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10 Passos Fundamentais para sua Empresa se Preparar para a Reforma Tributária

A seguir apresentamos 10 passos fundamentais que sua empresa precisa iniciar agora para a Reforma Tributária. A implementação estratégica dessas ações em 2025 é crucial não só para a adaptação, mas para transformar os desafios em vantagens competitivas.

  1. Capacitação de equipe

    É fundamental capacitar seus profissionais sobre as novas regras tributárias, alíquotas e regimes específicos do IBS e CBS. Manter a equipe atualizada com as regulamentações e seus impactos diretos na apuração dos tributos garantirá uma operação eficiente e segura.

  2. Acompanhamento das regulamentações

    A implementação completa do IVA dual depende de leis complementares e decretos estaduais/municipais. É crucial monitorar ativamente essas definições, como alíquotas, benefícios fiscais e regras de transição.

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  3. Análise do impacto da reforma na empresa

    Realize uma análise detalhada do impacto da Reforma Tributária na carga tributária futura de sua empresa. Compare a tributação atual com a projetada, considerando as novas alíquotas do CBS e IBS, para entender como as mudanças afetarão produtos, serviços e o fluxo de caixa.

  4. Revisão de benefícios fiscais e regimes especiais

    Identifique e reavalie os benefícios fiscais específicos que podem permanecer ou surgir em setores como inovação, exportação e sustentabilidade. Acompanhe as mudanças nas leis complementares para aproveitar os incentivos disponíveis e reduzir a carga tributária.

  5. Revisão da estrutura de preços e contratos

    A Reforma pode impactar diretamente suas margens e a formação de contratos. Avalie contratos de longo prazo e inclua cláusulas de reajuste que considerem a nova tributação. Ajustes na política de precificação podem ser necessários devido à extinção de tributos cumulativos e à implementação de novos créditos de IBS e CBS.

  6. Mapeamento e ajuste de processos fiscais e contábeis

    Prepare-se para uma revisão na classificação fiscal de produtos e serviços. Sua empresa precisará adaptar os controles internos à nova sistemática de créditos e débitos do IBS/CBS, garantindo processos contábeis eficientes e em conformidade com a nova legislação.

  7. Sistema de gestão

    Seu sistema de gestão precisa estar preparado para a nova estrutura tributária a partir de 2025, incluindo toda gestão de parametrizações, cálculos, documentos fiscais.

    Saiba mais como a Senior está disponibilizando as liberações da Reforma Tributária e como ela pode ser sua parceira estratégica nessa transição.

  8. Realização de simulações tributárias

    Utilize ferramentas de simulação tributária para comparar cenários antes e depois da reforma. Essas projeções auxiliam no planejamento financeiro e no fluxo de caixa, permitindo que a empresa tome decisões antecipadas e mais informadas sobre sua futura carga tributária. Saiba mais aqui.

  9. Revisão da estrutura operacional

    Com o novo modelo, pode ser necessário reavaliar a localização de suas operações e a estrutura societária. Como os impostos deixarão de ser um fator decisivo na compra, outros fatores como prazo de entrega e custo logístico ganharão relevância.

  10. Adoção de tecnologia para Compliance Fiscal

    Invista em soluções de inteligência fiscal e automação para a apuração dos tributos. Garanta uma gestão fiscal eficiente e segura com os órgãos reguladores para assegurar o compliance tributário e a correta execução das obrigações. Saiba mais aqui.

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