Integrações Contábeis

Validação de Período Contábil na Agenda de Contabilização

A agenda de integração considera apenas documentos com data de emissão posterior ao encerramento contábil, garantindo que o processo acompanhe a realidade financeira da empresa.

Esse comportamento mantém os registros organizados e focados no que realmente importa, evitando tentativas de contabilização de períodos já encerrados e proporcionando um fluxo contábil mais fluido e confiável.

Principais Alterações

1. Mensagem de Aviso no Log de Integrações

No menu Empresarial > Contabilidade > Integrações > Visualizar Log, é apresentada a seguinte mensagem informativa:

“Serão contabilizados somente documentos com data posterior à última data de encerramento da Contabilidade.”

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2. Exibição da Última Data de Encerramento na Configuração da Agenda

No menu Empresarial > Contabilidade > Integrações > Configuração Agenda, dentro da aba Filiais, é apresentada a coluna:

  • Última data de encerramento, que informa a data do último encerramento contábil de cada filial.

Essa data corresponde ao encerramento contábil executado pela rotina Encerrar
(localizada em Contabilidade > Movimentações > Encerrar), onde são gerados os lançamentos de encerramento com Tipo de lançamento 2 – Transferência de Saldos.

3. Filtragem de Documentos na Integração Contábil

  • São processados somente documentos com data de emissão maior que a data do encerramento contábil da filial de origem.

  • Documentos fora desse critério não são contabilizados e permanecem registrados no log com a seguinte mensagem:

    “Lançamento não permitido. Data do encerramento contábil XX/XX/XXXX é superior à data do lançamento XX/XX/XXXX. Revise a data do documento”.

Impacto da Configuração

  • Evita incidentes de integração ao impedir tentativas de contabilização de documentos pertencentes a períodos fechados.
  • Mantém a clareza da agenda de integração, reduzindo mensagens de incidentes desnecessárias no log.
  • Facilita a gestão contábil, ao exibir de forma clara a última data de encerramento contábil das filiais.
Variáveis de contabilização dos fundos de telecomunicações

O sistema permite configurar variáveis de contabilização para os lançamentos contábeis referentes ao fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e ao fundo de universalização dos serviços de telecomunicações.

Essas variáveis podem ser utilizadas nos códigos de ação dos seguintes tipos de ação:

  • Nota fiscal de entrada de emissão própria;

  • Nota fiscal de saída de emissão própria;

  • Nota fiscal de entrada de emissão de terceiros.

Durante o processo contábil, os valores correspondentes aos fundos são lançados automaticamente conforme as definições estabelecidas nos códigos de ação. Esse recurso assegura flexibilidade e conformidade no tratamento contábil das operações de comunicação eletrônica, garantindo registros padronizados e alinhados às normas fiscais vigentes.

Locais:

Todos os módulos > Configurações Globais > Todos os módulos > Códigos de Ação

Empresarial > Contabilidade > Integrações > Visualizar Log

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