F001TDC - Transações de Compras
Esta tela permite cadastrar, consultar e alterar alguns parâmetros em transações, que estão associadas à empresa. Para cada empresa pode-se ter diferentes configurações de acordo com cada ramo de atividade.
Os campos são organizados por impostos e documentos quando forem específicos para um tipo de documento (Ordem de compra, Nota Fiscal de entrada, Faturas, entre outros). São sugeridas codificações padrão para as transações, para que dentro das área de Compras a codificação da transação seja correspondente com a natureza de operação (CFOP).
Importante
Esta tela (formato antigo) será acionada apenas via identificador de regras. O código da tela de Transações de Compras foi alterado para F001TCP, porém o caminho de acesso no sistema permanece o mesmo.
Campos
Transação
Código da transação.
Detalhes Transação
Detalhamento da transação.
Módulo
Módulo ao qual pertence a transação.
Natureza de Operação - CFOP/CFPS
Apresenta a natureza de operação correspondente (CFOP) ou para o Distrito Federal (DF) deve ser informado o CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviços). Caso uma mesma CFOP tenha vários CFPS deve ser criado um código de transação para cada CFPS.
Guias
Detalhes Transação
Detalhamento da transação.
Aceita Manual
Indicativo se a transação aceita ou não lançamentos manuais.
Forma Contabilização
Código da forma de contabilização.
Forma Rateio
Define-se a forma de rateio da transação.
- "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
- "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
- "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
- "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
Natureza Operação - CFOP
Código da natureza de operação correspondente (CFOP).
Código Regra
Código de regra associada a transação. A funcionalidade deste campo foi substituída pelos identificadores de regra, que
são mais versáteis em sua aplicação.
Conta Contábil - 1,2, 3 e 4
Contas contábeis reduzida 1 a 4.
Item Negativo
É o indicativo se o item de serviço da nota fiscal deverá ser considerado como um desconto e diminuir os valores do total da nota fiscal. A informação de item negativo é permitido somente para transações de compra e venda de serviços. Quando configurado todos os valores da nota fiscal serão considerados, incluindo os impostos. A nota fiscal não permitirá que o seu valor total seja negativo, podendo ser exibida a mensagem em alguma circunstância: Esta operação não é possível, valor da nota fiscal ficará negativo. Verifique os itens de serviço cuja transação é de desconto (parâmetro item negativo).
Importante
A utilização da parametrização de Item negativo não pode ser utilizada em conjunto com rateios por item na nota fiscal.
Nova Natureza Operação - CFOP
Código da nova natureza de operação (CFOP) correspondente a transação (utilizada
devido transição conforme ajuste SINIEF 7/2002).
Considera apenas impostos Mov. Estoque
Indicativo se deverão considerados apenas os valores de impostos na valorização movimento de estoque.
Soma Seguro no frete
Indicativo se o valor do seguro deverá ser somado sobre o frete.
Atualiza Históricos Última OC
Indicativo se a transação atualiza históricos das últimas compras.
Atualiza Históricos Entrada NF
Indicativo se a transação atualiza históricos das entradas de notas fiscais.
Aplicação Operação
Aplicação da Natureza de Operação.
Código | Descrição | ICMS | IPI |
---|---|---|---|
N | Industrialização/Comercialização | Sim | Sim |
S | Consumo Próprio | Sim | Sim |
I | Imobilizado | Sim | Sim |
R | Remessas | ||
O | Retornos | ||
T | Transferências | Sim | Sim |
D | Devoluções | Sim | Sim |
B | Substituição Tributária | Sim | Sim |
E | Energia Elétrica | Sim | |
C | Comunicação | Sim | |
F | Transporte | Sim | |
G | Integração | Sim | Sim |
V | Serviços | Sim | Sim |
X | Outros | Sim | Sim |
NFE Devolução
Indicativo se a transação é de nota fiscal de devolução. Este campo influencia no filtro das transações disponíveis para geração de notas fiscais.
NFE Exige O.Compra
Indicativo se a transação exige que a nota fiscal seja emitida baseada em ordem de
compra.
Depósito Padrão
Código do depósito padrão sugerido nas ordens de compra, notas
fiscais e contratos se o identificador de regras "VEN-000BUDEP02" estiver ativo.
Mensagem 1,2,3,4
Mensagens padrões a serem impressas na nota fiscal de saída, pré-definidas em
Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Mensagens
NF.
Forma Não Tributadas
Forma de escrituração fiscal dos lançamentos
não tributados.
- "I - Isentas ICMS / Isentas IPI"
- "O - Outras ICMS / Outras IPI"
- "A - Isentas ICMS / Outras IPI"
- "B - Outras ICMS / Isentas IPI"
- "N - Nenhuma
- "S - Padrão Senior"
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos não houver o lançamento do ICMS, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em ISENTAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos o lançamento do ICMS, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em OUTRAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos não houver o lançamento do IPI, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado o Valor contábil em ISENTAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos houver o lançamento do IPI, e não for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais será lançado Valor contábil (deduzido o IPI, quando houver) em OUTRAS.
- Quando na Gestão de Mercado ou de Suprimentos houver o lançamento do crédito do IPI de 50%, e for feito o crédito do imposto: na escrituração dos livros fiscais lançar o Valor dos 50% não tributados em ISENTAS
- Quando "CprRic - Não Recupera ICMS": se não possuir ICMS, soma o "VlrLiq - Valor Líquido" como "Outros ICMS" desde que a aplicação da transação for "R", "O", "T" e "X", senão lança para isentos.
Exceções: para os itens 1 e 3 , o sistema atribuirá a condição de OUTRAS, quando o parâmetro Aplicação da Operação (Transação) estiver definido como "R - Remessas", "O - Retornos", "T - Transferências" ou "X - Outros".
Considera Valorização dos Estoques
Indicativo se o item da nota fiscal deve ser considerado ao ser efetuada a
valorização dos estoques pelo conhecimento de frete (nota tipo 8).
Calcula Desconto Suframa
Indicativo se deverá ser calculado o desconto Suframa para a nota fiscal de entrada.
Gera Pedido
Indicativo se deve ser exibida mensagem ao usuário no fechamento de notas do tipo 7
para geração automática de pedido. Este parâmetro deverá estar definido na transação do item.
Origem do valor do movimento de estoque
Definir o valor do movimento de estoque gerado para as notas fiscais de tipo 2, 3, 4, 5
e 11, desde que baseadas numa nota fiscal de saída.
- "1 - Preço médio atual": multiplica o preço médio pela quede de estoque;
- "2 - Valor do movimento de origem": valor do movimento vem do movimento de saída;
- "3 - Calculado pela nota fiscal": valor do movimento é calculado pela nota fiscal de entrada.
Para que seja assumida a opção "2 - Valor do movimento de origem" nos movimentos de estoque gerados a partir de notas de entrada do tipo 4 e 5(Retorno), é necessário ativar o identificador de regra EST-215VALRE01.
Nota fiscal de entrada necessita conferência
Indicativo para procedimento na nota fiscal, se informado "S", a nota fiscal
não poderá ser fechada pelas rotinas normais, necessita que seja efetuado a
contagem e posteriormente a conferência, na rotina de conferência é efetuado o
fechamento da nota fiscal automaticamente.
Código Redução Impostos
Código para redução ou acréscimo de impostos.
Gerar Conferência Automática
Indicativo para gerar a conferência automática, se informado "S", quando
optar pelo botão fechar, gera automaticamente um registro de contagem com todos
os itens da nota fiscal.
Nota Herda Rateio Origem
Indicativo se a nota deverá herdar o rateio na origem (ordem de compra, nota de saída ou contrato).
Nota fiscal de entrada exige Contrato
Indicativo se a nota deverá exigir contrato, ou seja, somente será possível gerar uma nota fiscal mediante contrato.
Transação de bonificação
Indicativo se permitirá movimentação sem valor(E001TNS.ESTES) e uma transação que gere movimento de saída de estoque.
O tratamento para itens com transação de bonificação no fechamento da nota fiscal de entrada será gerar um movimento de estoque
de entrada apenas com quantidade, sem valor e gerar um movimento de estoque de saída apenas com o valor recuperado dos impostos
dos itens. Este cálculo é efetuado pegando o valor líquido do item da nota fiscal e diminuindo o valor que seria o do movimento
de estoque (cálculo que é feito hoje para um item normal de entrada), esta diferença é o valor do movimento de saída.
Importante salientar que só gerará movimentação de saída dos impostos quando a operação for de recuperação de impostos.
- Caso não haja saldo no estoque, o sistema gerará apenas o movimento de entrada no estoque com a quantidade do item (sem o valor). E, na tela Consulta de Movimentos de Estoque, a seguinte mensagem será apresentada no campo Observação (Movimentos): "Imposto a recuperar não lançado por insuficiência de saldo físico do estoque";
- Caso haja saldo no estoque, a movimentação de entrada e saída ocorrerá normalmente.
Tipo de recebimento
Indicativo para classificar as transações do
módulo "CÔO" (Compras - Manutenção de Ordem de Compra), que serão utilizadas na
tela F460PFO (Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de
Fornecedores) e F435CCC (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação).
- 0 - Não é recebimento: transação não é utilizada nas rotinas de agronegócio.
- 1 - A Fixar: O fornecedor efetua a entrada do produto esperando uma melhor negociação no futuro.
- 2 - Depósito: Onde o fornecedor deixa o produto em depósito para uma possível negociação.
- 3 - Compra Imediata: O fornecedor efetua a entrada do produto e recebe no ato da operação.
Receb. preço pauta
Este campo deve ser preenchido com Sim para transações de recebimento, quando for necessário utilizar o conceito de preço pauta. Ou seja, quando recebimento puder ter um preço maior ou igual ao preço da fixação. Esta configuração é válida para entradas A Fixar e A Depósito. Veja detalhes no processo de Fixação de Preços, no item A Fixar.
Reab. Pedido
Indicativo de reabilitação de pedido. Se atribuído "S", ao gerar notas fiscais de entrada na
tela "F440GNE" que utilizam
notas fiscais de saída que foram geradas via pedido como origem (tipos "2", "3", "4", "5", "7"
e "8"), a
rotina reabilitará os itens de pedidos ligados à nota fiscal de saída que está
sendo devolvida.
Permite retorno componentes
Indica se a transação permite ou não o retorno de componentes industrializados,
sendo que por padrão todas as transações serão preenchidas com "S - Sim". Ao
gerar notas fiscais de retorno dos componentes utilizados para a
industrialização, serão filtrados os itens das notas fiscais de entrada cuja a
transação possua o indicativo de retorno preenchido com "S - Sim".
Obrigar Cód. Produto/Serviço
Indicativo se o código do produto ou serviço devem ser obrigatórios no fechamento de notas fiscais.
Obrigar ligação família/produto/serviço X transação
Indicativo se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com a transação. As ligações devem ser realizadas pelos seguintes caminhos:
- F012FXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Família X Transação
- F075PXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Transação
- F080SXT - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Serviço X Transação
Obrigar ligação família/produto/serviço X fornecedor
Indicativo se a transação obriga a ligação de família e/ou produto e/ou serviço com o fornecedor. As ligações devem ser realizadas pelos seguintes caminhos:
- F012FXF - Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Família X Fornecedor
- F403FPR - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual
- F403LFP - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado
- F403FSE - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Serviços > Individual
- F403LFS - Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Serviços > Agrupado
Ind. O.C. Controle
Cota
Indica se a transação participa ou não do controle de cota de
compra.
Tabela Presunção IRPJ
Código da tabela de presunção IRPJ.
Tipo Cálculo Devolução
Define o tipo de cálculo que será obedecido ao efetuar uma devolução. O campo pode ter o preenchimento:
- P-Cálculo Proporcional
Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus os valores (frete, seguro, acréscimo financeiro, base ICMS, base IPI, etc) são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem. Esta rotina não aceita parametrização dos identificadores de regras. - R-Recálculo de Valores
Ao gerar uma devolução, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem. Nesta rotina as parametrizações feitas manualmente ou através de identificadores de regras são consideradas.
Ao incluir um novo registro, seu valor padrão será P - Cálculo Proporcional.
Compra de taxa
Para o Agronegócio: Caso a taxa parametrizada na tela F113PTX deva ser cobrada em produto, é preciso que a transação seja preenchida com Sim antes de ser informada no campo Transação de Compra de Taxa em Produto, na tela F009PPE.
Código do Dispositivo Fiscal
Código do dispositivo cadastrado na tela F051DIS.
Controla ATR Médio
Este campo indica se é possível inserir um item na nota fiscal sem valor unitário.
Considera desoneração de ICMS como Abatimento
Indica se o valor de ICMS Desonerado deve ser abatido do valor líquido do item.
O campo pode ter o preenchimento:
- P-Cálculo Proporcional
Ao gerar uma nota fiscal de devolução parcial, seus os valores (frete, seguro, acréscimo financeiro, base ICMS, base IPI, etc) são recalculados proporcionalmente de acordo com a nota fiscal de origem da devolução, considerando a quantidade que está sendo devolvida, em relação à quantidade da nota fiscal de entrada de origem. Esta rotina não aceita parametrização dos identificadores de regras. - R-Recálculo de Valores
Ao gerar uma devolução, os valores são recalculados sem considerar a nota fiscal de entrada de origem. Nesta rotina as parametrizações feitas manualmente ou através de identificadores de regras são consideradas.
Importante
Se o preenchimento deste campo for P-Cálculo Proporcional, a transação de entrada utilizada na venda, deve estar parametrizada conforme o layout pré-definido da composição do valor líquido. Veja detalhes do preenchimento de campos aqui.
Zerar Valor Contábil/Mercadoria
Indica se o valor Contábil/Mercadoria das notas fiscais de simples faturamento serão zerados na integração para tributos. Esta parametrização atende o inciso I do § 3º do artigo 129 do RICMS, dispõe que a nota de simples faturamento deve ser escriturada com data e número, sem valor contábil e sem valor de ICMS para o estado de São Paulo.
Emissão em Regime Especial
Indica se o sistema deve exportar, no SPED Fiscal, como nota fiscal emitida por regime especial ou norma específica. Quando "S - Sim", as notas fiscais com esta transação serão exportadas no SPED Fiscal conforme previsto no Guia Prático (Registro C100, exceção 4). Afeta a geração dos Registros C100, C170 e C190.
Situação
Indicativo da situação da transação. Quando houver notas fiscais de entrada e saída que estejam com situação "2" ou "3" com seus títulos
pagos/baixados e contabilizados e estejam integradas para a gestão de tributos, poderá inativar as transações de vendas
e/ou de compras utilizadas nas notas fiscais.
Indicativo exportação Palmtop
Indicativo se o registro foi alterado para exportar para o Palmtop.
Data alteração Palmtop
Data da última alteração para o Palmtop.
Hora alteração Palmtop
Hora da última alteração para o Palmtop.
Prod. Retornado no Bloco K
Tem por finalidade definir se a transação de compra permitirá que a nota seja integrada na rotina de integração do bloco K. Essa integração busca dados das notas fiscais de Remessa/Retorno para o módulo de Controladoria, ou seja, quando esse campo estiver definido como Não na transação vinculada a nota, esta não será considerada na integração do bloco K.
Usuário geração
Usuário responsável pela geração do registro.
Data geração
Data da geração do registro.
Hora geração
Hora da geração do registro.
Operação de Compra
Este campo identifica o tipo de operação da transação:
- Normal: demais notas que não são de Recebimento ou Pagamento.
- Pagamento: utilizada para notas fiscais que integram apenas com Financeiro, em operações em que o Fornecedor exige adiantamento de pagamento. Nestes casos, podemos ter notas fiscais que não calcula ICMS. Caso seja necessário abater o valor de ICMS da base de PIS e COFINS, o sistema realiza uma simulação de cálculo. Este valor é armazenado nos campos:
- PerIef - Percentual do ICMS entrega futura;
- BasIef - Valor base ICMS entrega futura;
- VlrIef - Valor ICMS entrega futura.
O valor de ICMS entrega futura é descontado da base de PIS e COFINS se os seguintes requisitos forem atendidos:
- Item da Nota Fiscal de Entrada utilizar uma transação do tipo Pagamento
- Transação deve estar parametrizada para Descontar o ICMS da base de PIS ou COFINS;
- O Fornecedor utilizado não pode pertencer ao Simples Nacional (F095CAD - Código do Regime Tributário)
- Item não possui valores para o ICMS.
Veja detalhes no processo de Redução do ICMS na base de PIS / COFINS
- Recebimento: utilizada nas Notas Fiscais de Entrada que possuem integração apenas com o Estoque, pois a movimentação financeira já foi efetuada em algum processo anterior.
Exporta Siscoserv
Indica se exporta informação para Siscoserv.
Mov. Contr. Ent. Prod.
Indica se a transação movimenta os itens no Controle de Entrada de Produtos. Se o produto controlar entradas e saídas e a transação possuir esse parâmetro como S-Sim, o registro irá para o Controle, independentemente da origem (módulo Comercial ou Tributos).
Código do ajuste da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - REINF
Permite que as informações da apuração do imposto 49 sejam enviadas para o registro R-2060 da EFD-Reinf. As transações que possuírem esse campo informado gerarão os ajustes para cada Classificação Fiscal.
Indicativo se é inclusa no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Indica se a transação se enquadra no PAA.
Processar Ligação Compra Retorno
Se o valor do parâmetro for igual a "S - Sim", o processo de conta e ordem será habilitado ao fechar notas de compra tipo "4 - Retorno (Industrialização)". Ele se baseia na relação de notas de compra "1 - NF Entrada" com as notas tipo "4 - Retorno (Industrialização)". Ao fechar a nota, será possível associar as notas de compra por dois modos:
- Automática: o sistema busca as notas de compra em que o Cliente Recebedor (CliRcb) é igual ao fornecedor da nota de retorno, partindo das notas mais antigas para as mais recentes;
- Manual: abre uma tela de pesquisa para seleção das notas que devem ser relacionadas. Nesse caso, o Cliente Recebedor (CliRcb) também deve ser igual ao fornecedor da nota de retorno. Serão carregadas apenas as notas fiscais com itens que ainda não foram totalmente retornados para o cliente via NF "4 - Retorno (Industrialização)". Saldo do item da NF compra para retorno = (Qtde. Entrada Estoque - (Qtde. Devolvida + Qtde. Retornada)) ou (E440Ipc.QtdEst - (E440Ipc.QtdDev + E440PCD.QtdRet));
- Manual Item: abre a tela Nota Fiscal de Retorno – Notas Fiscais Compra – Itens (F440NCI) para relacionar cada um dos itens da nota fiscal de retorno que está sendo fechada com itens de notas de compra que compõem o retorno. Nesse caso, o Cliente Recebedor (CliRcb) também deve ser igual ao fornecedor da nota de retorno. Serão carregadas apenas as notas fiscais com itens que ainda não foram totalmente retornados para o cliente via NF "4 - Retorno (Industrialização)". Saldo do item da NF compra para retorno = (Qtde. Entrada Estoque - (Qtde. Devolvida + Qtde. Retornada)) ou (E440Ipc.QtdEst - (E440Ipc.QtdDev + E440PCD.QtdRet)).
Após selecionar um dos modos, serão gerados registros em uma estrutura de relacionamento entre as notas e será atualizada a quantidade retornada ao comprador de cada item das notas de compras que estão sendo retornadas.
Observação
Se a quantidade das notas de compra não for suficiente para atender o retorno, será exibida uma mensagem perguntando se o usuário quer prosseguir. Caso sim, a quantidade retornada da compra por notas de retorno (E440PCD.QtdRci) será a mesma quantidade da nota de compra. Caso não, será exibido um log informando a quantidade faltante. A quantidade do retorno será consumida de acordo com a quantidade do item na nota de compra encontrada.
Importante
A relação das notas fiscais de remessa que são enviadas do vendedor para o industrializador deve ser enviada ao comprador para que ela seja gravada na nota fiscal de retorno como observação, pois essas notas fiscais não constarão na sua base de dados, ou seja, deve ser informada manualmente na nota fiscal de retorno.
No relacionamento manual por item, a transação da movimentação de estoque consignado gerado pela nota de retorno e configurado via tela Transações de Estoques (F001TES) deve ter a Forma Valorização Movimento definida como "M - Movimento". Isso para que o movimento de estoque tenha o valor definido com base no valor do movimento de estoque gerado pela nota de compra do item que está sendo retornado.
No relacionamento manual ou automático, se a transação da movimentação de estoque consignado gerado pela nota de retorno e configurado via tela Transações de Estoques (F001TES) estiver com a Forma Valorização Movimento definida como "M - Movimento", o movimento de estoque será gerado com base no valor do item informado na nota fiscal de retorno.
Para qualquer um dos modos, se a forma de valorização do movimento de estoque gerado pela nota de retorno for definida como "F - Fechamento", o valor do movimento de estoque gerado pelo item de retorno será definido com base no preço médio do item.
Processar ligação com nota fiscal de cobrança de serviço
Tem a finalidade de no fechamento da nota, possibilitar que o usuário efetue a ligação entre a nota de cobrança de serviço e a de retorno de industrialização com o intuito de identificar os apontamentos de produção em terceiros.
Isenta ICMS
Indicativo de cálculo na tributação de ICMS para produtos e serviços.
Recupera ICMS
Indicativo se a transação recupera o ICMS.
Considerar ICMS no preço/valor
Indicativo se o ICMS deve ser somado ou diminuído do preço unitário ou do valor líquido do item.
Observação
Para que o valor do ICMS seja somado com o preço unitário é preciso que conste na tabela de preço.
Calcula Diferença Alíquota
Indicativo se a transação possui Cálculo diferencial de alíquota.
Considera desoneração ICMS
Indicativo se a transação considera ou não
desoneração de ICMS.
Código Modalidade ICMS
Código da modalidade para definição da base de cálculo do ICMS. A pesquisa deste campo busca os códigos de substituição/modalidade de ICMS (tela F019TST).
% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.
Código ICMS Especial
Código do ICMS especial.
Código ICMS Substituído
Código do ICMS Substituído padrão.
Código Redução ICMS
Código de redução do ICMS.
Situação Tributária
Código da situação tributária. O cadastramento das situações tributárias podem ser realizados pela tela F027STR.
IPI Base ICMS
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de ICMS.
Frete Base ICMS
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de ICMS.
Seguro Base ICMS
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de ICMS.
Embalagem Base ICMS
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de ICMS.
Encargos Base ICMS
Indicativo se o valor de Encargos Financeiros deve ser considerado na base de ICMS.
Outras Despesas Base ICMS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de ICMS.
Arredondamento Base ICMS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de ICMS.
Frete Destacadas Base ICMS
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de ICMS.
Outras Destacadas Base ICMS
Indicativo se o valor do Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de ICMS.
COFINS Recuperar Base ICMS
Indica se o valor do COFINS a Recuperar é considerado na base de cálculo do ICMS.
PIS Recuperar Base ICMS
Indica se o valor do PIS a Recuperar é considerado na base de cálculo do ICMS.
ICMS
Indicativo de como o valor do ICMS e do FCP serão considerados no preço unitário ou valor
líquido do item.
ICMS Imobilizado na Nota Fiscal Compra
Quando este campo estiver parametrizado como Sim, na integração da nota fiscal, através da tela Integração de Notas Fiscais (F660INT), o crédito do ICMS decorrente da compra de um ativo imobilizado é lançado de forma integral na nota fiscal de compra através dos campos de ICMS. Caso contrário, os créditos do ICMS são controlados diretamente no CIAP.
ICMS Antecipação
Este campo permite a parametrização da transação para utilizar ICMS Antecipação ou não.
Mantém valores DIFAL na NF Entrada Tipo 7
Quando este campo estiver com a opção "Sim" saelecionada, o sistema irá considerar os valores de ICMS calculados na nota de saída para a nota de entrada, quando o tipo da nota de entrada for "7 - NF Geração Manual". Além disso as informações listadas abaixo serão herdadas:
- Alíquota ICMS partilhado com o estado remetente
- Valor ICMS partilhado UF remetente
- Base ICMS partilha para estado destino
- Alíquota ICMS partilhado com o estado destinatário
- Valor ICMS partilhado com o estado destinatário
- Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda
- Alíquota ICMS partilhado com o estado remetente
- Valor ICMS partilhado UF remetente
- Base ICMS partilha para estado destino
- Alíquota ICMS partilhado com o estado destinatário
- Valor ICMS partilhado com o estado destinatário
- Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na venda
Frete Base IPI
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de IPI.
Seguro Base IPI
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de IPI.
Embalagem Base IPI
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de IPI.
Encargos Base IPI
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de IPI.
Outras Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de IPI.
Arredondamento Base IPI
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de IPI.
Frete Destacado Base IPI
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de IPI.
Outras Destacadas Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de
IPI.
Recupera IPI
Indicativo se a transação recupera IPI.
Sit.Trib.IPI
Código da situação tributária de IPI.
Código de enquadramento
Código do enquadramento legal do IPI.
Considerar descontos na base
de IPI
Indicativo se
calcula o valor base do IPI considerando os descontos do produto. Por
padrão, não serão considerados descontos (calculará a base do IPI
considerando o valor bruto). Quando a transação for parametrizada para
considerar os descontos na base do IPI, a base do IPI será calculada da
seguinte maneira:
- Base IPI = (Valor Bruto - Valor Desconto - Valor Desconto 1 - Valor Desconto 2 - Valor Desconto 3 - Valor Desconto 4 - Valor Desconto 5).
ICMS desonerado base IPI
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do IPI. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
% Diário da Adm. Temp. do IPI de Importação
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.
IPI Devolvido
Opções de configuração para IPI Devolvido:
- S - Outras Despesas
- N - IPI Devolvido;
- P - Campos Próprios.
Para mais informações sobre o processo, confira a documentação aqui.
Arredondamento Base IRRF
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de IRRF.
Outras Base IRRF
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de IRRF.
Encargos Base IRRF
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de IRRF.
Outras Destacadas Base IRRF
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de
IRRF.
ISS na Base de IRRF
Indicativo se o valor do ISS deve ser considerado na base de IRRF.
Valor Mínimo IRRF
Valor mínimo do imposto de renda considerado na nota fiscal de entrada. Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.
IRRF NFE
Indicativo de como o valor do IRRF deve ser considerado no total da nota fiscal.
Gera Título IRRF
Indicativo se no fechamento da nota fiscal deve ser gerado título de IRRF.
INSS/Funrural
Indicativo de como o valor do INSS/Funrural deve ser destacado no total da nota fiscal.
Veja mais detalhes na documentação de processo do Funrural.
Valor Mínimo INSS
Defina neste campo o valor mínimo para que haja retenção do INSS sobre o valor bruto de notas fiscais de entrada de serviço, processadas na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE). Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.
Encargos Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Encargos deve ser considerado na base de INSS.
Outras Destacadas Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de INSS.
Outras Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de INSS.
Arredondamento Base INSS/Funrural
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de INSS.
Descontar dedução da base INSS/Funrural
Este campo define se o imposto poderá ter um valor de desconto informado na nota fiscal de entrada, para diminuir a base de cálculo. Veja detalhes na documentação do processo.
Tem % INSS Empresa
Indica se o cálculo de INSS patronal deve ser realizado. O valor padrão do campo é S - Sim.
Quando é calculado, a ordem de busca do percentual é feita conforme a sequência abaixo:
Critério de Rateio
Critério de rateio para as contas e centros de custo.
É o critério de rateio que define de onde que o rateio será buscado, quando a forma de rateio for igual a "1 - Pré-definido c/ Confirmação" e "2 - Pré-definido s/ Confirmação". Por exemplo, na inclusão de um título, o rateio pode ser buscado do fornecedor, do tipo de título e do portador, entre outras opções. A tabela 01 apresenta a lista com todos os critérios de rateio disponíveis:
Código | Descrição |
---|---|
A | Transação (VECRPTJOI) |
B | Natureza Gasto (VECRPTJ) |
C | Produto/Serviço (VEC) |
D | Família (VEC) |
E | Agrup. Estoque (VEC) |
F | Agrup. Produção (VEC) |
G | Agrup. Custos (VEC) |
H | Agrup. Comercial (VEC) |
I | Agrup. Fiscal (VEC) |
J | Cliente (VRI) |
K | Representante (VRO) |
L | Fornecedor (CPI) |
M | Depósito (E) |
N | Tipo de Título (RP) |
O | Grupo Rec./Pag (RP) |
P | Portador (RP) |
Q | Projeto (VECRPTIJOI) |
R | Tipo Documento (T) |
S | Conta Interna (T) |
- Título: XY;
- Tipo de Título: 01;
- Fornecedor: 999;
- Transação: 90500;
- Critério Rateio da transação 90500: ALN.
Nesse caso, o sistema:
- Verifica se a transação "90500" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio da transação; caso contrário
- Verifica se o fornecedor "999" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do fornecedor; caso contrário
- Verifica se o tipo de título "01" tem rateio cadastrado. Existindo rateio cadastrado, o movimento de inclusão de título recebe o rateio do tipo de título; caso contrário
- Define o rateio conforme os demais parâmetros de busca do sistema, não encontrando, impossibilita a inclusão do título ou abre a tela de definição de rateio para que o usuário defina o rateio do movimento manualmente.
Observação
Para a formação do rateio no movimento do título, o sistema busca em cada um dos critérios de rateio, um rateio cadastrado. Fazendo isso do primeiro critério cadastrado ao último.
Quando informadas opções diferentes de "A - Transação", "I - Agrupa. Fiscal", "J - Cliente", "L - Fornecedor"e "Q - Projeto" para as notas fiscais do módulo do Impostos, ao digitar uma nota fiscal de Entrada no módulo., será emitida a seguinte mensagem: "Critério "x" para busca do rateio padrão inválido para : E660RTC !". Todas as demais opções são dirigidas ao módulo do Comercial.
Nota
Quando uma empresa não possui o módulo de Compras e tem uma transação de Compras configurada, esta transação servirá para "Impostos NF Entrada".
Conta Contábil a Classificar
Conta Contábil a Classificar.
Conta Financeira a Classificar
Conta Financeira a Classificar.
Centro de Custo a Classificar
Centro de Custo a Classificar.
Soma para Financeiro
Indica se o valor líquido do item será somado no valor financeiro, se os valores
'diversos' serão distribuídos nos itens e se haverá rateio financeiro. Para
geração de títulos, serão considerados também o tipo de título e a transação
integrada.
Natureza Gasto
Código da Natureza Gasto.
Tipo Título Gerado CP
Tipo de título gerado no contas a pagar. Pré-definido em Cadastros >
Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos Títulos.
Moeda Título Gerado CP
Código da moeda padrão usada nos títulos do contas a pagar. Pré-definidas
em Cadastros > Finanças > Moedas-Índices > Cadastro / Atualização.
Atualiza Projetos
Indicativo se o movimento da transação atualiza o controle de projetos.
Encargos Base CSLL
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de CSLL.
Outras Despesas Base CSLL
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de CSLL.
Arredondamento Base CSLL
Indicativo se o valor de Arredondamento deve ser considerado na base de CSLL.
Outras Destacadas Base CSLL
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de CSLL.
CSLL NFE
Indicativo de como valor de CSLL deve ser considerado no total da nota fiscal.
Valor Mínimo CSLL
Valor mínimo de CSLL. Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.
Encargos Base Out.Ret.
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de Outras Retenções.
Outras Despesas Base Out.Ret.
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de Outras Retenções.
Arredondamento Base Out.Ret.
Indicativo se o valor de Arredondamento deve ser considerado na base de Outras Retenções.
Outras Destacadas Base Out.Ret.
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de Outras Retenções.
Out.Ret. NFE
Indicativo de como valor de Outras Retenções deve ser considerado no total da nota fiscal.
Mínimo Out.Ret.
Valor mínimo de Outras Retenções.
Recupera PIS
Indicativo se a transação recupera o PIS.
IPI Base PIS
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de PIS.
Frete Base PIS
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base de PIS.
Seguro Base PIS
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base de PIS.
Embalagem Base PIS
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base de PIS.
Encargos Base PIS
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de PIS.
Outras Despesas Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de PIS.
Arredondamento Base PIS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de PIS.
Frete Destacado Base PIS
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de PIS.
Outras Destacada Base PIS
Indicativo se o valor do Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de
PIS.
PIS NFE
Indicativo de como valor do PIS deve ser considerado no total da nota fiscal.
Valor Mínimo PIS
Valor mínimo de retenção de PIS. Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.
ICMS Subst. base de PIS a recuperar
Indicativo se considera o ICMS Substituto na base de PIS a recuperar.
Sit.Trib.PIS
Código de situação tributária de PIS.
Calcula PIS Importação
Indicativo se a transação Calcula PIS importação a recuperar em nota fiscal de entrada.
Observação: caso este indicativo estiver como “S” sempre será calculado “PIS” a recupera em notas fiscais de importação, mesmo que o produto não calcule “PIS” Importação.
Subtrai IPI Pres. Base PIS
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do PIS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).
ICMS desonerado base PIS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do PIS. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
Descontar ICMS da base do PIS
- U - Descontar ICMS Normal;
- S - Descontar ICMS Normal + DIFAL;
- N - Não descontar.
Observação
Veja mais detalhes na documentação do processo. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.
Considera PIS Importação em outras despesas
Indica se considera o valor de PIS Importação no valor de outras despesas no arquivo XML. Quando este campo estiver parametrizado como S – Sim, o valor de PIS Importação é adicionado na tag <vOutros>, correspondente à Outras Despesas, durante a geração do arquivo XML da nota fiscal de entrada do tipo 7 - NF Geração Manual.
% Diário da Adm. Temp. do PIS de Importação
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.
Recupera Cofins
Indicativo se a transação recupera Cofins.
IPI Base Cofins
Indicativo se o valor do IPI deve ser considerado na base de Cofins.
Seguro Base Cofins
Indicativo se o valor Seguro deve ser considerado na base de Cofins.
Frete Base Cofins
Indicativo se o valor Frete deve ser considerado na base de Cofins.
Embalagem Base Cofins
Indicativo se a valor da Embalagem deve ser considerado na base de Cofins.
Encargos Base Cofins
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base de Cofins.
Outras Despesas Base Cofins
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de Cofins.
Arredondamento Base Cofins
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de Cofins.
Frete Destacado Base Cofins
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base de Cofins.
Outras Destacadas Base Cofins
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de
Cofins.
Cofins NFE
Indicativo de como valor do Cofins deve ser considerado no total da nota fiscal.
Valor Mínimo Cofins
Valor mínimo de retenção de Cofins. Caso o valor do imposto na nota fiscal seja menor que o valor registrado neste campo, o valor presente na nota fiscal será zerado.
ICMS Subst. base de Cofins a recuperar
Indicativo se deve ser considerado o ICMS Substituído na base de Cofins a recuperar.
Sit.Trib.Cofins
Código de situação tributária de COFINS.
Calcula Cofins Importação
Indicativo se a transação Calcula COFINS importação a recuperar em nota fiscal de entrada.
Observação: caso este indicativo estiver como “S” sempre será calculado “COFINS” a recupera em notas fiscais de importação, mesmo que o produto não calcule “COFINS” Importação.
Subtrai IPI Pres. Base Cofins
Indica se o valor do IPI Presumido será subtraído da base cálculo do COFINS a recuperar das notas fiscais de entrada (tipos 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual, 8 - NF Frete/Serviços Agregados e 11 - Transferência entre Empresas/Filiais) e saída (tipo 2 - Devolução).
ICMS desonerado base COFINS
Indicativo de como a transações considera o ICMS desonerado na base do COFINS. Possui as seguintes opções:
- - (Subtrair): indica que o valor do ICMS desonerado é subtraído da base de cálculo do imposto;
- + (Adicionar): indica que o valor do ICMS desonerado é somado na base do imposto;
- N (Nenhum): indica que o sistema não altera a base do imposto relacionado, ou seja, não adiciona nem subtrai o ICMS desonerado do imposto.
Descontar ICMS da base do COFINS
- U - Descontar ICMS Normal;
- S - Descontar ICMS Normal + DIFAL;
- N - Não descontar.
Observação
Veja mais detalhes na documentação do processo. Essa definição é aplicada somente aos cálculos de PIS e COFINS de Faturamento e Recuperar.
Considera COFINS Importação em outras despesas
Indica se considera o valor de COFINS Importação no valor de outras despesas no arquivo XML. Quando este campo estiver parametrizado como S – Sim, o valor de COFINS Importação é adicionado na tag <vOutros>, correspondente à Outras Despesas, durante a geração do arquivo XML da nota fiscal de entrada do tipo 7 - NF Geração Manual.
% Diário da Adm. Temp. do Cofins Importação
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.
Arredondamento Base ISS
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base de ISS.
Outras Base ISS
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base de ISS.
Encargos Base ISS
Indicativo se o valor de Encargos deve ser considerado na base de ISS.
Outras Destacadas Base ISS
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base de ISS.
ISS nota fiscal de entrada
Indicativo de como o valor do ISS deve ser considerado no total da nota fiscal.
Descontar dedução da base ISS
Este campo define se o imposto poderá ter um valor de desconto informado na nota fiscal de entrada, para diminuir a base de cálculo. Veja detalhes na documentação do processo.
Ind. Ded. Bas. Calc. ISS Arq. Fis:
Indicativo de como será lançado a dedução base de cálculo do ISS nos Arq. Fisc.
- Dedução de base de cálculo;
- Material fornecido por terceiros.
Arredondamento Base SENAR/SENAT
Transação considera valor de arredondamento na base do SENAR/SENAT.
Outras Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas na base do SENAR/SENAT.
Encargos Base SENAR/SENAT
Transação considera os encargos na base do SENAR/SENAT.
Outras Destacadas Base SENAR/SENAT
Transação considera outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT.
SENAR/SENAT NFE
Indicativo como a transação considera SENAR/SENAT no total da nota fiscal de entrada.
Veja mais detalhes na documentação de processos do Senar.
Frete Base II
Indicativo se o valor do Frete deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Seguro Base II
Indicativo se o valor do Seguro deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Embalagem Base II
Indicativo se o valor da Embalagem deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Encargos Base II
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base do Imposto de
Importação.
Outras Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Arredondamento Base II
Indicativo se o valor de Arredondamento deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Frete Destacado Base II
Indicativo se o valor do Frete Destacado deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
Outras Destacadas Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base do Imposto de Importação.
II na Base IPI
Indicativo se o valor do Imposto de Importação deve ser considerado na base de IPI.
II na Base ICMS
Indicativo se o valor do Imposto de Importação deve ser considerado na base de ICMS.
Frete Importação Base ICMS
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de ICMS.
Seguro Importação Base ICMS
Indicativo se o valor do Seguro de Importação deve ser considerado na base de ICMS.
Outras Despesas Importação Base ICMS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de ICMS.
Frete Importação Base IPI
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de IPI.
Seguro Importação Base IPI
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de IPI.
Outras Despesas Importação Base IPI
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de IPI.
Frete Importação Base II
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de II.
Seguro Importação Base II
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de II.
Outras Despesas Importação Base II
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de II.
Frete Importação Base PIS
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de PIS.
Seguro Importação Base PIS
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de PIS.
Outras Despesas Importação Base PIS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de PIS.
Frete Importação Base COFINS
Indicativo se o valor do Frete de Importação deve ser considerado na base de COFINS.
Seguro Importação Base COFINS
Indicativo se o valor de Seguro de Importação deve ser considerado na base de COFINS.
Outras Despesas Importação Base COFINS
Indicativo se o valor de Outras Despesas de Importação deve ser considerado na base de COFINS.
Somar II Preço unitário NFE
Este campo indica se o valor do imposto de importação deve ser somado ao valor unitário do item, na geração do arquivo XML. Quando estiver como S – Sim, ao gerar o arquivo XML, os valores unitários do item nas tags <vUnTrib> e <vUnCom> são geradas considerando o valor do imposto de importação e, consequentemente a tag <vProd> também considerar o imposto. Este campo impacta apenas a geração do arquivo XML, os cálculos realizados pelo sistema não são alterados.
% Diário da Adm. Temp. do Imposto de Importação
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.
Nesta guia é possível parametrizar as configurações para formação da base de cálculo do imposto CIDE .
Arredondamento Base CIDE
Indicativo se o valor do Arredondamento deve ser considerado na base do CIDE.
Outras Base CIDE
Indicativo se o valor de Outras Despesas deve ser considerado na base do CIDE.
Encargos Base CIDE
Indicativo se o valor dos Encargos deve ser considerado na base do CIDE.
Outras Destacadas Base CIDE
Indicativo se o valor de Outras Despesas Destacadas deve ser considerado na base do CIDE.
Tributa CIDE-Tecnologia
Indicativo se a transação tributa o valor do CIDE-Tecnologia.
% Diário da Adm. Temp. do CIDE Conbustíveis
Neste campo pode ser definido o percentual diário que será utilizado do valor da base original para formar a base de cálculo do imposto, a fim de atender o processo de Admissão Temporária, para produtos importados.
Recuperar ICMS ST no CIAP
Quando este campo estiver parametrizado com “S - Sim” os valores de ICMS ST e ICMS ST destacado, presente na nota fiscal de compra, serão considerados para o valor do ICMS ST destinado ao controle do crédito do CIAP.
Recuperar Difa. no CIAP
Quando este campo estiver parametrizado com “S – Sim” e o campo Diferença Alíquota, no Cadastro de Filial (F070FCA), estiver como “S – Sim”, os valores de diferencial de alíquota, presente na nota fiscal de compra, serão considerados para o valor do diferencial de alíquota destinado ao controle do crédito do CIAP.
Nesta guia são informadas as transações integradas com os demais módulos.
É permitido integrar transações de notas fiscais de saída ou pedidos a uma transação de nota fiscal de entrada, para integrar transações para geração de notas fiscais de saída não é necessária nenhuma parametrização adicional. No caso específico onde seja necessário integrar transações de pedido, deve-se utilizar o parâmetro "Gera Pedido = S-Sim" na pasta "Outros".
Também é possível integrar transações de C.Pagar e Estoques. Mesmo incluindo várias transações de estoque, será gerado somente um movimento de estoque no fechamento da nota fiscal. O movimento será gerado de acordo com a primeira transação de estoque registrada na tabela de transações integradas - E001INT.
Informações Adicionais
Geração de Títulos a pagar de IR
Os parâmetros "Exige Ordem de Compra" (E001TNS.CPRAOC) e "Exige Contrato" (E001TCP.CPRCTR) podem ser definidos como "S" simultaneamente, porém na nota fiscal somente um dos documentos envolvidos (ordem de compra ou contrato), poderá ser informado. No caso do contrato, deverá ser informado qualquer contrato nos dados gerais da nota, permitindo alterá-lo na grade. As consistências serão feitas para as transações dos itens da nota.
Veja também: |