parâmetro for "N".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerSdlCTB
Descrição do parâmetro: define o uso da rotina de conciliação de saldos, que reduz o tempo de execução para cerca de 4 minutos. Por padrão, a rotina está desativada, e o valor do parâmetro deve ser configurado para "N - Não" caso deseje utilizá-la.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
GerTagTra
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar a tag <Transporta> quando a modalidade do frete for 3 ou 4.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "S" |
GerValCus
Descrição do parâmetro: Para clientes de agronegócio, indica que, nas operações de entrada a fixar, seja efetuada a valorização de estoque em duas movimentações: uma pelo preço simbólico e outra complementar da valorização, com a diferença entre o preço da primeira entrada pelo preço da commoditie, determinada na família por filial (F070FAM). Essa forma de valorização do estoque só ocorrerá se o parâmetro global GerAprCus estiver inativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
GruCliAlt
Descrição do parâmetro: ao cadastrar um novo cliente ligado a um grupo de empresas, este parâmetro global permite a ligação automática dos produtos vinculados aos clientes do grupo.
Característica: se o valor do parâmetro for "P - Perguntar", o sistema vai perguntar se deve fazer a ligação automática dos produtos vinculados aos clientes do grupo de empresas. Isso ocorre na tela de Cadastro de Clientes (F085CAD) ao incluir/alterar o valor do campo Grupo Empresas. Os valores "S - Sim" e "N - Não" são para confirmação ou recusa automáticas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" ou "P" | "P" |
GruCliExc
Descrição do parâmetro: ao remover um cliente de um grupo de empresas, este parâmetro global permite excluir, automaticamente, a ligação dos produtos vinculados ao cliente.
Característica: se o valor do parâmetro for "P - Perguntar", o sistema vai perguntar se deve manter as ligações dos produtos ao remover o cliente do grupo de empresas. Isso ocorre na tela Cadastro de Clientes (F085CAD) ao alterar/remover o valor do campo Grupo Empresas. Os valores "S - Sim" ou "N - Não" são para confirmação ou recusa automáticas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" ou "P" | "P" |
GrvNumDoc
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gravar como número de documento na movimentação de estoque o número do documento informado na etapa de Contagens de Inventário nos processos de atualização do estoque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabBanCar
Descrição do parâmetro: Indicativo se habilitará a bandeira de cartão para as operadoras financeiras.
Característica: Caso o parâmetro não seja habilitado, no cadastro de operadoras (F066OPE), o campo Bandeira do Cartão receberá o valor padrão "N/A".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabCalCdo
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar campos relacionados a cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa Orizicultura (Taxa CDO).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabCamCne
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar campos de cálculo dos dados gerais da nota da tela (F440CNE) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão Cálculos)".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabCamDep
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será habilitado o campo "Depósito" no cabeçalho da tela F435COS [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Ordem Compra ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HabCodTra
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "Transportadora" no cabeçalho da tela F440DMC [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Devolução c/ atualização dos Contratos de Venda ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HabColOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se as colunas dos produtos e serviços ficarão habilitadas na tela F420GOC quando a ordem de compra estiver com situação "1 - Aberto Total" ou "2 - Aberto Parcial".
Característica: Quando este parâmetro estiver com valor "S", tanto as colunas na guia de Produtos quanto na guia de Serviços, se comportarão como se a ordem de compra estivesse sendo digitada. A situação a ordem de compra será ignorada.
Atenção
Não é aconselhável o uso desse parâmetro, a não ser em caso de extrema necessidade onde haja uma situação que seja necessário alterar dados dos itens da ordem de compra quando esta já estiver fechada. O uso deste parâmetro pode acarretar sérios problemas de integridade dos dados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HabConOsc
Descrição do parâmetro: indicativo se, na simulação de ordens de compra via tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC), as quantidades mínimas/máximas/múltiplas serão consideradas, assim como ocorre na geração da ordem de compra.
Característica: com o parâmetro ativo, na tela F420OSC o processo de simulação passa a considerar as quantidades mínimas/máximas/múltiplas da ligação produto x fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabCriDfp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo Crit.Disp.para Fat da tela F135MPF.
Característica: Com este parâmetro definido como "S - Sim", será habilitado o campo acima, com valor por padrão da filial, para cálculo da disposição de estoque para faturamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HabDraDro
Descrição do parâmetro: Habilita a funcionalidade de clica e arrasta na tela F000ANX para a inclusão de arquivos anexos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
HabDgsOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se os campos dos Dados Gerais da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) ficarão habilitados.
Características: Com este parâmetro definido como "S - Sim", será possível alterar alguns campos dos dados gerais na tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) quando a ordem de compra não estiver com situação "3 - Suspenso", "4 - Liquidado" ou "5 - Cancelado".
Observação
- Moeda
- Forma de Pagamento
- Data Cotação
- Valor Cotação
- Cotação Fechada
- Código Fator Correção
- Data Fator Correção
- Fornecedor
- Condição de Pagamento
- Transação Produtos
- Transação Serviços
- Emissão
- Pedido Fornecedor
- Transportadora
- Redespacho
- Carteira
- Motivo
- Observação Motivo
- Contato do Fornecedor
- Observação
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabFecNap
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar a opção "Fechar notas(s) após processar" na tela de notas fiscais de entrada de produtores [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Produtor (tela F443GNP)].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabFilBma
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar filtro extra ao campo Pedidos, acessado via botão Seleção da tela F301BMA, F301BAA e F301SUB para que não sejam retornados os pedidos bloqueados. Também será aplicado um filtro em todos os títulos carregados na tela, se o título está vinculado a um pedido bloqueado, o título não será mostrado na tela, mesmo se nenhum filtro for feito na tela de Seleção.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HabFilDif
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "filial", para NF de entrada do tipo 2,3,5 e 7 na tela F440NFV [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão "Nota Saída") ] para permitir inf. filial diferente da logada.
Característica: Nesta tela, o campo Filial fica desabilitado (informando a filial ativa) para notas fiscais de entrada do tipo 2, 3, 5 e 7.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabForOca
Descrição do parâmetro: Somente habilita o botão de envio de e-mail ao fornecedor quando a OC estiver aprovada. Caso a empresa não utiliza Aprovação Multinível, esse parâmetro será desconsiderado.
Característica: Tela F420GOC
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabGriFor
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar grid fornecedores da tela F501BCD [Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixa de Títulos > Baixa por Compensações Diversas]
Característica: Tela F501BCD
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabImpOca
Descrição do parâmetro: Somente habilita o botão Imprimir quando a OC estiver aprovada. Caso a empresa não utiliza Aprovação Multinível, esse parâmetro será desconsiderado.
Característica: Tela F420GOC
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabNotSai
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o botão "Nota Saída (1)" da tela F440GNE [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada ] para ligar notas de entrada do tipo 5 e 1 em notas de saída do tipo 10 e 1 respectivamente.
Característica: Notas tipo 1 poderão ser ligadas à notas fiscais de saída de tipo 1 e notas de tipo 5 poderão ser ligadas à notas de tipo 10.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HabVlrMoe
Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores em outra moeda.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HerCctLot
Descrição do parâmetro: Indicativo se na transferência de estoque entre produtos controlados por lote, será herdado as características da origem para o destino na tela F210TPA [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
HerDatEmi
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve herdar a data de emissão da nota fiscal de saída ao gerar uma nota de entrada do tipo "11 - Transferência entre Empresas/Filiais" via tela de Nota de Entrada Agrupada (F440GNE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HerDatPre
Descrição do parâmetro: Indicativo para o sistema ignorar a herança da data de previsão de entrega da cotação na tela F420OPS (Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação).
Característica: Preenchendo o parâmetro igual a "S", a rotina utilizará a seguinte lógica para definir a data de entrega do item da ordem de compra:
- Primeiramente buscará o prazo de entrega da ligação Produto x Fornecedor (E403FPR) ou Serviço X Fornecedor (E403FSE)
- Não existindo, então o sistema considera a sugestão cadastrada nas Definições do Fornecedor (E095HFO)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
HerObsPar
Descrição do parâmetro: Indicativo se realiza a herança da observação das parcelas da ordem de compra para as parcelas das notas fiscais de entrada, tela agrupada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HerObsSol
Descrição do parâmetro: Indicativo se realiza a herança da observação da solicitação para os itens da ordem de compra das telas F420OSC e F420GOC.
Característica: Para que a observação da ordem de compra seja herdada da solicitação, o parâmetro global deverá ser definido como "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
HerRatCve
Descrição do parâmetro: Indicativo se durante a herança do rateio através do identificador de regra CPR-440BURAT01, o sistema busque apenas itens da nota de origem em que a transação esteja parametrizada para considerar para valorização de estoques.
Característica: O objetivo desse parâmetro é permitir herdar o rateio de notas de origem em que o itens não possuem valorização de estoques. Um exemplo é quando a nota de origem possui produtos bonificados e que não devem ter seu custo aumentado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
HisForCli
Descrição do parâmetro: define se o sistema deve gerar a definição/histórico no fornecedor durante a inclusão da definição/histórico no cliente e vice-versa. Para isso, as entidades devem estar ligadas via Cliente como Fornecedor e/ou Fornecedor como Cliente.
Característica: quando o parâmetro estiver como "S - Sim", na inclusão da definição/histórico no cliente e/ou fornecedor o cadastro será replicado para a entidade ligada, seguindo os critérios abaixo:
- Será feito um cadastro da definição/histórico com base nos dados da filial matriz, se houver
- Será feito um cadastro "padrão" da definição/histórico, mantendo somente a condição de pagamento igualada entre as duas entidades
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IcmDifFat
Descrição do parâmetro: Indicativo de quais ICMS o parâmetro da filial Manter ICMS do Pedido no Faturamento mantém no faturamento (ICMS Normal e/ou ICMS Diferido).
Este parâmetro global atua apenas quando o parâmetro da filial Manter ICMS do Pedido no Faturamento estiver definido como "S - Sim". A fim de atender situações análogas, este parâmetro global indica quais ICMS serão mantidos do pedido no faturamento:
- "IN - ICMS Normal": indica que mantém a tributação do ICMS Normal, herda a alíquota do pedido e calcula o imposto;
- "ID - ICMS Diferido": indica que mantém a tributação do ICMS Diferido, herda a alíquota do pedido e calcula o imposto.
Característica: o parâmetro pode ser preenchido com um ou dois valores separados porponto e vírgula: "IN" ou "IN;ID", etc.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Conforme lista acima | "IN", ou seja, o ICMS Normal será mantido no faturamento |
IcmDifXml
Descrição do parâmetro: Indicativo para ajustar a Base do ICMS descontando a parte do diferimento ao importar a nota fiscal via web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.
Característica: Indica para o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, para que seja descontado da Base do ICMS o valor referente à Base do ICMS Diferido para os itens com CST "51 - Diferimento".
Observação
O objetivo desse parâmetro é para facilitar o uso dos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01 quando optado por manter o valor do campo VlrBic, mas, a base do ICMS não vem ajustada no XML.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa e Filial | "S" ou "N" | "N" |
IcmMonCli
Descrição do parâmetro: define qual é o valor padrão do parâmetro dinâmico CONTRIBUINTE.ICMS.MONOFASICO, disponível na tela Cadastro de Clientes (F085CAD), guia Cadastro, botão Par. Dinâmicos. Este parâmetro dinâmico indica se o cliente é contribuinte do ICMS Monofásico ou não para fins de partilha entre o estado de origem e de destino. Se não estiver preenchido, verifica o valor do parâmetro global IcmMonCli: caso "S - Sim", considera como contribuinte; caso "N - Não" (valor padrão), considera como não contribuinte.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IcmPreFin
Descrição do parâmetro: Caso esteja parametrizado na transação para que o ICMS faça parte do preço, este parâmetro determina se o ICMS deve ser somado no preço DEPOIS da aplicação de descontos e acréscimos financeiros e frete.
Característica: Tela F075PCA
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IgnBemPri
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve ignorar a consistência de bens principais diferentes, para o mesmo produto.
Característica: Definindo este parâmetro igual a "S", a rotina de cotação agrupada (F410CEA), permitirá que um mesmo produto possua bens principais distintos, sendo assim, a partir deste processo a rastreabilidade do bem será perdida.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ImeQtdDia
Descrição do parâmetro: Quantidade de dias que serão armazenados os logs de integração do Mercado Eletrônico na tabela E998IME.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Entre "0" e "9999" | "30" |
ImpLeiBar
Descrição do parâmetro: Indicativo se impede a leitura de um código de barras que já tenha sido contado nas telas F220COI/F220COC (Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IncSeqInv
Descrição do parâmetro: Indicativo que incrementa a sequência da contagem do inventário de um produto/derivação via código de barras.
Característica: Tela F220COI
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IncUptLot
Descrição do parâmetro: Indicativo se incrementa a última parte do código do lote ao gerar um (1) lote novo na tela F000QLO (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE) - Botão Dist.Lote > Botão Sugere Lotes)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
IndAltCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar um contrato do tipo 7 quando já tenha sido movimentado algum de seus itens.
Característica: Quando o parâmetro estiver definido igual a "S", não haverá bloqueio nos campos dos dados gerais e itens.
Ao definir o parâmetro com "N", para contratos que não exigem aprovação e movimentaram itens ou contratos que exigem aprovação que estiverem em Análise, Aprovados ou Cancelados que movimentaram itens, somente os campos abaixo poderão ser alterados:
- Dados Gerais: Objeto, Forma Pagto, Motivo e Obs. Motivo.
- Produtos: Usa Moeda Classif..
Importante
O campo Qtd. Contratada é controlado pelo parâmetro global AltQtdCtr.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial, Usuário | "S" ou "N" | "N" |
IndAtuPes
Descrição do parâmetro: Indicativo para atualizar o peso(bruto e líquido) no fechamento da nota fiscal de entrada, conforme os dados de 1(uma) nota fiscal de saída.
Característica: Nas devoluções (notas do tipo "2 - Devolução (NF do Cliente)" e "3 - Devolução (NF de Saída)").
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndCavReb
Descrição do parâmetro: Indicativo para não permitir ligação de um reboque em mais de um cavalo [F073LVV - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cavalo X Reboque].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndConPro
Descrição do parâmetro: Indicativo se será feita uma consistência no produto quando ele for do tipo D(Passagem Direta), P(Produzido) ou C(Comprado).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndConZer
Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve inicializar o número da contagem do inventário com 0(zero) para obrigar a digitação deste número.
Característica: se definido igual a "S", sugere na tela F220COA que o campo Número da Contagem deve sempre inicializar com 0 (zero). Neste caso, é necessário o usuário informar o número da contagem a ser efetuada, pois o sistema não mais sugere o número da contagem. Apenas mostra o número da última contagem e aguarda que o usuário informe a o mesmo, podendo este ser a última contagem ou a última contagem + 1.
Se definido igual a "N", o sistema sugere o campo Número da Contagem com o número da última contagem efetuada ou com 1, sendo 1 a contagem do inventário. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndDatPrx
Descrição do parâmetro: Indicativo se o campo "Data Próximo Contato" ficará habilitado ao incluir ou alterar o agendamento de visitas na tela F085VCL [Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Agendamento Visitas].
Característica: Ativando o parâmetro e não preenchendo o campo Solução/Resultado, o agendamento ficará com a situação "G - Gravado".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
IndDupTpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve duplicar a tabela de preço ao duplicar uma filial.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
IndEmiNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar após o fechamento da nota fiscal de entrada nas telas "F435CCC" e "F439FIX" se será chamada a tela "F140ENL", para a emissão da nota fiscal de saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "N" |
IndFecCar
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve solicitar confirmação para o fechamento da carga nas telas "F135FCA", "F135FCP" e "F135RCR".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
IndIteTVC
Descrição do parâmetro: Indicativo que faz o tratamento de veiculos em cargas na tela F135TVC pelos itens. Com este parâmetro ligado será possível apenas utilizar as cargas com uma pré-fatura.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
IndLigTpl
Descrição do parâmetro: Indica se deve considerar a ligação da tabela de preço com a filial.
Característica: Se estiver definido como "S-Sim", ao alterar/inserir/excluir tabelas de preço, irá considerar se a mesma está ligada à uma filial para gerar pendência de exportação. Caso contrário, gerará para todas as filiais que possuem integração de tabela de preço ativa na tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
IndMovDsc
Descrição do parâmetro: Indicativo se gera um novo movimento de estoque com as quantidades descontadas da classificação na tela.
Característica: Quantidades descontadas da classificação que não geram subproduto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndOpRepr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deverá realizar consistência na finalização da OP se existe OP de reprocesso vinculada.
Característica: Esse parâmetro é executado em todas as telas que finalizam OP. Definindo igual a:
- "N": não irá consistir se existe O.P. de reprocesso vinculada aberta ao finalizar a O.P. original;
- "S": irá realizar a consistência que exige que a O.P. de reprocesso vinculada esteja finalizada ou cancelada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndOriCol
Descrição do parâmetro: Indicativo para o sistema considerar a "Seq. Origem da Mercadoria" do fornecedor na busca da ordem de compra para inserção de novos itens na "F426CEQ" - Suprimentos > Gestão de Recebimento > Coletas de Produtos em Fornecedores > Definição Fornecedores.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndOscRef
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir na grade de produtos da tela F420OSC [Comercial > Compras > Ordens Compra > Via Solicitação de Compra] o campo "Código da Referência".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndProMpf
Descrição do parâmetro: Indicativo se é para visualizar o produto no cabeçalho da (tela F135MPF) e utilizar como filtro.
Característica: Visualização de produto, derivação e placa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndTipAce
Descrição do parâmetro: Indicativo do tipo de acerto a ser utilizado na geração de pedidos via contrato de licitação ou não.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndTitPre
Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema utilize uma rotina para encontrar títulos previstos e efetivar, na geração de parcelas da nota fiscal de entrada.
Característica: Quando estiver com a opção igual a "S", na geração de notas fiscais de entrada ao fechá-las, o sistema irá verificar se existe algum título previsto com a mesma data de vencimento e valor. Caso houver, irá apresentar a mensagem: "Deseja efetivar o título: XPTO, com valor 1250,00 e vencimento para DD/MM/YYYY, ao invés de gerar o título: X?" e o cliente poderá informar se deseja efetivar o título previsto ou gerar o título apresentado na parcela.
Observação: O sistema buscará se existe um título previsto para este fornecedor, filial e empresa da nota, e através do vencimento e valor. Nessa rotina pode ser utilizado o identificador de regras CPA-501ITPCP01 .
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
IndUsuRes
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve carregar o campo "UsuRes" (usuário responsável pelo movimento) com o usuário que efetuou o atendimento da requisição.
Característica: Este parâmetro apenas terá funcionalidade para a tela F210AME e nesta, sugere com qual valor deverá carregar o UsuRes (usuário responsável pelo movimento). Se o parâmetro estiver igual a "S", carregará com o usuário que estiver logado, caso esteja igual a "N", carregará com o UsuRes (usuário responsável pelo movimento).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
InfCctLot
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema abrirá a tela de características do lote ao processar uma transferência de estoque entre produtos controlados por lote na tela F210TPA [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]
Característica: Define se apresentará a mensagem "O que deseja fazer com as características do(s) lote(s) de destino? [Manter, Alterar, Alt. p/ Todos]". Quando o parâmetro global HerCctLot estiver definido igual a "S", a resposta para a pergunta será ignorada quando estiver movimentando o mesmo lote na origem e no destino.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
InfDesDia
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter um espaço em branco na descrição do diagnóstico caso esta informação venha vazia do sistema Winfit (Integrador Winfit x ERP).
Característica: tem como objetivo atuar no integrador Winfit x ERP nos registros de diagnóstico. Caso esteja configurado com "S", os registros de diagnóstico receberão um espaço vazio na descrição, evitando assim que ocorra mensagem na utilização no ERP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
InfDesEtp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter um espaço em branco na descrição da espécie caso esta informação venha vazia do sistema Winfit (Integrador Winfit x ERP).
Característica: tem como objetivo atuar no integrador Winfit x ERP nos registros de espécie. Caso esteja configurado com "S", os registros de espécie receberão um espaço vazio na descrição, evitando assim que ocorra mensagem na utilização no ERP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
InfFilPro
Descrição do parâmetro: Determina a obrigatoriedade de informação de algum filtro de produto na tela F075EPP (Comercial > Estoques > Consultas > Estoque/Preço Produto)
Característica: Caso ativo, deverá ser informado algum filtro de produto ao clicar em Mostrar na tela F075EPP (Origem, Família, Descrição do Produto, Produto, Derivação, Cód.Barras, Grupo Estoque, Grupo Comercial, Coleção e Fabricante).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
InfQtdCpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite informar a "quantidade a comprar" superior a "quantidade aprovada" no processo de atendimento da requisição de produtos e/ou serviços.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
InfSalLot
Descrição do parâmetro: Indicativo se será obrigatório informar o saldo total do lote ao efetuar a distribuição de lotes no atendimento da requisição (F210AME), ao efetuar um movimento de saída de estoque (F210MVP,F210LOT) e ao subdividir lotes (F213MLO)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
InfUsuSol
Descrição do parâmetro: Indicativo se obriga informar o usuário solicitante em "Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos" - Botão Seleção.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
InfVlrCte
Descrição do parâmetro: Indicativo se os valores referente conhecimento de transporte eletrônico devam ser informados na tela F140GNF mesmo que a chave da nota fiscal eletrônica tenha sido informada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
IniFatEmp
Descrição do parâmetro: Data inicial que é feito o lançamento da primeira nota fiscal para a empresa que é do Simples Nacional.
Característica: Quando apurado o Simples Nacional, a data informada neste parâmetro será o período inicial do faturamento da empresa para o Simples Nacional. Caso a data do início do faturamento seja igual a "31/12/1900" (Valor padrão), significa que a configuração não foi realizada. Desta forma, será considerado o parâmetro com abrangência global PerIniFat.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAA | 31/12/1900 |
IniNovIre
Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve reconhecer na tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) as baixas/notas fiscais entrada/comissões conforme parametrizado na tela Natureza de rendimento (F055NRE).
Característica: esse parâmetro indica se será ou não utilizada a nova integração do bloco 4 da EFD-Reinf.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Geral | "S" ou "N" | "N" |
IniRegRet
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve recalcular as retenções das baixas de forma proporcional à retenção feita na nota fiscal de entrada na tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA), sendo que o correto seria a retenção ter sido calculada diretamente na baixa. Deve estar com valor "S - Sim" para empresas que, na gestão de Suprimentos e Finanças, gerem as retenções e títulos de PIS/COFINS/CSLL/Outras Retenções no fechamento da nota fiscal.
IntMerRec
Descrição do parâmetro: Indica que sempre que ocorrer um cancelamento de ordem de compra na aprovação multinível será enviado para o Mercado Eletrônico o status "Recusado", permitindo a reutilização da solicitação de compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
InvDIFXml
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve inverter os campos do DIFAL Origem/Destino no arquivo XML da emissão das notas fiscais de entrada de devolução.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LckLotPad
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar e travar a tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) para o lote padrão, em rotinas que envolvem pedidos e pré-faturas.
Característica: Este parâmetro é útil para evitar o travamento da tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) quando utiliza-se o lote padrão em pedidos e/ou pré-faturas, garantindo mais desempenho para as rotinas. Como efeito colateral do uso desse parâmetro, o lote padrão não terá quantidade em reserva ou reserva exclusiva atualizadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
LibAltOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite alterar a Ordem de Compra ignorando a consistência feita pelo Tipo de Recebimento definido na transação do compras.
Característica: Transação cujo o tipo de recebimento esteja definido como "1 - A fixar", "2 - Depósito" ou "3 - Compra imediata".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
LibAprOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve chamar a rotina de aprovação multinível ao processar uma ordem de compra na tela F420GOC, mesmo que o valor do documento não tenha mudado. Se aplica apenas para ordens com situação de aprovação em análise.
Observação
A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LibConMcc
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir contas internas (movimentos já realizados) de outras filiais na tela F600MCC quando o identificador de regras TES-600CCOFF01 estiver ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LibCotAut
Descrição do parâmetro: Indicativo se integração do COTEI liberará automaticamente o processo de cotação para o quadro comparativo.
Característica: Permite personalizar a liberação automática do processo de cotação para o quadro comparativo. Este processo é chamado via rotina 137 - Integração ERP x Cotei.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "N" |
LibDocPes
Descrição do parâmetro: Indicativo de liberação de documento entre tipos de pessoa no cadastro de clientes e fornecedores (permite CNPJ para pessoas físicas e CPF para pessoas jurídicas)
Característica: Altera o comportamento da validação do documento no cadastro de clientes e fornecedores. Quando este parâmetro estiver habilitado, o campo de CNPJ/CPF do cadastro de cliente e fornecedores não aparecerá mascarado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LibPrjCcl
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve liberar projetos com utilização de classificações de fases na tela F615FPJ [ Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Fases ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LigCliFor
Descrição do parâmetro:Indicativo se deve permitir gerar Nota Fiscal de Saída do tipo 2, 3, 4 e 5 quando o usuário não tem permissão para gerar ligação entre Cliente x Fornecedor na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).
Característica: Este parâmetro irá permitir que usuário que não tem permissão para gerar a ligação entre Cliente x Fornecedor por meio da tela F095CAD gere a nota fiscal de saída sem que seja inserida essa ligação, até que um usuário que tenha permissão faça essa ligação entre Cliente x Fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LigCmpNfr
Descrição do parâmetro: Indicativo se popula a tabela "E900RIN" com as informações da ligação entre os componentes das OPs e os itens das NFs de Remessa.
Característica: Quando o parâmetro indicar:
- "S": A tela F900RST irá gerar registros em OP/OS - Remessa/Retorno Serviços Terceiros - Ligação Item Nota Fiscal Venda (E900RIN) com a ligação entre todos os componentes remetidos da O.P. e os itens da NF de remessa para terceiros. Isto permitirá que na tela F440GNE o sistema identifique se o item retornado deve realizar uma parametrização com a tela F900RET para realizar o apontamento de retorno da O.P.;
- "N": Mantendo o comportamento padrão, o sistema gera registros na tabela E900RIN apenas se o identificador CHA-900AGCNF01 estiver ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LigFamFxa
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema na grade da orelha "Faixas de Grade" na tela F081GPT (Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas), deve possibilitar a carga e cadastro somente de faixas de ligadas a família do produto.
Característica: Caso esteja definido igual a "S", possibilitará a carga e cadastro somente de faixas de ligadas a família do produto. Essa regra vale tanto para a carga feita de forma automática pela tela F081SPF, quanto para a pesquisa de registros e/ou preenchimento manual feito pelo próprio usuário na grade.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LigForCli
Descrição do parâmetro: Resposta padrão para a mensagem "Deseja ligar fornecedor X ao cliente X?" ao cadastrar um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF de um cliente já cadastrado na base.
Característica: Essa situação acontecerá ao cadastrar um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF de um cliente já cadastrado na base. Caso o cadastro do fornecedor seja realizado via web service e o parâmetro estiver diferente de "N", a ligação será feita, pois como trata-se de rotina sem interação com o usuário, a mensagem não será apresentada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "P" |
LigNotOri
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite ligar notas fiscais de origem que contenham apenas itens de serviço a notas ficais de entrada do tipo "8 - NF Frete/Serviços Agregados".
Característica: O parâmetro quando alterado para "S", permite que o sistema ligue apenas notas de origens que contenham apenas itens de serviços em notas fiscais do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LigProDep
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a ligação do produto/derivação ao depósito automaticamente na tela (F440GNE).
Característica: Estando o parâmetro igual a "S" e caso o produto não esteja ligado ao depósito, faz a ligação do produto ao depósito automaticamente na digitação do produto na nota fiscal de entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LisForIgu
Descrição do parâmetro: Lista fornecedores com o mesmo CPF/CNPJ ativo
Característica: Em notas fiscais de entrada, ao informar o CNPJ/CPF e sair deste campo, caso seja encontrado mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF e o parâmetro global estiver definido igual a "S", será apresentada uma tela de pesquisa de fornecedores listando somente os fornecedores que possuem o CNPJ/CPF informado. Permitindo desta maneira, visualizar a inscrição estadual e escolher o fornecedor adequado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LogDatUft
Descrição do parâmetro: Este parâmetro é um indicativo se deve corrigir no Contrato a Data do Último Faturamento da Nota Fiscal de Saída, permitindo seguir com o faturamento.
O parâmetro recebe os valores "S-Sim", que ativa a rotina, ou "N-Não", que desativa a rotina, sendo o valor padrão "N-Não". A rotina executa quando cancelar uma Nota via Contrato e se propõe a corrigir o Contrato da Nota específica que está sendo cancelada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
LogNfsTit
Descrição do parâmetro: Este parâmetro é um indicativo se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.
O parâmetro global deve estar com o valor padrão "S-Sim" para gerar os logs.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:
- Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
- Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
- Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);
- Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:
Orientações
- O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
- Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
- Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
- Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.
Campos necessários:
Nome do campo Máscara Tipo Tamanho USU_SEQUENCIAL Z[11]9 Number 12 USU_DATA DD/MM/YYYY Date 0 USU_HORA hh:mm:ss Time 0 USU_CODEMP ZZZ9 Number 4 USU_CODFIL ZZZZ9 Number 5 USU_CODSNF U[3] String 3 USU_NUMNFV ZZZ.ZZZ.ZZ9 Number 9 USU_USUARIO Z[9]9 Number 10 USU_ORIGEM A[10] String 10 USU_OPERACAO A[50] String 50 USU_ERRO A[5] String 5 USU_OK A[3] String 3 USU_NUMTIT U[15] String 15 USU_CODTPT U[3] String 3 USU_CODTNS A[5] String 5
LotDevWMS
Descrição do parâmetro: Indicativo para decidir se envia para a separação do WMS WIS o número do lote/série, quando for uma nota de saída de devolução com o produto controlado por lote/série, e que continha o lote/série na nota fiscal de entrada. Independe do parâmetro Obrigar WMS separar lote do ERP da tela F070INT.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LotIneWms
Descrição do parâmetro: Indicativo para que se faça sugestão do lote padrão da origem do produto ao processar uma nota fiscal quando processado na tela F000INE, sempre que o produto não possuir lote.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
LotValDif
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário poderá realizar movimentos de estoque de entrada para lotes sem data de validade em depósitos distintos.
Característica: Definindo igual a:
- "N": No processo de geração de movimentos de entrada de estoques para produtos que tenham controle de lote, quando o lote ainda não existir no depósito no qual está sendo feita a entrada, as datas de fabricação e validade do lote movimentado serão obtidas a partir de um depósito diferente do movimentado. A consistência que garante que não serão gravadas validades diferentes para um mesmo lote na movimentação em depósitos diferentes será realizada quando for um movimento de entrada e quando o controle de validade do produto/derivação for diferente de "D - Desativa campo";
- "S": No processo de geração de movimentos de entrada de estoques para produtos que tenham controle de lote, quando o lote ainda não existir no depósito no qual está sendo feita a entrada, a data de validade do lote movimentado será gravada com a informação igual a 0 (zero). A consistência que garante que não serão gravadas validades diferentes para um mesmo lote na movimentação em depósitos diferentes será realizada quando for um movimento de entrada e quando a data de validade do movimento for diferente de 0 (zero).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ManCtsAgr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter conta financeira, contábil e centro de custo das solicitações após agrupamento.
Característica: No caso da atualização a conta financeira, contábil e centro de custo de todas as solicitações serão iguais a primeira processada no agrupamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ManDatEnt
Descrição do parâmetro: Indicativo se no fechamento da nota fiscal de entrada com aprovação multinível irá ser ignorado o parâmetro "AltDatEnt", para manter a data de entrada sem substituir ela pela data de fechamento da nota.
Característica: A atualização ocorre quando a nota fiscal estiver "APR - Aprovada" e não houver usuários aprovadores (E614USU).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ManIstBxa
Descrição do parâmetro: define se mantém as instruções de "Pedido de Baixa" com a situação "Ativo" na baixa do Contas a Receber se o portador da instrução for diferente do título.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ManProBai
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter os valores originais calculados pela regra para o cálculo de proporcionalidade na alteração do valor líquido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
MarDesEnv
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve marcar e desabilitar a opção "Enviar e-mail fornecedor após fechar" na tela F420APR. Este indicativo é responsável por determinar a execução do processo "Enviar e-mail fornecedor após fechar" no serviço sr420apr, porta "aprovar".
Característica: Para este parâmetro global funcionar, é necessário possuir o identificador de regras CPR-420EMAOC01 cadastrado e ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MarDesFec
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve marcar e desabilitar a opção "Fechar após a última aprovação" na tela F420APR. Este indicativo é responsável por determinar a execução do processo "Fechar após a última aprovação" no serviço sr420apr, porta "aprovar".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MarEnvEma
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve trazer marcada a opção "Enviar Email Aprovação" na (tela F405APR) "Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Aprovação Multinível".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MDeQtdDia
Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar CT-e, NF-e ou MDF-e ao MDF-e.
Característica: Quantidade de dias limite para associar CT-e, NF-e ou MDF-e ao MDF-e.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0-999 | 180 |
MdoEnvSfz
Descrição do parâmetro: Modo de envio de documentos eletrônicos ao EDocs. G para enviar logo após a geração de cada documento, F para enviar ao final da geração de todos os documentos ou L para enviar em lote ao final da geração de todos os documentos.
Característica: Indica o modo de envio de documentos eletrônicos ao eDocs:
- "G": Para enviar logo após a geração de cada documento;
- "F": Para enviar ao final da geração de todos os documentos;
- "L": Para enviar em lote ao final da geração de todos os documentos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "G", "F" ou "L" | "F" |
MdoDspXml
Descrição do parâmetro: Modo de disponibilidade do XML de documentos eletrônicos. C para disponibilizar logo após a geração de cada documento ou P para disponibilizar respeitando o padrão definido pela rotina (somente ao final do geração de todos os documentos fiscais).
Característica: Geração dos XMLs/Relatórios/Boletos de documentos eletrônicos com as seguintes opções:
- "C": Para disponibilizar logo após a geração de cada documento;
- "P": Para disponibilizar respeitando o padrão definido pela rotina.
Para mais informações, acesse processo de Geração de .XML em duas etapas
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "C" ou "P" | "C" |
MesAnoTcl
Descrição do parâmetro: Indicativo se considera somente MÊS/ANO para cálculo dos títulos de empréstimos de curto/longo prazo.
Característica: F606CCR e F606TLC. Processo agendado 81 - Transferência Automática de Prestações de Longo para Curto Prazo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "N" |
MenConEmb
Descrição do parâmetro: Indicativo se a geração de embalagens deve considerar primeiro os menores conteúdos de embalagem.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
MntVlrIcm
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve manter os valores do ICMS informados no webservice, ao recalcular a nota fiscal de entrada.
Característica: Web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta: GravarNotasFiscaisEntrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MOCCT300a
Descrição do parâmetro: Data de início da geração do arquivo XML da CT-e e CT-e OS considerando as alterações de leiaute previstas na MOC CT-e versão 3.00a
Característica: Para atender ao MOC 3.00a do CT-e, que prevê a exclusão da tagpICMSInterPart do leiaute do CT-e e CT-e OS (anexo I do Leiaute), deve-se usar esse parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 07/10/2019 |
MosCodEnd
Descrição do parâmetro: Mostrar o campo de endereçamento na tela F000DLS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
MosMenApr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá mostrar uma mensagem ao usuário de todas as requisições/solicitações/ordens de compra que o mesmo não pode aprovar nas telas de Aprovações.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
MosMotSol
Descrição do parâmetro: Indica se serão mostrados os campos de observação do motivo e código do motivo no rodapé das telas F406SOL e F046CSS para que seja possível visualizar esses dados gerados através da Integração com e-Procurement (Mercado Eletrônico).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MosProFor
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve listar apenas produtos/serviços ligados ao fornecedor.
Característica: Quando o campo Sugerir fornecedores ligados ao Produto/Serviço estiver marcado e este parâmetro igual a "S", irá listar apenas produtos ligados ao fornecedor informado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MovVCParc
Descrição do parâmetro: Indicativo se gera os movimentos de variação cambial do tipo "C – Cálculo Baixa Parcial" e "P – Baixa Parcial".
Característica: Esse parâmetro irá mudar a forma de cálculo para se basear na diferença entre o valor atualizado atual e o valor atualizado do último movimento de variação cambial do título (atendendo as últimas especificações da ECF). Por padrão o cálculo da variação é feito usando a diferença entre o valor atualizado atual e o valor aberto do título.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
MntAliUfd
Descrição do parâmetro: Manter a alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário da nota fiscal de saída no XML da nota.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa/Filial | "S" ou "N" | "N" |
MscLimCre
Descrição do parâmetro: Permite mostrar a mensagem de limite de crédito estourado do cliente com um texto mais polido e suave.
Característica: Com o parâmetro igual a:
- "N": Mostra a mensagem: "Valor do Limite de crédito do cliente estourado. Continuar?";
- "S": Será substituída pela mensagem "Continuar processo desconsiderando a análise de crédito do cliente?".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
MscLimEst
Descrição do parâmetro: Permite mostrar a mensagem de "Saldo de Estoque insuficiente para Faturamento". Isso se permitir vender sem estoque.
Característica: Este parâmetro atua com identificador VEN-120SALES01.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
MscProPed
Descrição do parâmetro: Definição da máscara do código do produto do pedido.
Característica: telas F120GPC e F075EPP. Pode ser uma combinação destes inclusive com símbolos separadores (.,/-) até 14 caracteres:
- "9": Numéricos obrigatórios;
- "Z": Numéricos opcionais;
- "U": Alfa-numéricos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "9", "Z" ou "U" | "U" |
MsgBtnAjd
Descrição do parâmetro: indica se algumas mensagens do sistema devem ter o botão Ajuda para auxiliar no seu entendimento.
Característica: se ativo, este parâmetro permite que as mensagens de erro/aviso/advertência do sistema tenham o botão Ajuda. Ao clicar nele, o usuário será direcionado à SARA como especialista do suporte que procurará soluções na Base de Conhecimento, indicando possíveis respostas. Somente terá efeito no ERP XT quando conectado à senior X Platform.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
MsgDifEcf
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve avisar o usuário quando existir divergências entre o acréscimo/desconto contabilizado para o Sapiens Varejo frente ao acréscimo/desconto considerado pelo ERP Sapiens.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
MsgNsuErr
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve avisar o usuário quando o número sequencial único de um pedido foi gerado após sua inserção, ou antes, do fechamento.
Característica: Emitir mensagem que o número sequencial único foi gerado, quando houver alteração no pedido e este não existir nos dados gerais. Ao clicar em Alterar ou Processar exibirá a mensagem: "Número sequencial único gerado após a inserção do pedido!". Pedidos ERP Varejo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
MtuMntTic
Descrição do parâmetro: Indicativo se as tratativas de processamento multiusuário devem seguir o padrão do Gestão Empresarial | ERP na rotina F435MDT.
Característica: Indica se as tratativas de processamento multiusuário na geração das Notas Fiscais, através do botão Gerar Nota, devem seguir o padrão do ERP na rotina F435MDT.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
NaoExiPer
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema não irá exibir a pergunta "Alterada quantidade referente à Unidade de Medida do Fornecedor, deseja converter a quantidade referente à Unidade de Medida do Estoque?".
Característica: Notas Fiscais de Entrada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
NegParUsu
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve negar os parâmetros de usuário na sincronização entre o SGU e o ERP Senior após a criação de um novo usuário.
Característica: Este novo usuário terá seus parâmetros todos negados, tendo que ser liberados manualmente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
NfcTrfInp
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá exportar os dados da nota fiscal de entrada, quando realizado a transferência de produtos entre depósitos após a inspeção de recebimentos de mercadorias.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
NfeComFix
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gerar uma nota de complemento por ordem de compra no processo de fixação.
Característica: Nos casos onde há uma ordem de compra com dois itens e os dois sejam selecionados para serem fixados, ao marcar a opção para Gerar notas complementares, o sistema por padrão fazia a geração de duas notas complementares (uma para cada item de OC). Para flexibilizar essa funcionalidade, foi criado esse parâmetro que permite a geração de uma nota para cada ordem de compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
NfeLiqOut
Descrição do parâmetro: Indicativo se nas notas fiscais de entrada do tipo 9 e 10 o sistema deve calcular o valor líquido de itens sem quantidade e valor para efeito de soma dos valores de outras despesas.
Característica: O sistema irá verificar o indicativo apenas para notas do tipo 9 e 10, cujo valor bruto do item seja 0 (zero) e nesta condição não é calculado o valor líquido. Somente será calculado o valor líquido, caso o indicativo esteja marcado igual a "S".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
NT2018005
Descrição do parâmetro: Data de início da geração do arquivo XML da NF-e 4.00 considerando as alterações de leiaute previstas nas versões 1.00, 1.10 e 1.20 da Nota Técnica 2018.005.
Característica: Abrange todas as novas tags criadas para a NT 2018-005 versões 1.00 e 1.10.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 07/05/2019 |
NT2019001
Descrição do parâmetro: Data de início da geração do arquivo XML da NF-e considerando gestas alterações do leiaute previstas na versão 1.20 da Nota Técnica 2019.001 (6-Valor da Operação na tag modBCST para ICMS 10 e 30).
Característica: Na geração do .XML, nos grupos de tributação de ICMS 10 e 30, quando o Valor líquido do item (E140IPV.VlrLiq/E140ISV.VlrLiq) for igual ao Valor da base do ICMS ST (E140IPV.VlrBsi/E140ISV.VlrBsi), será enviado na tag modBCST o valor 6 (valor da operação), respeitando a data de início configurada neste parâmetro, que terá o valor padrão 02/09/2019, conforme previsto na NT.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 02/09/2019 |
NT2020001
Descrição do parâmetro: Data de início da geração do arquivo XML da MDF-e considerando as alterações de leiaute previstas na versão 1.03 da Nota Técnica 2020.001.
Característica: Telas F440MDF, F145EBQ e F145GSM. Este parâmetro global determina se será ou não obrigatório o preenchimento dos campos novos para cumprimento da Norma Técnica e se esses dados vão ou não pro XML do MDF-e.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 06/07/2020 |
NT2020005
Descrição do parâmetro: Data de início da geração das informações da NF-e considerando as alterações previstas na versão 1.10 da NT 2020.005.
Característica: Abrange todas as novas tags criadas para a NT 2020.005, versão 1.20.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 04/10/2021 |
NT2021003
Descrição do parâmetro: Data de início da geração das informações da NF-e considerando as alterações previstas na versão 1.00 da NT 2021.003.
Característica: Abrange todas as novas tags criadas para a NT 2021.003, versão 1.00.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 12/09/2022 |
NT2022001
Descrição do parâmetro: data de início da geração do arquivo XML de CT-e/CT-e OS considerando as alterações de leiaute previstas na versão 1.00 da NT 2022.001.
Característica: abrange a tag <CRT> criada para a NT 2022.001, versão 1.00.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 01/07/2022 |
NT2022003
Descrição do parâmetro: data de início da geração das informações da NF-e e NFC-e considerando as alterações previstas na versão 1.00 da NT 2022.003.
Característica: abrange a tag <refNFeSig>, criada para a NT 2022.003, versão 1.00.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 07/02/2023 |
NT2023004
Descrição do parâmetro: data de início das alterações do leiaute da NF-e e NFC-e na versão 1.10 da NT 2023.004.
Característica: abrange as novas tags e validações criadas para a NT 2023.004, versão 1.10.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | AA/AA/AAAA | 01/04/2024 |
NT2024MDF
Descrição do parâmetro: Data de início das novas validações para MDF-e da NT 2024.001.
Característica: É utilizado para executar as validações referente a data de emissão dos documentos fiscais vinculados a MDF-e e obrigar a informar ao menos um veículo de reboque quando a modal for rodoviária e o tipo de rodado for cavalo mecânico.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | AA/AA/AAAA | 08/04/2024 |
NumIteRem
Descrição do parâmetro: número máximo de itens por receituário agronômico.
Característica: por padrão este parâmetro recebe "0", que indica que não existe um limite de itens para o receituário. No receituário, ao exibir as receitas a emitir, são apresentadas as notas fiscais e pedidos e a partir delas os itens que ainda não tiveram emissão de uma receita, preparando assim a emissão. No cabeçalho da nota/pedido serão exibidos quantos itens o documento possui para ser emitida a receita.
Em cada receita emitida será armazenada a quantidade de itens adicionados a ela, e na nota fiscal, quantos itens já foram adicionados nas receitas. Ao adicionar os itens da nota na receita, o sistema verifica se a nota fiscal ainda tem itens para serem adicionados e se a receita comporta mais itens. Caso não comporte, é aberta uma nova receita para continuar adicionando os itens da nota.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0-99 | "0" |
NumTabAnt
Descrição do parâmetro: Número de tabelas anteriores que serão utilizadas na tela F632CCR [ Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Composição do Custo Real] durante a busca de informações.
Característica: Tela F632CCR
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0-99 | "0" |
NumSeqWis
Descrição do parâmetro: Indicativo para determinar se a numeração e a sequência da carga devem ser enviadas na integração com o sistema WIS. Antes de ativar o parâmetro entre em contato com o suporte do sistema WIS, pois uma atualização é necessária.
Característica: Por padrão, o sistema envia os campos zerados. Para utilizar esta funcionalidade, é necessária a atualização do sistema WMS WIS. Portanto, antes de ativar o parâmetro global deve-se entrar em contato com o suporte do WIS solicitando esta atualização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
ObgMedDos
Descrição do parâmetro: Indica que deve ser obrigatório relacionar a unidade de medida da dose com a unidade de medida do cadastro padrão do ERP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObgRatOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo para exigir a informação do rateio ao gerar uma ordem de compra por meio da tela F420GOC, sempre que a transação indicar rateio pré-definido ou manual.
Observações
Este parâmetro impacta apenas a tela F420GOC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ObrCodTef
Descrição do parâmetro: define se o preenchimento do campo Cód. Instituição TEF deve ser obrigatório ao cadastrar uma operadora na tela Operadoras financeiras (F066OPE).
Característica: com o valor igual a "N - Não", não será obrigatório informar o Cód. Instituição TEF na tela F066OPE.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrForSnf
Descrição do parâmetro: Indicativo de obrigatoriedade de relacionamento entre fornecedor e série para notas fiscais de entrada.
Característica: Geração de notas fiscais através das telas F440GNE, F440ERT, F435CST, F435GNF, F440DMC, F440NOR, F440NPR, F440NRI, F440VCB, F440VER, F443GNP, F461GNC. A ligação da série ao fornecedor ocorre na tela F095FXS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObrIdeNfc
Descrição do parâmetro: Indicativo de obrigatoriedade ou não do identificador único da nota fiscal do fornecedor na geração de notas fiscais de entrada.
Característica: Sempre que o parâmetro for definido igual a "S", o sistema irá sugerir automaticamente o mesmo número da nota fiscal de entrada para o identificador único da nota fiscal do fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObrMltKit
Descrição do parâmetro: Indicativo de obrigatoriedade ou não se a quantidade de cada componente de item KIT deve ser multiplicada pela quantidade do item KIT quando forem adicionados no pedido.
Característica: Permite multiplicar a quantidade, fazendo com que haja componente suficiente para formar os KIT's.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObrPreBas
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço base.
Característica: Telas F082GTP, F081GTP e F081TPA.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrPreDes
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço destino.
Característica: Telas F081DCV e F082DTC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrPreFor
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário do fornecedor.
Característica: Tela F420GOC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrPrePro
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário do produto.
Característica: Tela F420GOC. Se definido igual a "N", o parâmetro ObsPreFor também deverá estar definido da mesma forma, pois um herda o valor do outro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrPreSer
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário do serviço na rotina de Ordem de Compra.
Característica: Tela F420GOC.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrPreUNi
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário.
Característica: Tela F140GNF.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrRevUlt
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve recalcular ou não o último preço unitário de entrada para o campo (PreUen) na tabela E075DER - Preço da Última entrada, quando um movimento de estoque de entrada for excluído.
Característica: Ao excluir um movimento de estoque de entrada o parâmetro indica se o sistema deve recalcular o preço unitário da ultima entrada do produto. Este parâmetro global influencia somente se a transação for de entrada e atualiza o preço da última entrada (E001TNS.ESTPRU = S).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObrTxtNfE
Descrição do parâmetro: Indica se na emissão de uma nota de entrada baseada em uma nota de origem, por exemplo, uma devolução de nota fiscal de saída, as transações disponíveis serão as que possuem relacionamento entre as transações utilizadas na nota de entrada e transações de saída. Relacionamento feito através da tela F001TXT.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObrTxtNfS
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve existir relacionamento entre transações de entrada e saída para a emissão de notas fiscais de saída baseadas em uma nota fiscal de origem.
Característica: Tela F140PRE. Indica se na emissão de uma nota de saída baseada em uma nota de origem, por exemplo, uma devolução de nota fiscal de entrada, as transações disponíveis serão as que possuem relacionamento entre as transações utilizadas na nota de entrada e transações de saída. Relacionamento feito através da tela F001TXT.
Observações: Caso exista transação cadastrada na tela F009PPE como sugestão para as notas conforme os tipos, este parâmetro será desconsiderado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObsMsgIpm
Descrição do parâmetro: Indica se deve concatenar a mensagem passada através do campo Observação juntamente com a mensagem dinâmica criada para gerar a tag <xTexto>. A concatenação ocorrerá na tag gerada a partir da mensagem dinâmica.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ObsOrcCta
Descrição do parâmetro: Permite informar uma observação para o orçamento por conta contábil
Característica: Tela F650ORC. Com este parâmetro ativo o sistema habilita a opção de Manter orçamento do rateio existente, os campos de Observação e Conta Fin. Alteração. A principal mudança com a ativação deste parâmetro é na geração/manutenção do orçamento contábil herdando rateio das contas financeiras (identificadores de regra CTB- 650ORCTA01 e CTB- 640RATFI01 ). Desta forma, o sistema permite que sejam realizadas várias manutenções no orçamento sem alterar os valores já existentes.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ObsPedAnt
Descrição do parâmetro: Indica ao sistema que a leitura das observações do pedido na função GravarPedidoGrade deve ocorrer antes da leitura dos itens de produto.
Característica: Altera a ordem para gravar no banco de dados as informações do pedido para que possam ser manipuladas as observações.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
OcpSolCgo
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir ordens de compra via solicitação na tela de consulta (F422CGO) "Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > OC Via Cotação".
Característica: A princípio esta tela só exibe ordens de compra geradas via cotação visto que a consulta gerencial em questão se dá em cima dos fornecedores cotados e no caso na ordem de compra via solicitação só existe uma única cotação gerada automaticamente pelo sistema para manter o vínculo entre os processos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
OcpSugCpr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve sugerir quantidade a comprar na (tela F211ADA) "Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (Botão Analise)" também para os depósitos especiais.
Característica: Na tela F211ADA, botão Análise ao utilizar a opção "Sugerir quantidade a comprar automaticamente", o sistema apenas o faz para os depósitos normais. Aqueles marcados como depósitos especiais (E210EST.LIGESP = "S - Sim") ficam de fora da sugestão de compra. A idéia deste parâmetro é justamente permitir a sugestão de compra para os depósitos especiais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
OctCtaAna
Descrição do parâmetro: Indicativo para listar somente contas financeiras analíticas na tela F615OCT.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
OopTmpZer
Descrição do parâmetro: Indicativo se, na finalização de uma sequência operacional/estágio de uma OP, é validado se pelo menos um de seus movimentos possui tempo apontado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
OpcGerNfc
Descrição do parâmetro: Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de entrada, podendo ser: "E-Data de Emissão", "N-Data de Entrada" ou "P-Perguntar".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "E", "N" ou "P" | "P" |
OpcGerNfs
Descrição do parâmetro: Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída, podendo ser: "E-Data de Emissão", "S-Data de Saída" ou "P-Perguntar".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "E", "S" ou "P" | "P" |
OpcMoeTpr
Descrição do parâmetro: Indicativo para definir qual procedimento deve ser executado ao inserir um item cuja tabela de preço tenha a moeda diferente da moeda do item. (I - Atribuir ao Item, P - Atribuir ao Pedido, C - Converter, X - Perguntar).
Característica: Para utilização nas rotinas de pedido:
- "I": A moeda da tabela será atribuída ao item ;
- "P": A moeda da tabela será atribuída ao pedido;
- "C": A moeda será convertida;
- "X": Perguntar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "I", "P", "C" ou "X" | "X" |
OpcVerVil
Descrição do parâmetro: Indicativo de verificação da diferença entre o valor informado e o valor líquido da nota fiscal de entrada, podendo ser: "S-Antes de calcular as retenções" ou "N-Após calcular as retenções".
Característica: Realiza a verificação:
- "S": Antes de calcular as retenções;
- "N": Após calcular as retenções.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
OrdLotIde
Descrição do parâmetro: Indicativo se os registros da tela F213CSL (Comercial > Estoques > Consultas > Posição dos Estoques > Lotes) devem ser ordenados pelo identificador GER-000EUDLE01 caso o mesmo esteja ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
OriMarNfv
Descrição do parâmetro: Define a origem da carga da marca do item digitado na nota fiscal.
Característica: Opções:
- "N": Não carrega;
- "A": Ambos;
- "C": Cliente;
- " P": Produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "N", "A", "C" ou "P" | "C" |
OtiAtuEst
Descrição do parâmetro: Indicativo se atualização de estoques (não fechamento) executa de forma otimizada redefinindo data inicial da filial processada (F215FES).
Característica: Quando ativo, otimiza o processo de atualização de estoques para clientes que fazem a atualização diária de estoques, considerando como o período inicial sempre o primeiro dia do período. Para clientes que fazem o fechamento de estoques diariamente, utilizando a opção de Atualização e fechamento do período, o parâmetro não terá impacto.
Quando esse parâmetro estiver igual a "S" o controle de atualização de estoque será realizado da seguinte forma:
- O sistema buscará a menor data de movimento na tabela de movimentos de estoque (E210MVP), entre o período informado, que tenha o preço médio do estoque (PrmEst) zerado ou a observação do fechamento de estoque (ObsMvp) em branco;
- Se um movimento de estoque for excluído, a data inicial de atualização de estoque (PdiAte) da tabela de período de fechamento por origem (E070PFO) será atualizada. Se essa data for menor do que a data da tabela E210MVP, a atualização de estoque será feita a partir da data da tabela E070PFO;
- Após a atualização de estoque, a data inicial de atualização da tabela E070PFO será zerada, já que os movimentos já foram valorizados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
OtiMvPost
Descrição do parâmetro: Indicativo para que a atualização de movimentos de estoques posteriores ao movimento que está sendo excluído seja otimizada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
OtiSeqMvp
Descrição do parâmetro: Indicativo se efetua a geração da sequência dos movimentos de estoque de forma otimizada na tela F210MVP.
Característica: Quando ele estiver configurado igual a "S", a geração da sequência dos movimentos de estoque será realizada de forma otimizada na tela F210MVP.
Observação: Esse recurso deve ser utilizado somente quando ocorrer lentidão excessiva, ao informar os campos-chave do movimento de estoque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PagPjrVjr
Descrição do parâmetro: Indicativo se os movimentos de baixa das provisões de juros para contratos de empréstimo são gerados na mesma data do vencimento das provisões quando é realizada uma antecipação do pagamento.
Característica: Com este parâmetro estabelecido como "S", ao ser realizada a antecipação do pagamento de um contrato de empréstimo, os movimentos de baixa (créditos) das provisões de juros serão gerados na mesma data de movimento das provisões.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ParCreInv
Descrição do parâmetro: Quantidade de parcelas que os créditos presumidos do inventário serão lançados na apuração do ICMS ST Complementar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global |
0-100 |
"3" |
ParCodPor
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar o portador, conforme informado nas parcelas do pedido.
Característica: Ao gerar uma carga com este parâmetro ativo, o sistema irá considerar o portador das parcelas da carga, conforme o portador das parcelas do pedido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial |
"S" ou "N" |
"N" |
ParFecEst
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gravar por usuário a configuração dos parâmetros da tela F215FES (Comercial > Estoques > Fechamento dos Estoques).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PatAdoRet
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário poderá realizar a movimentação de adoção inicial retroativa no patrimônio.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PctForSel
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá abrir a tela F410EPC ao usar o botão "Enviar" na tela F410PCT(Processo de Cotação), permitindo selecionar os fornecedores para envio do e-mail
Característica: Caso definido igual a "S", somente serão enviados e-mails para os fornecedores selecionados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "N" |
PctSolSel
Descrição do parâmetro: Indicativo que trata o envio de e-mail somente para as solicitações selecionadas na tela F410PCT [Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro]
Característica: Caso definido igual a "S", somente serão enviados e-mails para os fornecedores selecionados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedAltCnw
Descrição do parâmetro: Indicativo que permite alterar o pedido mesmo que retornado aprovado pelo WMS, caso exista integração com esse recurso. As alterações no pedido não afetarão o WMS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedCplWeb
Descrição do parâmetro: Permite alterar o campo complemento na grid de itens do produto/serviços na tela (Vendas > Entrada de Pedidos)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
PedInfPes
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve remover informações de peso no rodapé da tela (Comercial\Vendas\Pedidos\Agrupado)
Característica: Remover os pesos Bruto e Líquido no rodapé da tela de pedidos agrupado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedManRep
Descrição do parâmetro: Indicativo se mantêm o representante atual no pedido quando alterar o cliente, sem sobrescrever com sugestão do representante do cliente
Característica: A alteração deste parâmetro afeta imediatamente o sistema. O padrão "N", indica que o sistema deve funcionar de forma normal sempre sugerindo novamente o representante do cliente no pedido ao modificar o cliente. A opção "S", indicará que não deve sobrescrever. A importação de pedidos não considera este parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedPreGer
Descrição do parâmetro: Mostrar na tela F120MVP [Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Pedido de Previsão > Atualização] somente pedidos de previsão cuja geração de necessidade é igual a um, mesmo que o identificador VEN-120GERNE01 esteja ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedRecAqp
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve recalcular o pedido já fechado se forem feitas alterações que afetem a quantidade total aberta do pedido (Na tela do Comercial\Vendas\Pedidos\Agrupado)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PedRepAcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário como representante pode alterar a condição de pagamento sugerida ao pedido da ligação cliente x marca ou da ligação representante x marca
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PedRraOut
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve ratear os valores de outras em rotinas automáticas do pedido caso haja diferenças nos valores de outras entre os itens e os dados gerais, não interrompendo o processo com a mensagem de erro de diferenças.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PedVisUsu
Descrição do parâmetro: indica se é permitido visualizar e editar campos de usuário para itens de produto
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PenEstWms
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá verificar a existência de registros pendentes de integração no WMS no processo de fechamento de estoque.
Nota
A consulta dos registros será realizada na tabela INT_S_AJUSTE_ESTOQUE, no banco de dados do WMS WIS. Portanto, é necessário que já existam parametrizações que viabilizem a conexão.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PerAcrLim
Descrição do parâmetro: Define se o % de acréscimo quando alterada a tabela de preço deve ser zerado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PerAcrMai
Descrição do parâmetro: Define se o percentual de acréscimo pode ser maior que 100%.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PerAltNfi
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite que as notas fiscais da gestão de tributos integradas das áreas de mercado e suprimentos sejam alteradas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
PerAltApl
Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe questionamento sobre a replicação da alteração na característica das receitas (F113BUL).
Característica: Indicativo se exibe a mensagem "Foram feitas alterações na característica da receita. Deseja replicar estas alterações para todas as aplicações com os respectivos códigos de receita?". Pode ser selecionada uma das seguintes parametrizações:
- "S": Ocultar a mensagem e sempre responde Sim a pergunta;
- "N": Ocultar a mensagem e sempre responde Não a pergunta;
- "P": Exibir a pergunta.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P" | "S" |
PerAprSol
Descrição do parâmetro: Indicativo se usuário poderá aprovar solicitações de adiantamento e prestações de conta com situação CAN - Cancelada
Característica: O padrão "S" indica que o saldo das solicitações de adiantamento não será liberado se a prestação de contas estiver cancelada e permitirá aprovar a solicitação/prestação nessa situação. Quando o parâmetro estiver igual a "N", se a prestação de contas estiver cancelada, o saldo utilizado nas solicitações será liberado, permitindo sua utilização em novas prestações de contas. Nessa situação, não será permitida a aprovação de solicitações de adiantamento e prestação de contas com a situação "CAN – Cancelado".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "S" |
PerCnvUni
Descrição do parâmetro: Indicativo se nas telas de pedido (F120GPD e F120GPC) e na tela de nota fiscal de saída (F140GNF), o sistema converterá a quantidade referente à unidade de estoque, quando for alterada a quantidade referente à unidade de venda.
Característica: Este parâmetro tem o valor padrão como "P - Perguntar", ou seja, por padrão sempre exibirá a pergunta. Com o valor "S - Sim", não apresentará a mensagem e o sistema converterá a quantidade referente à unidade de estoque. Com o valor "N - Não", não apresentará a mensagem, porém o sistema não converterá a quantidade referente à unidade de estoque.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P" | "P" |
PerComSub
Descrição do parâmetro: Define se na substituição de títulos do contas a receber serão utilizados somente os títulos que possuem comissão para o cálculo de porcentagem da comissão do título substituto.
Característica: Com este parâmetro ativo, na substituição de títulos do Contas a Receber o cálculo do percentual da comissão realizado para os títulos substitutos, será feito com base somente nos títulos substituídos que possuem comissão informada. É indicado a utilização desse parâmetro somente quando não existir representante superior cadastrado para o representante do título substituto, pois o cálculo de proporcionalidade não levará em conta todos os títulos substituídos, só serão levados em conta os títulos que possuem comissão informada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PerCreInv
Descrição do parâmetro: Período do inventário fiscal para apuração dos créditos presumidos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAAA | 28/02/2019 |
PerDocBlo
Descrição do parâmetro: Permitir que nas telas de consulta dos dados gerais das NF de entrada [F441CNE] e itens das NF de entrada [F441CIE], o sistema faça a exibição de documentos mesmo que as transações envolvidas estejam bloqueadas para o usuário logado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
PerDstSer
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve ignorar o identificador de regras VEN-120IDSPE01, permitindo a distribuição quando esta for manual (pelos botões de distribuição) ou via importação
Característica: Pedidos (manual ou via importação).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PerEppPed
Descrição do parâmetro: Indicativo de que as rotinas de pedido do sistema permitem ao usuário manipular percentuais na tela F075EPP utilizando-os como sugestão aos itens de produto do pedido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
PerExcLim
Descrição do parâmetro: Percentual a ser aplicado sobre o excedente do limite do Simples Nacional
Característica: Para os limites do valor de 2400000 foi usado o parâmetro global ValLimFat. Para o percentual que excede o limite 20% foi usado este parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | 0-100 | 20 |
PerIniFat
Descrição do parâmetro: Data inicial que é feito o lançamento da primeira nota fiscal para todas as empresas que são do Simples Nacional.
Característica: Quando apurado o Simples Nacional, a data informada neste parâmetro será o período inicial do faturamento de todas as empresas para o Simples Nacional. Caso seja necessário realizar a configuração específica para cada empresa, deve-se utilizar o parâmetro IniFatEmp.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAAA | 31/12/1900 |
PerIssCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o cliente para cálculo do % de ISS no contrato será o cliente do contrato.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PerLimSol
Descrição do parâmetro: Período limite para presunção do ICMS ST quando a partir da entrada não for possível determinar a base de cálculo utilizada para o débito de responsabilidade por substituição tributária.
Característica: Permite determinar uma data limite para presunção do ICMS ST quando na nota fiscal de entrada não foi informado o valor do ICMS ST.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | AA/AA/AAAA | 30/06/2019 |
PerOfeLim
Descrição do parâmetro: Define se o % de oferta quando alterada a tabela de preço deve ser zerado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
PerPrjFil
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve consistir o período aberto da filial no momento da duplicação de preparação de orçamento modo revisão (F615DOC) [ Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Preparação de Orçamento > Abertura de Orçamento > Duplicação ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
PerRepCoc
Descrição do parâmetro: Indicativo se o botão Canc. Contrato fica vísivel na tela F460APR.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PerTrfPar
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve permitir transferência parcial de saldos na tela de transferência de saldos de ordem de compra [Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Transferência de saldo (tela F420TSO)].
Característica: Indicativo que permite transferência parciais de determinadas ordens de Compra para outra com o cancelamento dos saldos das ordens de compras originais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PerVisVec
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite utilizar um veículo com vistoria de vigilância sanitária vencida no processo de formação de carga via tela [F135FCP].
Característica: Caso definido igual a "N", ao processar os registros na tela F135FCP será retornada a mensagem "Data atual fora do período de vistoria do veículo. Verifique a informação preenchida nos campos [Vistoria Vig.Sanitária - Data Início e Data Fim] em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cadastro", barrando o processo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
PfaCalPes
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema não irá recalcular os itens ao consultar as pré-faturas na tela Comercial > Vendas > Consultas > Pré-Faturas > Dados Gerais (tela F135CPF).
Característica: Tela F135CPF
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ProMovIgn
Descrição do parâmetro: Procurar movimentos de estoque que foram ignorados pelo fechamento de estoques após executar o fechamento de estoques.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
PrzVlrPrs
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar o Prazo Médio e o % Juros Mora Mês no cálculo do Valor Presente da cotação.
Característica: Indica para o cálculo do Valor Presente da cotação, tanto para produto como serviço, se deve considerar o Prazo Médio e o % Juros Mora Mês. Vale para todas as formas de geração de cotação, telas, web service, etc.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
PsqAutPad
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve, por padrão, realizar a busca automática ao abrir a tela de pesquisa
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
PtcCodFor
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema não vai considerar o fornecedor nos cadastros do remetente e protocolo de atendimento.
Característica: Habilita o botão Atendimento mesmo que não haja fornecedor informado no cadastro do remetente. F615IPT. Habilita a coluna Fornecedor para que possa inserir qualquer informação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
PvcCnfPed
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema exige a conferência de digitação do pedido gerado via contrato de licitação.
Característica:
- Após a alteração do parâmetro o usuário deve sair e entrar novamente na tela;
- Por padrão o sistema sempre exige a conferência dos itens de produto do contrato informados no pedido. Por esse motivo, o valor padrão do parâmetro é igual a "S";
- Com este parâmetro definido igual a "N" para a empresa, na tela F120PVC será possível digitar um pedido via contrato e fechá-lo sem a necessidade de executar a sua conferência.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
PvcProCli
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema exige a ligação entre produto e cliente para geração de pedido via contrato de licitação.
Característica:
- Após a alteração do parâmetro o usuário deve sair e entrar novamente na tela;
- Por padrão, o sistema sempre exige que os produtos do contrato sejam ligados ao cliente. Por esse motivo, o valor padrão do parâmetro global é igual a "S";
- Com este parâmetro definido igual a "S" para a empresa, será possível informar e consultar pela pesquisa de registro, apenas itens de produto do contrato ligados ao cliente informado no cabeçalho da tela;
- A ligação de um item de produto do contrato a um cliente pode ser feita na própria tela de geração de contratos F160NOV.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
QdrCmpPct
Descrição do parâmetro: Define a forma como será chamada a tela F410QCP a partir do botão "Quadro Comp." na tela F420APR
Característica: Caso o parâmetro esteja ativo e a OC tenha sido gerada via cotação, porém não possua Número do Processo de Cotação, a tela será carregada com o número da cotação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
QtdAleAre
Descrição do parâmetro: Define quantas requisições podem ser atendidas no mesmo processamento nas telas F210AME e F210ASE, sem que o usuário seja alertado. Para que o usuário não seja alertado, utilize o valor padrão "0".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "0" a "100" | "0" |
QtdDesTrf
Descrição do parâmetro: Indicativo se faz a sugestão da quantidade total da grid "De" (origem) para o primeiro item na grid "Para" (destino) em Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
QtdFatEnv
Descrição do parâmetro: Indica a quantidade máxima de faturamento/cancelamento das notas associadas a ordens de separação que serão enviadas ao WMS WIS, por meio do processo automático 84 - WMS Senior.
Característica:O valor padrão é "500", ou seja, a cada execução do processo automático serão recuperados no banco de dados blocos de 500 registros de notas autorizadas e 500 registros de notas canceladas para cada documento de separação (Pedido, Pré-fatura ou Nota). A quantidade máxima para parametrização nesse parâmetro é "1000".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0 a 1000 | 500 |
QtdLimReq
Descrição do parâmetro: Definir a quantidade limite de requisições a serem enviadas ao middleware.
Característica: Quando este parâmetro for maior que zero, o plano de execução das requisições será montado observando esta quantidade limite de requisições simultâneas a serem enviadas ao middleware, evitando sobrecarga.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Número inteiro maior ou igual a zero | "0" |
QtdLotDls
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite informar a quantidade de lotes a serem gerados na distribuição de lotes, através do botão "Sugere Lotes" (somente para rotina de notas fiscais de entrada).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
QtdMaxEnv
Descrição do parâmetro: : Indica a quantidade máxima de ordens de separação que serão enviadas ao WMS WIS através do processo automático 84 - WMS Senior.
Característica: Para evitar que ocorra a mensagem de "ORA01000: maximum open cursors exceeded" na exportação das ordens de separação (pedidos, préfaturas ou notas fiscais de saída) para o WMS WIS, este parâmetro tem como objetivo limitar em no máximo 1000 ordens de separação que serão enviadas a cada processamento do processo automático. O valor padrão é 500, ou seja, a cada execução do processo automático serão enviadas blocos de 500 ordens de separação para o WMS WIS. A quantidade máxima para parametrização nesse parâmetro e que evita a mensagem ser apresentada é de 1000 ordens de separação para envio ao WMS WIS a cada execução.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 0 à 1000 | 500 |
QtdMulVol
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite incluir no pedido um produto com quantidade de volumes 1 (um) como um produto múltiplos volumes.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
QtdParCip
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve sugerir como quantidade de meses do CIAP a quantidade informada em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos.
Característica:
- Quando esta opção estiver igual a "S", será sugerido a quantidade de parcelas em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestões > Tributos;
- Quando estiver com a opção "N", habilitará a coluna Quantidade Meses CIAP na tela F660NCI;
- Nesta coluna é permitido informar manualmente uma quantidade de meses de CIAP diferente de 48.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
QtdTenXML
Descrição do parâmetro: Quantidade máxima de tentativas para renomear os arquivos com extensão .prexml para .xml na emissão dos documentos fiscais.
Característica: Para que esse parâmetro global funcione, é obrigatório que o identificador de regras VEN-140XMLPRE0 esteja ativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | 1-100 | 10 |
RaePedAnt
Descrição do parâmetro: Define o comportamento do sistema quando são encontradas divergências na quantidade de reserva exclusiva dos pedidos, antes do processamento das rotinas em que essa validação se aplica. Para saber mais detalhes sobre a validação da quantidade de reserva exclusiva dos pedidos, acesse o link da documentação correspondente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "E - Erro", "P - Perguntar", "L1 - Log simples", "L2 - Log aprimorado", "N - Não validar" | "N" |
RaePedPos
Descrição do parâmetro: Define o comportamento do sistema quando são encontradas divergências na quantidade de reserva exclusiva dos pedidos, depois do processamento das rotinas em que essa validação se aplica. Para saber mais detalhes sobre a validação da quantidade de reserva exclusiva dos pedidos, acesse o link da documentação correspondente.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "E - Erro", "P - Perguntar", "L1 - Log simples", "L2 - Log aprimorado", "N - Não validar" | "N" |
RatDarPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de arredondamento dos dados gerais do pedido for diferente da soma de arredondamento dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatEmbPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de embalagens dos dados gerais do pedido for diferente da soma de embalagens dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatEncPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de encargos dos dados gerais do pedido for diferente da soma de encargo dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatFrdPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de fretes destacados dos dados gerais do pedido for diferente da soma de frete destacados dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatFrePed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de fretes dos dados gerais do pedido for diferente da soma de frete dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatOudPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de outros destacados dos dados gerais do pedido for diferente da soma de outros destacados dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatOutPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de outros dos dados gerais do pedido for diferente da soma de outros dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RatSrPjEs
Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de geração de OC "via Solicitação de compra"/"via Cotação" deve gerar nova sequência de rateio para quantidade comprada excedente de serviços se a empresa utiliza projetos para estoques
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
RatPrPjEs
Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de geração de OC "via Solicitação de compra"/"via Cotação" deve gerar nova sequência de rateio para quantidade comprada excedente de produtos se a empresa utiliza projetos para estoques
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
RatSegPed
Descrição do parâmetro: Sempre deve ratear conforme critério da filial quando o valor de seguros dos dados gerais do pedido for diferente da soma de seguros dos itens. Valor "N" indica que o rateio só deve ser feito quanto a soma dos itens for diferente dos dados gerais.
Para maiores detalhamentos sobre o uso destes parâmetros globais, acesse a página Rateio do Valor de Outras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
RcoTitCli
Descrição do parâmetro: Indicativo para o sistema cobrar todos os títulos do cliente na rotina de recuperação de crédito
Característica: Com este parâmetro definido igual a "S", ao renegociar a dívida do cliente na rotina de recuperação de crédito, todos os seus títulos serão considerados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ReaMovCpt
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve realocar movimentos em projetos na competência atual.
Característica: Realoca as solicitações/ordens de compra/títulos a pagar na competência atual ao ser refeito algum processo. A ativação deste parâmetro poderá tornar as atualizações de saldo orçamentário de projetos mais lentas, proporcionalmente à quantidade de usuários que movimentam as gestões.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ReaNumRec
Descrição do parâmetro: Indicativo para sempre reaproveitar a numeração da receita (F113REM).
Característica: Quando estiver igual a "S", a opção de reaproveitar a numeração já virá marcada na tela e o campo ficará desabilitado para desmarcar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
RecDefRat
Descrição do parâmetro: Indicativo se as definições do rateio devem ser recarregadas a cada título de contas a receber da nota fiscal de saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
RecEntLbp
Descrição do parâmetro: Recalcular data de entrega do pedido e itens conforme a categoria do cliente quando da liberação final do pedido por área
Característica: Quando esse parâmetro estiver ativo, na liberação de pedidos (F120LIB) a data da entrega será recalculada, somando-se à data atual a quantidade de dias da categoria do cliente do pedido. Se ela for maior que a data de entrega dos itens do pedido, é considerada a nova data, caso contrário, é considerada a data atual.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RecNfcDev
Descrição do parâmetro: Indicativo para recalcular a nota de entrada em uma devolução total, durante o vínculo com a nota fiscal de saída através da tela F440NFV.
Característica: Permite recalcular os dados de uma nota de entrada do tipo "2 - Devolução" (NF de cliente) ou "3 - Devolução" (NF de saída).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RecNfcTra
Descrição do parâmetro: Indicativo que permite recalcular os dados da nota de entrada do tipo 11- Tranferência, quando gerada a partir da nota de saída.
Característica: O recálculo não fará sugestões de valores e percentuais; serão recalculados apenas os valores presentes.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RefParOcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve refazer as parcelas da ordem de compra ao alterar a condição de pagamento na tela de ordem de compra agrupada "Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (tela F420GOC)".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RegZerVlr
Descrição do parâmetro: Permite desabilitar a opção "Zerar Valores Calculados", na tela F320SRT - Simulação de Renegociação de Títulos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RelSitPef
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar o relato sem alterar a situação de pendência financeira do título e sem que o título esteja ligado a uma remessa.
Característica: Quando alterado para "S", na tela F310PEF quando optado pelo relato, deve gerar o arquivo sem gravar informações na tabela E310PEF e sem alterar a Situação do título(E301TCR.SITPEF).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RemAceNom
Descrição do parâmetro: Define se deverá remover a acentuação no nome do cliente, fornecedor e transportadora ao realizar o cadastro quando o sistema está configurado para realizar a consulta do cadastro na SEFAZ. O parâmetro também é considerado na tela F000APA.
Característica: Quando o parâmetro estiver com o valor "S" e no processo de cadastro ou atualização cadastral de um cliente, fornecedor ou transportadora, caso o web service da SEFAZ retornar um nome com acentuação, está será removida, mantendo apenas as letras.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RemNexTcb
Descrição do parâmetro: Indicativo para que tributos com código de barras sejam enviados no pagamento eletrônico no registro "O". Usar em conjunto com indicação de uso de código de barras no relacionamento do tipo de pagamento com o banco.
Característica: Quando definido igual a "S", trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Pgto. Utiliza Código de Barras da tela F030PPE, guia Tipo Pagamento. Além disso, na rotina de Remessa de Pagamento Eletrônico (F510PRM), os títulos que tiverem o tipo de pagamento indicando que naquele banco é utilizado código de barras serão gerados no registro O.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RemVinFxC
Descrição do parâmetro: Define se deve remover o vínculo Cliente (F085CAD) X Fornecedor (F095CAD) e vice versa, ao alterar o CNPJ/CPF cadastrado.
Característica: Ao optar por "N", o CNPJ/CPF do cliente/fornecedor vinculado, também será atualizado.
Nota
Este parâmetro vale para modificações via tela ou web services.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
RepForCli
Descrição do parâmetro: Indicativo para chamar o Cadastro do Representante (F090REP) através de outras telas. O código do representante deve ser igual ao do fornecedor ou cliente quando a filial estiver configurada para ter códigos iguais para cliente e fornecedor.
Característica: Indica ao sistema que ele deve herdar o código e CNPJ do fornecedor/cliente durante o cadastro do representante, quando realizado através de outras telas, como F000PES e F000PEF.
Observação
O objetivo desse parâmetro é permitir a criação de um representante com o mesmo código do Fornecedor/Cliente, quando a tela F090REP não for acessada diretamente. Nesses casos, o sistema gera um novo número e bloqueia o campo para edição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ResEstRem
Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve validar/consistir as restrições por estado cadastradas na aplicação do agrotóxico (F113APL) e no cadastramento da bula (F113BUL) durante a emissão de receituário agronômico (F113REM).
Característica: as validações ocorrem de maneira diferente dependendo da origem da restrição (aplicação ou bula), conforme segue:
- Bula (F113BUL): empresa, produto, derivação, espécie/cultura, praga/problema, diagnostico, UF.
- E113ACR.CODEMP, E113ACR.CODPRO, E113ACR.CODDER, E113ACR.CODETP, E113ACR.CODDPP, E113ACR.CODDIA, E113ACR.SIGUFS
- Aplicação (F113APL): empresa, produto, estado.
- E113REB.CODEMP, E113REB.CODPRO, E113REB.SIGUFS
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | N |
ResPadLig
Descrição do parâmetro: Resposta padrão para as mensagens de solicitação de alteração de ligação cliente x fornecedor, cliente x transportadora, fornecedor x transportadora, fornecedor x representante.
Característica: Será considerado "P" para exibir a pergunta se deseja ou não alterar as ligações. Se o parâmetro for "N", não irá atualizar as ligações e caso o parâmetro esteja com valor diferente será considerado como sim e as atualizações serão realizadas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "P" |
ResPedSup
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve ou não reservar estoque e distribuir lote/série para pedidos com situação "3 - Suspenso".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Rotinas de pedido | "S" ou "N" | "N" |
RenTodTit
Descrição do parâmetro: Indicativo se todos os títulos da nota/cliente serão renegociados ao mesmo tempo.
Característica: Quando o parâmetro possuir valor igual a "N", os títulos serão carregados na tela de renegociação e o usuário poderá desmarcar os títulos que não deseja renegociar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
RetIrfFil
Descrição do parâmetro: Indicativo se considera o controle de retenção do imposto IRRF definido na filial e ignora a retenção do IRRF definida na transação de vendas.
Característica: No fechamento das notas fiscais de saída, de acordo com o que está definido no parâmetro, o sistema considera o controle de retenção do imposto IRRF definido na filial e ignora a retenção do IRRF definida na transação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "N" |
RetSeqMcc
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve controlar a sequência do movimento da tesouraria da conta interna.
Característica: Quando a proprietária conter o módulo Gestão Lojas-Retaguarda, automaticamente na atualização do sistema, será setado esse parâmetro como "S".
Na tela F600MCC, a sequência sempre será a sugerida pelo sistema, ou seja, caso o usuário informe uma sequência que ainda não está cadastrada, o sistema irá buscar uma sequência válida e queimará o que o usuário informou, pois sempre temos que controlar de maneira sequencial mantendo compatibilidade com a tabela da tecnologia. Para web services/ação sid de lançamentos manuais/importação de arquivo, o sistema se comportará da mesma forma que a tela F600MCC, sempre queimando a sequência informada que ainda não existe por uma válida.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RmvZroEsq
Descrição do parâmetro: Indica ao sistema se, na hora de fazer o relacionamento entre nota fiscal de entrada com a nota fiscal de saída na tela F140NSR, o sistema deve eliminar os zeros à esquerda, ou manter a formatação de três números mesmo para valores entre 0 e 99, acrescentando os zeros à esquerda.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
RotPrdDup
Descrição do parâmetro: Utiliza rotina padrão para duplicação de empresa. Caso ativado, o processo ficará mais lento.
Característica: Caso o parâmetro estiver com o valor igual a "N", será inserido os dados a partir de scripts.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
RotValCgc
Descrição do parâmetro: Rotina para validação de CNPJ no sistema.
Característica:
- "1": Não validar;
- "0": Validar CNPJ da forma padrão;
- "N > 0": Validar CNPJ por regra.
Válido para todos os locais do sistema onde o CNPJ é validado. Para validação de CNPJ por regra, o código da regra deve tratar a variável numérica VSNUMCGC, que possui o CNPJ a ser validado e a variável numérica VSCGCVAL, que deve retornar 0 se o CNPJ foi validado e 1 caso não. Exemplo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "1", "0" e "N" | "0" |
RotValCpf
Descrição do parâmetro: Rotina para validação de CPF no sistema
- "1": Não validar;
- "0": Validar CNPJ da forma padrão;
- "N > 0": Validar CNPJ por regra.
Válido para todos os locais do sistema onde o CPF é validado. Para validação de CPF por regra, o código da regra deve tratar a variável numérica VSNUMCPF, que possui o CPF a ser validado, e a variável numérica VSCPFVAL, que deve retornar 0 se o CPF foi validado e 1 caso não. Exemplo
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "0" |
SalInfTel
Descrição do parâmetro: Indicativo se as informações da tela F435CCC devem ser salvas por usuário.
Característica: Será também gravado as informações no clique do botão Processar. Este parâmetro tem o objetivo de indicar se deverão ser salvos por usuário os campos Transação, Produto, Derivação e Safra. As informações serão salvas na saída da tela e carregadas ao acessá-la novamente, exceto a transação, que é salva e carregada apenas quando for efetuada a saída do caminhão.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "N" |
SalLotTpa
Descrição do parâmetro: Indicativo se sugere o saldo total do lote utilizando-se do botão "Carregar Lotes" ao efetuar uma transferência entre produtos controlados por lote [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SalOpcTel
Descrição do parâmetro: Indicativo se as opções da tela F140PRE devem ser salvas ou não por usuário.
Característica:
- Busca dados e recalcula;
- Não atualiza pedido;
- Visualização por grade;
- Faturar grupo de empresas;
- Não calcular item ao mostrar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
SalTotLot
Descrição do parâmetro: Indicativo se sugere o saldo total do lote ao efetuar a distribuição de lotes no atendimento da requisição (F210AME), ao efetuar um movimento de saída de estoque (F210MVP, F210LOT), ao efetuar contagem de inventário via código de barras (F220COI)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ScvUsuDoc
Descrição do parâmetro: Indica qual campo de usuário deverá ser utilizado para buscar o número do RVS/RAS na integração do Siscoserv.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Até 30 caracteres | - |
ScvUsuOpe
Descrição do parâmetro: Indica qual campo de usuário deverá ser utilizado para buscar o número da operação na integração do Siscoserv.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Até 30 caracteres | - |
SelAutAme
Descrição do parâmetro: Indicativo que permite desativar as marcações automáticas nos itens que podem ser atendidos, ao mostrá-los na tela F210AME.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | S |
SelConBan
Descrição do parâmetro: Indicativo se a tela de seleção da tela F600CON deve ou não carregar os últimos valores informados pelo usuário.
Característica: Quando o parâmetro estiver com o valor igual a "N", os valores não serão apresentados. Quando estiver com o valor igual a "S", os valores serão apresentados conforme o último preenchimento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SelFecNap
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve selecionar a opção "Fechar notas(s) após processar" quando da abertura da tela de notas fiscais de entrada de produtores [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Produtor (tela F443GNP)].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
SelMelCot
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve trazer marcados os fornecedores com as melhores cotações na carga da grade das telas de Quadro comparativo de propostas (F410QCP e F410NQC).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SelOriNft
Descrição do parâmetro: Indicativo se usa a Série Legal da nota fiscal de saída ao gerar a nota de entrada de transferência via saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
SfxRemInt
Descrição do parâmetro: Sequência mínima a ser usada na inclusão de opção de operação, quando processando a remessa de uma operação inicialmente interna
Característica: Tela F900RST. Quando processados os registros com pré-leitura de O.P. em que a opção da operação é originalmente interna - podendo nesse caso ser criada uma nova opção da operação que seja externa, e neste caso é considerado o valor mínimo configurado nesse parâmetro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | 0-79 | "0" |
SincUsuPad
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve negar os parâmetros de usuário na sincronização entre o SGU e o ERP Senior após a criação de um novo usuário.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SolPasDir
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema faz a geração da solicitação de compras ao gerar ou aprovar uma requisição de produto de passagem direta nas telas F207EME, F207LOT, F207APR e F207ARP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SomFrePre
Descrição do parâmetro: Define se deve somar o valor do frete ao preço base buscado da tabela de preço de vendas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SomIpiBpc
Descrição do parâmetro: Indicativo se o valor do IPI deve ser somado a base de cálculo do PIS/Cofins na apuração do custo de produto via tela Cálculo de Preço de Venda (F621APC).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
SomPerPre
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve somar o %Preço Venda (Parâm. p/ Est.) com o %Preço Venda (Cond. Pgto.) mais os descontos da ligação Produto X Cliente (%Desc. Promocional, %Desc. Extra, %Desc. Especial) para então aplicar no preço de venda.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SomQtdFea
Descrição do parâmetro: ao gerar saldos na tela F630GSE, a quantidade de entrada no estágio pode ficar maior que a quantidade de saída do estágio anterior, gerando a mensagem Quantidade iniciada(X) é maior que a disponível(X). Isto quando o estágio em andamento tem a quantidade apontada e uma operação do estágio com apenas o apontamento de tempo.
Para que a quantidade de entrada no estágio não fique maior nesse cenário, é preciso definir o parâmetro global como "N - Não" a fim de que a quantidade de saída do estágio anterior não seja somada à quantidade de entrada do estágio. Seu valor padrão é "S - Sim".
StoReoRig
Descrição do parâmetro: Gravar origens das retenções da apuração dos impostos IRPJ e CSLL?
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
SugAbeFin
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve ocorrer questionamento ao usuário se deve abrir as telas F501BMD ou F301BCD se existir saldo em aberto ao final do processo nessas respectivas telas.
Característica: Indicativo se o sistema abre:
- A tela de F301BCD, quando o usuário processar uma baixa de títulos na tela F501BMD;
- A tela F301BCD, quando o usuário processar uma baixa de título na F501BMD;
- As telas são abertas se para o fornecedor informado houver saldo de títulos receber ou a pagar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugCdPIne
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve sugerir a condição de pagamento na nota fiscal conforme está na ordem de compra.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SugCntApr
Descrição do parâmetro: Sugere "Cont. Aprovação" com a opção "Todos" e não sugere os campos "Emissão" e "Entrada" da tela F440APR [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Aprovações multinível ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugCstIcm
Descrição do parâmetro: Indicativo de qual versão da rotina de sugestão do código de situação tributária de ICMS em rotinas de entrada e saída o sistema utiliza.
Para saber mais sobre a influência desse parâmetro na sugestão do código de situação tributária de ICMS em rotinas de entrada, acesse a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Entrada. Para rotinas de saída, acesse a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "1" ou "2" | "1" |
SugCstTra
Descrição do parâmetro: Indica se a Situação Tributária de ICMS deve ser sugerida ao gerar notas fiscais de entrada de transferência, com base em notas fiscais de saída.
Característica: A origem fiscal da mercadoria será ajustada automaticamente ao sugerir uma nova CST de ICMS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SugDepKit
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve executar a sugestão padrão de depósitos para os componentes de um produto kit ao invés de herdar o depósito do produto kit.
Característica: A partir dos cadastros de Derivação, Produto, Família ou Origem nesta ordem.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SugDepPed
Descrição do parâmetro: Indicativo se na geração do pedido via ordem de compra o sistema deve sugerir depósito distribuidor ou depósito da ordem de compra antes da execução do identificador de regras "CPR-420ALTDP01".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
SugDisCst
Descrição do parâmetro: : Indicativo se deve sugerir dispositivo fiscal ao utilizar a situação tributária 041, juntamente com o dispositivo fiscal que não contenha valor informado no campo Tipo de Ajuste Documento Fiscal.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugEspSub
Descrição do parâmetro: Define se deve ser sugerido o especificador substituição tributária na tela F075PFF, quando for informada a classificação fiscal no produto.
Característica:Quando este parâmetro estiver com o valor "S", ao informar o código da situação tributária e sair do campo Classif. Fiscal, será verificada a informação do Especificador Substituição Tributária vinculada à classificação fiscal, e atribuído ao campo na grade. Desta forma, ao processar o registro, este valor será gravado no cadastro do produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugFltCsl
Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve sugerir na tela de consulta de lote (botão "Carregar Lotes") os filtros "Família", "Origem", "Produto" e "Derivação" do registro posicionado na grid de origem - tela F210TPA
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugFreFor
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve sugerir o frete das definições do fornecedor para a filial de geração da ordem de compra quando no tratamento de depósitos especiais (LigEsp = "S") na rotina F211ADA.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugLibPfa
Descrição do parâmetro: Indicativo se, nas telas F135MCA e F135MPF, poderá ser utilizado o identificador de regras VEN-135LIBPF02 mesmo quando a pré-fatura não for Moveleiro.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SugLpoFca
Descrição do parâmetro: Indicativo se é para sugerir o lote padrão definido na origem nas rotinas de formação de cargas quando pedido não possui lote informado.
Característica: Quando no pedido não existir nenhum lote distribuído, ao mostrar o pedido nas telas F135FCP e F135FCA e estando o parâmetro igual a "S", será sugerido automaticamente o lote padrão da origem do produto do pedido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugPisCof
Descrição do parâmetro: Quando alterado a classificação fiscal de um produto, o parâmetro define se deve ser sugerido a recuperação e tributação do PIS e COFINS de acordo com a classificação fiscal alterada.
Característica:
- No web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, quando o parâmetro estiver como "P - Perguntar", o sistema irá assumir o comportamento como "S", ou seja, irá sugerir a recuperação e tributação de PIS e COFINS;
- Poderá ser utilizados pelas telas F075PRO, F075PFF, F075GFP e também pelo web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "P" |
SugQtdEnt
Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema irá sugerir "Qtde Nota Entrada" na tela "F440NFV" [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão Nota Saída)] considerando notas fechadas e "não fechadas".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
SugRatAgr
Descrição do parâmetro: Indicativo se usuário poderá sugerir rateio na geração dos movimentos a partir da tela F435CCC
Característica: Quando estiver igual a "S" e o movimento a ser realizado for uma saída, serão apresentados os campos Projeto, Fase, C.Financeira, C.Contábil, C.Custo e Natureza Gasto no cabeçalho e na grade de Fornecedores Participantes da tela, possibilitando realizar a sugestão de rateio. A sugestão do rateio é sempre buscada da grade de Fornecedores Participantes, exceto quando o movimento a ser gerado for de Saldo Restantes, neste caso é buscada a sugestão de rateio do cabeçalho.
O valor dos dados de rateio definido no cabeçalho é sempre replicado para os respectivos campos na grade de Fornecedores Participantes (quando existir registros), permitindo alterar alguma informação de rateio por fornecedor.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "N" |
SugSerAnt
Descrição do parâmetro: Indicativo para sugerir séries mais antigas.
Característica: Ordenação das séries pela sequência de entrada no estoque quando definido igual a "S", caso contrário, a ordenação será pelo código da série.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugUsuCla
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve sugerir o usuário balanceiro como usuário classificador no processo da entrada do caminhão.
Característica: Tela F435CCC
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugUltEmb
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve sugerir a última embalagem fechada na tela F210FEC [ Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Embalagens de Estocagem > Geração (Compacta) ].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
SugTnsRec
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve sugerir novamente as transações de produto e serviço no processamento da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico.
Característica: Tela de recebimento eletrônico (F000INE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
TaxNfeFix
Descrição do parâmetro: Indicativo se a taxa calculada na rotina de fixação será adicionada ao valor de desconto e subtraída do valor líquido da nota de entrada da fixação.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
TaxTitRen
Descrição do parâmetro: Indicativo se será calculada taxa especial para os títulos não vencidos da renegociação
Característica: O valor padrão do parâmetro será "N", indicando que a taxa será calculada para todos os títulos da renegociação, ou seja, para os vencidos e os não vencidos.
Quando alterado para "S" , a taxa para os títulos não vencidos será calculada somente quando a data de vencimento prorrogado é menor que a data de vencimento da primeira das novas parcelas da renegociação.
No cálculo padrão da taxa, é utilizado o prazo médio sobre o valor base para calcular o valor de juros que será aplicado para a taxa. Contudo, quando esse parâmetro estiver habilitado e o título não estiver vencido, será usada a diferença de dias entre a data de vencimento prorrogado do título e a primeira data de vencimento das novas parcelas para calcular o valor de juros da taxa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TedCtrDir
Descrição do parâmetro: Compartilhamento de controle do TEDControl
Característica: Este parâmetro é obrigatório para a utilização do TEDcontrol e deve conter o endereço de uma pasta compartilhada (qualquer diretório com permissão para gravar) para que o aplicativo possa centralizar dados comuns e gerar logs.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Alfanumérico | - |
TemLimCad
Descrição do parâmetro: Definição do tempo limite que será mantido em memória os cadastros básicos do ERP sem consultar o banco de dados.
Característica: Estipula o tempo que as informações do cadastro de clientes, fornecedores, impostos, classificação fiscal e substituições de ICMS por estados ficam na memória, dessa forma diminuindo as buscas no banco de dados. Por padrão, o tempo é 02:30, porém é possível configurá-lo conforme a necessidade da empresa.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Hora e minutos no formato HH:MM | 02:30 |
TipAceEcf
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve arredondar (quando igual a "1") ou truncar (quando igual a "2") os valores dos itens de pedido (produto/serviço) quando o tipo de faturamento for ECF.
Característica: Afeta apenas as telas de pedidos quando o tipo de faturamento for ECF (E120PED.FATPED = 1), e para notas fiscais via cupom fiscal, cuja série esteja configurada com o dispositivo autorizado 5 - ECF:
- "0 - Padrão;
- "1 - Arredondar;
- "2 - Truncar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "0", "1" ou "2" | "0" |
TipDifTrf
Descrição do parâmetro: Indicativo se permite fazer transferência entre tipos de produtos diferentes [F210TPA - Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências].
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TipFilCte
Descrição do parâmetro: Tipo de Filtro por Agrupamento & características com seus componentes.
Característica: Tela F075EPP. Quando definido igual a "S", a descrição do botão Fil.Cte será alterada para Fil.Cat e através deste será exibida a tela F010FCA. Ao informar o agrupamento carregará na grade automaticamente todas as características pertencentes ao agrupamento e na coluna Pesquisa Componentes deve-se informar o valor que é desejado pesquisar.
Não é necessário definir valores para todas as características, pode-se informar somente o valor para uma delas, e a descrição não precisar ser informada descrição por completa do componente, basta colocar parte da descrição entre dois caracteres % (percentual), por exemplo %GOL% e será aplicado o filtro pesquisando os componentes que contenham a descrição informada.
Não há como filtrar pesquisando por mais de um componente. Definindo os valores que devem-se pesquisar ao clicar no botão de OK aplicará os filtros exibindo os registros ao clicar no botão Mostrar da tela F075EPP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
TipSerImp
Descrição do parâmetro: Define o tipo de serviço fiscal (LC 116) a ser utilizado por serviços de garantia estendida e parcela protegida (VarejoEM).
Característica: Ao executar o web service com.senior.g5.co.int.varejo.servico, porta Exportar, caso o tipo de serviço não exista, é considerado o tipo de serviço cadastrado no parâmetro global. Se houver o indicativo que os produtos e serviços da família utilizada possuem ICMS, a tributação será de ICMS, caso contrário, a tributação será de ISS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Até 10 caracteres | - |
TitPrevCP
Descrição do parâmetro: Possibilidade de não visualizar títulos de previsão nas telas de baixas de títulos do Contas a Pagar
Característica: Quando habilitado, não são exibidos títulos previstos do contas a pagar.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TitPrevCR
Descrição do parâmetro: Possibilidade de não visualizar títulos de previsão nas telas de baixas de títulos do Contas a Receber
Característica: Quando habilitado, não são exibidos títulos previstos do contas a receber.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TnsRegPar
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve regerar as parcelas, ao alterar as transações de produto ou serviço dos dados gerais, da nota fiscal de entrada no recebimento eletrônico.
Característica: Tela de recebimento eletrônico (F000INE).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
TnsTnfReq
Descrição do parâmetro: Determina a obrigatoriedade da informação de uma transação de transferência para requisições via "Produção" em Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos.
Característica: Tela F210AME. Quando definido igual a "S", será obrigatório informar uma transação com outra de transferência (F001TES campo Transação de Transferência).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TolPreTab
Descrição do parâmetro: Indicativo se a tolerância deve ser aplicada sobre o preço base da tabela de preço.
Característica: Consistências do preço informado em um item usando como base o preço final do item ou a tabela de preços. Serão validadas as tolerâncias a menor e a maior, de acordo com o preço:
- Quando o parâmetro está com valor igual a "N", o sistema faz as consistências do preço informado em um item utilizando como base o preço final do item, ou seja, com os acréscimos ou descontos da condição de pagamento. Com base nesse preço que serão validadas as tolerâncias a menor e a maior;
- Quando o parâmetro está com valor igual a "S", o sistema faz as consistências do preço informado em um item utilizando como base a tabela de preços. E, com base nesse preço, que serão validadas as tolerâncias a menor e a maior.
- Preço da tabela de preços para o item: 14,40;
- Tolerância a menor definida para o item na tabela de preços: 0;
- Limite de preço mínimo com base na tolerância a maior: 0;
- Tolerância a maior definida para o item na tabela de preços: 101,50;
- Limite de preço máximo com base na tolerância a maior: 14,616;
- Acréscimo da condição de pagamento: 1,40;
- Preço final do item do pedido: 14,6016;
- O valor padrão do parâmetro é "N".
Quando o parâmetro global TolPreTab tem valor igual a "N":
- O preço base é 14,6016, que é o preço final do item de pedido;
- É com base nesse preço que serão validadas as tolerâncias a menor e a maior.
Quando o parâmetro global TolPreTab tem valor igual a "S" :
- O preço base é 14,40, que é o preço da tabela de preço;
- É com base nesse preço que serão validadas as tolerâncias a menor e a maior.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
TpEsTdScm
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite utilizar a opção "Todos" para o campo Tipo Estoque no botão "Seleção" da tela Consulta de Movimentos [Comercial > Estoques > Consultas > Movimentos > Movimentações (tela F212CME))].
Característica: Se o valor do parâmetro estiver igual a "N", a opção "Todos" não estará disponível para o campo Tipo Estoque. Caso algum usuário utilizar-se desta opção, deverá ter a consciência de que os totais podem parecer distorcidos, não considerando isto um erro, pois a consulta está definida para tratar os movimentos de cada tipo separadamente, não existindo a possibilidade de ser alterado este funcionamento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
TprPedCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve carregar a tabela de preço dos itens do contrato para os itens do pedido gerados via contrato.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
TraCliFor
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deverá atualizar as ligações transportadora/fornecedor e transportadora/cliente ao incluir ou alterar o registro da transportadora.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
TraForCli
Descrição do parâmetro: Indicativo se chamar o cadastro da transportadora (F073TRA) através de outras telas, o código deve ser igual ao do fornecedor ou cliente quando a filial estiver configurada para ter códigos iguais para cliente e fornecedor.
Característica: Indica ao sistema que ele deve herdar o código e CNPJ do fornecedor/cliente durante o cadastro da transportadora, quando realizado através de outras telas, como F000INE, F000PES, F000PEF, F000NFC e F000NFV.
Observação
O objetivo desse parâmetro é permitir a criação de uma transportadora com o mesmo código do Fornecedor/Cliente, quando a tela Transportadoras (F073TRA) não for acessada diretamente. Nesses casos, o sistema gera um novo número e bloqueia o campo para edição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
TraLvmLcr
Descrição do parâmetro: Indicativo se a ligação "Cavalo x Reboque" e "Motorista x Reboque" deverão existir e ativas quando informado o reboque nas telas de faturamento.
Característica: Tela F140COL
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
UltDatNfc
Descrição do parâmetro: indica se deve consistir a data de emissão com a data do último faturamento da série fiscal, no fechamento de notas de entrada de emissão própria tipo (3, 6, 7 e 10).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
UltNovFat
Descrição do parâmetro: Utilizar novo processamento do fato contábil.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
UniCalWsp
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá utilizar o recurso de cálculo único no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.
Característica: Ao ativar esse parâmetro a performance da importação de pedidos é melhorada no web service.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
UsaEntOri
Descrição do parâmetro: indica se o sistema irá utilizar o endereço de entrega e origem da mercadorias nos documentos fiscais e obrigações acessórias.
Característica: quando este parâmetro estiver definido igual a "S", a emissão própria de notas fiscais de entrada dos tipos 3 - Devolução (NF de Saída), 6 - NF Produtor, 7 - NF Geração Manual, 10 - NF Acerto (NF Saída) irá utilizar os dados sequência de entrega vinculada ao cliente ligado ao fornecedor.
Antes de alterar este parâmetro para "S", verifique se as origens de mercadoria cadastradas nos fornecedores possuem a sequência correspondente cadastrada como uma sequência de entrega no cadastro do cliente (tela F085ENT).
Com o parâmetro igual a "S", sempre que uma nova origem de mercadoria for cadastrada para um fornecedor na tela F095ORM, os mesmos dados serão replicados para uma sequência de endereço de entrega no cadastro do cliente vinculado ao fornecedor.
Quando o sistema estiver configurado o parâmetro UsaEntOri com valor igual a "S", os endereços de entrega e origem precisam ser iguais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
Observação
Para saber mais sobre o impacto do parâmetro global UsaEntOri na exclusão e/ou alteração do endereço de entrega e endereço de origem de mercadoria, acesse a documentação aqui.
UsaFerCus
Descrição do parâmetro: Indicativo se em custos caso o processo tenha ferramenta ligada a ele, deve-se substituir o processo pela(s) ferramenta(s).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UsaLocRet
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá gerar a tag de local de retirada quando utilizado o endereço de entrega do cliente nos documentos fiscais (parâmetro global UsaEntOri como "S").
Característica: Para gerar o local de retirada nos documentos fiscais quando o parâmetro global UsaEntOri está definido como "S", é obrigatório que o parâmetro UsaLocRet esteja definido como "S". Quando o parâmetro UsaLocRet estiver igual a "N" e o parâmetro UsaEntOri como "S", a tag referente ao local de retirada não será gerada nos documentos fiscais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
UsaNovCot
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema utiliza Modulo de movimentação de Cota Capital.
Característica: Caso seja preenchido com "S", o processo de Cota Capital varia. Veja detalhes na documentação do processo e na tela F113PTX.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UsaRatAnt
Descrição do parâmetro: Indica se deve ser utilizada a estrutura de rateio do financeiro, liberada na versão 5.10.3.1.
Característica: Quando ativo o sistema passa a usar a nova estrutura de rateios que é mais performática. Esta nova estrutura também elimina desperdícios de processamento desnecessários.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
Uti410Nqc
Descrição do parâmetro: Indica que a tela utilizada para a comparação de propostas chamada através das telas F410CEA, F410COS, F420APR e F425FOA será a tela F410NQC.
Característica: Definido com "S", a tela padrão utilizada nos botões que abrem a tela do quadro comparativo de propostas é a F410NQC. Como "N" é utilizada nesses casos a tela F410QCP.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "S" |
UtiAmbNac
Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá utilizar o código do Ambiente Nacional como o código do órgão de recepção nos eventos de carta de correção e/ou comprovante de entrega da NF-e.
Característica:
- Quando o parâmetro está definido como "N - Não", o sistema utilizará na tag <cOrgao> o valor do código do estado na tabela do IBGE, para o evento de comprovante de entrega da NF-e e para a carta de correção. O valor padrão para o parâmetro definido pelo sistema é “N”.
- Quando o parâmetro está definido como "S - Sim", o sistema utilizará na tag <cOrgao> o código "91 - Ambiente Nacional" para o evento de comprovante de entrega da NF-e e o código "90" para a carta de correção.
- Quando o valor do parâmetro for "E - Comprovante de Entrega", o sistema gerará a tag <cOrgao> com o valor “91 - Ambiente Nacional” para o evento de comprovante de entregada. Durante a geração de uma carta correção, o sistema continuará gerando a tag com o valor da UF que foi registrado o evento.
- Quando o valor do parâmetro for "C - Carta Correção", o sistema utilizará na tag <cOrgao> o valor “90” para o evento de carta de correção. Durante a geração de um comprovante de entrega, o sistema gerará a tag com o valor da UF que foi registrado o evento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S", "N", "C" (Carta Correção) ou "E" (Comprovante de Entrega) | "N" |
UtiBenIcm
Descrição do parâmetro: Indicativo se o item de nota fiscal de saída pode utilizar mais de um benefício fiscal de ICMS (redução de ICMS e FCI).
Característica: Definido com "S", indica que pode ser utilizado mais de um benefício fiscal de ICMS na nota fiscal de saída. Caso estiver definido como "N" (padrão) será utilizado o benefício que resultar no menor valor de ICMS.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
UtiCtrCoo
Descrição do parâmetro: Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de cooperado
Característica: Necessário alterar para "S" para as telas F435CCC, F435MDT, F439FIX, F435SEL, F034ETC, F034TXE, F085CXC, F113MPH, F113ICL e F075GFP serem exibidas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiCtrPrd
Descrição do parâmetro: Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de produtor
Característica: Necessário alterar para "S" para as telas F435CCC, F435MDT, F439FIX, F435SEL, F034ETC, F034TXE, F085CXC, F113MPH, F113ICL e F075GFP serem exibidas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiDadExp
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve utilizar dados do expedidor para preencher campos do município, no arquivo XML de CT-e. Esse preenchimento somente será feito quando existir expedidor informado no CT-e da tela. Quando não existir, o sistema manterá o comportamento original, ou seja, preencherá com o valores do exterior.
<cMunIni>9999999</cMunIni>
<xMunIni>EXTERIOR</xMunIni>
<UFIni>EX</UFIni>
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiDatPar
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema utiliza a data da Nota Fiscal de Saída, a data atual do sistema ou a data da Nota Fiscal de Entrada para gerar as datas do estorno da comissão.
Característica:
- Se preenchido com "N": O estorno da comissão será gerado utilizando a data atual do sistema;
- Se preenchido com "S": A data da Nota Fiscal de Saída será utilizada para gerar a data do estorno da comissão;
- Se preenchido com "P": Ao fechar a Nota Fiscal de Entrada do tipo Devolução, será apresentada a mensagem "Deseja utilizar qual data para o estorno da comissão?", com as opções: "NF Saída", "Hoje" e "NF Entrada".
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "N" |
UtiDecPre
Descrição do parâmetro: Indicativo se utiliza as decimais da empresa para o cálculo e/ou arredondamento dos preços bruto e unitário, tanto na busca de valores, como também na digitação manual em pedidos, pré-faturas e notas fiscais de saída.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiGnvUnn
Descrição do parâmetro: Indica se deve usar a função ObterProximoId para gerar os nossos números dos títulos de contas a receber. Quando o parâmetro for alterado para "S", o sistema deixará de utilizar a tabela E039POR para obter o nosso número e passará a utilizar a tabela R900NXV para a gerar os nossos números dos títulos de contas a receber. Todas as alterações/tentativas de alterar o parâmetro serão registradas no sistema.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
Pré-requisitos necessários para ativar/desativar o parâmetro
- Apenas usuários com permissão de administrador poderão alterar o valor deste parâmetro global;
- O modelo padrão FRCR023.BLO já apto para utilizar as funcionalidades deste parâmetro global, no entanto os modelos customizados precisam ser alterados antes da habilitação do parâmetro. Para alterações nos modelos customizados basta abrir o modelo mencionado acima e verificar o evento “Dados Gerais - Antes de imprimir”;
- Parar todos os processos que envolvam o nosso ultimo número dos títulos de contas a receber, como por exemplo a geração de notas de saída com parcelas, títulos e boletos, bem como a geração manual de títulos do contas a receber;
- Para desativar o parâmetro, antes será necessário repetir o item 3.
Importante
Enquanto esse parâmetro estiver ativo:
- Não será possível fazer qualquer alteração no último nosso número do portador;
- Todo novo portador que for inserido na tela F039POR, será adicionado também na tabela R900NXV com seu ultimo nosso número informado;
- Quando o parâmetro estiver ativo, e for feita a reimpressão dos boletos, quando não existe valor para o campo TitBan do título, ou o título estiver no mesmo portador da filial, o sistema irá gerar os boletos com o último nosso número novo. Do contrário o sistema irá reutilizar o ultimo nosso número para gerar novamente os boletos.
UtiIcmXml
Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve utilizar o valor, valor base e percentual do ICMS obtido do XML no cálculo da nota via recebimento eletrônico (F000INE).
Característica: O parâmetro global deve funcionar em conjunto com a regra CPR-000MTNEL01, para herdar os campos de ICMS do XML para o cálculo da Nota Fiscal de Saída. Na regra CPR-000MTNEL01 devem estar informados os campos referentes ao ICMS: VlrIcm, VlrBic e PerIcm e para empresas do simples nacional os campos VlrIsn, VlrIbs e PerIsn. Desta forma com o parâmetro UtiIcmXml ativo e do identificador de Regra CPR-000MTNEL01 o sistema desconsiderará o ICMS calculado conforme a parametrização do ERP XT e considerará os dados originais do ICMS que estão no XML para tais cálculos.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiIntMac
Descrição do parâmetro: Indica se a empresa utiliza integração com GATEC no módulo MAC/FERCUS - Agronegócio Gestão de Campo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiMacEst
Descrição do parâmetro: Indica se a utlização de Zeramentamento contábil do módulo MAC/FERCUS através de Movimento de Estoque
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiMtnCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve chamar a rotina de aprovação multinível para contratos de compras do tipo "10 - Financeiro com Saldo" e "11 - Por Eventos".
Característica: Deve ser informado o tipo do contrato separado por vírgula, por exemplo: 10,11.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "10", "11" ou "10,11" | " " |
UtiNot160
Descrição do parâmetro: Indicativo se a geração do arquivo XML da NF-e e NFC-e 4.00 deve considerar as alterações de leiaute previstas na versão 1.60 da Nota Técnica 2016.002.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
UtiPpfCpr
Descrição do parâmetro: Define se será utilzado "Código do Fabricante" e "Código do Produto no Fabricante" nos documentos de entrada(nas telas F420GOC/F410CEA/F410IPR/F410APR/F420OSC).
Característica: Estes campos atuarão como facilitadores nos documentos de compra gerados através das telas de cotação(F410CEA) e ordem de compra (F420GOC).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiPrcAgr
Descrição do parâmetro: Define se a empresa utiliza o processamento de documentos via tarefas no Agronegócio.
Característica: Para a Devolução e Transferência. Utilizado para que o processamento de documentos do agronegócio seja executado automaticamente via web service. O uso deste parâmetro implica no uso de web services, portanto, o ambiente deve estar corretamente configurado.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | N" |
UtiProIcp
Descrição do parâmetro: Indicativo se calcula a quantidade convertida utilizando as conversões de unidade de medida do produto incorporado na OP.
Característica: Tela F900ICP
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiSprPip
Descrição do parâmetro: Indica que o caractere separador na rotina sapiens será o pipe (|).
Característica: quando ativo, ao executar a função de programador ExecutarRotinaSapiens, o caractere separador para o parâmetro pParametros passa a ser o pipe (|). Para o web service com.senior.g5.co.cad.rotinasapiens, porta Executar, o caractere separador para o parâmetro parRot também para a ser o pipe (|).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
UtiTipAce
Descrição do parâmetro: Indicativo se o Tipo de Acerto do cliente deve ser considerado para arredondamento de preço para notas fiscais de saída.
Característica: Tela F140DSI. Tratamento de valores decimais com mais de duas casas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
UtiValInf
Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve utilizar os valores de quantidade e preço unitário informados na importação da nota fiscal de entrada, quando vinculada a uma ordem de compra.
Característica: Este parâmetro global tem efeito na integração de NF de entrada através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal. Quando estiver definido como "S", irá buscar o preço e a quantidade recebida informada para a criação da nota fiscal na requisição (se valor e quantidade forem maiores que zero). Quando estiver definido como "N", irá buscar a quantidade e o preço da ordem de compra vinculada ao item da NF enviado na requisição de integração, mesmo que tenha sido informada a quantidade recebida e o preço na requisição.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
UtiViaCep
Descrição do parâmetro: Utilizar o WebService ViaCep para buscar dados de CEPs não cadastrados na tela F008CEP.
Característica:
- Quando o parâmetro está inativo, ou seja, igual a "N", os dados do CEP utilizados são os cadastrados na tela F008CEP. Se o CEP não estiver cadastrado, o usuário precisa cadastrar os dados destes para uso;
- Quando ativo, igual a "S" ou "P" e os dados do CEP não estiverem cadastrados na tela F008CEP, busca no web service do ViaCEP os dados do CEP informado e os cadastra automaticamente com CEP inicial e final igual ao informado, já que os dados são específicos desse CEP;
- Quando ativo, igual a "S" ou "P" e os dados do CEP já se encontram cadastrados na tela F008CEP, busca no WebService do ViaCEP os dados do CEP informado e os atualiza automaticamente;
- A funcionalidade é acionada nas telas: F056IMO, F066OPE, F069SEG, F070ENT, F070RET, F073MOT, F073VEI, F076FAB, F085COB, F085ENT, F085FIS, 095ORM, F113RTC, F025FER, F070FCA, F073TRA, F077FAV, F085CAD, F086SAC, F087INF, F090CID, F090REP, F095CAD, F615CRD, F802GCI, F910GPR, F145EBQ, F145GSM, F145SEB, F171COT e F440MDF.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S", "N" ou "P - Perguntar" | "N" |
UtiVisBas
Descrição do parâmetro: Reutilizar o cálculo da visão gravado na base para as obrigações fiscais.
Característica: Tabelas E046PAR e E046PCP, para otimizar o processo de geração do SPED ECD e ECF. Ao ser acionado, reutilizará o cálculo da visão gravado na base para as obrigações fiscais.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
ValDatAut
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve obrigar informar a Data e Hora de Autorização na autorização dos documentos eletrônicos.
Característica: Na tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE) e via web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos:
- Quando o parâmetro global estiver como "S - Sim", o sistema obrigará a informar a data e a hora de autorização;
- Quando o parâmetro global estiver como "N - Não", o sistema não obrigará a informar a data e a hora de autorização.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ValEqpPer
Descrição do parâmetro: Indicativo se ao apontar OP informando equipamento/ferramenta o sistema deve validar se o mesmo já está sendo usado no mesmo período por outro movimento de OP.
Característica:
- Com o parâmetro definido como "S", no momento de fazer a movimentação da ferramenta utilizada no apontamento da O.P., o sistema verifica se a ferramenta está sendo utilizada em outro movimento de O.P., dependendo da quantidade de movimentos na base de dados pode ocorrer perda da performance, deixando a verificação com lentidão. Este é um dos controles que o sistema possui para bloquear caso um apontamento seja realizado equivocadamente com a mesma ferramenta, pois dois operadores não poderiam utilizar a mesma ferramenta ao mesmo tempo. O parâmetro também consiste os acertos feitos em movimentos retroativos, de início e fim do movimento para verificar se a ferramenta não estava sendo utilizada no intervalo informado;
- Se definido como "N", na movimentação de O.P. o sistema possui outro controle para bloquear caso um apontamento seja realizado equivocadamente, utilizando a ferramenta em dois lugares ao mesmo tempo. Neste controle, o sistema bloqueia caso a ferramenta estiver em uso (operador com movimento em aberto) em outro centro de recurso. Quando a ferramenta é utilizada pelo mesmo centro de recurso em O.P.s diferentes o sistema não consiste;
- Esta validação ajuda o usuário a apontar o uso das ferramentas com mais assertividade. Mesmo com o parâmetro global ValEqpPer ativo, não há garantia que o usuário informou a ferramenta correta no apontamento, pois se informar uma ferramenta incorreta e ela não estiver sendo usada por ninguém, não haverá crítica. A responsabilidade de apontar a ferramenta correta é do usuário, o sistema apenas alerta para algumas situações.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "S" |
ValFecPfi
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve ou não ser feita a validação de notas fiscais, com situação digitada, no fechamento dos períodos da filial (Estoques, Compras e Vendas).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
ValInfBan
Descrição do parâmetro: Validar informações de banco e agências ao informá-los em cadastros de Clientes, Fornecedores, Representantes, Favorecidos e Sacados, pelo cadastro de conta e agências.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ValPerFil
Descrição do parâmetro: O parâmetro global indica se o sistema deverá validar o período em aberto da filial na tela F070VEN no web service ImportarNotaAutorizada.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "S" |
VarCodCli
Descrição do parâmetro: Variação máxima de salto do código na inclusão de cliente
Característica: Considerado nos pontos onde é possível incluir clientes, não permitindo que o código do novo cliente ultrapasse X (onde X é: o maior código de cliente na base, mais o valor deste parâmetro). Quando este parâmetro possui o valor 0, nenhuma restrição quanto ao novo código de cliente é feita.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Número inteiro maior ou igual a zero | "0" |
VarCodFor
Descrição do parâmetro: Variação máxima de salto do código na inclusão de fornecedor
Característica: Considerado nos pontos onde é possível incluir fornecedores, não permitindo que o código do novo fornecedor ultrapasse X (onde X é: o maior código de fornecedor na base, mais o valor deste parâmetro). Quando este parâmetro possui o valor 0 nenhuma restrição quanto ao novo código de fornecedor é feita.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Número inteiro maior ou igual a zero | "0" |
VarCodRep
Descrição do parâmetro: Variação máxima de salto do código na inclusão de representante.
Característica: Considerado nos pontos onde é possível incluir representantes, não permitindo que o código do novo representante ultrapasse X (onde X é: o maior código de representante na base, mais o valor deste parâmetro). Quando este parâmetro possui o valor 0 nenhuma restrição quanto ao novo código de representante é feita.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Número inteiro maior ou igual a zero | "0" |
VarCodTra
Descrição do parâmetro: Variação máxima de salto do código na inclusão de transportadora.
Característica: Considerado nos pontos onde é possível incluir transportadoras, não permitindo que o código da nova transportadora ultrapasse X (onde X é: o maior código de transportadora na base, mais o valor deste parâmetro). Quando este parâmetro possui o valor 0 nenhuma restrição quanto ao novo código de transportadora é feita.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | Número inteiro maior ou igual a zero | "0" |
VenProStr
Descrição do parâmetro: Indicativo se na geração de Pedidos, Contratos de Vendas e Notas Fiscais de Saída deve ser considerado a Situação Tributária de ICMS que consta no cadastro de produto para sugestão nestes documentos.
Característica: Este parâmetro indica se na geração de Pedidos, Contratos de Vendas e Notas Fiscais de Saída deve ser considerado a Situação Tributária de ICMS que consta no cadastro de produto para sugestão nestes documentos. Quando este parâmetro estiver igual a "S", além de verificar se existe o código de CST na transação e na ligação de produto ao cliente, também irá verificar se existe no cadastro de produto. Caso existir, esta CST será utilizada como base na sugestão para os itens.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Filial | "S" ou "N" | "N" |
VenManBru
Descrição do parâmetro: Indicativo se mantêm inalterado o preço bruto do item de produto do pedido de venda ao alterar o preço unitário
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VEN-140DESCRITEMSER
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve utilizar o texto da discriminação do serviço na descrição do item de serviço.
Característica:Na geração do DANFE, caso a nota em questão utilize o InfSenior, os dados que aparecerão na DESCRIÇÃO DO SERVIÇO no PDF serão os valores das tags <Descricao> e <ObservacaoItem> de cada Item presente na nota. Caso a nota não utilize o InfSenior, será enviada a tag <Discriminacao> do grupo de tags <Servico>.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VerTolMif
Descrição do parâmetro: Indicativo se deve verificar na tela F909MIF a tolerância excedente definido no cadastro de origem
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Usuário | "S" ou "N" | "S" |
VisGraCip
Descrição do parâmetro: Marcar visualização por grade na rotina F121CIP.
Característica: Tela F121CIP
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VisLimCre
Descrição do parâmetro: Indicativo que verifica se usuário tem permissão para visualizar as colunas "Crédito Utilizado" e "Limite de crédito" na tela F085CAD
Característica: Guia Convênios da tela Cadastro de Clientes (F085CAD).
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa, Usuário | "S" ou "N" | "S" |
VlrDesPed
Descrição do parâmetro: Indicativo para calcular o valor de desconto da nota fiscal via pedido na tela F140PRE. O parâmetro atua no sistema quando é feito o faturamento de um pedido na tela F140PRE, com a transação de nota fiscal integrada com a transação de estoque e a sua quantidade disponível para o produto seja menor que a quantidade do item de pedido.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
F140PRE | "P", "T" ou "Q" | "Q" |
Importante: Este parâmetro só irá ter efeito em uma situação especifica, em que o usuário pode manter ou proporcionalizar o valor de desconto original. O valor "P" serve para calcular proporcionalmente o valor do desconto. A proporção será calculada com base na quantidade faturada frente a quantidade original do pedido.
Se no pedido existem 100 unidades e for faturado 50, então, a proporção será 50% do valor original existente no pedido.
O valor "T" serve para manter o valor de desconto original. E o valor "Q" serve para questionar o usuário qual das duas opções o sistema deve utilizar.
VlrEstMvp
Descrição do parâmetro: Indicativo para calcular o valor total do estoque do depósito na estrutura de saldos físicos mensais via tela F210ISM ou processo automático "49 - Inicialização de Saldos Mensais", com base no valor do estoque da filial do último movimento do item.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
VlrMarDif
Descrição do parâmetro: Utilizar o Valor Máximo de Arredondamento como valor de diferença aceito entre a nota de entrada gerada e o XML do fornecedor no recebimento eletrônico.
Característica: Define o arredondamento dos valores da Nota Fiscal, para considerar o valor informado no campo Valor Máx. Arredondamento da F070FCP como limite de diferença aceito entre o arquivo XML e a nota fiscal de entrada gerada, quando a opção Fechar nota após processar estiver desmarcado. Caso o valor de diferença seja menor do que o Valor Máximo de Arredondamento e a nota não for fechada, o sistema não consiste o valor, gerando a nota fiscal com sucesso.
Importante: Se o fechamento ocorrer através de outra rotina, como por exemplo a tela F440GNE, os valores não serão arredondados.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VlrMovMed
Descrição do parâmetro: Indicativo para informar ao sistema sempre que a valorização for pelo movimento e o valor do movimento seja zero sugere quantidade do movimento multiplicado pelo preço médio.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VlrMovMin
Descrição do parâmetro: Indicativo para informar ao sistema sempre que a valorização for pelo movimento e o valor do movimento seja zero sugere o valor um mínimo multiplicado pela quantidade do movimento.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |
VlrTotCtr
Descrição do parâmetro: Indicativo se o valor total dos contratos de compra tipo 1, 2, e 5 deve ser composto somente pelo valor bruto dos itens sem levar em conta as parcelas.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Empresa | "S" ou "N" | "N" |
ZerBsiNeg
Descrição do parâmetro: Indicativo se a base de cálculo das Substituições deverá ser zerada quando o valor da substituição for negativo
Característica: Este parâmetro será verificado somente quando o valor da substituição for negativo.
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Filial | "S" ou "N" | "N" |
ZerIcsDes
Descrição do parâmetro: Indicativo se o valor de ICMS-ST deve ser zerado quando houver desoneração de ICMS-ST, não utilizando esse valor na composição do valor do produto na NF-e. (NT 2020.005)
Escopo | Valores possíveis | Valor padrão |
---|---|---|
Global | "S" ou "N" | "N" |