Envío Comprobantes de Pago - Lotes
Este proceso le permitirá enviar los cupones o comprobantes de pago a los funcionarios vía correo electrónico que hayan tenido unificación de lotes.

Cédula: En este campo debe especificar si se enviará el comprobante de pago a un funcionario o a todos.
**Compañía:**Corresponde al código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.
**Sucursal:**Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.
**Centro de Costo:**Corresponde al código del centro de costo que se filtrará para el proceso.
**Rango de Fechas:**Corresponde al filtro de selección de las fechas del proceso.
**Fecha de Inicial:**Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.
**Fecha de Final:**Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.
**Desde el Lote No:**Debe especificar el lote origen.
**Hasta el Lote No:**Debe especificar el lote destino que unificara la información.
Al dar clic en procesar, visualizará los parámetros de envío de correo y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al o a los funcionarios que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: En este campo se debe especificar el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.
**Asunto:**En este campo se relaciona el asunto del correo electrónico.
**Mensaje:**En este campo se relaciona el mensaje del correo electrónico.
**Servidor SMTP:**Corresponde al servidor de salida del correo.
**Usuario Servidor SMTP:**Corresponde al nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.
**Clave Servidor SMTP:**Corresponde a la contraseña del correo.
**Puerto:**Corresponde al puerto de salida del correo.
**Utilizar SSL:**Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.
N**ota:**La información una vez se configura en el WebConfig y se realiza el envío, se guardará por defecto el correo origen, servidor SMTP, usuario SMTP, Puerto y SSL, únicamente se debe cambiar mes a mes el asunto y el mensaje.
N**ota:**La configuración del reporte pare el envío del comprobante de pago se realiza por el maestro de variables generales en el código 126.
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