ENVÍO COMPROBANTE DE PAGO - LOTES

Este proceso le permitirá enviar los cupones o comprobantes de pago a los empleados vía correo electrónico que hayan tenido unificación de lotes.

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Cédula: Especificar si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos.

**Compañía:**Seleccionar lacompañía al cual se realizará el envío del comprobante.

**Sucursal:**Seleccionarla sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.

**Centro de Costo:**Seleccionar elcentro de costo que se filtrará para el proceso.

**Rango de Fechas:**Corresponde al filtro de selección de las fechas del proceso.

**Fecha de Inicial:**Indicarla fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.

**Fecha de Final:**Indicarla fecha final del proceso anteriormente seleccionado.

**Tipo de Liquidación:**Especificar el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.

**Desde el Lote No:**Especificarel lote de origen.

**Hasta el Lote No:**Especificar el lote destino que unificará la información.

Al dar clic enProcesar, visualizará los parámetros de envío de correo y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al o a los empleados que filtró en el proceso especial.

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Correo Origen: Especificar el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.

**Asunto:**Digitarel asunto del correo electrónico.

**Mensaje:**Digitar elmensaje del correo electrónico.

**Servidor SMTP:**Corresponde al servidor de salida del correo.

**Usuario Servidor SMTP:**Corresponde al nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.

**Clave Servidor SMTP:**Corresponde a la contraseña del correo.

**Puerto:**Corresponde al puerto de salida del correo.

**Utilizar SSL:**Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.

N**ota:**La información una vez se configura en el WebConfig y se realiza el envío, se guardará por defecto el correo origen, servidor SMTP, usuario SMTP, Puerto y SSL, únicamente se debe cambiar mes a mes el asunto y el mensaje.

N**ota:**La configuración del reporte pare el envío del comprobante de pago se realiza por el maestro de variables generales en el código 126.

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