Interface CXP Contratistas

Este proceso permite generar la interfaz de cuentas por pagar exclusivamente para las nóminas de contratistas. Para que este proceso se pueda ejecutar, es necesario no haber cerrado el Período o no haber generado la información contable.

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Compañía: Digitar el nombre de la compañía a la cual pertenece el contratista.

Empleado: Ingresar el código del contratista.

Fecha Liquidación: Indicar la fecha en la que se va a generar la liquidación de la cuenta por pagar.

Fecha Documento: Indicar la fecha en la que se genera el documento.

Tipo Liquidación: Seleccionar el tipo de liquidación a relacionar en el documento que se va a generar.

Subtipo de Documento: Indicar el código del subtipo. Siempre debe ser el código 130, el cual corresponde a “Nota Crédito CxP”.

Indicados los campos anteriores, haga clic en el botón **Procesar,**esto generará una ventana con los resultado del proceso ejecutado.

Nota: Esta información es validada desde el histórico CXP Contratista, verificando el código del proveedor para crear la nota crédito.

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